SAP系统操作演示流程图
SAP基础操作通用手册PPT课件

By A.H
1
内容
SAP系统登录 SAP系统的基本操作
2
登录 SAP
登录之前,需要提供… 用户名 如:XSSJ 口令 如:123456 服务器名称 如:10.8.8.8 Client号码 生产机:800
3
登录 SAP
4
服务器:
登录 SAP
5
内容
SAP系统登录
SAP系统的基本操作
设置后在桌面产生如右侧的快捷图标,
双击图标进入系统后面基础:菜单、状态、会话窗口 启动SAP事务:事务码、路径 常用图标和快捷操作
7
基本操作:界面基础
8
基本操作:状态
状态行位于界面右下角.从状态行信息中可 以得到附加信息 :你在什么系统/是什么用 户名/在做什么事务/输入是插入还是覆盖
9
基本操作:会话窗口
所有事务都是在会话窗口中操作.一个事务 用一个窗口,比如一个窗口收货,一个窗口查 询. 新建窗口:
27
基本操作:粘贴N行数据
在输入数据时,多行 输入界面 中,有图 标 的地方,均可输入 N行数据.
在源数据复制,在SAP 多行输入界面用Shift+F12 或点图标 载入多行数据.
28
基本操作:查找事务码路径
在初始界面.Ctrl+F,输入要查的事务码即可 :
29
基本操作:设置登录启动事务
设置登录后自动默认进入的事务:
控制历史输入数据利用:
17
基本操作:快捷操作控制
显示SAP路径中的事务码:
18
基本操作:快捷操作控制
显示技术代码: 适用于各界面内的代码显示,如MM01,MIGO
19
基本操作:报表输出
SAP基础操作通用手册(共30张PPT)

版本01: 非限制库存在前(自动)
版本00: 未清PO在前(自动)
23
基本操作:报表格式
2.报表格式设定/修改
2.1设定/修改:
,选择
,保存
.
或:设置>格式(或布局) >更改
24
基本操作:报表格式
2.2选择:
或:设置>格式(或布局) >选择 2.3保存:
或:设置>格式(或布局) >保存
25
基本操作:报表格式之合适列宽
19
基本操作:报表输出
1.点击图标: OR 2.
OR
3.
保存到指定路径。
ctrl+shift+F9
20
基本操作:报表格式
1.报表界面对报表结果格式的控制: 例1:MB52
层次:
非层次:
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基本操作:报表格式
例2:ME2L
ALV:
BEST:
22
基本操作:报表格式
例3:MMBE (版本不同显示顺序不同)
SAP系统登录
SAP系统的基本操作
6
基本操作
界面基础:菜单、状态、会话窗口 启动SAP事务:事务码、路径 常用图标和快捷操作
7
基本操作:界面基础
8
基本操作:状态
状态行位于界面右下角。从状态行信息中 可以得到附加信息 :你在什么系统/是什么 用户名/在做什么事务/输入是插入还是覆盖
SAP 系统基础操作
By A.H
1
内
容
SAP系统登录
SAP系统的基本操作
2
登录 SAP
登录之前,需要提供…
用户名
sap系统使用的流程

SAP系统使用的流程1. 系统登录•打开SAP系统应用程序•输入用户名和密码•点击登录按钮2. 导航至相关模块•在系统主界面,点击菜单栏中的“导航”按钮•在导航窗口中,选择相关的模块,如财务、销售、采购等•点击确定按钮进入所选模块3. 创建新的业务事务•在所选模块中,点击菜单栏中的“创建”按钮•根据业务需求,选择相应的事务类型,如创建销售订单、创建采购订单等•填写必要的信息,如销售订单号、物料编号、数量等•点击保存按钮提交新的业务事务4. 查看和处理待办事项•在系统主界面或所选模块中,点击菜单栏中的“待办事项”按钮•查看待办事项列表,并选择需要处理的事项•点击事项以查看详细信息•根据业务需求,进行相应的处理操作,如审批、确认等•点击保存或提交按钮以完成处理5. 查询和分析数据•在所选模块中,点击菜单栏中的“查询”按钮•根据需求选择查询条件和参数•运行查询,并查看查询结果•根据查询结果,进行数据分析和相关决策6. 导出和导入数据•在所选模块或查询结果页面,点击菜单栏中的“导出”按钮•选择导出格式,如Excel、CSV等•指定导出文件路径和名称,点击导出按钮•在其他应用程序中打开导出文件,进行进一步处理或分析•在所选模块或查询页面,点击菜单栏中的“导入”按钮•选择导入文件路径和名称,点击导入按钮•根据系统提示,进行必要的导入配置和映射设置•确认导入操作,等待系统完成导入过程7. 变更和维护系统配置•在系统主界面或所选模块中,点击菜单栏中的“配置”按钮•选择需要变更或维护的配置项•根据需求,进行相应的变更或维护操作,如添加新的供应商、更新价格条件等•点击保存按钮以提交变更操作8. 退出系统•在系统主界面,点击菜单栏中的“退出”按钮•确认退出操作,关闭SAP系统应用程序以上为SAP系统使用的基本流程,根据具体业务需求和系统权限,可能会有一些差异和补充步骤。
通过熟悉和掌握这些流程,用户可以更高效地利用SAP系统进行业务操作和数据管理。
SAP系统基本操作手册

目录一.SAP系统登录 ............................................................................................错误!未定义书签。
1.登录系统 ....................................................................................................错误!未定义书签。
2.修改密码 ....................................................................................................错误!未定义书签。
3.核对登录系统参数 ....................................................................................错误!未定义书签。
二.SAP系统简介 ............................................................................................错误!未定义书签。
1.SAP系统布局介绍 .....................................................................................错误!未定义书签。
2.系统常用图标介绍 ....................................................................................错误!未定义书签。
3.启动SAP事务 ............................................................................................错误!未定义书签。
SAP流程图汇总

创建退货退货DN返修品转入委外待 MB21发料到预留无库存运行MRP(MD40)收仓到报废仓账目由委外待修仓用T-CODE 备货OK在SAP中制作预收出货当天船务员根据根据PA根据PA创建数据导出报表修改导出修改记录采购员确认根据采购员提供申请单PR创建非生产导出系统审批订单系统ME9F (SOST)系统完成订单打印创建退货订单采购员检查退货订根据送货单信息在根据收货凭证在用T-CODEZM060/262用T-CODE MIGO/161MB1C/501MB1C/502用T-CODE ZP030用T-CODEMB1A/261用T-CODE MB1C/501用T-CODE在SAP 中做工单完根据成品入库单用根据DMTR用T-CODE新BomCS01CS02状态变为成本估算并发布CK11N/CK24创建对应工作中心的活动类型创建工作中心CR01工作中心清单CR05BOM维护与发行CS02创建工艺路线CA01运行计划订单MRP 结果评估(例外信息提示)PR MD04生产订单建立MD04生产订单状态生产订单创建(CRTD):建立生产订单创建时的状态,表明订单处于刚刚创建时点,不允许做后续发料,确认等操作❑释放(REL):生产任务确定可下发至车间生产时,将生产订单下达,开始后续业务流程。
❑物料短缺(MSPT):生产订单组件物料在可用性检查时出现短缺❑能力不足(MSCP):生产订单能力检查时出现不足❑已过帐的货物移动(GMPS):生产订单已做过发料操作❑部分确认(PCNF):生产订单只进行部分工序确认,未最终完工确认❑已确认(CNF):生产订单已完成最终确认❑部分交货(PDLV):生产订单只进行部分产出入库,还有未产出❑交货完成(DLV):生产订单已完成交货,标志着生产订单业务业务完成。
❑删除(DLID):订单数据仍保留在系统中,可用于历史查询,状态可恢复❑技术完成(TECO):非正常完结或部分交货的订单且不需要再生产时都需要标记,对BOM下层的组件需求删除❑结算关闭(CLSD):财务月末对生产订单进行结算后将订单进行关闭,不允许对订单发生任何过账。
SAP系统操作演示流程图要点讲课稿

配件部SAP系统流程演示图一、SAP系统登陆操作二、配件销售1)创建销售订单(VA01)2)将销售订单转换成外向交货单(VL01N)3)打印出库单(ZPJCK)4)修改销售订单(VA02)5)查看单个销售订单(VA03)6)查看批量订单(VA05 ZVA03)7)修改向外交货过账单(VL02N)8)取消发货(未开发票)(VL09)9)取消发货(已开发票)(VA01)三、移库转储1)调入方:创建移库转储(ME21N)2)调出方:移库转储单打印(ZZCD)3)调出方:移库转储单发货(MIGO)4)调入方:移库转储单收货操作(MIGO)5)移库转储单收货操作冲销(根据需要才操作)(MIGO) 6)移库转储单发货操作冲销(根据需要才操作)(MIGO) 7)修改和参看转储单信息(ME22N / ME23N)8)转储清单项目明细查询(ZMM015)四、免费赠送配件(VA01)五、配件成本中心领用 (MB1A)六、三包垫付件管理 (ME21N)七、客户信息查询(ZXD03)八、物料清单查询(ZMMSEARCH MM60)九、金额销售查询(ZSDR003)十、库存查询(ZMB52 )一、配件部及分公司SAP系统登陆操作:二、配件销售:1)创建销售订单:(配件总部/各分公司)事务码V A01说明创建销售订单输入事务码:V A01 回车输入订单类型:ZAOR销售组织:6101分销渠道:20产品组:80回车进入下一界面输入客户代码1、收现款一次性客户:使用客户代码(199999)大客户,整机客户或欠款客户:输入客户代码(例如:80000010)2、交货工厂:61003、付款条件:0001立即付款4、订单原因:A05已有最终客户,5、填写采购编号6、点击“”进入抬头信息维护界面客户代码可以通过ZXD03查询获得。
1、如果系统没有客户信息,将客户信息或需要欠款信息提交到总部由曹彦锋创建。
2、关于采购订单编号的填写:为方便以后对账单据查找,现要求:如是服务销售(FW+派工单编号FW0000838 )\如是配件销售(PJ+月+日+01 PJ012204)2、点击进入抬头信息维护界面合作伙伴页面:双击客户编号,然后维护售达方和送达方一次性客户的名称。
SAP软件操作流程演示

SAP软件操作流程演示
第七小组: 05范琴
07 郭蓉
08何徵劲
的假期影响,点击运行。
第七歩:根据物流需求向导中的“订单建议”,选择采购物料分别形成三组采购订单。
接下来我们就以供应商S001为例,输入单价后,形成采购订单CG001。
第八步:进入采购界面→更改物料数量,过账、交货日期根据订单建议直接填
入,无须更改。
第九步:复制从采购订单生成采购收货单
生成会计分录如下:
第十步:根据物料需求计划订单计划,生成生产订单。
状态改为“已审批”。
以H001为例
第十一歩:根据生产订单生成生产发料单
第十四步:在收付款业务中点击付款,选择付款方式(上面的小钱袋)
形成会计分录如下:
第十五步:进入销售-应收账款,点击“交货”,根据销售订单生成交货单
生成会计分录如下:
第十六步:在销售-应收账款中,点击“应收发票”,根据交货单生成应收发票第十七步:在收付款业务中点击“收款”,选择付款方式。
SAP流程图

采購訂單 PO
物控確認備料明細 CO02 CO03 MD04
外包訂單 ME21
打印采購訂單
品管物企采購 建 主檔資料
采購建報價資料 廠商資料
核准 生管列印下發 YFMM01 OK 列印下發 YFMM03
核准
OK
知會廠商
是否外發訂單
NO
YES
NG
一般收料
外包收料 外注課領料 IQC檢驗 OK
資材倉庫作業 制造領料 OK繼續生產
品 管 建 品 管 資 料
生 技 建 Routing Workcent er CA01 CR01
營 業 建 Sale 資 料 MM01
采 購 建 MRP 資 料 MM01
核准采購建議 Releasc PR
是否外 NO YES 采購資料 NG
NO
是否是新材
YES
核准自制工令 Release MO
核准采購建議 Releasc PR
生產排程mrpmd04md41是否有新材料物料需求mrpmd04md01plannedordermd14md15me51核准采購建議releascprme54me55routingworkcenterca01cr01mm01是否是新材料是否外包品管物企采購me11me01mk01pome21yes打印采購訂單yfmm05核准ngplannedorder自制或外包自制工令productionorderco01co40co41外包建議me51半成品與成品核准自制工令releasemoco05nco02co03md04生管列印下發yfmm01核准外包訂單me21核准采購建議releascprme54me55ng列印下發yfmm03是否外發訂單okokyesngyesyesmm01一般收料mb01外包收料mb01iqc是否為成品出貨qaqcngyesok完成品倉庫檢查可用庫存出貨交易deliveryok繼續生產ng生產線重工
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配件部SAP系统流程演示图一、SAP系统登陆操作二、配件销售1)创建销售订单(VA01)2)将销售订单转换成外向交货单(VL01N)3)打印出库单(ZPJCK)4)修改销售订单(VA02)5)查看单个销售订单(VA03)6)查看批量订单(VA05 ZVA03)7)修改向外交货过账单(VL02N)8)取消发货(未开发票)(VL09)9)取消发货(已开发票)(VA01)三、移库转储1)调入方:创建移库转储(ME21N)2)调出方:移库转储单打印(ZZCD)3)调出方:移库转储单发货(MIGO)4)调入方:移库转储单收货操作(MIGO)5)移库转储单收货操作冲销(根据需要才操作)(MIGO) 6)移库转储单发货操作冲销(根据需要才操作)(MIGO) 7)修改和参看转储单信息(ME22N / ME23N)8)转储清单项目明细查询(ZMM015)四、免费赠送配件(VA01)五、配件成本中心领用 (MB1A)六、三包垫付件管理 (ME21N)七、客户信息查询(ZXD03)八、物料清单查询(ZMMSEARCH MM60)九、金额销售查询(ZSDR003)十、库存查询(ZMB52 )一、配件部及分公司SAP系统登陆操作:二、配件销售:1)创建销售订单:(配件总部/各分公司)事务码V A01说明创建销售订单输入事务码:V A01 回车输入订单类型:ZAOR销售组织:6101分销渠道:20产品组:80回车进入下一界面输入客户代码1、收现款一次性客户:使用客户代码(199999)大客户,整机客户或欠款客户:输入客户代码(例如:)2、交货工厂:61003、付款条件:0001立即付款4、订单原因:A05已有最终客户,5、填写采购编号6、点击“”进入抬头信息维护界面客户代码可以通过ZXD03查询获得。
1、如果系统没有客户信息,将客户信息或需要欠款信息提交到总部由曹彦锋创建。
2、关于采购订单编号的填写:为方便以后对账单据查找,现要求:如是服务销售(FW+派工单编号FW0000838 )\如是配件销售(PJ+月+日+01 PJ012204)2、点击进入抬头信息维护界面合作伙伴页面:双击客户编号,然后维护售达方和送达方一次性客户的名称。
格式:1、“其他国内客户//某某某”2、邮政编码/城市:客户所在地址3、地区:150然后点击返回装运页面:输入收货点:客户收货点装运类型:自提或代送特殊处理标记:汽运或快递等项目明细:输入物料号、数量、发货工厂、库存地。
回车。
在物料编号内填写相关销售责任人,以便于提成回车后点击“”检查项目价格。
项目数据:条件页面:1、例如单件给客户少5元,填写-5;单件加五元填写5,回车2、总价折扣与单价相同3、例如按95折销售填写-5通过点击“”跳转到下一条项目,核对完所有项目价格后返回。
通过点击菜单:“编辑”—“不完整日志”检查订单是否还有遗漏。
如果完记录销售订单编号,后续创建发货单时使用。
整,点击保存2)、将销售订单转换成外向交货单事务码VL01N说明创建外向交货单3)、打印出库单4)修改销售订单5)查看销售订单事物码VA03说明查看单个销售订单情况输入事务码:V A03输入销售订单号,回车即可查看详细信息点击“”图标可以查看到销售订单流程执行的步骤。
6)批量查看销售订单该显示无法显示销售订单的所有参数数据7)修改向外交货过账单事物码VL02N说明修改向外交货过账单输入外向交货单号,回车确认交货数量选择拣配界面,输入商店(即出库库位)点击“过账发货”(如VL01N转换外向交货单时已过8)取消发货(未开发票)取消交货后,原来交货单需要删除。
VL02N 进入交货单界面后点击“”删除。
1、还需要V A02修改订单,2、填写拒绝原因,将订单关闭。
9)取消发货三、移库转储1)创建转储移库单事务码ME21N(ME22N修改,ME23N查看)说明调入方创建移库转储单订单类型:UB供货工厂:6100回车输入组织机构数据:采购组织: 6100及公司代码:6100采购组:RH2输入需要调拨的物料号,数量、需求交货日期。
库存地点:接收方(分公司网点)库存地编号,例如:61B2发货存储地点:发货方库存地编号:例如总部6103.交货日期:调拨请求交货日期点击检查,如无错误提示,保存即可生成转储订单号:4900099956记下这个单号,通知转出方,系统查询打印。
2)移库转储单打印事务码ZZCD说明调出方移库转储单打印调出方接到申请方提交的转储单号以后,可以使用事务代码:ZZCD打印。
输入移库转储订单号,执行选择打印即可据流水号。
单据打印4联:交由库房发货,填写实发。
并签字确认。
其中两联跟随配件发运对方签收。
一联库房留存一联网点文员留存事务码MIGO说明调出方移库转储单发货实物发货完毕后,文员根据留存的单据在系统发货。
按图片步骤选择输入参数1物料移动业务:A07发货2物料移动单据类型:R01采购订单单据编号:4900099956(转储单号)5物料单:转储单右上角的流水号3移动类型:3516数量:实即可过账后屏幕左下方出现物料凭证号,将物料凭证号记录在转储单右上角4)移库转储单收货操作事务码MIGO说明调入方移库转储单收货操作接收方根据装箱的转储单单核对单据和实物。
无误后实物入库,一联接受方库房留存,一联文员留存。
网点文员凭单系统收货1物料移动业务:A01 收货2物料移动单据类型:R01采购订单4单据编号:4900006848转储单号6提单:转储单右上角的流水号3移动类型:1015)移库转储单收货操作冲销(根据需要才操作)(MIGO)物料移动业务:A03取消物料移动单据类型:R02采购订单物料凭证号:5000889047(可以通过me23n查看“采购单历史”获得,文员留存的转储单上手工记录)点击执行凭证抬头文本:输入冲销原因勾选需要冲销物料:1输入原因2确认数量3确认移动类型4确认后过账即可6)移库转储单发货操作冲销(根据需要才操作)(MIGO)事务码MIGO说明移库转储单发货操作冲销物料移动业务:A03 取消物料移动单据类型:R02 物料凭证物料凭证号:4905572617(可以通过me23n查看“采购单历史”获得,文员留存的转储单上手工记录)执行后结果:点击执行凭证抬头文本:输入冲销原因勾选需要冲销物料、移动类型352:确认后过账即可7)修改和参看转储单信息(ME22N / ME23N)事务码ME23N说明查看转储单信息如果打印出来的调拨单发现错误,可以通过ME22N修改。
修改操作:ME22N.打开订单后,白色高亮的字段都是可以修改的。
根据需要修改订单的物料号、数量、收货/发货库存地等信息。
最后保存即可。
查看操作:ME23N。
打开订单后,所有字段都是灰色的,不能编辑和修改。
在项目“采购订单历史”界面可以看到订单这个物料的发货和收货情况。
转储清单项目明细查询ZMM015四、免费赠送配件事务码V A01说明创建免费配送订单。
免费赠送配件给客户,需要提交报告经过网点经理和相关领导审批同意后,才能在系统创建。
输入事务码:V A01输入订单类型:ZAFD销售组织:6101分销渠道:20产品组:80回车进入下一界面免费订单和交货单其余操作与销售订单的创建操作一样,参考上面内容五、配件成本中心领用事务码MB1A说明成本中心领料(样机本地维护)输入事务码:MB1A移动类型:Z79工厂:6100库存地点:配件发货的库存地代码,(例如从白音华领,输入61B2)过账日期:当天日期凭证抬头文本:申请领料原因回车进入下一界面总账科目:因领料发生费用的科目代码,(例如内部维修需要消耗“三包备件费-装载机”,科目代码是:成本中心:发生费用的承担部门代码。
物料,数量:申请单上领用的物料和数量填写完毕后,点击“”保存将生成的物料凭证号“4905572742”记录在手工开具的领料单上。
成本中心代码:成本中心代码成本中心成本中心代码成本中心成本中心代码成本中心61140007 综合管理部61140103 白音华61140202 霍林河61140008 销售管理部61140104 东乌旗61140203 乌兰浩特61140009 服务部61140105 西乌旗61140204 中旗61140010 大修厂61140106 二连浩特61140301 呼盟区61140011 配件部61140107 黄旗61140302 海拉尔61140012 关键客户部61140108 多伦61140303 满洲里61140099 公共部门-销售61140109 蓝旗61140304 大杨树61140101 锡盟区61140201 兴安盟区61140305 阿荣旗61140102 锡林浩特总账科目代码:科目代码科目名称事务66025304 宣传费-品牌形象向厂家采购宣传品、样本纳入配件管理部管理,销售、展会实际领用时计入领用部门成本中心66027006 三包备件费-装载机内部维修领用Mbst 冲销六、三包垫付件管理详细见附件(外修配件销售出库)七、客户信息查询输入事务码:ZXD03输入公司代码6100,销售组织:6101及其它查询条件,执行即可查看详细信息详细信息界面,该界面无法显示客户的所有参数信息八、物料清单查询事务码ZMMSEARCH / MM60 说明批量查询物料信息输入事务码:ZMMSEARCH 主要用于初略查找比如:滤芯、螺栓等工厂代码:6100库存地:6101物料描述:*滤芯*表示模糊查询,查询所有“滤芯”点击“”查看结果结果页面九、金额销售查询事物码ZSDR003说明查询当天、历史或某一时间段款项。