碧桂园集团甲指、甲供材料采购管理办法-修改版

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甲供材料管理细则模板

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甲供材料管理细则模板第一章总则第一条为了规范甲供材料的管理工作,确保项目的顺利进行,本细则依据相关法律法规,结合本工程特点制定。

第二条本细则适用于项目的甲供材料的采购、验收、入库、出库、使用、盘点等管理工作。

第三条甲供材料管理工作贯穿整个项目的生命周期,由项目经理负责跟踪和落实。

第四条甲供材料管理工作应当遵循公开透明、合理公正、便捷高效的原则。

第二章甲供材料的采购第五条甲供材料的采购应当严格按照招标文件或采购合同的规定进行,并符合相关法律法规的要求。

第六条采购人应当选择具备相应资质和信誉的供应商进行甲供材料的采购,并进行合理比选,遵循公正公平的原则。

第七条采购人应当组织采购人员进行供应商的考察和评估,制定评估报告,并保存相关材料。

第八条甲供材料的采购合同应当明确合同的履行期限、交付方式、验收标准、货款支付方式等关键条款,以确保项目按时按质完成。

第九条采购人应当制定采购计划,并及时报送给项目经理,确保项目进度的顺利推进。

第十条甲供材料的采购费用应当按照采购合同的约定支付,采购人应当及时支付货款。

第三章甲供材料的验收第十一条甲供材料的验收应当由项目经理组织进行,验收人员应当具备相应的专业知识和经验。

第十二条甲供材料的验收应当在供应商交付后的合理时间内进行,验收人员应当仔细检查材料的数量、规格、质量等,确保符合采购合同的要求。

第十三条甲供材料的验收应当进行验收记录,记录材料名称、规格、数量、验收标准等信息,并保存相关材料。

第十四条甲供材料的验收不合格的,应当及时通知供应商,并按照采购合同的约定要求其责任,包括退换货、赔偿等。

第十五条甲供材料的验收合格后,应当及时入库,并进行标识和分类,确保材料的安全和有效管理。

第四章甲供材料的入库第十六条甲供材料的入库应当由专人负责,记录材料的名称、规格、数量、批次、供应商等信息,并进行分类存放。

第十七条甲供材料的入库应当按照先进先出的原则进行,确保材料的有效利用。

第十八条甲供材料的入库应当按照采购合同的要求进行验收,对于不合格的材料应当及时退回给供应商。

甲供材料管理办法

甲供材料管理办法

甲供材料管理办法1. 引言甲供材料管理办法是为了规范甲供材料的采购、验收、使用和结算等过程,确保甲方的利益不受损害。

本办法适用于所有甲方在施工项目中使用的甲供材料的管理。

2. 术语和定义•甲供材料:由甲方负责采购的用于施工项目的材料。

•乙供材料:由乙方负责采购的用于施工项目的材料。

•甲方:项目的发起方,即需求方。

•乙方:项目的承包方,即供应方。

3. 甲供材料的采购3.1 采购流程甲供材料的采购流程如下:1.甲方制定采购计划。

2.甲方发布采购公告或邀请乙方报价。

3.乙方递交报价。

4.甲方评价报价,确定中标乙方。

5.甲方与乙方签订采购合同。

3.2 采购合同采购合同应包括以下内容:•甲方和乙方的详细信息。

•甲供材料的名称、规格、数量和质量要求。

•交付时间和地点。

•价格和支付方式。

•甲方和乙方的责任和义务。

•合同的解除和违约条款。

4. 甲供材料的验收4.1 验收标准甲供材料的验收应符合以下标准:•材料的规格、数量和质量应符合采购合同的要求。

•材料应符合国家相关标准或行业标准。

4.2 验收程序甲供材料的验收程序如下:1.乙方向甲方提供验收报告,包括材料的规格、数量和质量。

2.甲方组织专业人员进行实际验收。

3.如发现问题或不符合要求,甲方应向乙方提出整改要求。

4.乙方按照甲方的要求进行整改,重新提交材料。

5.行业专家对整改后的材料进行复验。

6.验收合格后,甲方与乙方进行结算。

5. 甲供材料的使用5.1 材料使用计划甲方应根据施工进度制定材料使用计划,并提前通知乙方供应。

5.2 材料使用记录甲方应对甲供材料的使用情况进行记录,包括使用日期、使用数量和使用地点等。

5.3 材料的保存和保管甲供材料的保存和保管应符合以下要求:•材料应妥善保管,防止遗失、损坏或盗窃。

•材料应存放在干燥、通风、防潮和防火的场所。

6. 甲供材料的结算6.1 结算依据甲供材料的结算依据应为以下材料:•采购合同或购销合同。

•验收报告和验收合格证明。

甲供材料管理办法

甲供材料管理办法

甲供材料管理办法第一章总则1、为有效规范甲供材料的管理,杜绝工程项目在建设中偷工减料、以次充好的现象,同时也为更好地控制进货源头,保证工程质量,加快施工进度,最大限度地降低工程造价,依据公司物资管理相关规定以及工程项目的招标文件、合同文本中的要求,特制定本办法。

2、甲供材料主要指钢材(包含板材和线材)、水泥、木材、管材、商品混凝土、砌块(包含砖、浆砌块等)、沙石料等建筑材料、装饰材料,也包括卫浴、机电类(开关、配电箱)、灯饰、空调、燃油、电缆、五金类材料等。

3、本办法适用于金润源集团(包括子公司和控股企业)所有工程项目建设。

4、本办法解释权归金润源集团公司第二章甲供材料的管理部门及职责对土建工程建设而言,甲供材料的主管部门为集团采购部,执行单位为集团贸易公司,其他关联部门为工程部、法务部、审计部、财务部、造价公司、监理公司(如果有)等,各部门职责如下:1、采购部:作为业主方代表,主要负责监督管理工作,对整个甲供材料流程进行监督。

对供应商的选择,甲供合同的签订,甲供材料的供应计划,材料的进场和验收,材料款的结算,材料的存储和保管等环节进行监督指导。

2、工程部:依据工程项目的类别、用量和实际建设需要,在立项、招标或合同谈判时确定是否采用甲供材料,划定甲供材料的种类、数量、规格及各项技术指标或等级,并在招标文件或施工合同中予以明确。

2、贸易公司:为甲供材料的实施部门,负责和审计、法律、造价等部门共同完成甲供材料的询价、招标(或议标)以及谈判,确定供应商,建立供应商合作数据库,签订供应合同。

同时负责甲供材料的供应计划、进场、核算等工作,为最终的工程结算提供准确数据。

3、法律部:负责甲供材料合同、协议的签订审查工作,确保供应合同或协议在法律层面上的完整和严谨,防范风险的存在。

4、审计部:负责对甲供材料的审计工作,核对材料的规格、数量以及供应程序是否完整,并审核甲供材料的结(决)算。

5、造价公司:负责向业主在招标文件或合同中提供甲供材料的设计种类、规格及数量,为业主提供判断和分析的依据,复核甲供材料的设计用量和实际用量,做好工程的结(决)算工作。

甲供材采购部管理制度

甲供材采购部管理制度

甲供材采购部管理制度一、概述本管理制度是为了规范甲供材采购部的工作流程,提高采购流程的效率,确保材料采购的质量和时效。

二、职责与权限1.甲供材采购部的主要职责包括:–负责制定和实施甲供材采购的相关制度和规定;–根据公司业务需求,制定采购计划并组织采购活动;–与供应商进行谈判和合同签订,确保材料的质量和价格;–监督供应商履行合同,及时解决供应商的问题;–统计和分析采购数据,提供采购报告和建议。

2.甲供材采购部的权限包括:–制定并修改甲供材采购的相关制度和规定;–签署与供应商的采购合同;–监督供应商的履约情况并采取相应的惩罚措施。

三、工作流程1.采购计划编制:–根据业务需求和预算情况,编制年度采购计划;–经过部门负责人审批后,报送采购总监审批。

2.供应商评审:–收集供应商信息,包括供应商的信用、质量管理、价格等方面的评估;–组织供应商的评审会议,根据评审结果确定采购清单。

3.谈判与合同签订:–与供应商进行谈判,确保材料的质量、交货期和价格;–签订采购合同,并进行归档备案。

4.供应商管理:–对供应商进行定期的评价和监督,及时解决供应商的问题;–不定期进行供应商的管理评估,对于不合格的供应商可以进行替换。

5.合同执行和支付:–确保供应商按合同约定交货;–对供应商的货款进行审核和支付。

6.数据统计和分析:–统计和分析采购数据,监控采购流程的效率和质量;–提供采购报告和建议,为决策提供参考。

四、纪律与惩罚1.甲供材采购部的员工必须遵守公司的相关制度和规定,如发现违规行为,将按照公司纪律进行处理。

2.严禁私自接受供应商的礼品、回扣等;如发现违反规定的行为,将按公司政策进行处理。

五、附则1.本管理制度经甲供材采购部负责人审核通过后生效,并向全体员工公布。

2.本管理制度如需修改,应经甲供材采购部负责人审批并报备公司领导。

以上是甲供材采购部的管理制度,旨在规范采购流程,提高工作效率和材料采购的质量。

所有相关人员必须严格遵守该制度,如有违反,将按照公司规定进行处理。

最新碧桂园集团供应商管理-碧桂园制度

最新碧桂园集团供应商管理-碧桂园制度

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1. 引言
1.1 为建立对与碧桂园集团各项目相关的供应商的评价机制,明确对供应商的评 价要求,统一评价标准,保证评价结果全面、系统、公开、公平、公正。
1.2 通过对供应商评价制度的制定,建立集团对各类供应商的评价机制、分级管 理制度,督促供应商搭架高效、有序、适合与碧桂园集团合作的组织架构和 服务体系,使其与各项目沟通顺畅,保障运营计划顺利实施,促进与合作供 应商能够建立长期稳定的伙伴关系。
4.3.2 对集团成本管理中心采购组的工作实施要求 4.3.2.1 要对区域公司提交的评价结果进行整理、汇总、分析和总结; 对于评价得分不合格的,要进行再次核实,以确保评价得分能 够有据可依、客观、公正。 4.3.2.2 对于集采供应商评价,由集团成本管理中心采购组牵头,针对 评价中反映的不合格问题,组织集团相关部门就现场管理及供 应商管理工作中存在的不足进行分析,并完善管理制度。针对 评价中反馈的重大问题,由集团成本管理中心采购组牵头,组 织供应商高层、区域公司、项目公司进行问题沟通与解决。沟 通完成后,由集团成本管理中心采购组编制会议纪要。由于误 会产生的不合理评价由区域公司集采供应商评价工作对接部门 组织相应平台职能部门、项目公司 2 日内完成修正评价,保证 评价的客观性。每期评价后,由集团成本管理中心采购组对供 应商评价工作进行总结,对战略协议即将到期供应商做续约判 定,集团立项审批会审批通过后,由集团成本管理中心采购组 展开续约谈判。
2、 安装 / 施工类供应商定级
重大失误,可提出续约建
分数 70 分≤综合评价得
议,立项审批会审批通过
分 <85 分(仅供货类供应
后展开续约谈判。
商定级分数 70 分≤综合

碧桂园集团甲指甲供材料采购管理办法修改版

碧桂园集团甲指甲供材料采购管理办法修改版

碧桂园集团甲指、甲供材料采购管理办法第一章总则第一条为进一步理顺管理,优化集团甲指、甲供材料的采购流程,堵塞管理环节中的漏洞,特制定《碧桂园集团甲供、甲指材料采购管理办法》,以下简称“本办法”。

第二章适用范围第二条本办法适用于集团国内所有项目第三章术语和定义第三条甲指材料、甲供材料(一)甲指材料:在施工合同中指定品牌,要求施工单位必须按照甲方要求进行采购的材料。

甲指材料清单:(1)A类甲指材料:室外材料(外墙涂料、外墙砖、外墙人造文化石、屋面瓦、外墙披叠板、陶瓷薄板、泳池马赛克、玻纤瓦、石板瓦、成品天沟);室内铺贴(抛光砖、瓷片、仿古砖、内墙涂料);安防设备(火灾自动报警及消防联动控制系统、火灾自动报警及漏电监控系统、可视对讲系统、电线电缆)(2)B类甲指材料:锌钢组合栏杆、通道防火门、淋浴屏风(集团装修院确认标准款式;集团指定厂家库、指定价格,由项目自行选择合适的厂家进行专项分包采购)(3)C类甲指材料:钢筋、铝合金及塑钢门窗的型材及配件(集团指定品牌库,由施工单位自行选择供应商进行采购)本办法所阐述的甲指材料事宜仅针对于A类甲指材料。

(二)甲供材料:由发包方(甲方)直接提供给施工方(乙方)用于施工的材料。

甲供材料清单范围:1、卫浴:陶瓷洁具、龙头2、机电类:开关面板、强电配电箱、弱电箱3、灯饰:LED室内灯、LED户外灯、LED路灯、庭院灯等;直径货边长小于1.5米的吊灯、壁灯、吸顶灯、光纤灯等4、空调:空调专业中的中央空调主机及控制设备、风机盘管、风柜、冷却塔、售楼部空调模块机组、分体及柜机空调器以上所列甲指甲供材料为截止至2015年12月31日的分类,若有更新,由采购中心统一输出至集团各项目。

第四章运行保障第四条材料管理责任人集团每个项目都必须指定项目材料管理责任人(兼职的可以考虑给予一定补贴),具体负责项目甲指、甲供材料的合同、下单、收货、扣款环节的各项工作,由区域成本负责培训交底。

第五条材料管理责任人岗位职责材料管理责任人具体岗位职责要求如下:(一)合同签订环节(甲指材料需要提前签订三方买卖合同)(1)接到区域成本部发起的三方合同BIP线上审批流程后,及时审批流程并下载电子版三方合同,填写项目及承包单位联系单及联系方式,打印合同,在合同每一页签字。

甲供材料管理办法

甲供材料管理办法

甲供材料采购供应管理办法1、范围本制度规定了甲供材的采购、进货、验收和付款等要求。

本制度适用于公司甲供材的采购供应管理。

2、管理职责2.1由综合部负责甲供材的采购、进货、及交接手续;2.2 总工程师负责提出相关材料、设备的规格、性能要求;2.3 工程管理部负责组织甲供材的进货验收;2.4 财务管理部负责对收料单、领料单的审核及支付货款。

3、管理要求1)总工办根据设计要求向综合部部提出装饰材料、特种材料等及设备的规格、性能要求;2)总工预决算员根据施工图纸、及总工办提供的相关要求计算出各项甲供材料的品种、材质、规格、数量及型号等各项参数指标,交总工办会签。

总工办详细复合签字认可后,交综合部材料员以此作为采购计划的依据;3)综合部部材料员依据上述资料、列出采购清单报综合部经理审核,交总工办会签确认。

3.2 综合部按照会签确认的采购清单,及时选择供应商,会同总工办、工程部考察各供应商的资质及生产能力、产品质量等综合情况,经货比三家后,会签上报公司招标领导小组审批,落实供应商(具体操作见本公司制定的“工程招标管理办法)。

3.3 综合部部根据领导审批意见,与供应商签定供应合同,并约定对方的违约责任。

同时将合同复印件交工程部备查;工程部应及时通知施工单位做好接受甲供材的准备工作。

3.4 材料的进货时间,由工程部根据工程实际进度,在一个月前向综合部提出进货时间及数量要求(特殊情况临时商定),综合部负责与供货厂商联系按要求进货。

如不能按要求进货,责任由综合部负责。

3.5 现场验收工作由工程部负责组织;凡进场的材料设备必须出具正式出厂合格证,准用证明,质量证明书,材质化验单等有关文件资料。

综合部应督促供应单位按规定及时将上述文件资料提交工程部;凡需进行现场检验的,由工程部督促监理单位、施工单位即时进行取样检验,在未取得检验结果以前,不得使用该材料设备,施工单位应将试验报告提交监理单位、工程部。

工程部根据合同要求验收质量,并签署验收结论;保管员根据实际到货品种、规格和数量办理入库手续,施工单位办理收料、领用手续,如数点收(到综合部填制领用单)并加盖施工单位鉴章;其收料、领用两联单交综合部及财务部留存,如质量不合格或数量缺少,由材料员负责与供货商联系换货或补缺。

甲供材料管理办法【最新范本模板】

甲供材料管理办法【最新范本模板】

江门保利中汇花园二期甲供材料管理办法一、甲供材料管理制度为进一步规范公司甲供材料管理工作,提高工作质量和办事效率,保证采购人员正确、高效地实施管理与服务,完善监督机制,兼顾质量和成本,在保证工程正常使用的前提下,提高材料(设备)质量,减少采购成本,结合项目的实际情况,特制定本办法。

(一)材料计划报送1、工程合同中已明确由我方供应的物资,凡属首次供应的品种,施工单位至少应提前1个星期提出《甲供材料需求计划》.2、施工单位提出的《甲供材料需求计划》先由编制人及现场负责人签字确认后,经监理审核及我方工程部及预算材料部批准后,交我方预算材料部作为下一月的月度材料供货计划.3、《甲供材料需求计划》工程量应该按照图纸合理计算,并结合形成实际情况及损耗情况上报,不能因为过度节省材料导致材料在使用过程中不够又要补充且数量不大,如果有些材料运输路程较长或加工过程比较漫长,会造成甲方及自身施工进度等相关损失。

施工班组在上报《甲供材料需求计划》一定要慎重考虑,否则造成的损失由施工班组自行承担相关责任和损失。

4、施工帮组报送《甲供材料需求计划》时,应充分考虑运输时间、生产周期等相关因素,为我方留出合理的采购时间。

如因计划报送不及时,造成材料到场时间延误、供货数量不足等情况,一切损失由施工单位负责。

5、《甲供材料需求计划》封面应列出建设工程名称、分部分项工程名称、建设单位名称、监理单位名称、施工单位名称.《甲供材料需求计划》应以表格形式报送,且表格应列明:材料名称、规格、型号、计量单位、数量、到货日期、备注事项、材料进场收货人及联系方式等有关内容。

如材料是分批分期到货的,必须详细注明每一批次的到货数量和日期。

6、材料名称的书写应以材料的行业统一名称为准,不得使用简称、别称及俗称等。

规格及型号也应以国家或行业统一标准为准,不得使用厂家自编规格及型号,如无型号规格要求时,应予注明.7、签字审批完毕后,材料计划报送甲方预算材料部,材料计划不符合我方要求或未按规定程序提报的,预算材料部接收人员审核发现后,要拒收或退回计划.8、预算材料部接收材料计划后报分管副总审批,该计划于分管副总签字之日起生效,预算材料部依据计划执行采购程序。

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碧桂园集团甲指、甲供材料采购管理办法
第一章总则
第一条为进一步理顺管理,优化集团甲指、甲供材料的采购流程,堵塞管理环节中的漏洞,特制定《碧桂园集团甲供、甲指材料采
购管理办法》,以下简称“本办法”。

第二章适用范围
第二条本办法适用于集团国内所有项目
第三章术语和定义
第三条甲指材料、甲供材料
(一)甲指材料:在施工合同中指定品牌,要求施工单位必须按照甲方要求进行采购的材料。

甲指材料清单:
(1)A类甲指材料:
室外材料(外墙涂料、外墙砖、外墙人造文化石、屋面瓦、外墙披叠板、陶瓷薄板、泳池马赛克、玻纤瓦、石板瓦、成品天沟);室内铺贴(抛光砖、瓷片、仿古砖、内墙涂料);
安防设备(火灾自动报警及消防联动控制系统、火灾自动报警及漏电监控系统、可视对讲系统、电线电缆)
(2)B类甲指材料:锌钢组合栏杆、通道防火门、淋浴屏风(集团装修院确认标准款式;集团指定厂家库、指定价格,由项目自行选择合适的厂家进行专项分包采购)
(3)C类甲指材料:钢筋、铝合金及塑钢门窗的型材及配件(集团指定品牌库,由施工单位自行选择供应商进行采购)本办法所阐述的甲指材料事宜仅针对于A类甲指材料。

(二)甲供材料:由发包方(甲方)直接提供给施工方(乙方)用于施工的材料。

甲供材料清单范围:
1、卫浴:陶瓷洁具、龙头
2、机电类:开关面板、强电配电箱、弱电箱
3、灯饰:LED室内灯、LED户外灯、LED路灯、庭院灯等;直径货边长小于1.5米的吊灯、壁灯、吸顶灯、光纤灯等
4、空调:空调专业中的中央空调主机及控制设备、风机盘管、风柜、冷却塔、售楼部空调模块机组、分体及柜机空调器
以上所列甲指甲供材料为截止至2015年12月31日的分类,若有更
新,由采购中心统一输出至集团各项目。

第四章运行保障
第四条材料管理责任人
集团每个项目都必须指定项目材料管理责任人(兼职的可以考虑给予一定补贴),具体负责项目甲指、甲供材料的合同、下单、收货、扣款环节的各项工作,由区域成本负责培训交底。

第五条材料管理责任人岗位职责材料管理责任人具体岗位职责要求如下:
(一)合同签订环节(甲指材料需要提前签订三方买卖合同)(1)接到区域成本部发起的三方合同BIP线上审批流程后,及时审批流程并下载电子版三方合同,填写项目及承包单位联系单及联系方式,打印合同,在合同每一页签字。

(2)将合同移交承包单位签字盖章。

承包单位盖章返回合同后,审核合同是否被修改过,盖章是否符合法律规定。

将合同提交项目总经理签字,盖项目公司章。

承包单位与项目公司都盖章后,将合同返回区域成本部审核。

(二)下单环节
甲指材料:督促承包单位根据项目进度制定材料计划,审核承包单位材料计划,督促承包单位及时下单给供应商;
甲供材料:督促承包单位根据项目进度制定材料计划,审核承包单位材料计划,在NC下单,填写施工单位名称、合同编号、工程名称。

(三)供货环节
(1)供应商第一次供货做现场交底、见证交货过程;所有送货单务必三方签字确认,由材料供应商提交至项目材料管理责任人加盖项目章(可后补)归档,以确保项目部掌握最新的供货数据,保证扣款的及时性及防止结算漏扣货款;
(2)当施工单位不配合收货时,应对送货的真实情况进行必要的取证。

(四)发票签收环节
甲指材料:协助供应商将抬头为承包单位的发票转交承包单位签收;
甲供材料:督促供应商开出抬头为碧桂园项目公司的发票,发起请款流程。

(五)扣款环节
审核施工单位发起的进度款,在明源ERP系统中引入已录入扣款信息,并保证扣款数据真实、准确。

第五章甲指材料采购管理
第六条下单及供货
一)前期准备:项目在要求供应商供货前,应先完成三方(承建单位、供应商、项目部)买卖合同的签订。

(二)下单阶段:承包单位应根据工程实际进度做好材料计划,列好采购清单交予项目材料管理责任人审核,审核完成后直接下单给供应商。

(三)供货阶段:供应商收到承建单位的采购清单后,应与施工单位、项目材料管理责任人再次核对材料计划,在三方确认盖章后,按照三方买卖合同约定供货。

(四)收货阶段:在材料到达施工现场后,承包单位应按规定清点、检查、验收货物,确认无误后在送货单上盖章确认收货,完成货物交接
注:新项目第一次供货,项目材料管理责任人需给承包单位、供应商做现场交底、并见证交货过程;所有送货单务必由承包单位、供应商、项目部三方签字确认,由材料供应商提交至项目材料管理责任
人加盖项目章(可后补)归档,以确保项目部掌握最新的供货数据,保证扣款的及时性及防止结算漏扣货款。

第七条材料款申请
(一)资料提交:供货后,供应商需按照三方确认的送货单开材料发票给承建单位,并由承建单位签收发票原件。

填写《月度供应汇总表》(不需要施工单位确认),提交请款资料。

(二)资料审批:集团采购中心审核供应商提交的请款资料(三方确认的送货单原件、有承建单位签收确认的发票复印件、根据送货单制作的《月度供应汇总表》、合同复印件、报价单等)。

抄送台帐给集团成本管理中心,以便监督区域成本部工作完成情况。

(三)请款流程收录:由区域成本部材料扣款专员接收、审核、登记台帐,提交区域成本负责人签字后,将甲指材料款信息录入明源ERP 系统扣款登记模块,同时发起线上财务付款审批流程。

(四)材料款支付:区域(项目)财务部在收到付款流程后,及时支付到期的甲指材料款。

注:材料扣款专员需报集团成本管理中心招标部合约组备案,由合约组对其工作完成情况进行监督考核。

第八条甲指材料款扣回
(一)材料使用信息提报:甲指材料使用信息应由承建单位在申请进度款时一并提交给项目部审核。

(二)材料款审核:甲指材料款应由项目部在审核进度款时同步审核,项目部在明源ERP中引入已录入的甲指材料扣款信息,并与承包单位提交的甲指材料使用信息、留底供应商送货单信息进行核对。

(三)材料款审批:在项目部审核甲指材料款后,区域成本部在明源
ERP系统中核实本期应扣甲指材料金额及明细,并经材料扣款专员确认后,提示区域财务进行扣款。

(四)材料款扣回:区域财务部根据成本部进度款审批表提示信息,在施工单位的进度款中扣回甲指材料款,并收取含有甲指材料款的全额工程发票。

具体操作流程详见附件3
第六章甲供材料采购管理
第九条下单及供货
一)下单阶段:若施工合同已签订,则由项目部督促施工单位完成材料计划并审核;项目部在NC系统下单时,要选择甲供材料对应的施工合同编号的信息;若施工合同未签订,则由区域成本部先完善施工单位名称、合同编号、工程名称等信息,并将已固定合同信息录入明源ERP系统;再由项目部审核施工单位材料计划及下单。

注:材料计划包括使用材料的种类、数量、规格型号等,明确使用该批次甲供材料的施工单位名称、合同编号、工程名称等信息。

(二)下单审查:集团采购中心负责审核项目在系统中发起申购的甲供材料计划,核实NC系统中甲供材料种类、确认供货厂家、与厂家核实送货的规格、型号、数量等信息,并驳回未对应施工合同的甲供材料计划。

(三)收货阶段:供应商送货到现场时,取消仓库流转流程,改为直接由施工单位确认收货。

注:新供应商第一次供应时,项目材料管理责任人需现场作交底、见证交货过程、归档送货单;所有收料单务必三方签字确认(施工单位、项目部、供应商),由材料供应商提交至项目材料管理责任人加盖项目章(可由项目材料管理责任人后补项目章)并归档,以确保项目部掌握的最新供货数据,保证扣款的及时性和防止结算漏扣货款。

第十条材料款申请
(一)资料提交:供货后,供应商需提交三方确认的送货单原件、月度供应汇总表、发票原件等请款资料。

(二)资料审批:集团采购中心审核供应商提交的请款资料完整性,把资料原件邮寄给区域财务付款,并在NC系统上生成实付材料款金额。

此时NC系统会传递明源ERP系统生成一笔扣款,该扣款关联施工单位进度款支付环节。

(三)(三)材料款支付:区域财务部根据NC系统实付金额及原件付款单据及时支付款项。

(四)付款后系统直接将付款信息抄送区域成本部。

第十一条甲供材料款扣回
(五)(一)流程发起:项目部在发起施工单位的进度款流程时,引
用明源REP系统中的甲供材料扣款。

(六)(二)材料款扣回:区域成本部在审批进度款时,结合财务抄送的已付款信息与项目引入扣款,提示财务扣回甲供材料款项。

区域财务在支付施工单位进度款时,扣回甲供材料款项。

体操作流程详见附件5
第七章附则
第十二条本办法从发文之日起执行,在此前已发起采购流程或已在供应履约当中的下单、收货、扣款管理仍按旧办法执行,具体为:1、送货单与月度汇总表:2016年元月1日起,新招标工程实行;已签订三方合同的,送货单仍按合同约定二方确认,但取消《月度材料汇总表》施工单位二次确认;
2、目前已由成本中心跟进的,按现行流程不变(即:供应商→采购中心→成本管理中心→各项目财务部)。

第十三条由运营中心负责解释,其中涉及甲指、甲供材料采购流程、细节的问题可咨询成本管理中心(甲指)、采购中心(甲供),运营中心将根据后续执行情况适时组织调整和修订。

第十四条其余附件随文下发。

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