ISO质量管理体系的表单全套表格(DOC)

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ISO9001质量管理体系表格大全 41个

ISO9001质量管理体系表格大全 41个

ISO9001质量管理体系表格有效文件清单
文件发放范围审批表
收/发文记录
编号:序号:
编号:序号:
作废文件登记表
记录清单
管理评审计划
管理评审记录
管理评审报告
编号:
编制日期:年月日培训人员名册
编号:序号:
培训教育计划表
培训教育申请表编号:
编号:序号:
填表人:审核人:设备管理卡
编号:
编号:
设施名称:设施编号:使用部门:保养人:月:
注:保养后,用“V”表示日保,“△”为周保,“○”为月保,“X”有异常情况,应用在“异常情况记录”栏予以记录。

设备检修计划
编号:
公司设备一览表编号:
填表人
合同台帐
19 / 39
合同评审记录表
编号:序号:
合格供方名册编号:序号:
原材料计划表编号:
采购验收单
监视和测量校准计划编号:
回访登记表
顾客满意度调查表编号:
年度内部审核计划表编号:
第次内部审核计划编号:
会议签到表编号:
会议记录编号:
检查表编号:
不合格品控制、处置记录
纠正措施记录表
预防措施记录表
制表:项目经理:年月日第次内部审核报告
编号:
编号:
培训教育申请表编号:
内审日程安排编号:。

ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格(DOC)

ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格(DOC)

签到表主题: 日期:F000A/0受控正本文件清单F001A/0制表:审核:文件发放范围清单F002A/045编制/日期:批准/日期:6文件更改申请单F004A/0受控副本文件发放一览表F005A/0制表:审核:外来文件登记/发放一览表F006A/0制表:审核:质量记录总览表F007A/0制表:审核:培训记录表F010A/0培训申请单F011A/0培训申请单F011A/070+120+120+70m连续梁桥及80+140+140+80m连续刚构桥施工方案年度员工培训计划F012A/014员工培训档案F013A/0制表:审核:培训教材一览表F014A/0制表:审核:设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/0设施检修单F017A/0设施验收单F018A/0设施检查记录表F019A/0检查人/日期:审核:生产设备清单F020A/0制表:审核:70+120+120+70m连续梁桥及80+140+140+80m连续刚构桥施工方案生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格:20**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间:板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间:板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--03生产车间:装配车间制作人制作日期验收人结果产品要求评审表F023A/0订单记录表F024A/0新产品计划书F025A/0编制:日期:审批:日期:新产品建议书F026A/025总经理批示: 签名: 日期:26车间生产日报表F028A/0制表/日期:审核/日期:车间生产日报表F028A/0制表/日期:审核/日期:生产通知单车间(部门)F029A/0制表/日期:审核/日期:70+120+120+70m连续梁桥及80+140+140+80m连续刚构桥施工方案单位产品(零件)投料单编制: 日期: 审批: 日期:2970+120+120+70m连续梁桥及80+140+140+80m连续刚构桥施工方案焊接工艺记录工程名称:F031A/0车间:班别:操作者:日期:物资盘点表盘点日期:F032A/0制表/日期:审核/日期:测量/监控装置清单F033A/0制表:审核:顾客反馈处理表F034A/0制表:审核:顾客满意度调查报告F035A/0内部审核实施计划表34制表(管理者代表)/日期:审批(总经理)/日期:内部审核检查表F037A/035审核员:审核组长:管理者代表:内部审核报告F038A/036审核组长/日期:管理者代表37不符合项报告QR-25 A4(210X297)管理目标月汇总统计表年月F040A/0统计:审核:管理目标月汇总统计表年月统计:审核:质量改进计划表F041A/0进料检验报告F042A/070+120+120+70m连续梁桥及80+140+140+80m连续刚构桥施工方案F043A/0制表:施工安装检验记录表钢柱安装F044A/0共3页第1页42钢吊车梁安装F044A/0共3页第2页43钢网架安装F044A/0共3页第3页4445施工安装标准规程1、一般规定1.1安装程序必须保证结构的稳定性和不导致永久变形1.2安装过程中,制孔、组装、焊接和涂装等工序必须按规范要求执行并填写检验记录1.3钢构件在运输中损坏的油漆面应进行补刷、面漆应在安装完成后进行。

ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格(DOC)

ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格(DOC)

签到表主题: 日期:F000A/0受控正本文件清单F001A/0制表:审核:文件发放范围清单F002A/04d5d编制/日期:批准/日期:6d文件更改申请单F004A/0受控副本文件发放一览表F005A/0制表:审核:外来文件登记/发放一览表F006A/0制表:审核:质量记录总览表F007A/0制表:审核:培训记录表F010A/0培训申请单F011A/0培训申请单F011A/01.1 附件1:ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析年度员工培训计划F012A/014d员工培训档案F013A/0制表:审核:培训教材一览表F014A/0制表:审核:设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/0设施检修单F017A/0设施验收单F018A/0设施检查记录表F019A/0检查人/日期:审核:生产设备清单F020A/0制表:审核:1.1 附件1:ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号:型号规格:20d**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间:板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间:板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--03生产车间:装配车间制作人制作日期验收人结果产品要求评审表F023A/0订单记录表F024A/0新产品计划书F025A/0编制:日期:审批:日期:新产品建议书F026A/025d总经理批示: 签名: 日期:26d车间生产日报表F028A/0制表/日期:审核/日期:车间生产日报表F028A/0制表/日期:审核/日期:生产通知单车间(部门)F029A/0制表/日期:审核/日期:1.1 附件1:ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析单位产品(零件)投料单编制: 日期: 审批: 日期:29d1.1 附件1:ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析焊接工艺记录工程名称:F031A/0车间:班别:操作者:日期:物资盘点表盘点日期:F032A/0制表/日期:审核/日期:测量/监控装置清单F033A/0制表:审核:顾客反馈处理表F034A/0制表:审核:顾客满意度调查报告F035A/0内部审核实施计划表34d制表(管理者代表)/日期:审批(总经理)/日期:内部审核检查表F037A/035d审核员:审核组长:管理者代表:内部审核报告F038A/036d审核组长/日期:管理者代表37d不符合项报告QR-25 A4(210X297)管理目标月汇总统计表年月F040A/0统计:审核:管理目标月汇总统计表年月统计:审核:质量改进计划表F041A/0进料检验报告F042A/01.1 附件1:ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析F043A/0制表:施工安装检验记录表钢柱安装F044A/0共3页第1页42d钢吊车梁安装F044A/0共3页第2页43d钢网架安装F044A/0共3页第3页44d45d施工安装标准规程1、一般规定1.1安装程序必须保证结构的稳定性和不导致永久变形1.2安装过程中,制孔、组装、焊接和涂装等工序必须按规范要求执行并填写检验记录1.3钢构件在运输中损坏的油漆面应进行补刷、面漆应在安装完成后进行。

ISO01质量管理体系的表单01全套表格

ISO01质量管理体系的表单01全套表格

签到表主题: 日期:F000A/0受控正本文件清单F001A/0制表:审核:文件发放范围清单F002A/0编制/日期:批准/日期:文件更改申请单F004A/0受控副本文件发放一览表F005A/0制表:审核:外来文件登记/发放一览表F006A/0制表:审核:质量记录总览表F007A/0制表:审核:培训记录表F010A/0培训申请单F011A/0培训申请单F011A/0年度员工培训计划F012A/0员工培训档案F013A/0制表:审核:培训教材一览表F014A/0制表:审核:设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/0设施检修单F017A/0设施验收单F018A/0设施检查记录表F019A/0检查人/日期:审核:生产设备清单F020A/0制表:审核:生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格:**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间:制作人制作日期验收人结果产品要求评审表F023A/0订单记录表F024A/0新产品计划书F025A/0编制:日期:审批:日期:新产品建议书F026A/0总经理批示: 签名: 日期:车间生产日报表F028A/0制表/日期:审核/日期:生产通知单车间(部门)F029A/0制表/日期:审核/日期:单位产品(零件)投料单编制: 日期: 审批: 日期:焊接工艺记录工程名称:F031A/0车间:班别:操作者:日期:物资盘点表盘点日期:F032A/0制表/日期:审核/日期:测量/监控装置清单F033A/0制表:审核:顾客反馈处理表F034A/0制表:审核:顾客满意度调查报告F035A/0内部审核实施计划表制表(管理者代表)/日期:审批(总经理)/日期:内部审核检查表F037A/0审核员:审核组长:管理者代表:内部审核报告F038A/0审核组长/日期:管理者代表不符合项报告QR-25 A4(210X297)管理目标月汇总统计表年月F040A/0统计:审核:质量改进计划表F041A/0进料检验报告F042A/0。

ISO9001质量管理体系表格大全 41个

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2020最新ISO9001质量管理体系表格
有效文件清单
文件发放范围审批表
收/发文记录
文件更改记录
作废文件登记表
文件销毁记录
记录清单
编号:序号:
管理评审计划
管理评审记录
管理评审报告
年度员工培训计划表
编制部门负责人: (盖章) 编制人: (盖章)
编制日期:年月日
培训人员名册
培训教育计划表
培训教育申请表编号:
特种工序人员培训记录表
设备管理卡
设备日常保养记录
编号:
设施名称:设施编号:使用部门:保养人:月:
常情况记录”栏予以记录。

设备检修计划编号:
执行部门:
公司设备一览表
2020最新
2020最新
合同台帐
编号:
合同负责人:制表人:
2020最新
合同评审记录表
供方评价表
合格供方名册
原材料计划表
采购验收单
监视和测量校准计划
回访登记表
顾客满意度调查表编号:
年度内部审核计划表编号:
第次内部审核计划编号:
会议签到表编号:
会议记录编号:
检查表编号:
不合格报告编号:
不合格品控制、处置记录
纠正措施记录表
预防措施记录表
第次内部审核报告编号:
年度员工教育培训计划表编号:
培训教育申请表编号:
内审日程安排编号:。

ISO质量管理体系全套实用表格

ISO质量管理体系全套实用表格

文件审批表编号:JL-4.2.3-1受控文件清单编号:JL-4.2.3-2编制: 审批:文件更改申请(通知)单编号:JL-4.2.3-3文件发放(回收)记录编号:JL-4.2.3-4文件(记录)销毁申请单编号:JL-4.2.3-5部门负责人意见签名: 审批意见签名:编号:JL-4.2.4-01编制: 日期: 审批: 日期:记录(文件)借阅登记表编号:JL-4.2.4-2管理评审计划编号:JL-5.6-01管理评审报告编号:JL-5.6-02管理评审会议签到表编号:JL-5.6-03________ 年度培训计划表编号:JL-6.2-1编制:批准:年度岗位培训记录编号:JL-6.2-2编制:批准:编号:JL-6.2-3培训申请单编号:JL-6.2-4编号:JL-6.2-5设备台帐编号:JL-6.3-01编制: 审批:设备维修计划编号:JL-6.3-02 年月日注:△中修:O大修编制: 批准:设备维修记录维修后验收意见:验收人:年月日()月份设备保养记录编号:JL-6.3-04设备报废申请编号:JL-6.3-052011年度合同台帐编号:JL-7.2-01编制: 审批:编号:JL-7.2-02履行合同时企业的利益和风险如何 合同条款是否有含糊不清之处 技术、人员、服务等能否满足需要 有无特殊要求 完成期限能否满足 交货方式是否合适 价格是否合理 付款期限是否适当企管办: 综合技术部: 生产部: 采购部: 销售部:评 审 结 论签名:合同评审记录表10 有无质量保证要求 11其他顾客名称评审日期 合同编号合同条款是否符合有关法律法规各 部 门 会 签 意 见产品型号规格合同修订记录表编号:JL-7.2-03 年月日顾客来电(函)记录表供方评价记录表合格供方编号:JL-7.4-02()月份采购计划编号:JL-7.4-03编制:审批:年月日供方年度业绩评定表编号:JL-7.4-04供方名称:地址:、传真:联系人: 供应产品及类别(A、B): 进货物资质量控制方式:在()打对号标注进货检验();进货外观验证();本公司到供方现场验证();顾客到供方现场验证();顾客到本公司现场验证()。

ISO9001表格全套(DOC 84页)

ISO9001表格全套(DOC 84页)

ISO9001表格全套(DOC 84页)文件发放/回收记录表编号:WS/QR-04-01 管理员:第一次发放/回收第二次发放/回收序号文件名称文件编号版次分发号部门/个人领取签名领取日期回收日期领取签名领取日期回收日期编制/日期:批准/日期:文件销毁记录编号:WS/QR-04-04序号文件名称文件编号批准人/日期原因份数备注外来文件有效性证实表编号:WS/QR-04-06序文件编号文件名称发布日期生效日期号填表人: 审批人:法律法规清单记录编号:WS/QR-04-18序文件编号文件名称发布日期生效日期号填表人:审批人:记录清单编号:WS/QR-04-05 管理员:NO. 记录编号记录名称版次保存期保存部门备注年度培训计划编号:WS/QR-06-01NO.01NO. 计划时间培训内容受培人员培训方式课时备注编制/日期:批准/日期:培训记录编号:WS/QR-06-03授课人培训时间培训地点课时考核方式培训内容:受培人员成绩受培人员成绩培训总结(有效性评价):□培训有效□需再次培训总结人/日期:编号:WS/QR-06-04鉴定选项:A能胜任本职工作 B 不能胜任现有岗位C不能胜任任何工作D经过适当培训能胜任本职工作E适当培训后能胜任的岗位姓名性别所在岗位评定结论评定人员日期法律法规执行情况评价记录编号:WS/QR-04-19法规名称:适用法规条款相关法规条款简要说明涉及范围执行情况符合性评价人/日期:宁波世和新能源科技有限公司环境因素识别评价一览表编号:WS/QR -17 部门:填表人:日期:序号作业活动环境因素环境影响法律法规要求时态状态影响范围影响程度发生频率社区关注程度可改进程度综合评价的分重大环境因素过去现在将来正常异常紧急1223审核:批准:注:1)影响范围:□超出社区6 □周围社区4 □场界内1 2)影响程度:□较严重6 □一般4 □轻微1 3)发生频率:□持续发生6 □间歇发生4 □偶尔发生1 4)社区关注程度:□强6 □一般4 □弱1 5)可改进程度:□较能改进6 □改进工艺可明显见效4 □加强管理可明显见效1-5项之和大于19为重大环境因素宁波世和新能源科技有限公司重要环境因素清单WS/QR-18序号环境因素控制点环境影响现有控制措施负责人1234编制:审批:宁波世和新能源科技有限公司2009 年度环境管理方案编号:WS/QR-15-04序号目标指标方法措施责任部门责任人投放资金启动时间完成时间1 234编制:批准:宁波世和新能源科技有限公司年度环境管理方案检查记录表编号:WS/QR-04-44目标指标方法措施责任部门责任人投放资金启动时间完成时间完成情况检查3月30号4月30号5月30日1234检查人:信息联络处理单编号: WS/QR-05-06发出单位发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述(如另附其他资料,请注明载体名称和数量):发出部门负责人意见:签名:日期:接收部门负责人意见:签名:日期:备注:生产设备管理台帐编号: WS/QR-06-05序号设备名称设备型号安装日期产地使用部门1234567编制:审批/日期:生产设备维修计划编号: WS/QR-06-06序名称规格型号计划维修日期备注号1234567编制:审批/日期:机械设备维修记录序号设备名称规格型号维修时间维修项目维修人检查配合间隙,易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换,清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等,检查、调整并修复设备精度等检查配合间隙,易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换,清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等,检查、调整并修复设备精度等检查配合间隙,易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换,清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等,检查、调整并修复设备精度等检查配合间隙,易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换,清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等,检查、调整并修复设备精度等检查配合间隙,易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换,清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等,检查、调整并修复设备精度等件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换,清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等,检查、调整并修复设备精度等件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换,清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等,检查、调整并修复设备精度等件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换,清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等,检查、调整并修复设备精度等设备日常保养记录编号WS/QR-06-07No设备名称保养项目日期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全注:每日上班前及下班后各班组必需对设备进行日常维护与保养,由制造部门对日常保养过程进行记录,做了保养的在相应的日期拦内打“√”,如果末做保养的打“X”,出现问题的地方应在备注栏内注明。

ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格

ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格

1签到表主题: 日期:F000A/02受控正本文件清单F001A/03制表:审核:4文件发放范围清单F002A/056编制/日期:批准/日期:7文件更改申请单F004A/08受控副本文件发放一览表F005A/09制表:审核:外来文件登记/发放一览表F006A/010制表:审核:质量记录总览表F007A/01112制表:审核:13培训记录表F010A/014培训申请单F011A/0培训申请单F011A/01516年度员工培训计划F012A/01718员工培训档案F013A/019制表:审核:培训教材一览表F014A/020制表:审核:设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/021设施检修单F017A/0设施验收单F018A/022设施检查记录表F019A/023检查人/日期:审核:生产设备清单F020A/024制表:审核:25生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格:2627**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间:板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0228生产车间:板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0329生产车间:装配车间制作人制作日期验收人结果30产品要求评审表F023A/031订单记录表F024A/032新产品计划书F025A/033编制:日期:审批:日期:新产品建议书F026A/034总经理批示: 签名: 日期:35车间生产日报表F028A/0制表/日期:审核/日期:车间生产日报表F028A/0制表/日期:审核/日期:36生产通知单车间(部门)F029A/037制表/日期:审核/日期:38单位产品(零件)投料单39编制: 日期: 审批: 日期:40焊接工艺记录工程名称:F031A/0车间:班别:操作者:日期:41物资盘点表盘点日期:F032A/0制表/日期:审核/日期:42测量/监控装置清单F033A/043制表:审核:顾客反馈处理表F034A/044制表:审核:顾客满意度调查报告F035A/04546内部审核实施计划表47制表(管理者代表)/日期:审批(总经理)/日期:48内部审核检查表F037A/049审核员:审核组长:管理者代表:50。

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1
签到表
主题: 日期:F000A/0
2
受控正本文件清单F001A/0
3
制表:审核:
4
文件发放范围清单F002A/0
5
6
编制/日期:批准/日期:
7
文件更改申请单F004A/0
8
受控副本文件发放一览表F005A/0
9
制表:审核:
外来文件登记/发放一览表F006A/0
10
制表:审核:
质量记录总览表F007A/0
11
12
制表:审核:
13
培训记录表F010A/0
14
培训申请单F011A/0
培训申请单F011A/0
15
16
年度员工培训计划F012A/0
17
18
员工培训档案F013A/0
19
制表:审核:
培训教材一览表F014A/0
20
制表:审核:
设备请购申请表F015A/0
设备报废申请表F016A/0
21
设施检修单
F017A/0
设施验收单F018A/0
22
设施检查记录表F019A/0
23
检查人/日期:审核:
生产设备清单F020A/0
24
制表:审核:
25
生产设备日常保养记录表F021A/0
设备名称: 编号: 型号规格:
26
27
**********************厂
生产用料作业卡SC—7.6--02
生产车间:板金车间制作人制作日期验收人结果
**********************厂
生产用料作业卡SC—7.6--02
28
生产车间:板金车间制作人制作日期验收人结果
**********************厂
生产用料作业卡SC—7.6--03
29
生产车间:装配车间制作人制作日期验收人结果
30
产品要求评审表F023A/0
31
订单记录表F024A/0
32
新产品计划书F025A/0
33
编制:日期:审批:日期:
新产品建议书
F026A/0
34
总经理批示: 签名: 日期:
35
车间生产日报表F028A/0
制表/日期:审核/日期:
车间生产日报表F028A/0
制表/日期:审核/日期:
36
生产通知单
车间(部门)F029A/0
37
制表/日期:审核/日期:
38
单位产品(零件)投料单
39
编制: 日期: 审批: 日期:
40
焊接工艺记录
工程名称:F031A/0
车间:班别:操作者:日期:
41
物资盘点表
盘点日期:F032A/0
制表/日期:审核/日期:
42
测量/监控装置清单F033A/0
43
制表:审核:
顾客反馈处理表F034A/0
44
制表:审核:
顾客满意度调查报告F035A/0
45
46
内部审核实施计划表
47
制表(管理者代表)/日期:审批(总经理)/日期:
48
内部审核检查表F037A/0
49
审核员:审核组长:管理者代表:
50。

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