知识产权程序文件—记录控制程序

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知识产权管理体系程序文件清单

知识产权管理体系程序文件清单
IP-COP-14
8.3
资材部
15
生产过程的知识产权管理程序
IP-COP-15
8.4
制造中心
16
销售和售后过程的知识产权管理程序
IP-COP-16
8.5
营销中心
17
内部审核控制程序
IP-COP-17
9.2
ISO事务所
18
纠正和预防措施控制程序
IP-COP-18
9.3
ISO事务所
7.4.1
知识产权组
10
知识产权争议处理管理程序
IP-COP-10
7.4.2
知识产权组
11
知识产权类合同管理程序
IP-COP-11
7.5
ISO事务所
12
保密管理程序
IP-COP-12
7.6
行政中心
13
立项及研究开发阶段知识产权管理程序
IP-COP-13
8.1-8.2
研发中心
14
采购过程的知识产权管理程序
6.1.1-6.1.6
行政中心
5
知识产权信息资源控制程序
IP-COP-05
6.4
研发中心
6
知识产权获取管理程序
IP-COP-06
7.1
知识产权组
7
知识产权维护管理程序
IP-COP-07
7.2
知识产权组
8
知识产权实施、许可和转让控制程序
IP-COP-08
7.3.1
知识产权组
9
知识产权风险管理程序
IP-COP-09
附件一:知识产权管理体系程序文件清单
文件序号
文件名称
文件编号
涉及标

知识产权管理体系程序文件

知识产权管理体系程序文件

**********************公司制度知识产权管理程序文件汇编2019-5-21发布 2019-5-22实施**********************公司发布程序文件汇编审批页知识产权管理体系文件编号说明一**********************公司知识产权文件编号统一用****IP表示。

****是佛光的第一个字母组合,IP为知识产权英文“Intellectual Property”的缩写。

二文件编号说明:1、目标类和手册文件编号格式如下:2、控制程序类文件编号如下:****IPP-3、管理制度类文件编号格式如下:****IPL-第三层文件代号4、体系记录表单的编号格式如下:例:IPC 421-01,为手册4.2.1部分“文件要求-总则”部分的表单。

知识产权管理办法(****IPL-01)第一章总则第一条为了加强**********************公司的知识产权的管理水平,鼓励科技创新、发明创造,加强知识产权的管理,保障公司和相关各方的合法权益,推动公司科学研究、技术开发和科技成果商品化、产业化,根据国家标准GB/T 29490-2013《企业知识产权管理规范》的要求,制定本办法。

第二章适用范围第二条本办法所称的知识产权包括《专利法》、《著作权法》、《商标法》、《反不正当竞争法》等有关法律所规定的权利,其中主要包括:(一)专利权和技术秘密。

主要指新产品、新技术、新工艺、新方法、新材料、新设计等专利权和技术秘密;(二)商标权主要是指本公司的注册商标;(三)著作权(含计算机软件)。

职务作品中主要利用佛光发电的物质技术条件创作,并由佛光发电承担的工程设计、产品设计图纸及其说明,计算机软件等职务作品的著作权;(四)其他单位委托本企业承担的科研任务并负有保密义务的技术秘密、科技成果权等;(五)本企业引进的专利、商标、著作、计算机软件等知识产权;(六)《反不正当竞争法》所赋予的权利,如商号、域名、网络地址专用权等;(七)其他可能对公司经营所产生重大影响的且属于佛光发电所拥有的科技成果权利。

知识产权文件控制程序完整版

知识产权文件控制程序完整版

知识产权文件控制程序完整版知识产权文件控制程序完整版一、引言知识产权(Intellectual Property,简称IP)是指人们在创造智力劳动产品过程中所拥有的产权。

控制和管理知识产权对于企业的发展至关重要。

本旨在为企业制定一套完整的知识产权文件控制程序,确保对知识产权的保护和管理。

二、定义1. 知识产权:指著作权、专利权、商标权、商业秘密等通过法律规定获得的权益。

2. 知识产权文件:指所有与知识产权相关的文件、数据、研究报告等。

三、知识产权文件控制程序1. 知识产权文件分类1.1 著作权文件1.1.1 软件代码1.1.2 说明1.1.3 设计图纸1.2 专利权文件1.2.1 专利申请文件1.2.2 专利审批文件1.2.3 专利授权文件1.3 商标权文件1.3.1 商标注册申请文件1.3.2 商标注册证书1.3.3 商标变更文件1.4 商业秘密文件1.4.1 机密协议1.4.2 保密文件2. 知识产权文件存储与访问2.1 存储方式知识产权文件应存储在安全可靠的服务器或者云存储平台中,确保文件的完整性、机密性和可访问性。

2.2 访问权限控制设置不同的权限级别,确保惟独授权人员能够访问和编辑知识产权文件。

禁止未经授权的人员访问。

3. 知识产权文件备份与恢复定期对知识产权文件进行备份,确保文件的安全性和可恢复性。

备份数据应存储在不同的地点,以应对突发事件。

4. 知识产权文件审查与更新4.1 定期审查对知识产权文件进行定期审查,确保文件的准确性和完整性。

发现问题及时进行修订和更新。

4.2 变更记录记录知识产权文件的变更情况,包括修订日期、修订人员和修订内容。

5. 文件销毁与归档对于过期或者无效的知识产权文件,应按规定进行销毁或者归档。

文件销毁过程中应确保文件信息的彻底销毁,以防泄露。

四、附件本所涉及的附件如下:1. 著作权申请表格2. 专利申请表格3. 商标注册申请表格4. 机密协议模板5. 文件归档清单五、法律名词及注释1. 著作权:指个人在创造文学、艺术、科学、技术等作品时所享有的权益。

知识产权管理体系程序文件

知识产权管理体系程序文件

公司制度知识产权管理程序文件汇编2019-5-21发布 2019-5-22实施程序文件汇编审批页知识产权管理体系文件编号说明一 公司知识产权文件编号统一用IP 表示。

是佛光的第一个字母组合,IP 为知识产权英文 “Intellectual Property”的缩写。

二 文件编号说明:1、目标类和手册文件编号格式如下:IPSC -2、控制程序类文件编号如下:IPP -3、管理制度类文件编号格式如下:IPL -第三层文件代号4、体系记录表单的编号格式如下:例:IPC 421-01,为手册4.2.1部分“文件要求-总则”部分的表单。

IPC XX -XX序号 手册中对应条款 知识产权体系记录缩知识产权管理办法(IPL-01)第一章总则第一条为了加强公司的知识产权的管理水平,鼓励科技创新、发明创造,加强知识产权的管理,保障公司和相关各方的合法权益,推动公司科学研究、技术开发和科技成果商品化、产业化,根据国家标准GB/T 29490-2013《企业知识产权管理规范》的要求,制定本办法。

第二章适用范围第二条本办法所称的知识产权包括《专利法》、《著作权法》、《商标法》、《反不正当竞争法》等有关法律所规定的权利,其中主要包括:(一)专利权和技术秘密。

主要指新产品、新技术、新工艺、新方法、新材料、新设计等专利权和技术秘密;(二)商标权主要是指本公司的注册商标;(三)著作权(含计算机软件)。

职务作品中主要利用佛光发电的物质技术条件创作,并由佛光发电承担的工程设计、产品设计图纸及其说明,计算机软件等职务作品的著作权;(四)其他单位委托本企业承担的科研任务并负有保密义务的技术秘密、科技成果权等;(五)本企业引进的专利、商标、著作、计算机软件等知识产权;(六)《反不正当竞争法》所赋予的权利,如商号、域名、网络地址专用权等;(七)其他可能对公司经营所产生重大影响的且属于佛光发电所拥有的科技成果权利。

第三条各部门的对外业务,如果涉及第二条所指的知识产权的内容,以及订立的技术合同(技术转让、技术服务、技术开发、技术咨询)、专利实施许可合同,应事先签订合作协议,明确约定有关知识产权归属及分享办法,并报备人事行政部和研发中心。

知识产权管理评审控制程序

知识产权管理评审控制程序

知识产权管理评审控制程序1目的按计划的时间间隔,评审本公司的知识产权管理体系,以确保其充分、适宜、有效并持续改进。

2适用范围适用于公司对企业知识产权管理体系的评审。

3职责3.1总经理负责主持管理评审活动,总结评审结论,提出改进措施,审批《知识产权管理评审计划》,批准并发布《知识产权管理评审报告》。

3.2管理者代表负责向总经理报告知识产权管理体系运行情况,审核《知识产权管理评审计划》。

负责组织落实评审中提出的纠正和预防措施。

3.3知识产权管理部负责编制《知识产权管理评审计划》,收集和提供管理评审所需资料,负责知识产权管理评审计划实施的组织协调工作。

记录管理评审会议内容,为编制《知识产权管理评审报告》提供统计数据,保管管理评审的资料。

负责管理评审所涉及的纠正和预防措施实施结果的验证工作。

3.4各部门负责准备并向知识产权管理部提交与本部门工作有关的评审所需资料,实施管理评审提出的改进措施。

4程序4.1制订评审计划4.1.1知识产权管理部把握时机,拟制《知识产权管理评审计划》,经管理者代表审核后报总经理批准。

4.1.2评审的时间和频次4.1.2.1每年至少组织1次管理评审,具体时间可根据实际情况而定。

4.1.2.2当出现下列情况之一时总经理可决定增加管理评审频次:a)公司组织机构、产品管理范围、资源配置发生重大变化时。

b)发生重大知识产权纠纷、争议问题或商业秘密泄漏时。

c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时。

d)行业技术发生重大变化时。

e)即将进行第三方审核或法律、法规规定的审核时。

f)总经理认为有必要时,增加管理评审的频次。

4.1.3评审计划内容包括:评审目的、评审内容、评审时间安排、参加评审人员等。

4.1.4评审计划提前发给有关人员。

4.2评审资料准备4.2.1知识产权管理部在管理评审前7天下发管理评审会议通知,各部门根据资料提纲,提供知识产权管理体系运行状态的资料,管理者代表确定管理评审议题。

4.2.2管理者代表组织相关责任部门依据《知识产权管理评审计划》中准备工作要求,调查有关问题和实际情况、收集和分析有关文件和资料,并形成书面报告。

知识产权程序文件—记录控制程序

知识产权程序文件—记录控制程序

知识产权程序文件—记录控制程序一、目的本程序的目的在于建立一套有效的记录控制体系,确保与知识产权相关的记录准确、完整、可追溯,并得到妥善的保存、检索和处置,以证明知识产权管理体系的有效运行,并为决策提供可靠的依据。

二、适用范围本程序适用于公司内与知识产权相关的所有记录,包括但不限于知识产权的申请、审查、授权、维护、侵权处理、合同管理等过程中产生的记录。

三、职责分工1、知识产权管理部门负责制定记录的分类、编码规则和保存期限,并监督记录控制程序的执行。

2、各相关部门负责本部门产生的知识产权记录的收集、整理、归档和保管。

3、档案管理部门负责对归档的知识产权记录进行集中存储和管理,并提供检索和借阅服务。

四、记录的分类与编码1、记录按照知识产权的类型(如专利、商标、著作权等)、业务流程(如申请、维护、侵权处理等)进行分类。

2、采用统一的编码规则对记录进行编码,编码应具有唯一性和可识别性,便于检索和管理。

五、记录的形成与收集1、相关人员在知识产权业务活动中应按照规定的格式和要求及时填写记录,确保记录的真实、准确、完整。

2、记录应包括必要的信息,如时间、地点、参与人员、业务内容、结果等。

3、各部门应指定专人负责收集本部门产生的知识产权记录,并定期移交至档案管理部门。

六、记录的归档与存储1、档案管理部门接收移交的记录后,应按照分类和编码规则进行归档,并建立相应的档案目录。

2、归档的记录应存储在安全、干燥、防火、防潮的环境中,确保记录的完整性和可读性。

3、对于电子记录,应采取适当的备份措施,防止数据丢失或损坏。

七、记录的检索与借阅1、公司内部人员因工作需要查阅知识产权记录时,应填写《记录借阅申请表》,经部门负责人批准后,向档案管理部门办理借阅手续。

2、档案管理部门应根据申请表提供相应的记录,并记录借阅情况,包括借阅人、借阅时间、归还时间等。

3、借阅的记录应妥善保管,不得涂改、损坏或转借他人,使用完毕后应及时归还。

知识产权管理政策与控制程序文件

知识产权管理政策与控制程序文件

知识产权管理政策与控制程序文件1. 简介本政策文件旨在确保知识产权的保护和管理,并规定了相应的控制程序。

本文件适用于公司内所有知识产权的管理,包括但不限于专利、商标、版权和商业机密等。

2. 政策2.1 知识产权保护- 公司对其拥有的知识产权负有责任保护和维护,以防止未经授权的使用、复制、传播或侵权行为。

- 公司将制定相应的措施,确保知识产权的保密性、完整性和可用性。

2.2 知识产权管理- 公司将建立知识产权的清晰归属和管理程序,包括登记、备案和更新等环节。

- 公司将指定专人或团队负责知识产权的管理和监督,并提供相应的培训和支持。

3. 控制程序3.1 知识产权收集和审查- 公司将建立一个有效的知识产权收集机制,确保及时收集、筛选和评估公司内产生的知识产权。

- 通过审查程序,确定哪些知识产权有实际价值和商业潜力,进一步加强保护和管理。

3.2 知识产权保密和许可- 公司将确保对知识产权的保密性,并建立相应的知识产权许可机制,以控制知识产权的使用和许可范围。

3.3 知识产权侵权投诉处理- 公司将建立知识产权侵权投诉处理程序,及时处理知识产权侵权投诉,并采取相应的法律行动保护公司的权益。

3.4 知识产权培训和宣传- 公司将进行定期的知识产权培训,加强员工对知识产权的理解和意识。

- 公司将通过宣传活动,提高外界对公司知识产权保护的认知和重视程度。

4. 遵守和执行- 公司要求所有员工遵守本政策文件,并严格执行相关的知识产权管理控制程序。

- 违反本政策的行为将受到相应的纪律处分,包括但不限于警告、停职和解雇等。

5. 修订和生效- 公司保留对本政策进行适时修订和调整的权利,并及时通知所有员工生效的内容和日期。

以上为《知识产权管理政策与控制程序文件》的主要内容,具体执行细则和流程将在实施过程中根据需要逐步完善和制定。

知识产权体系文件控制程序

知识产权体系文件控制程序

文件制修订记录1 目的规范本公司知识产权管理体系的文件管理,使文件的制定、编号、使用、发行、保存、变更、废止及销毁作业系统化、标准化,确保有关部门能迅速、正确地使用文件。

2 适用范围本程序适用于与知识产权管理体系有关的文件。

3 职责3.1 体系部:3.1.1 负责文件编码、保存、变更、移转、销毁、遗失、调阅作业的控制与稽核。

3.1.2 负责文件副本发行、变更、销毁作业的控制与稽核。

3.1.3 负责公司知识产权管理体系文件原件和电子资料的保管3.2 制定部门:负责文件原稿制定、变更、废止通知,负责指定文件的分发部门及数量。

3.3 使用部门:负责文件签收、保管、执行、回收,发现不妥之处向制定部门提出修改意见。

3.4 文件管理人员:由使用部门指派,负责依据本程序执行本部门内各项作业及文件管制。

4 术语及定义4.1 体系文件:按GB/T 29490-2013《企业知识产权管理规范》要求编制的、对公司的各种生产经营活动的流程和职责进行规范以确保知识产权管理体系有效运行的文件。

4.2 技术文件:与产品研发、生产、检验相关的各类工程技术文件,包括但不限于:图纸、物料清单等。

4.3 文件:信息及其载体,载体的形式不限;4.4 附录:有参考价值但不宜放在文件中、可单独受控、变更的信息,如合同、已填写的表单范本等4.5 原稿文件:文件制订人打印并经审核签名的原始纸质文件(非复印件)由体系部存档4.6 受控文件:文件的信息和版本受体系部控制的文件4.7 不受控文件:文件的信息不受体系部控制的文件4.8 作废文件:文件内容已经失效的文件4.9 外来文件:与公司运营及产品相关的来自于公司外部的文件,包括但不限于:相关方规格书/图纸/BOM清单、业界/行业标准、法令/法规等。

5 程序5.1 文件分类及编号规则5.1.1 一级文件(管理手册):简要说明本管理系统如何满足标准要求。

5.1.2 二级文件(程序文件):规定何人于何时在什么地方做什么事。

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制订 审核 批准
深圳***科技有限公司
Shenzhen *** Co.,Ltd
记录控制程序
文件编号 ***-IPCX4.2.4-2018 受控类型
程序文件
制定部门
管理部
版本
1.0
生效日期 2018-07-16 总页码
4
1 目的
对记录进行有效的控制和管理,提供知识产权管理规范要求和知识产权管理体系有效运行的客观证据,为保持和改进知识产权管理体系提供信息,为制定、纠正和预防措施提供依据。

2 范围
适用于对记录的填写、传递、标识、贮存、保护、检索、保留、借阅、归档、保存期限、处置和销毁等做出了具体规定。

3 职责
3.1 管理部是本程序的归口管理部门,其职责为:
3.1.1 对知识产权记录的完整性、符合性和真实性进行监督、检查。

3.1.2 负责对公司所有知识产权表单进行年度评审,对需更改的记录表单召集各部门进行评审更改,并上报管理者代表批准后执行新版表单。

3.1.3 负责保管超过一年的知识产权记录。

3.2 管理者代表负责批准各部门执行的知识产权记录表单。

3.3 各部门负责按本程序规定的要求具体实施知识产权记录的控制和管理。

4 工作程序
4.1 知识产权记录的控制范围和分类
4.1.1 记录的控制范围包括:知识产权管理体系文件中规定提供的记录,以及在知识产权管理体系运行中形成的其它记录(包括音像记录、磁带、照片、光盘、文字资料等)。

4.1.2 记录的分类包括:各项管理记录、操作记录、审批记录、申报记录、更改记录及相关原始记录。

4.2 记录的形式:记录可以是表格、图表、报告的形式并用纸张作为记录的媒体,以后有条件也可以采取其他任何的媒体,如硬拷贝或电子媒体(磁带、磁盘、胶片、照片等)。

4.3 记录格式的规定
4.3.1 记录一般采用表格方式(特殊情况除外),记录必须有规定的编号和顺序号,编号按本程序的规定执行,表格一般应设制编制、审核、批准和日期栏。

4.3.2 各部门知识产权记录的格式,由各部门负责编制,经部门负责人审批后使用,但必须报知识产权管理部门备案,以备查询。

4.4.3 各部门可根据工作需要提出记录格式的设计更改,但必须执行本程序 4.2.2 规定。

4.4 记录的编制和编号:书面记录由文件编制部门/人员进行编制记录表式后按《文件控制程序》的规定编上唯一性的编号作为记录的标识。

其底样交给管理部备案,管理部将所需的记录建立【记录控制清单】,各部门应将本部门所需使用的记录建立【记录控制清单】。

4.5 记录的填写、更改
4.5.1 填写记录的人员只能用钢笔、圆珠笔、签字笔填写记录。

记录的填写应做到:填写及时、内容正确完整、字迹清晰、数据真实,并有日期和签全名等。

如有不需填的栏目用“ / ”
线表示,以区别于漏填。

4.5.2 记录一经填写完成,原则上不允许任何部门或个人涂改,以确保其原始性、可追溯性和证明作用,为制定纠正改善和管理措施提供依据。

记录的填写人员如确系笔误或计算错误需要更改原数据,不能采用涂抹的方式,而应采用双扛划去原数据,在其上方写上更改后的数据,涉及到判定结果的计算数据的更改,更改者要在划改处签全名及日期。

4.5.3 记录表式需要更改时,由相关部门负责人审阅同意后,到管理部备案。

若新或原编号变动,管理部在【记录控制清单】上对其登记或更改,相关部门应及时收回所发记录,并在本部门【记录控制清单】上对其登记或更改,再发给各使用者。

4.6 知识产权记录的收集、保存
4.6.1 各部门负责收集和管理本部门在生产经营和管理活动中形成的记录,并按记录编号进行分类汇总、保管。

4.6.2 知识产权记录应贮存在安全、干燥的环境,各部门对保存记录要做到防火、防盗、防潮、防蛀等工作。

同时知识产权记录应做出标识并存放在本部门员工众所周知的地方,便于查阅。

4.6.3 采用其他媒体形式的记录,各有关部门要做好防潮,防压、防晒、防消磁等措施。

并及时备份,防止贮存的内容丢失。

4.6.4 各部门应设置文件柜对所使用的记录进行贮存。

4.7 知识产权记录的归档、借阅
4.7.1 每年年初,各部门应将上一年的记录收集、整理后归档,必要时装订成册,并按规定的保留期限保管。

4.7.2 各有关人员出于工作需要对已归档的记录的借阅,填写【文件借阅、复制记录】经部门负责人同意后方可借阅。

借阅人员不准在记录上私自涂改或撕毁,应保持记录的清洁和完整性。

4.7.3 外部人员借阅知识产权记录应经知识产权记录保存部门主管副总经理和管理部批准同意后进行,记录一般不提供复印件。

特殊情况经记录保存部门主管副总经理同意。

4.7.4 当合同规定,顾客查阅公司有关记录时,应以书面形式通知有关部门,有关部门按通知要求提供有关记录让顾客查阅。

4.8 记录的保留期限与处置
4.8.1 根据记录不同性质和作用,记录的保存年限规定如下:
a)知识产权申请,审批,检索,变更等记录保存期限通常为 10 年;
b)商业秘密保守合同,竞业禁止协议等保存期限在员工在职期间长期保存,员工离职后保存 5 年。

c)内外部审核报告、管理评审报告、分析改善报告通常为 5 年;
d)其余记录除特殊要求外,一般为 3 年的保留期限,当合同要求时,则按合同要求的规定时间进行保存。

4.8.2 对超期保存的记录,必须隔离存放半年以上,确认无利用价值后,由相关部门填写【文件记录销毁审批单】,经管理部总监审核,管理者代表批准后进行销毁处理。

知识产权记录的处理任务应由两个人共同执行,并将处理地点报告主管领导。

4.8.3 超过保存期的记录,由于保存需要留作参考用,由管理部列出【文件记录销毁审
批单】经管理者代表批准后盖“留用”章。

5相关文件
5.1 ***-IPCX4.2.2-2018 《文件控制程序》。

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