房屋建筑工程施工现场生产安全事故隐患排查治理表(DOC)
各种工程安全隐患排查表

各种工程安全隐患排查表为了保障工程项目的安全,预防可能发生的意外事故,需要对工程项目中的各种安全隐患进行排查和整改。
下面是一份常见的工程安全隐患排查表,供参考使用。
一、现场环境安全隐患排查1. 建筑施工现场- 是否有明显的坍塌风险区域?- 是否有危险岩石或者土石方崩塌的隐患?- 是否有高处坠落风险?- 是否有边坡土石方破坏的风险?- 是否有施工场地道路的隐患?- 是否有临时建筑物或者设施的安全隐患?- 是否有安全通道被占用或者封堵的情况?- 是否有危化品存放或者使用的隐患?2. 地基与基础工程- 是否有地基沉陷或者滑陷的风险?- 是否有基坑坍塌的隐患?- 是否有基础施工过程中的安全隐患?- 是否有基础周边环境的安全隐患?3. 钢结构施工现场- 是否有吊装作业的安全隐患?- 是否有钢结构安装过程的安全隐患?- 是否有悬挑结构的安全隐患?- 是否有临时支撑结构的安全隐患?4. 混凝土施工现场- 是否有模板支撑的安全隐患?- 是否有混凝土浇筑过程的安全隐患?- 是否有混凝土养护期的安全隐患?- 是否有混凝土抽取试块的安全隐患?5. 砌体和抹灰施工现场- 是否有墙体或者砌体结构施工的安全隐患? - 是否有抹灰作业的安全隐患?- 是否有砌体结构安全技术爆破的风险?6. 石材装饰施工现场- 是否有石材幕墙的安全隐患?- 是否有室内外石材幕墙安装的隐患?- 是否有石材幕墙结构的安全隐患?7. 结构补强与加固工程- 是否有结构加固过程的安全隐患?- 是否有加固材料施工的安全隐患?- 是否有结构加固后安全评定的隐患?二、施工设备安全隐患排查1. 施工机械- 是否有施工机械使用前的安全检查?- 是否有施工机械操作人员的岗前培训?- 是否有施工机械维护保养的安全隐患?2. 起重设备- 是否有起重设备安装验收的隐患?- 是否有起重设备使用时的安全隐患?- 是否有起重设备维护保养的隐患?3. 运输设备- 是否有重型运输设备的隐患?- 是否有轻型运输设备的隐患?- 是否有机动车辆的安全隐患?4. 手持电动工具- 是否有手持电动工具的安全隐患? - 是否有手持电动工具的使用培训?5. 临时用电- 是否有临时用电的安全隐患?- 是否有临时用电的布线规划?6. 火焰设备- 是否有明火作业的安全隐患?- 是否有明火作业的防护措施?7. 钢筋工具- 是否有钢筋工具的安全隐患?- 是否有钢筋工具的使用培训?8. 脚手架- 是否有脚手架的搭建验收的隐患? - 是否有脚手架的使用安全隐患? - 是否有脚手架坍塌的风险?9. 爆破设备- 是否有爆破设备使用许可的隐患? - 是否有爆破设备使用安全隐患?三、施工人员安全隐患排查1. 安全防护- 是否有个人防护用品的佩戴规范?- 是否有安全带的使用规范?- 是否有头盔、安全鞋、手套等的佩戴规范?2. 作业操作- 是否有施工人员的操作规范?- 是否有高空作业的安全措施?- 是否有危险源分区的设置?3. 作业考核- 是否有施工人员的技能培训?- 是否有施工人员的技术考核?- 是否有施工人员的安全教育培训?四、环境保护安全隐患排查1. 施工废弃物- 是否有施工废弃物的临时堆放?- 是否有施工废弃物的分类处理?- 是否有施工废弃物的清运时间和路线?2. 施工污染- 是否有施工扬尘、噪声、振动、水污染等环境污染?- 是否有环境污染的减排措施和治理标准?3. 周边环境- 是否有周边居民、生态环境的影响?- 是否有周边建筑物、道路等的影响?以上是一份工程安全隐患排查表,建议根据实际工程项目特点和风险点,进行适当修订和补充,并在施工过程中及时对发现的安全隐患进行整改和记录。
2023年建筑市场和房屋市政工程质量安全监督检查表-(施工单位检查表)

(是为“符合”,否为“不符合”)
对主管部门实施挂牌督办的重大事故隐患,是否消除隐患,并将有关情况报告 主管部门
(是为“符合”,否为“不符合”)
工程质量安全手册制度执行情况
4
严格落实手册要求。加快编制印发地方手册和企业手册,国有企业要带头落实手册要求。要把贯彻落实手册与日常监督检查、建筑工人技能培训等工作有机结合起来,推动手册制度落地见效,实现企业、项目和人员全覆盖,不断提升安全生产管理水平。
(是为“符合”,否为“不符合”)
主要负责人是否按规定检查企业所承担的工程项目,考核项目负责人安全生产管理能力,并记录
(是为“符合”,否为“不符合”)
项目负责人是否按规定履行职责,建立项目安全生产管理体系,明确项目管理人员安全职责,落实安全生产管理制度
(是为“符合”,否为“不符合”)
项目负责人是否认真履行带班制度,并 记录
(结合现场检查情况评定“符合”或“不符合”)
是否按规定做好高空作业、垂直方向交叉作业、有限空间作业等环节安全防护
(结合现场检查情况评定“符合”或“不符合”,发现重大事故隐患的直接评定为“不符合”)
是否规范临时用电专项施工方案编制人员资格、方案编制、审核、审批行为
(是为“符合”,否为“不符合”)
是否按规定要求组织临时用电验收
(是为“符合”,否为“不符合”)
6
落实关键人员责任。工程参建单位安全生产关键人员,特别是施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员及监理单位项目总监理工程师要认真履行安全生产职责,切实将手册要求落实到每道工序、每名员工、每个岗位,做到职责到岗、责任到人、措施到位。
主要负责人是否与项目负责人签订安全生产责任书,确定项目安全生产考核目标、奖惩措施,以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施
房屋建筑及市政工程施工安全隐患排查表.doc

房屋建筑和市政工程施工安全隐患排查表工程名称:Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ级Ⅳ级类别类别类别类别管理制度资质资格教育培训基础安全安全管理基础费用应急管理安全检查技术方案Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ级Ⅳ级类别类别类别类别隐患描述1、员岗位安全生产责任制未建立2、 2、安全制度不健全不落实3、 3、未制定全各岗位人员安全技术操作规程4、 4、未制定安全目标和考核制度5、 5、未按规定报告事故1、安全管理人员不足,管理人员未持证或证书过期2、 2、三类人员、特种作业人员、特种设备操作人员未持证上岗3、 3、未与分包单位签订安全协议书4、 4、未掌握分包单位资质、设备、安全体系、安全管理人员情况1、无安全培训教育制度2、 2、新入场员工未进行三级安全教育3、 3、转岗、复工、使用新设备新工艺前未进行安全培训教育4、 4、培训时间不足,培训教育无考核记录5、 5、安全活动未开展1、安全费用提取和使用不符合法规2、 2、无安全费用保障制度3、 3、无安全费用实施计划和使用台账1、应急总体预案、专项预案和现场处置方案未制定或无针对性2、 2、应急预案未评审,无演练记录3、 3、未建立应急组织、队伍4、 4、未配备足够应急物资1、危险源未辨识到位2、 2、重大危险源无管控措施和监控记录3、 3、未按规定进行隐患排查,排查出的隐患未治理或治理未做到“五定”原则4、 4、未按规定实施安全检查,检查出的问题未按期整改验收1、施工组织设计中未制定安全措施2、 2、危险性较大分部分项工程施工无专项安全技术方案3、 3、超过一定规模无专家论证4、组织设计、专项措施未经审批4、 4、方案未交底或交底内容不全5、 5、未按方案组织施工隐患描述参考依据《安全生产法》、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》、《突发事件应急预案管理办法》、《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》参考依据现场高处管理作业Ⅰ级Ⅱ级类别类别验收交底作业人员防护用品安全设施移动平台落地平台悬挑平台平台台面洞口防护临边防护攀登防护悬空防护交叉防护恶劣天气Ⅲ级Ⅳ级类别类别1、高处作业前,未对安全防护设施进行检查验收2、未对作业人员进行安全交底1、安排患有高血压、心脏病、癫痫、恐高症等疾病的人员开展高处作业。
房屋建筑及市政工程施工安全隐患排查表.doc

房屋建筑和市政工程施工安全隐患排查表工程名称:Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ级Ⅳ级类别类别类别类别管理制度资质资格教育培训基础安全安全管理基础费用应急管理安全检查技术方案Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ级Ⅳ级类别类别类别类别隐患描述1、员岗位安全生产责任制未建立2、 2、安全制度不健全不落实3、 3、未制定全各岗位人员安全技术操作规程4、 4、未制定安全目标和考核制度5、 5、未按规定报告事故1、安全管理人员不足,管理人员未持证或证书过期2、 2、三类人员、特种作业人员、特种设备操作人员未持证上岗3、 3、未与分包单位签订安全协议书4、 4、未掌握分包单位资质、设备、安全体系、安全管理人员情况1、无安全培训教育制度2、 2、新入场员工未进行三级安全教育3、 3、转岗、复工、使用新设备新工艺前未进行安全培训教育4、 4、培训时间不足,培训教育无考核记录5、 5、安全活动未开展1、安全费用提取和使用不符合法规2、 2、无安全费用保障制度3、 3、无安全费用实施计划和使用台账1、应急总体预案、专项预案和现场处置方案未制定或无针对性2、 2、应急预案未评审,无演练记录3、 3、未建立应急组织、队伍4、 4、未配备足够应急物资1、危险源未辨识到位2、 2、重大危险源无管控措施和监控记录3、 3、未按规定进行隐患排查,排查出的隐患未治理或治理未做到“五定”原则4、 4、未按规定实施安全检查,检查出的问题未按期整改验收1、施工组织设计中未制定安全措施2、 2、危险性较大分部分项工程施工无专项安全技术方案3、 3、超过一定规模无专家论证4、组织设计、专项措施未经审批4、 4、方案未交底或交底内容不全5、 5、未按方案组织施工隐患描述参考依据《安全生产法》、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》、《突发事件应急预案管理办法》、《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》参考依据现场高处管理作业Ⅰ级Ⅱ级类别类别验收交底作业人员防护用品安全设施移动平台落地平台悬挑平台平台台面洞口防护临边防护攀登防护悬空防护交叉防护恶劣天气Ⅲ级Ⅳ级类别类别1、高处作业前,未对安全防护设施进行检查验收2、未对作业人员进行安全交底1、安排患有高血压、心脏病、癫痫、恐高症等疾病的人员开展高处作业。
建筑工程施工安全生产事故隐患排查台账表范例

建筑工程施工安全生产事故隐患排查台账表范例
摘要:
一、背景介绍
二、建筑工程施工事故隐患的定义和分类
三、排查台账的具体内容和作用
四、范例展示
五、总结
正文:
一、背景介绍
随着我国城市化进程的不断推进,建筑工程施工领域的安全生产事故时有发生,造成了严重的人员伤亡和财产损失。
为了提高建筑工程施工的安全性,预防事故的发生,制定并实施有效的安全生产事故隐患排查台账是必不可少的。
二、建筑工程施工事故隐患的定义和分类
建筑工程施工事故隐患是指在建筑工程施工过程中,存在可能导致安全事故发生的各种不安全因素。
根据事故隐患的成因和可能导致的事故类型,可以将其分为多个类别,如高处坠落、触电、物体打击等。
三、排查台账的具体内容和作用
建筑工程施工安全生产事故隐患排查台账是一份详细记录施工过程中各种事故隐患的清单,其具体内容包括隐患的名称、位置、成因、可能导致的事故类型、整改措施和整改责任人等。
通过制定和实施排查台账,可以确保施工过
程中的安全隐患得到及时发现和整改,从而降低安全事故的发生概率。
四、范例展示
以下是一个建筑工程施工安全生产事故隐患排查台账的范例:
隐患名称:施工现场临时用电线路敷设不规范
位置:工地东北角
成因:电工未按照规范进行线路敷设,部分线路裸露在外
可能导致的事故类型:触电
整改措施:重新按照规范进行线路敷设,将裸露的线路进行绝缘处理整改责任人:电工小张
五、总结
建筑工程施工安全生产事故隐患排查台账是施工安全管理的重要组成部分,对于及时发现和整改施工过程中的安全隐患具有重要作用。
房屋建筑工程项目安全专项整治自查表

房屋建筑工程项目安全专项整治自查表(一)区:检查日期:
房屋建筑工程项目安全专项整治自查表(二)
单体工程项目名称:形象进度:
填表说明:1、填报单位应严格按照自查内容进行排查,确保所填内容真实、准确。
2、表(一)中工程名称按施工合同填写,表(二)应按该工程实际单体数填写。
3、表中自查项目根据工程实际情况进行自查,缺项的应在相应的自查情况中注明。
4、自查结论应为整个工程项目的综合评价,结论分为:符合、基本符合、不符合。
对基本符合、不符合项目应详细列出具体问题和整改措施及完成时间。
5、未开工建设的单体工程项目应提供相应的附件证明材料。
建设单位落实安全生产主体责任自查表
建设单位:
填表说明:1、填报单位应严格按照自查内容进行排查,确保所填内容真实、准确。
2、自查结论应为本单位自查情况的综合评价,结论分为:符合、基本符合、不符
合。
对基本符合、不符合项目应详细列出具体问题和整改措施及完成时间。
填表说明:1、填报单位应严格按照自查内容进行排查,确保所填内容真实、准确。
2、自查结论应为本单位自查情况的综合评价,结论分为:符合、基本符合、不符合。
对基本符合、不符合项目应详细列出具体问题和整改措施及完成时间。
3、监理单位应提供在宁所监理工程项目清单(附件)。
填表说明:1、填报单位应严格按照自查内容进行排查,确保所填内容真实、准确。
2、自查结论应为本单位自查情况的综合评价,结论分为:符合、基本符合、不符
合。
对基本符合、不符合项目应详细列出具体问题和整改措施及完成时间。
3、施工单位应提供在宁所承建的工程项目清单(附件)。
工地施工安全隐患排查表

工地施工安全隐患排查表项目信息- 项目名称:- 项目地址:- 施工单位:- 安全检查日期:安全隐患排查请勾选相应选项,划分等级,进行记录。
基本情况- [ ] 工地门牌号、施工许可证齐全、有效- [ ] 确认施工现场是否有安全生产管理制度文件- [ ] 施工现场是否有安全警示标志牌及警示标语- [ ] 排查施工现场是否存在工伤事故施工区域- [ ] 周边的人员、交通是否受到影响- [ ] 施工现场是否有足够的安全标识- [ ] 排查是否存在高处坠落、塔吊垮塌、起重伤害、电气火灾等危险情况施工设备- [ ] 确认施工设备是否符合安全标准- [ ] 施工设备是否按规定操作和维护- [ ] 设备操作人员是否持有相应的操作证书劳动保护- [ ] 工作人员是否穿戴个人防护用品- [ ] 施工现场是否设置安全设施,如防护栏杆和防护网- [ ] 确认施工现场是否落实签订劳动合同和购买工伤保险临时用电- [ ] 是否有安全用电管理制度- [ ] 是否存在用电线路老化、短路和漏电等安全隐患- [ ] 是否存在用电设备过载或不合理使用电器现场卫生- [ ] 施工现场是否保持干净整洁- [ ] 是否有垃圾分类区域和垃圾处理措施- [ ] 确认是否存在有害物质和异味等污染情况紧急救援- [ ] 确认是否设置紧急救援设备和设施- [ ] 是否定期进行应急演练和培训- [ ] 是否建立了紧急联系人和通讯机制总结根据以上检查,对存在的安全隐患进行等级划分和详细描述。
提出相应的整改要求和建议,确保施工现场的安全。
请签字确认:_________________。
建筑工程施工现场生产安全事故隐患排查治理表2020.11

标识: 电箱无门.无锁.无防雨措施:
总监(项目负责人)
复查人员
肖慈华 肖慈华
2020.11.15 2020.11.16 2020.11.15 2020.11.16
建筑工程施工现场生产安全事故隐患排查治理表㈢
排查治理单位:xxxxxxxxxx
工程 名称
xxxxxxxxxxxxxxxx
施工形象进度 主体
7-1
不符合规范要求:□无证上岗作业:□超过使用年限
未检测而继续使用:□出现严重变形或裂缝而继续使
用:
7-2 7. □无力矩限制器或力矩限制器不灵敏: 7-3 塔吊 无变幅、行走限位或限位器不灵敏:
序号
隐患名称
整改措施
整改责任人 整改时限 复查合格日期 备注
1-1
□超过 5 米(含 5 米)深基坑开挖支护、降水工程未按
规定组织专家论证审查:
□基坑施工排水措施不合理:□基坑监测数据不足或
1-2
测点损坏,或者检测数据达报警而未釆取措施:□土
方开挖顺序及土深度超过设计及规范要求:
□坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求:□特殊支
位器、缓冲器等安全装置:
备注
5-3
□缆风绳设置组数缺少:□地锚不符合要求:□钢丝
绳直径小于 9.3MM 或角度不符合 45~60°:
5-4
□附墙杆的位置不符合规范要求:□附墙杆材质或连 接做法不符合要求:
5-5
□钢丝绳磨损已超过报废标准:□绳卡不符合规定:
缷料平台两侧无防护栏杆或防护不严:□平台板铺
工程 名称
xxxxxxxxxxxxxxxx
施工形象进度 主体
序号
隐患名称
排查日期:2020.11.12 排查人员 张雷 张青松 邓超 修卫林
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3、悬挑式脚手架
□按规定要专家论证的脚手架未论证;□脚手架未跟上施工进度;□悬挑梁与建筑结构的连接及锚固不符合质量要求;□立杆与悬挑梁固定不牢;
3-2
□脚手板铺设不牢、不严;□脚手板材质不符合要求;□悬挑梁底部防护不严;
3-3
□荷载超过设计要求;□荷载堆放不均匀;
3-4
□架体连墙件构造和间距不符合规定要求;
项目负责人签名
复查人员签名
安全事故隐患排查治理表
排查治理单位:排查日期:
工程名称
施工形象
进度
排查人员
序号
隐患名称
治理措施
责任部门和人员
治理时间
复查合格日期
备注
4-1
4、施工
用电
□与外电线路小于安全距离且无防护措施;□防护措施不符合要求,封闭不严;
4-2
□未采用TN-S系统;□配电箱重复接地不符合要求;□施工机具外壳保护接零不符合要求;□高压线附近施工无保护措施;
9-6
电焊机
□未设专用开关箱或开关箱不符合要求;□未做保护接零;□无二次空载降压保护器或防触电装置;□一次线长度超过规定或不穿管保护;□焊把线接头超过3次或绝缘老化;□电焊机无防雨罩;
9-7
搅拌机
□未设专用开关箱或开关箱不符合要求;□未做保护接零;□离合器、制动器等安全装置不符合要求;□操作手柄无保险装置;□搅拌机无防护棚和作业台不安全;□搅拌机无保险挂钩或挂钩不使用;□传动部位无防护罩;
9-8
气瓶
□气瓶间距小于5m、距明火小于10m又无隔离措施;□乙炔瓶使用或存放时平放;□气瓶存放不符合要求;□气瓶无防震圈、防护帽;□氧气瓶未安装减压器;□乙炔瓶无防回火装置;
项目负责人签名
复查人员签名
安全事故隐患排查治理表
排查治理单位:排查日期:
工程名称
施工形象进度
排查人员
序号
隐患名称
治理措施
责任部门和人员
项目负责人签名
复查人员签名
安全事故隐患排查治理表
排查治理单位:排查日期:
工程名称
施工形象进度
排查人员
序号
隐患名称
治理措施
责任部门和人员
治理时间
复查合格日期
备注
5-1
5பைடு நூலகம்物料提升机
□产品质量保证资料及安装、拆卸的备案、登记资料不符合规范要求;□超过使用年限未检测而继续使用;□出现严重变形或裂缝而继续使用;
9-3
手持电动
工具
□Ⅰ类手持电动工具无保护接零;
9-4
钢筋机械
□未设专用开关箱或开关箱不符合要求;□未做保护接零;□传动部位无防护;□钢筋冷拉作业区及对焊作业区无防护措施;
9-5
卷扬机
□未设专用开关箱或开关箱不符合要求;□无保护接零;□卷筒上的钢丝绳不少于三圈,且应排列整齐;□钢丝绳与卷筒连接不牢固,无防钢丝绳滑脱装置;□地锚设置不合理;
治理时间
复查合格日期
备注
10-1
10、临边洞口
□电梯井口及井道未防护或防护不到位,或现场存在较多的临边洞口未防护;□大范围临边洞口无防护;
11-1
11、模板支护
□混凝土模板支护工程未按要求组织专家论证;
11-2
□模板支架立杆材料、间距、搭接方式、横距、水平杆和剪刀撑设置不符合规范或未按施工方案施工;
□卸料平台两侧无防护栏杆或防护不严;□平台板铺设不严、不牢;□平台无防护门或不起作用;□地面进料口防护棚搭设不符合要求;
项目负责人签名
复查人员签名
安全事故隐患排查治理表
排查治理单位:排查日期:
工程名称
施工形象进度
排查人员
序号
隐患名称
治理措施
责任部门和人员
治理时间
复查合格日期
备注
6-1
6、人货两用施工升降机
7-1
7、塔吊
□产品质量保证资料及安装、拆卸的备案、登记资料不符合规范要求;□无证上岗作业;□超过使用年限未检测而继续使用;□出现严重变形或裂缝而继续使用;
7-2
□无力矩限制器或力矩限制器不灵敏;
7-3
□无变幅、行走限位或限位器不灵敏;
7-4
□吊钩无保险装置;
7-5
□塔吊自由高度超过规范及设计要求;□附墙装置安装不符合说明书要求;
1-3
□坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求;□特殊支护的作法不符合设计方案;□支护设施已产生局部变形又未采取措施调整;
1-4
□临边防护及上下通道不符合规范要求
1-5
□积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定;□机械设备施工与槽边距离不符合要求,又无措施;□对周边建筑物及管理防护措施不落实;
1-6
□地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程,采用新技术及物、无相关标准的危险性较大的分部分项工程无施工方案,或方案未经论证;
项目负责人签名
复查人员签名
安全事故隐患排查治理表
排查治理单位:排查日期:
工程名称
施工形象进度
排查人员
序号
隐患名称
治理措施
责任部门和人员
治理时间
复查合格日期
备注
2-1
2、落地式脚手架工程
□按规定要专家论证的脚手架未论证;□脚手架未跟上施工进度;□立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求;□无扫地杆;□无排水措施;
8-1
8、起重吊装
□起重机无力矩限制器;□吊钩无保险装置;
8-2
□起重钢丝绳磨损、断丝超标;□滑轮不符合规定;□缆风绳安全系数小于3.5倍;□地锚埋设不符合设计要求;
8-3
□吊点设置不合理;□索具使用不合理;□起重量超标或存在斜拉、斜吊;□地耐力不满足吊装要求;
项目负责人签名
复查人员签名
安全事故隐患排查治理表
排查治理单位:排查日期:
工程名称
施工形象进度
排查人员
序号
隐患名称
治理措施
责任部门和人员
治理时间
复查合格日期
备注
9-1
9、施工机具
平刨
□未设专用开关箱或开关箱不符要求;□无保护接零;□无护手保护装置;□无人操作时未切断电源;□使用多功能木工机具;□在机具上使用手动双向转换开关;
9-2
圆盘电锯
□未设专用开关箱或开关箱不符要求;□无保护接零;□无锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位无防护;□未做保护接零、无漏电保护器;
5-2
□吊笼无停靠装置或停靠装置不起作用;□无上下限位器、缓冲器等安全装置;
5-3
□缆风绳设置组数缺少;□地锚不符合要求;□钢丝绳直径小于9.3mm或角度不符合45°~60°;
5-4
□附墙杆的位置不符合规范要求;□附墙杆材质或连接做法不符合要求;
5-5
□钢丝绳磨损已超过报废标准;□绳卡不符合规定;
5-6
安全事故隐患排查治理表
排查治理单位:排查日期:
工程名称
施工形象进度
排查人员
序号
隐患名称
治理措施
责任部门和人员
治理时间
复查合格日期
备注
1-1
1、深基坑
□超过5米(含5米)深基坑的开挖、支护、降水工程未按规定组织专家论证审查;
1-2
□基坑施工排水措施不合理;□基坑监测数据不足或监测点损坏,或者检测数据达报警而未采取措施;□土方开挖顺序及挖土深度超过设计及规范要求;
4-3
□不符合“三级配电二级保护”要求;□开关箱(末级)无漏电保护或保护器失灵;□漏电保护装置参数不匹配;□违反“一机、一闸、一箱”的;□安装位置不当、周围杂物多等不便操作;□箱体内元器件未经“3C”认证或与存在破损的;□配电箱内多路配电无标识;□电箱无门、无锁、无防雨措施;
4-4
□照明专用回路无漏电保护;□灯具金属外壳未作接零保护;□室内灯具安装高度低于2.4m未使用安全电压供电;□潮湿作业未使用36V以下安全电压;
2-2
□立杆,大横杆,小横杆间距不符合设计及规范要求;□不按规范设置剪刀撑;□立杆(非架体顶步)未采用对接;□架体杆件搭接长度不足及扣件连接数量、间距不符合规范要求;
2-3
□架体连墙件构造和间距不符合规定要求;□楼层临边未采取临时防护措施;
2-4
□脚手板未按规范进行铺设;□脚手板材质不符合要求;□脚手架外侧未设置密目式安全网或网间不严密;□开口型、一字型脚手架在开口处横向斜撑设置不到位;
□产品质量保证资料及安装、拆卸的备案、登记资料不符合规范要求;□无证上岗作业;□超过使用年限未检测而继续使用;□出现严重变形或裂缝而继续使用;
6-2
□上、下限位或极限限位装置不灵敏;□门连锁装置失效;□防坠器失灵或超过标定有效期限;
6-3
□超过规定重量无控制措施;
6-4
□地面梯笼出入口无防护棚;□防护棚材质不符合要求;□卸料平台搭设不符合要求;□卸料平台无防护门或未及时关闭;□卸料平台防护门无防外开措施;
12-1
12、消防安全
□施工现场使用动明火或施工中有火种、火源、易燃易爆物品,未做好防护和隔离措施;
12-2
□未设置消防器材,或者设置数量不足;
项目负责人签名
复查人员签名