备品备件采购和管理制度

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电厂备品备件管理制度(3篇)

电厂备品备件管理制度(3篇)

电厂备品备件管理制度一、总则为了规范电厂备品备件的管理,提高设备运行的可靠性和协调性,保证电厂的安全生产,特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于电厂备品备件的采购、入库、出库、使用、清点和索赔等全过程。

三、备品备件采购1. 采购流程(1)确定需求:由各单位、部门提出备品备件需求计划;(2)编制采购计划:材料采购管理部门负责编制采购计划;(3)招标采购:根据采购计划开展招标活动,选择供应商;(4)评标定单:由采购评审小组进行供应商评审,确定中标供应商;(5)签订合同:与中标供应商签订采购合同;(6)采购订单:按照合同约定将备品备件的需求转化为采购订单;(7)验收:对采购的备品备件进行质量检验和数量抽查;(8)入库:验收合格的备品备件进行入库登记。

2. 供应商管理(1)供应商评价:对供应商进行定期的绩效评价,考核其供货能力、质量和服务等;(2)供应商退出机制:对于经常品质不良、交货延迟、服务不周等情况的供应商,可取消其合作资格。

4. 储存管理(1)采购到的备品备件需及时进行入库处理,确保备品备件的安全和完整;(2)备品备件库房应具备适应性强、防尘、防潮、光线适宜等条件;(3)备品备件库房应遵守防火、防爆、环境保护等相关规定;(4)备品备件应按照规定分类、分类编码、标识,以便于查找和管理;(5)库存管理:设立定期清点制度,对库存备品备件进行清点、核对,并及时调整盘点错误。

五、备品备件的使用与管理控制1. 备品备件申请(1)若部门需要使用备品备件,需向材料采购管理部门提出申请;(2)备品备件申请需要填写使用目的、型号规格、数量和使用期限等信息。

2. 备品备件使用(1)备品备件的使用必须满足设备维修和更换条件;(2)库存备品备件优先使用库存老化期较长的备件;(3)备品备件使用完毕后,需及时填写使用记录,并及时通知材料采购管理部门,以便及时采购和补充。

3. 库存平衡管理(1)库存量管理:材料采购管理部门负责掌握备品备件的库存情况,并进行库存盘点;(2)积压备件管理:对长时间没有使用的备品备件,可进行退库或适量减少。

备品备件及安全工器具管理制度(4篇)

备品备件及安全工器具管理制度(4篇)

备品备件及安全工器具管理制度一、制度背景为做好备品备件及安全工器具管理工作,提高设备使用的效率和安全性,制定本制度。

本制度适用于本单位备品备件及安全工器具的采购、领用、归还和管理等工作。

二、备品备件管理1.备品备件采购(1)备品备件采购按照需求、种类和数量进行计划,由设备管理部门负责编制,并报经领导批准后实施。

(2)备品备件采购应按照采购程序进行,严格执行《政府采购法》及相关政策规定,保证采购的各项资料真实、准确。

2.备品备件入库管理(1)备品备件购买后,必须及时送达到库房并交由库房管理员验收,并签字确认验收单。

(2)入库备品备件应由库房管理员按照种类、规格、型号、数量等进行清点,并录入库存台账,确保备品备件信息的准确性和可查询性。

3.备品备件领用管理(1)备品备件领用应事先向库房管理员提出申请,经批准后方可领用。

领用单上要填写领用人、领用日期、领用数量和用途等必要信息。

(2)领用备品备件后,领用人要保证妥善保管,正确使用,不得私自挪用或借给他人使用。

(3)备品备件领用完毕后,应及时归还库房,并在领用单上填写归还日期,由库房管理员验收后签字确认。

4.备品备件库存管理(1)库房管理员要定期对备品备件库存进行盘点,并与实际库存进行核对,发现差异应及时处理并调整库存台账。

(2)备品备件库存应做好防火、防潮、防鼠等工作,保持库房环境整洁、干燥,并定期对备品备件进行保养和防腐工作。

5.备品备件报废处理(1)备品备件因损坏或过期等原因需要报废时,应经过设备管理部门审批,并填写报废申请表,库房管理员进行确认后进行报废处理。

(2)报废备品备件应及时进行记录和销号,并进行合理的处置,如废品回收、报废出库等。

三、安全工器具管理1.安全工器具的购置(1)设备管理部门负责安全工器具的购置工作,按照安全生产管理的要求,购置适用于本单位的安全工器具。

(2)安全工器具的购置要选择质量可靠的产品,经过测试和鉴定合格的。

2.安全工器具的使用和保养(1)安全工器具的使用应在正常操作范围内进行,严禁超负荷使用或私自改装工器具。

备品备件采购管理制度范文(三篇)

备品备件采购管理制度范文(三篇)

备品备件采购管理制度范文第一章总则第一条、为规范备品备件采购管理活动,提高采购效率和质量,保障企业正常运转,特制定本制度。

第二条、本制度适用于备品备件采购事务的管理。

第三条、备品备件采购指为企业正常运转和维护所需的备品备件物资,包括但不限于机器设备的配件、工具、耗材等。

第四条、备品备件采购应遵守法律、法规和相关规定,秉持公开、公平、公正、诚实信用的原则。

第五条、备品备件采购应充分考虑产品质量、价格、供货周期和售后服务等因素,选择合适的供应商。

第二章采购流程第六条、备品备件采购流程包括需求提报、采购计划编制、供应商选择、采购合同签订、物资验收和入库等环节。

第七条、需求提报环节包括部门提出备品备件需求、明确规格、数量和预算等要求,并向采购部门提供必要的支持文件。

第八条、采购计划编制应结合实际需求,合理确定备品备件的采购计划,并在规定时间内完成编制。

第九条、供应商选择应根据需求方提供的采购计划,进行询价或招标,评估供应商的能力和信誉等指标,选择合适的供应商。

第十条、采购合同签订应明确物资的名称、规格、数量、价格、交货期限等相关内容,并在采购合同中约定双方的权利和义务。

第十一条、物资验收应由采购部门进行,严格按照采购合同和验收标准进行检查和验收。

第十二条、物资入库应按照企业内部的入库程序进行,及时入库并做好相应记录。

第三章供应商管理第十三条、供应商应符合法律、法规和相关规定的要求,具备相应的资质和能力。

第十四条、供应商应有稳定的生产能力,能够及时供货并保证供货的质量和准确性。

第十五条、供应商应对所供备品备件负责任,提供售后服务并及时解决售后问题。

第十六条、供应商应积极配合企业的审计和监督工作,提供所需的合规文件和信息。

第十七条、供应商的评价应定期进行,对供应商的质量、价格、交货期限、售后服务等进行综合考评。

第四章采购合同管理第十八条、备品备件采购合同应经过法律审查和审核,确保合同的合法性和有效性。

第十九条、合同签订应及时进行,并保存备份文件,确保合同的原始和电子存档。

备品备件管理制度范本(三篇)

备品备件管理制度范本(三篇)

备品备件管理制度范本第一章总则第一条为规范和有效管理备品备件,提高资产利用率,促进工作效率,根据企业具体情况,制定本制度。

第二章管理权限第二条备品备件的管理工作由资产管理部门负责,具体包括备品备件的采购、入库、出库、盘点等工作。

第三章备品备件的采购第三条企业备品备件的采购工作由资产管理部门负责,具体包括编制采购计划、发布采购公告、招标、评审等工作。

第四章备品备件的入库第四条备品备件的入库工作由资产管理部门负责,具体包括验收、登记、标识、存放等工作。

第五章备品备件的出库第五条备品备件的出库工作由资产管理部门负责,具体包括申请、审批、发放、登记等工作。

第六章备品备件的盘点第六条备品备件的盘点工作由资产管理部门负责,具体包括定期盘点、不定期盘点、差异调整等工作。

第七章备品备件的报废第七条备品备件的报废工作由资产管理部门负责,具体包括报废申请、审批、处置等工作。

第八章备品备件的维修第八条备品备件的维修工作由资产管理部门负责,具体包括维修申请、维修安排、维修结果评估等工作。

第九章备品备件的管理统计第九条资产管理部门应按照规定,定期进行备品备件的管理统计工作,包括备品备件数量、价值、使用情况等。

第十章备品备件管理的守则第十条资产管理部门应根据企业的实际情况,制定相应的备品备件管理细则,并加强员工的培训和管理,确保备品备件管理的规范执行。

第十一章附则第十一条本制度由资产管理部门制定,并经企业领导批准后执行,如需修改,应进行合法程序并重新审批。

以上为备品备件管理制度的范本,具体执行应根据企业的情况进行相应的调整和补充。

备品备件管理制度范本(二)1. 引言备品备件是指用于维修、更换或替代设备中的零部件、工具、材料等,对设备的正常运转和维护起着非常重要的作用。

为了保障备品备件的管理和使用规范,提高设备的可靠性和运行效率,制定备品备件管理制度成为必要措施。

2. 范围备品备件管理制度适用于本单位所有设备的备品备件管理。

设备备品备件管理制度(5篇)

设备备品备件管理制度(5篇)

设备备品备件管理制度1.目的本规定明确了设备备件从申报、入库、保管到发放领用的制度及管理职责,对设备备件的申报、收、发、存进行控制。

2.适用范围本规定适用于公司生产、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。

3.术语及定义3.1设备备件:为了设备维护保养工作的顺利进行,在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。

3.2待修件:不能正常工作但能通过修复再使用的配件。

3.3报废件:不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。

3.4工装易损件:在工装使用周期内,需要多次更换的零件或部件。

4.职责与权限4.1设备维修班是备品备件的归口管理部门,负责备品备件清单的制作及优化更新。

4.2设备维修班负责对申报备件及报废件的确认;负责优化备件品牌及替代件;对车间的备件使用情况监督检查;负责到库房现场查询设备备件情况。

4.3设备科负责组织保全员修复待修件。

4.4库房管理员负责设备备品备件的入库、保管、发放工作;负责每月月底对设备备品备件进行盘点;负责对在库备件申报填补,负责对设备备件消耗量的统计,于次月初上交设备维修班。

4.5供应科负责根据库房、车间的《半月物品请购项目清单》采购备件。

5.工作程序5.1制定备品备件安全库存/关键设备备件清单5.1.1生产部设备科根据设备说明书、《设备检修保养指导书》、《设备台帐》制定《备品备件清单》,发放给供应科、保全员和库房备品备件保管员。

5.1.2《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容,《备品备件清单》应根据实际使用情况进行优化补充,不断持续改进。

5.1.3新增设备的设备维修班更新《备品备件清单》。

5.1.4新设备随机附带备件入库,记手工帐。

5.1.5在保修期内的设备原则上也应建立备品备件,以保证设备可动率,设备厂家赔付的备件可用于补足库存。

5.2设备备件的采购申报5.2.1在备品备件库建有库存的,每月末库房根据期末库存、《设备备品备件清单》,执行零采程序;未到期末即达到最小库存的填写《急件请购单》迅速补足。

备品备件采购管理制度范文(2篇)

备品备件采购管理制度范文(2篇)

备品备件采购管理制度范文1、目的1.1目的规范采购流程,科学合理地采购备件,优化库存备件储存结构,提高备件的有效利用率,降低资金占用率,特制定本制度。

1.2管理原则:若各部门有违反管理原则事项需提请公司高层领导审批,总经理批准,否则将追究重大授权违规责任。

2、适应范围本制度适用于公司所有备品备件的采购。

3、采购申报流程3.1备品备件采购申报流程3.1.1使用部门每月____日前根据生产经营需要及设备情况,编制“备品备件采购计划”注明备件名称、规格、数量、编码等信息,并注明用途(技术改造、大修理、日常维修),先由各部门二级库库管员核对是否库存已有(库管员签字确认),再由部门设备主任审核是否超库存限额(签字确认),经部门第一责任人签字审批后报工程部审核。

3.1.2工程部接到各车间所报采购计划后和库管员对计划进行审核,确认备件型号,检查ERP编码的规范与否。

对于不必要采购和重复申报的及时和报计划车间沟通,从全局出发,确保不影响生产且不造成积压。

3.1.3上报的备件计划中必须明确备件名称、型号(必要时提供厂家信息),并查出ERP系统中相应的ERP编码。

表述不明确的,在备注栏里注明使用出处。

因车间上报计划型号不详尽或不明确导致采购回来的备件不能使用,后果由报计划车间承担。

3.1.4工程部在每月____日前对各部门“备品备件采购计划表”进行审核无误后,汇总编制“公司月度备品备件采购计划”,报生产部综合库库管员确认是否已有库存,主管仓储部长审批。

最后由主管领导、财务部、总会计师、总经理签字后将备件计划纸质版及电子版一并交与生产部。

3.1.5生产部采购员进行询价、比价完毕后打印由生产部部长、工程部、财务部、主管领导、总会计师、副总经理、总经理签字审批后及时下订单进行采购,所有程序在每月____日前审批完毕。

3.1.6原则上不产生紧急计划,确因设备意外故障,需紧急采购的,可报紧急计划(按备件计划标准模板)。

同时写一份紧急计划申请交分管领导及副总、总经理签字后交工程部备案生产部执行紧急采购。

备品备件采购和管理制度

备品备件采购和管理制度

备品备件采购和管理制度1、总则1.1规范采购流程,科学合理地采购备件,优化库存备件储存结构,提高备件的有效利用率,保证备品备件供货及时,不影响设备维护工作。

1.2 备品、备件库房由项目部集中管理,以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。

管理的主要任务是做好其接运、检查和验收;对库存进行保管保养;搞好库区规划,充分发挥库房和设备的利用率;实行储备资金下库,搞好库存结构分析;建立与健全仓库管理基础工作,达到数据化、档案化及计算机管理;搞好安全卫生工作,确保备品、备件和人身安全。

1.3加强备品、备件管理,准确提供库存物资信息,及时保证运行、维护、检修所需,加速物资周转,提高运行维护质量有着重要作用。

1.4备品备件的质量和性能要求与原设备一致,一般情况下,必须选择与原设备同品牌同型号的备品备件,由于设备停产,升级等原因导致无法获得原型号的备品备件,项目部需及时向业主部门提出代用或升级方案,按业主部门审批后的代用方案实施。

1.5接受业主部门对备品备件储备情况的和仓储情况进行检查,并按业主部门的要求改进和完善备品备件的储备和仓储管理工作。

每月向业主部门报送备品备件库存明细和备品备件出库流水单。

1.6业主部门有权对项目部库存的备品备件进行全局范围的统筹调拨。

2、目的为加强备品、备件集中统一管理,做好储备工作,以保证设备的正常维修和检修计划顺利进行,特制订本备品、备件管理制度。

本制度明确了备品备件从申报、采购、入库、保管到发放领用的制度及管理职责,对备品备件的申报、采购、收、发、存进行控制。

3、适用范围本规定适用于项目部维护、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。

4、术语及定义4.1设备备件:为了设备维护保养工作的顺利进行,在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。

4.2待修件:不能正常工作但能通过修复再使用的配件。

4.3报废件:不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。

4.4工装易损件:在工装使用周期内,需要多次更换的零件或部件。

备品备件管理制度(三篇)

备品备件管理制度(三篇)

备品备件管理制度是指公司或组织为保障设备运行和维护的正常进行,对备品备件的采购、入库、出库和使用等各个环节进行规范和管理的制度。

一、采购管理:1. 针对备品备件的采购需求,制定详细的采购计划和预算,并严格按照相关采购程序和政策进行采购。

2. 建立供应商管理制度,对供应商进行认证评估,并与供应商签订合同,明确双方责任和义务。

3. 采用多品牌、多渠道的采购方式,确保备品备件的质量和价格的合理性。

二、入库管理:1. 对采购的备品备件进行验收,确保其与合同和规格要求的一致性。

2. 对备品备件进行标识、编号和分类,设立专门的仓库管理,确保备品备件的可追溯性和仓库的整洁有序。

3. 设立库存警戒线和最大库存量,合理控制备品备件的库存水平。

三、出库管理:1. 对备品备件的出库进行登记和审批,确保出库的合法性和及时性。

2. 对出库的备品备件进行记录和跟踪,确保备品备件的使用情况可追溯和统计。

四、使用管理:1. 根据设备维护计划和需求,合理调配备品备件的使用,确保备品备件的合理利用和有效使用。

2. 对备品备件使用情况进行统计和分析,及时发现异常情况并采取措施进行处理。

3. 维护备品备件的保养和检修记录,确保备品备件的正常使用寿命和性能。

五、变动管理:1. 对备品备件的报废、退货、调拨等变动情况进行记录和审批,确保备品备件变动的合法性和及时性。

2. 对备品备件的报废进行规范处理,包括清理、销毁和废弃物处理等。

六、绩效评估:1. 对备品备件管理的各项指标进行定期评估和考核,发现问题并采取改进措施。

2. 建立备品备件管理的绩效评估体系,对备品备件管理人员进行绩效考核,并将考核结果作为人员考核和激励的依据。

备品备件管理制度(二)第一章总则第一条为规范备品备件管理,提高设备维护和保养的效率,减少设备故障和停工现象,根据公司实际情况,制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有设备的备品备件管理,包括但不限于机械设备、电气设备、仪表设备等。

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备品备件采购与管理制度1、总则1、1规范采购流程,科学合理地采购备件,优化库存备件储存结构,提高备件的有效利用率,保证备品备件供货及时,不影响设备维护工作。

1、2 备品、备件库房由项目部集中管理,以备件的属性、特点与用途统筹规划、合理布局。

管理的主要任务就是做好其接运、检查与验收;对库存进行保管保养;搞好库区规划,充分发挥库房与设备的利用率;实行储备资金下库,搞好库存结构分析;建立与健全仓库管理基础工作,达到数据化、档案化及计算机管理;搞好安全卫生工作,确保备品、备件与人身安全。

1、3加强备品、备件管理,准确提供库存物资信息,及时保证运行、维护、检修所需,加速物资周转,提高运行维护质量有着重要作用。

1、4备品备件的质量与性能要求与原设备一致,一般情况下,必须选择与原设备同品牌同型号的备品备件,由于设备停产,升级等原因导致无法获得原型号的备品备件,项目部需及时向业主部门提出代用或升级方案,按业主部门审批后的代用方案实施。

1、5接受业主部门对备品备件储备情况的与仓储情况进行检查,并按业主部门的要求改进与完善备品备件的储备与仓储管理工作。

每月向业主部门报送备品备件库存明细与备品备件出库流水单。

1、6业主部门有权对项目部库存的备品备件进行全局范围的统筹调拨。

2、目的为加强备品、备件集中统一管理,做好储备工作,以保证设备的正常维修与检修计划顺利进行,特制订本备品、备件管理制度。

本制度明确了备品备件从申报、采购、入库、保管到发放领用的制度及管理职责,对备品备件的申报、采购、收、发、存进行控制。

3、适用范围本规定适用于项目部维护、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。

4、术语及定义4、1设备备件:为了设备维护保养工作的顺利进行,在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。

4、2待修件:不能正常工作但能通过修复再使用的配件。

4、3报废件:不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。

4、4工装易损件:在工装使用周期内,需要多次更换的零件或部件。

5、备品备件的采购5、1选择供应商5、1、1在做采购计划后,选择合格的供应商进行询价,议价,由项目负责人审核;5、1、2凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,项目部应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知采购部门依需要提出请购。

5、2价格调查5、2、1已核定之物料,项目部必须经常分析或收集资料,作为降低成本之依据;5、2、2项目部各有关部门,均有义务协助提供价格信息,以利比价参考;5、2、3已核定之物料采购单价如需上涨或降低,应附上书面之原因说明;5、2、4采购数量或频率有明显增加时,应要求供应商适当降低单价;5、2、5项目部应随时掌握市场价的浮动数据,以利于更好的把握市场。

5、3询价、比价与议价5、3、1根据采购物料的品种、规格、标准、数量、与交付期的不同,采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象;5、3、2采购人员根据过去采购的情况,市场变化情况,以及项目成本预算等情况,确定采购目标价格;5、3、3在得到供应商的报价信息后,采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对,以保证供应商可以提供的物料符合项目实际的采购要求,并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较,以便选择条件最优的供应商;5、3、4供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应,送申报部门确认;5、3、5专用材料或用品,项目部应会同使用部门共同询价与议价;5、3、6对于厂商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析后,以电话等联络方式向厂商议价。

在规定的权限范围内,采购人员应与供应商进行磋商,以使双方最终在全部条款上达成一致;5、3、7对重大的物资采购,无论就是技术、商务谈判,要保证参加人数不少于两人。

有关价格、选型及其她技术、商务谈判,要求有两人以上参加。

5、4签订采购单在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后,采购人员需填写正式的采购单,合同需要列明至少下列条款:⑴供应商资料:包括名称、地址、联系人、联系方式;采购物料的详细描述,包括品名、型号、规格等,如有超出标的的特殊要求需特别注明;⑵订单所采购的数量/重量;单位包装数量/重量;包装件数;⑶价格:单价,合计价、合同总额,定金或预付款;⑷交付期:分批交付时应明确每批的交付时间与交付数量;⑸付款方式;⑹所需的质量证明资料(检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等);⑺质量保证条款:发生质量问题时进行退换或其她处理方法。

5、5订货合同长期定货与大额进货,原则上均应通过签订买卖合同的办法进行。

应与承售商定买卖合同书一式四份,第一份正本存采购部门,第二份正本存承售商,第三份副本存请购单位,第四份副本及暂付款申请书的第二联送会计部门供整理定金或付款用。

5、6紧急订货项目部接到运维班组以电话联络的紧急采购部件,应立即进行询价、议价,接到请购单后,按采购程序明确专人迅速办理。

5、7进度控制及事务联系5、7、1项目部将采购过程分为请购、询价、订货、交货四个阶段来控制采购作业进度;5、7、2采购人员为能按照进度完成作业,应填制“进度异常反应单”, 并注明“异常原因”及“预定完成日期”,经呈主管核示后转送项目部,依请项目部意见拟定对策处理。

5、8采购作业方式5、8、1除一般采购作业方式外,项目部可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:⑴集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各申报部门依计划提出申报,采购部门定期集中办理采购;⑵长期报价采购:凡经常使用且使用较大宗的材料,项目部应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知各申报部门依需要提出申报。

6、验收入库6、1入库前应依据设备《采购计划审批表》与《发货单》认真清点所要入库的备品备件的数量,并检查好备品备件的规格、型号、质量(合格证),做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在送货单上签字,如发现不符时,应做好纪录,等待相关技术人员验收相符后再入库。

6、2保管员在备品备件进库时,根据采购计划审批表的审核凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对备品备件库的备件进行检查验收,并做好入库登记,即《备品备件入库单》。

6、3保管员要严格检查备品备件的合格证,质量的定性,就是否符合运维所需的备品备件的技术要求。

6、4物品验收合格后,应及时入库摆放于指定位置。

6、5做到帐、卡、物相符合。

6、6易燃、易爆,易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放,并定期检查。

6、7精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存。

6、8做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。

6、9仓库经常开窗通风,保持库房内整洁。

7、出库程序7、1备件出库应填写出库审批单,并由项目负责人签字审批。

保管人员要做好记录,领用人签字。

7、2物件出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出。

7、3本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,做到专物专用。

7、4对于相关部位专用备品备件的领用必须要有项目负责人、技术负责人签字后方可领取。

7、5领用人不得进入库房,防止出现差错,根据领料单,由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。

7、6库管员要做好出库登记,并定期向部门主管做出入库报告。

8、退库8、1领出备品备件后出现用料变更或剩余时,允许退库。

8、2退库时要办理退库手续,退库需说明原因,并注明规格型号、数量与工号。

退料需经领用部门领导签字。

8、3退库物料须进行必要的质检或经测试合格后,性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料齐全方可退库。

8、4库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐9、存放9、1备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位,备品备件储存要做到“四号定位”(库号、架号、层或排号、位号四者统一编号)、“五五摆放”(各种备品备件按品种、规格、形状与贮存要求,一五一十地摆放)、“三清”(数量清、材质清、规格清)、“二齐”(库容整齐,物资摆放整齐),按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。

9、2备品备件要考虑先进先出,收发货快速及时方便,并留有最低库存,达到最低库存时,应及时采购。

9、3对于库房内的备品备件,未经上级主管领导审核批准,一律不准擅自借出。

9、4实行库存备品备件台帐制度,库管员每日凭出入库打印单编报房库日报表,并将所有库存物资信息录入电脑系统,形成电子仓库库存备品备件台帐。

库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后24小时内按规定项目填写,做到日清月结,凭单入帐不跨日,不准无据调帐。

9、5库存备品备件应于每半年与每年年终时盘点,发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析原因,明确责任,并形成报表递交主管领导,经主管领导审批后进行帐面调整。

9、6库房要严格执行保卫制度,禁止非本库人员擅自出入库,建立与健全出入库登记制度。

9、7库房严禁烟火与携入易燃易爆物品,明火作业须经主管领导审核批准,需开具动火证方可进行明火作业。

9、8经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具,发现故障及时维修排除,不得擅自挪动或挪用消防器具。

做好各种防患工作,确保备品备件的安全保管。

预防内容包括:防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。

9、9库管员应对库存备品备件进行定期(每月)检查,并作好检查记录。

对变质、霉烂、损坏的物资,应及时隔离等待处理。

9、10在库房倒运备品备件时,要根据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具,以避免碰撞损坏。

10、库区的安全及纪律10、1库房工作人员要加强安全意识,增强工作责任感,库房要有必要的安全设施、灭火设备,安全通道必须保持畅通,水电线路必须无漏电漏水或裸露,以利防火、防盗等。

10、2每天一次检查库房内外的防火设施,发现问题立即整改并向主管报告。

合理安排库内堆位,预留足够的出入通道及安全距离,安全高度。

督促装卸工按指定堆位整齐叠位。

发现倾斜要立即纠正。

严禁在货堆上行走、坐卧,严禁在货堆旁的通道坐、卧。

10、3库房工作人员不得擅自离岗。

库房无人时必须上锁,无关人员不得进入库区。

10、4任何人不得私自挪用、试用、调换与外借库存物料。

11、库管员职责与权限11、1库房主管人员要熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定。

11、2组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度与工作细则,并认真检查落实。

11、3掌握库存物料情况,组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作。

11、4负责库房的规划,提高库房利用率。

11、5负责抓好库房的安全及管理工作,落实防潮、防火、防盗等措施。

发现问题及时汇报,并积极采取有效措施。

11、6组织库房的库存盘点、帐物核对。

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