固体废弃物检查记录
环境保护检查(巡查)记录表

一般固体废弃物100%分类回收
15
16
防
尘
降
尘
设
施
设
备
贮水灌进水水源、管路是否充足、完好
17
提(压)水泵是否正常
18
压水管路是否完好
19
各管路阀门是否完好
20
第一粉碎机喷淋水是否畅通
21
第二粉碎机喷淋水是否畅通
22
粗砂、粉砂机喷淋水是否畅通
23
回水管路是否完好
24
其
它
25
检查人员签字:时间:201年月日
5
水
体
各工件、设备清洗处ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ否设过滤装置
6
使用油料是否有防止污染土壤、水体措施
7
污水处理是否有专人负责,是否达标排放
8
噪
声
强噪声机具是否采取消音隔噪措施
9
工人是否戴好耳塞
10
人为活动噪声是否有控制措施
11
固
体
废
弃
物
各类固体废弃物是否分类存放
12
危险固体废弃物是否100%回收处理
13
可回收物固体废弃物是否100%处理
古蔺县龙山镇草坝采石场
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环境保护检查(巡查)记录表
2015年月日至201年月日
环境保护检查(巡查)记录表
序
号
检查(巡查)项目
检查结果
存在隐患
整改情况
备注
是
否
1
大
气
各种废料是否集中堆放,有封闭措施
2
尘土集中存放覆盖或固化,防止扬尘
3
是否有专人清扫保洁洒水压尘
4
作业现场是否通风良好、是否有防尘装置
固体废弃物管理制度

固体废弃物管理制度固体废弃物管理制度1一、目的依据《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》。
为加强公司不安全废弃物安全管理,防止不安全废弃物丢失(或任意丢弃)造成环境污染特订立本制度,相关部门严格按此制度执行。
二、职责1.由质量安全环保部负责联系具有处置不安全固体废弃物资质单位,对不安全固体废弃物进行处理。
2.由生产车间负责厂区内不安全固体废弃物的收集、包装、运输。
3.由库管员负责不安全固体废弃物的储存。
4.由质量安全环保部负责平常的监督检查。
三、内容定义:不安全废物是指列入国家不安全废物名录或依据国家规定的不安全废物鉴定标准和鉴定方法认定的具有不安全废物特性的废物。
公司按《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》要求,统一存放在回收车间北侧库房中,由质量安全环保部专人管理,并由有资质单位处理。
1.安全环保部负责人与资质的单位签定处置协议。
2.生产车间产生的固体不安全废弃物,由产生废弃物的岗位员工负责收集、包装、填写不安全固体废弃物记录表。
3.生产车间值班课长,定期对产生的.固体废弃物的数量、包装是否符合要求进行确认,确认无误后签字,运输到专门储存的库房。
4.库房管理员负责不安全固体废弃物的接收,并建立不安全固体废弃台账。
台账中写清送入库房中,不安全固体废弃物的种类,数量、入库时间、出库时间等相关认真信息。
5.安全环保部负责对储存不安全固体废弃物库房进行检查,检查频率不少于每月一次并签字确认。
6.一旦发生不安全固体废弃物丢失现象,适时对丢失的不安全废弃物进行查找回收,在公司查到不到的情况下,报相关部门协同查找,直到找到为止。
公司负责对相关责任人进行培训、教育并做出相应处理。
固体废弃物管理制度2物业公司固体废弃物管理规程1.0适用范围适用于全公司2.0固体废弃物的分类2.1可回收利用的废弃物:如金属制品、玻璃制塑料制品、本制品,废纸等。
2.2不可回收利用的'废弃物:如食物残渣、动物骨类、鱼刺等。
实验废弃物的安全管理制度

一、目的为加强实验室废弃物的安全管理和处理,防止环境污染和安全事故的发生,确保实验室工作人员的身体健康,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本实验室所有实验过程中产生的废弃物,包括固体废弃物、液体废弃物和气体废弃物。
三、责任与监督1. 实验室主任负责制定实验室废弃物安全管理制度,并组织实施和监督。
2. 实验室管理员负责实验室废弃物的收集、暂存和处置工作的具体实施。
3. 实验人员负责在实验过程中正确使用废弃物容器,并按照规定及时将废弃物交由管理员处理。
4. 安全负责人负责对实验室废弃物安全管理制度执行情况进行监督检查。
四、废弃物分类与处理1. 固体废弃物:根据废弃物性质,分为有害固体废弃物和一般固体废弃物。
(1)有害固体废弃物:包括废电池、废荧光灯管、废药品、废试剂等。
有害固体废弃物应使用专用容器收集,并定期交由有资质的单位进行处理。
(2)一般固体废弃物:包括实验用纸、实验服、实验器材等。
一般固体废弃物应分类收集,并按照规定进行无害化处理。
2. 液体废弃物:根据废弃物性质,分为有害液体废弃物和一般液体废弃物。
(1)有害液体废弃物:包括废酸、废碱、废溶剂、废试剂等。
有害液体废弃物应使用专用容器收集,并按照规定进行处理。
(2)一般液体废弃物:包括实验用水、洗液等。
一般液体废弃物应经过处理后,符合排放标准方可排放。
3. 气体废弃物:根据废弃物性质,分为有害气体废弃物和一般气体废弃物。
(1)有害气体废弃物:包括氨气、硫化氢、氯气等。
有害气体废弃物应使用通风橱或通风管道进行排放,并采取必要的安全措施。
(2)一般气体废弃物:包括实验室空气中的有害气体。
一般气体废弃物应保持实验室通风良好,确保气体浓度在安全范围内。
五、废弃物收集与暂存1. 实验室应设置废弃物收集点,并配备相应的废弃物容器。
2. 实验人员应按照废弃物分类要求,将废弃物放入专用容器中。
3. 废弃物容器应定期清洗、消毒,保持清洁。
4. 废弃物暂存点应设置在通风、干燥、远离火源的地方。
固废资源管理台账

固废资源管理台账
概述:该文档旨在建立一个固废资源管理台账,记录和跟踪企
业所产生的固体废弃物,以便更好地管理和控制废物的生成和处置。
背景:企业在经营活动过程中,难免会产生一定量的固体废弃物。
为了规范废物的管理,减少环境污染和资源浪费,建立一个固
废资源管理台账是必要的。
内容:固废资源管理台账应包含以下内容:
1. 废物信息:记录废物的种类、来源和数量,以及废物的危险
性评级。
2. 产生环节:记录废物产生的具体环节,例如生产过程、清洁、维修等。
3. 处置方式:记录废物的处置方式,例如回收再利用、焚烧、
填埋等。
4. 处置日期:记录废物被处理的具体日期。
5. 处置单位:记录废物的处置单位信息,包括名称、地址和联系方式。
6. 监管机构要求:记录固体废弃物的处理要求和标准,确保企业的管理符合相关法律法规的要求。
7. 监督检查记录:记录监管机构对企业废物处理情况的检查结果和评价。
8. 废物处理费用:记录废物处理所产生的费用,包括处置费用和监管费用。
重要性:建立固废资源管理台账的重要性在于:
- 系统化记录固体废弃物的产生和处理情况,便于监管机构对企业的监督和评估。
- 提供废物信息和数据支持,有助于企业规划和制定环境保护措施。
- 有效管理固废资源,减少废物对环境的影响,实现可持续发展。
结论:固废资源管理台账是企业规范废物管理的重要工具,通过建立和维护这一台账,企业可以更好地管理和控制废物的生成和处置,同时满足相关的法律法规要求,并为环境保护和可持续发展做出贡献。
企业环境保护检查-一般废物自查清单

当达到堆灰高度后覆土造田或进行绿化,以起到防止千灰飞扬的作用
符合
是否设置一般固度填埋场环境保护图形标志、固废标志牌
符合
禁止将危险废物和生活垃圾混入一般固废填理场
符合关闭、封场时应Fra bibliotek定封闭和关闭计划报政府环保部门审批
符合
固废季托外置单付咨质是否会规收集合同及付款凭证(核对委托处置量与付款量一致性),现场校实以上固废处置方式是 否合规
符合
符合
制定环境监测计划,定期监测特征污染物(第三方监测报告、地下水监测报告)
符合
固废填埋场固废堆存量、酒水降尘记录合账完整(堆存量记录、酒水记录
符合
存储处置场周边是否设置导流渠
符合
对于二类固废填埋场应设置地下水质监测井,定期开展监测,发现防漆功能下降,及时采取必要措施
符合
转移处置
定期检查维护堤、坝、挡土墙、号流渠等设施,建立检查台账
企业环境保护检查-一般废物自查清单
自查项目
自查重点
自查结果
备注
种类核实
核查固体废物的种类、数量、理化性质、产生方式,形成清单
符合
贮存设施
核查固体废物贮存场所是否设置在特别保护的区域内
符合
固体废物贮存设施或贮存场是否设置了符合环境保护要求的治理设施
符合
临时堆场
应建有围墙和顶棚,防止产生扬尘,地面应做防渗处理,避免污染环境
符合
内物料堆场:是否设直防风抑尘网并使用完好
符合
般固体废物贮存、处置场是否存在危险质物和生活垃圾混入
符合
固废填埋场
灰渣场分区分块运行,减少堆灰过程工作面,采用干灰加湿碾压,四周设戈壁砂砾石围堤
符合
灰场底部是否铺设土工防渗膜等防渗措施
固废台账管理办法

固废台账管理办法一、引言随着环境保护意识的不断提高,固体废弃物的管理成为了企业和社会关注的重要问题。
建立完善的固废台账管理制度,对于规范固废的产生、收集、贮存、运输、利用和处置等环节,实现固废的全过程监管,具有重要意义。
二、适用范围本管理办法适用于本企业内所有固体废弃物的产生、收集、贮存、运输、利用和处置活动。
三、职责分工(一)环保部门1、负责制定和完善固废台账管理制度,监督制度的执行情况。
2、组织开展固废相关知识的培训和宣传工作。
3、协调相关部门解决固废管理中出现的问题。
(二)生产部门1、准确记录固体废弃物的产生种类、数量、产生时间等信息。
2、按照规定的流程将固废分类存放,并做好标识。
(三)仓储部门1、负责固废贮存场所的管理,确保贮存条件符合环保要求。
2、对入库的固废进行登记,记录其来源、种类、数量等信息。
(四)运输部门1、确保固废运输过程中的安全,防止泄漏、抛洒等情况发生。
2、记录运输的起止时间、路线、运输量等信息。
(五)利用和处置部门1、按照相关规定对固废进行合理利用或处置。
2、记录利用或处置的方式、数量、效果等信息。
四、固废台账的建立(一)台账内容1、固废的名称、代码、产生来源。
2、产生日期、产生数量。
3、固废的特性(如毒性、易燃性、腐蚀性等)。
4、收集方式、贮存地点。
5、运输单位、运输方式。
6、利用或处置单位、利用或处置方式、利用或处置量。
(二)台账格式采用统一的电子表格或纸质表格进行记录,确保格式规范、清晰。
(三)台账记录要求1、记录应及时、准确、完整,不得遗漏或虚报。
2、字迹清晰,数据准确,如有修改应注明修改原因和修改人。
五、固废台账的管理(一)台账保存1、电子台账应定期备份,防止数据丢失。
2、纸质台账应分类存放,便于查阅。
3、台账保存期限不少于五年。
(二)台账审核1、定期对台账进行审核,确保数据的准确性和完整性。
2、发现问题及时整改,并记录整改情况。
(三)台账分析1、定期对台账数据进行分析,总结固废产生和处置的规律。
08过程监视和测量记录表 GB-08

上海海立铸造有限公司过程监视和测量记录表(部门自查) 表号:贯GB-08- 自查部门:上海海立铸造有限公司过程监视和测量记录表表号:贯GB-08- 受检部门:质管科条款号:上海海立铸造有限公司过程监视和测量记录表表号:贯GB-08- 受检部门:质管科条款号:上海海立铸造有限公司过程监视和测量记录表表号:贯GB-08- 受检部门:供销科条款号:上海海立铸造有限公司过程监视和测量记录表表号:贯GB-08- 受检部门:供销科条款号:上海海立铸造有限公司过程监视和测量记录表表号:贯GB-08- 受检部门:人力资源科条款号:上海海立铸造有限公司过程监视和测量记录表表号:贯GB-08- 受检部门:各车间条款号:上海海立铸造有限公司过程监视和测量记录表表号:贯GB-08- 受检部门:污水处理控制条款号:上海海立铸造有限公司过程监视和测量记录表表号:贯GB-08- 受检部门:危险化学品、油品条款号:上海海立铸造有限公司过程监视和测量记录表表号:贯GB-08- 受检部门:固体废弃物控制条款号:上海海立铸造有限公司过程监视和测量记录表表号:贯GB-08- 受检部门:大气污染控制条款号:上海海立铸造有限公司过程监视和测量记录表表号:贯GB-08- 受检部门:噪声排放控制条款号:上海海立铸造有限公司过程监视和测量记录表表号:贯GB-08- 受检部门:节能降耗条款号:上海海立铸造有限公司过程监视和测量记录表表号:贯GB-08- 受检部门:应急预案物资准备条款号:上海海立铸造有限公司过程监视和测量记录表表号:贯GB-08- 受检部门:安全环保科条款号:上海海立铸造有限公司过程监视和测量记录表表号:贯GB-08- 受检部门:安全环保科条款号:上海海立铸造有限公司过程监视和测量记录表表号:贯GB-08- 受检部门:安全环保科条款号:上海海立铸造有限公司过程监视和测量记录表表号:贯GB-08- 受检部门:贯标办条款号:上海海立铸造有限公司过程监视和测量记录表表号:贯GB-08- 受检部门:贯标办条款号:上海海立铸造有限公司过程监视和测量记录表表号:贯GB-08- 受检部门:设备科条款号:上海海立铸造有限公司过程监视和测量记录表表号:贯GB-08- 受检部门:设备科条款号:上海海立铸造有限公司过程监视和测量记录表表号:贯GB-08- 受检部门:总经办条款号:上海海立铸造有限公司过程监视和测量记录表表号:贯GB-08- 受检部门:财务科条款号:上海海立铸造有限公司过程监视和测量记录表表号:贯GB-08- 受检部门:条款号:。
固废专项检查表-不合格品处理

证》的单位进行
员须持有《危险货物运输押运员证》复
4、运输单位的驾驶员须持有《危险货物运输驾驶员证》、押运员须 印件
持有《危险货物运输押运员证》。
1、SHE部在转移危险废物前必须在江苏省危险废物动态管理系统中填
20
危险废物的委外处 写《危险废物转移联单》,待运输和处置单位确认后,方可进行危险
置
废物转移。2、跨省转移危险废物的,应当经移出地和接受地生态环
的集中贮存。
6、建筑垃圾贮存场所,用于建筑垃圾的集中贮存。
1-4:中描述与实际贮存情况一致 5:目前厂区无垃圾桶 6:无建筑垃圾贮存场所
1、危废库应建立《出入库日报表》,危废库管理人员每次接收液体
废弃危险化学品后应根据运送时间、数量和类别填写《出入库日报表
》。
2、危废库贮存场所每天下午13:30至14:30检查危废 2-3项中涉及《液体废弃危险化学品处
责任人
整改期限
整改确认情况
确认人/确认日期 说明
序 号
类别
排查内容
排查问题
不合格品处理专项检查
整改措施
固体危险废物产生部门专人填写《危险废物运送单》,每张《危险废
7
物运送单》上只能填写一种类别的危险废物,同时《危险废物运送单 》中的名称须与产生部门批准的《危险废物清单》中的名称一致,经 车间(科室)SHE专员复核签字后送至危险废物贮存库,若车间(科
10
物贮存环节记录表》,不同类别的危险废物不得填写在同一张报表上 与SOP一致
。
1、报废的剧毒化学品不得贮存在危险废物贮存库内,未处置前在原
11
剧毒化学品
剧毒化学品库内设置专柜,按照《非生产用剧毒化学品管理控制规程 》进行贮存。