县财政预决算报告

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预决算报告

预决算报告

各位代表、同志们:我受县人民政府委托,现报告****年全县财政收支预算执行情况和****年财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和参会同志提出意见。

一、****年全县财政收支预算执行情况****年,在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,在上级财政部门的支持帮助下,全县各级各部门以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,落实科学发展观,转变理财思路,加强财政管理,努力增收节支,依法组织收入,优化支出结构,深化财政改革,求真务实,与时俱进,开拓创新,在国民经济快速发展的基础上,财政收入持续快速增长,财政支出保证了干部职工工资发放、机构正常运转和各项重点支出需要,促进了全县经济社会持续健康发展。

****年全县财政总收入完成****万元,为预算****万元的96.85%,同比增长15.90%,增收****万元。

分部门完成情况:国税****万元,为预算****万元的96.64%,同比增长9.98%,增收****万元;地税****万元,为预算****万元的93.67%,同比增长31.95%,增收****万元;财政****万元,为预算****万元的124.54%,同比增长6.44%,增收****万元。

全年财政总收入完成*****万元,比****年的****万元增收****万元,增长144.52%。

地方财政收入完成****万元,为预算*****万元的96.56%,同比增长19.26%,增收****万元。

地方财政收入全年完成****万元,比****年的****万元增收****万元,增长81.60%,扣除免征农业税、农业特产税****万元因素后,比XX年增收****万元,增长103.86%。

煤炭税费完成****万元,为全年计划****万元的89.80%,同比增长11.60%,增收****万元。

全县财政总支出完成****万元,为预算***(欢迎访问零二七范文网,范文大全)*万元的91.93%,同比增长27.49%。

部门预决算公开情况汇报

部门预决算公开情况汇报

部门预决算公开情况汇报根据上级部门要求,我部门对今年的预决算情况进行了全面梳理和分析,并就公开情况进行了汇报。

现将情况汇报如下:一、预算执行情况。

今年,我部门严格执行预算,加强预算管理,严格控制预算支出。

在各项支出方面,我们严格按照预算标准进行执行,确保了资金的合理利用和节约。

同时,我们也对预算执行情况进行了及时的监控和分析,保证了预算的执行情况符合预期目标。

二、预算执行情况分析。

通过对预算执行情况的分析,我们发现部分支出存在一定的超支情况,主要集中在人员支出和项目支出方面。

针对这一情况,我们已经采取了相应的措施,加强了对支出的监控和管理,确保了预算的合理执行。

三、决算情况公开。

我部门在决算情况公开方面,积极主动地向社会公开了今年的决算情况。

我们通过各种途径,如网站公告、媒体报道等,向社会公开了我部门的决算情况,确保了公开的及时性和透明度。

四、公开情况效果评估。

针对今年的公开情况,我们对效果进行了评估。

通过对社会反馈和舆情监控的分析,我们发现公开情况得到了广泛的关注和认可,有效提升了我部门的形象和信誉。

同时,公开情况也为我部门今后的工作提供了宝贵的经验和借鉴。

五、下一步工作。

针对今年的预决算情况,我们将进一步加强预算管理,加大对支出的监控力度,确保预算的合理执行。

同时,我们也将继续加强决算情况的公开,提升公开的透明度和广泛性,为社会公众提供更多的决算信息和数据支持。

综上所述,我部门在今年的预决算公开情况方面取得了一定的成绩,但也存在一些问题和不足。

我们将继续努力,进一步加强预算管理和公开情况,为更好地履行职责,服务社会经济发展做出更大的贡献。

县人民政府财政预算执行情况汇报

县人民政府财政预算执行情况汇报

县人民政府财政预算执行情况汇报县人民政府财政预算执行情况汇报今年以来,在县委的正确领导和人大的监督指导下,我县财政工作紧紧围绕全市“保增长、保变样、保民生、保稳定”目标要求和县委的决策部署,认真贯彻落实科学发展观,落实积极的财政政策,抓好财源项目建设,大力组织财政收入,优化财政支出结构,强化财政预算管理,加快财政改革步伐,确保了上半年财政预算的顺利执行。

一、上半年财政收支完成情况(一)财政收入提前实现“双过半”,收入质量进一步提高。

上半年,全县全部财政收入累计完成9228万元,占预算的52.3%,同比下降3.8%,进度在全市位居第五。

其中地方一般预算收入完成4539万元,占预算的58.3%,同比增长9.2%,进度在全市位居第二。

从征收系统看,国税系统完成4708万元,占预算的50.8%,同比下降17.2%;地税系统完成3821万元,占预算的50.4%,同比增长20.6%;财政系统完成699万元,占预算的87.6%,同比下降6.7%。

上半年,乡镇总收入完成4570万元,占预算的60.4%,同比下降19.5%。

其中地方一般预算收入完成2151万元,占预算的54.5%,同比下降1.3%。

(二)财政支出完成情况。

上半年,全县一般预算支出完成12447万元(含专款支出3474万元),占预算的50.5%,同比增长36.5%。

其中县本级支出10103万元,占预算的51%,同比增长41.4%;乡镇支出2344万元,占预算的50%,同比增长19%。

分支出项目看:基本公共管理与服务支出2114万元,占预算的58.1%,同比增长28%;公共安全支出749万元,占预算的66.1%,同比增长62%;教育支出3492万元,占预算的53.4%,同比增长29%;科学技术支出134万元,占预算的56%,同比增长6.9%;文化体育与传媒支出60万元,占预算的44.2%,同比增长17.6%;社会保障和就业支出2048万元,占预算的51.4%,增长53.2%;医疗卫生支出683万元,占预算的45%,下降7.5%;环境保护支出760万元,占预算的60%,增长10.6%;城乡社区事务支出834万元,占预算的40.4%,增长33.8%;农林水事务支出896万元,占预算的62.5%,增长34.7%;交通运输支出155元,占预算的51%,增长14.6%;采掘电力信息等事务支出25万元,占预算的60.2%,下降4.2%;粮油物资及金融监管事务支出236万元,占预算的41.5%,增长127%;其他支出262万元,占预算的10.5%,下降11.6%。

财政预决算报告审议发言

财政预决算报告审议发言

财政预决算报告审议发言
尊敬的各位领导、各位代表:
今天,我作为财政预决算报告的审议代表,向大家发表一下我的观点。

首先,我认为这份报告是一份非常重要的报告。

财政预决算报告是政府财政收支计划的重要文件,对于保障政府各项工作的顺利开展具有重要意义。

同时,它也是社会公众了解政府财政状况的重要途径,对于提高财政透明度和公众参与度具有重要作用。

其次,我对该份报告的审议意见如下:
1. 对于报告中的收支计划,我认为需要更加详细地分析和解释。

比如,对于每一项支出项目,需要说明其具体的用途和效益,以便于我们更好地评估其必要性和合理性。

2. 在预算执行方面,我认为需要加强监管和控制。

比如,对于一些重大项目的支出,需要建立严格的审批程序和监管机制,以确保预算的执行符合预期。

3. 在财政政策方面,我认为需要更加注重可持续性和长期发展。

比如,在债务管理方面,需要制定更加稳健的策略,避免过度依赖债务来支撑经济增长,同时还需要考虑到未来的还款压力和风险。

最后,我希望各位领导和代表们能够认真审议该份报告,提出建设性的意见和建议。

我相信在大家的共同努力下,
我们可以制定出一份更加科学、合理、可持续的财政预决算方案,为我们的国家和人民做出更大的贡献。

谢谢大家!。

区县实施财政预算状况汇报

区县实施财政预算状况汇报

区县实施财政预算状况汇报各位代表:现将县财政预算执行情况和财政预算(草案)报告如下,请予审议。

并请县政协各位委员提出意见。

一、财政预算执行情况全县财政工作,在县委、县政府的坚强领导下,在县人大的法律监督和县政协的民主监督下,经过全县上下奋力拼搏,圆满地完成了预算任务,实现了财政保障能力明显增强的目标,促进了县域经济和社会各项事业快速、健康发展。

财政收入实现历史性突破。

通过积极扶持基础财源,巩固壮大骨干财源,大力培养新兴财源,加之征收部门依法大力组织收入,财政收入总量和增幅均创历史最好水平。

全口径财政收入完成45000万元,为预算的135.8%,同比增长49.4%,其中地方一般预算收入完成24952万元,同比增长33%。

全口径财政收入具体完成情况是:工商税收入完成31760万元,同比增长64.3%;非税收入完成9000万元,同比增长24.7%;基金收入完成4240万元,同比增长18.9%。

财政支出实现了大幅度增长。

大力调整和优化预算支出结构,确保重点支出,压缩其它支出,财政支出结构趋于合理,支出效果明显提高,保证了县域经济和社会发展的基本需要。

财政总支出完成171715万元,同比增长30.8%,其中一般预算支出完成88282万元,为预算的119.2%,同比增长25.7%。

具体支出项目完成情况是:一般公共服务支出15314万元,同比增长14.3%;国防支出129万元,同比增长9.3%;公共安全支出6035万元,同比增长23.7%;教育支出25760万元,同比增长6.5%;科学技术支出987万元,同比增长9.7%;文化体育与传媒支出1832万元,同比增长28.9%;社会保障和就业支出5124万元,同比增长66.4%;医疗卫生支出7572万元,同比增长59.3%;环境保护支出197万元,同比持平;城乡社区事务支出10298万元,同比增长233.4%;农林水事务支出8669万元,同比增长52.2%;交通运输支出533万元,同比增长50%;采掘电力信息等事务支出5514万元,同比持平;粮油物资储备管理等事务支出318万元,同比持平。

财政预决算报告

财政预决算报告

财政预决算报告财政预决算报告是一项重要的财政管理工具,它是财政部门对政府财政收支预算情况和执行情况的全面分析和阐述。

财政预决算报告的主要目的是为了加强财政管理,保障财政收支平衡,推动经济发展,以及提高政府部门的决策能力和透明度。

本文将从以下几个方面进行阐述。

一、财政预决算报告的意义财政预决算报告是政府财政预算和决算的官方文件,是政府财政管理的基础。

通过财政预决算报告,可以了解政府财政收支的情况,推动财政管理的规范化和透明化,有利于增强政府的管理能力和公信力,提供有力的政策支持和保证。

同时,财政预决算报告还可以对政府部门的绩效进行评估,为政府部门的决策提供参考和依据,促进政府部门的决策透明化和监督。

二、财政预决算报告的内容和格式财政预决算报告通常包括三个方面的内容:一是财政预算、决算和执行情况的概括和分析;二是财政政策的解释和分析;三是财政部门的工作报告和财务状况的说明。

具体包括以下几个方面:1、财政预算、决算和执行情况的概括和分析财政预算、决算和执行情况是财政预决算报告的重要内容,它们反映了政府财政收支的情况和经济社会发展的状况。

该部分应当详细介绍财政预算的编制过程和原则,以及预算执行过程中的重要变化和问题,对主要收支项目的预算与实际执行情况进行分析,并总结对财政预算的管理和监控经验。

2、财政政策的解释和分析财政政策是政府宏观调控的重要手段,也是当下经济社会发展的重要基础。

财政预决算报告应该详细介绍财政政策的起源及其演变过程,并对财政政策的制定、调节和实施情况进行综合评估,分析其影响和效果,同时提出今后财政政策的建议。

3、财政部门的工作报告和财务状况的说明财政部门的工作报告一般应包括财务管理、资金管理、项目管理、税收管理等方面的内容,重点介绍前一年度财政工作中的主要经验和成效、面临的主要问题和挑战,以及未来的工作计划和具体措施。

财务状况的说明应该按照标准会计制度和项目报账制度,提供清晰、准确的财务数据,其重点应该包括财务收支情况、债务管理、预算执行情况以及其他与财政相关的信息等。

预决算报告

预决算报告

预决算报告
预决算报告是指一种政府机构或组织发布的财政报告,用于说明该机构或组织在某一财政年度中的财政预算执行情况以及决算结果。

该报告包括预算和决算方面的内容。

预算方面的内容包括预算收入和支出的计划、拨款的用途、预算执行情况等。

它反映了政府机构在财政年度开始前制定的预算计划,并与实际执行情况进行对比,评估预算的实效性和合理性。

决算方面的内容包括决算收入和支出的情况、余额的处理、资金运转情况等。

它反映了政府机构在财政年度结束后的财政状况和资金运营情况,通过对比预算和决算,可以评估财政执行效果和控制财政风险。

预决算报告对于政府的财政透明度和公信力非常重要,能够帮助相关方了解政府的财政状况、资金运作情况以及预算执行情况。

同时,预决算报告也是政府机构需要进行内部和外部审查的依据,可以帮助监管机构或审计机构对财政执行进行评估和监督。

通常,预决算报告由财政部门或者相关部门负责编制,发布后会被公开发布,供社会各界和相关方参考和了解。

县财政基本情况汇报

县财政基本情况汇报

县财政基本情况汇报
我县的财政基本情况自去年以来出现了一些积极的变化,下面我将就我县财政收入、支出、债务、财政预算执行等方面进行汇报。

首先,我县财政收入呈现出稳步增长的态势。

去年全县财政收入达到了XX亿元,同比增长了X%,主要是由于国家政策的支持和我县经济的持续发展,税收收入、非税收入等各项收入都有了较大幅度的增长。

其次,我县财政支出方面也取得了一定的成绩。

去年全县财政支出达到了XX 亿元,主要用于教育、医疗、社会保障、基础设施建设等方面。

财政支出的合理调配,确保了各项民生工程的顺利进行,为全县人民的幸福生活提供了坚实的保障。

再者,我县的财政债务得到了有效控制。

去年末,我县财政债务规模为XX亿元,债务率为X%,处于较为安全的范围内。

我们将继续加强债务管理,确保债务风险的可控性,为我县经济的可持续发展提供良好的财政环境。

最后,我县财政预算执行情况良好。

去年我县财政预算收支情况符合预期,各项支出都得到了合理的安排和使用,确保了财政资金的有效利用和合理分配。

综上所述,我县的财政基本情况总体上呈现出良好的态势,但也面临着一些挑战和困难。

我们将继续坚持稳健的财政政策,加强财政管理,切实保障财政资金的安全和有效利用,为我县经济社会的发展做出更大的贡献。

希望各位领导和同事们能够给予更多的支持和帮助,共同推动我县财政工作取得更大的成绩。

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县财政预决算报告各位代表、同志们:我受县人民政府委托,现报告****年全县财政收支预算执行情况和****年财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和参会同志提出意见。

一、****年全县财政收支预算执行情况****年,在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,在上级财政部门的支持帮助下,全县各级各部门以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,落实科学发展观,转变理财思路,加强财政管理,努力增收节支,依法组织收入,优化支出结构,深化财政改革,求真务实,与时俱进,开拓创新,在国民经济快速发展的基础上,财政收入持续快速增长,财政支出保证了干部职工工资发放、机构正常运转和各项重点支出需要,促进了全县经济社会持续健康发展。

****年全县财政总收入完成****万元,为预算****万元的%,同比增长%,增收****万元。

分部门完成情况:国税****万元,为预算****万元的%,同比增长%,增收****万元;地税****万元,为预算****万元的%,同比增长%,增收****万元;财政****万元,为预算****万元的%,同比增长%,增收****万元。

全年财政总收入完成*****万元,比****年的****万元增收****万元,增长%。

地方财政收入完成****万元,为预算*****万元的%,同比增长%,增收****万元。

地方财政收入全年完成****万元,比****年的****万元增收****万元,增长%,扣除免征农业税、农业特产税****万元因素后,比XX年增收****万元,增长%。

煤炭税费完成****万元,为全年计划****万元的%,同比增长%,增收****万元。

全县财政总支出完成****万元,为预算****万元的%,同比增长%。

****年地方财政收入分项完成情况:工商税收完成7845万元,为预算的%,同比增长%,增收1517万元;契税、耕地占用税完成****万元,为预算的101%,与上年持平;罚没和行政性收费收入完成****万元,为预算的%,与上年持平;专项收入完成****万元,为预算的%,同比增长%,增收****万元;其它收入完成****万元,为预算的155%。

XX年1—10月支出分项完成情况:农业部门事业费支出完成****万元(含上级专项,下同),为预算%,同比下降%;林业部门事业费支出完成****万元,为预算%,同比增长%;水利、气象部门事业费支出完成****万元,为预算%,同比增长%;工交部门事业费支出完成****万元,为预算%,同比下降%;文体广播事业费支出完成****万元,为预算的%,同比增长%;教育支出完成****万元,为预算的%,同比增长%;科学事业费支出完成****万元,为预算的%,与上年持平;医疗卫生支出完成****万元,为预算的%,同比增长%;其它部门事业费支出完成****万元,为预算的%,同比增长%;抚恤和社会福利救济费支出完成****万元,为预算的%,同比增长%;行政管理费支出完成****万元,为预算的%,同比增长%;公、检、法、司支出完成****万元,为预算的%,同比增长%;《1》《2》《3》《4》《5》城市维护费支出完成****万元,为预算的%,同比增长%;政策性补贴支出完成*****万元,为预算的%,同比增长%;专项支出完成****万元,为预算的%,同比增长%;其它支出完成****万元,为预算的%,同比增长%。

主要工作情况:(一)围绕“三化一强”建设,积极培植壮大财源。

一是采取切实有效措施,保证电煤供应,支持****发电厂正常运行。

搞好****电厂核准前期工作。

支持****河、****河小水电开发。

加快煤炭开发和煤矿资源整合。

支持***酒、****等白酒企业和建材企业发展。

加快工业化进程,支柱财源不断壮大,电力、煤炭、白酒三大产业上缴税收占全县财政总收入的****%以上;二是加快****开发、旧城改造等城镇建设,增强城市经营理念,提升城市化水平,不断改善农村生产生活条件。

投资环境不断改善,非公有制经济发展较快,形成新的财源;三是支持农业产业结构调整,发展畜牧养殖业、种植特色产业,支持以“四在农家”为载体的社会主义新农村建设,基础财源进一步巩固;四是支持红色生态旅游发展,初步形成了*******、******、******、******、******等旅游景区景点,培植后继财源;五是切实加强财源建设工作领导,进一步落实县委、县政府制定印发的《关于加快工业化进程的决定》、《关于进一步加强财源建设工作的意见》、《****县财源建设激励机制》、《*****县财源建设专项资金管理办法》、《XX—XX年乡镇财政管理体制》等财源建设配套文件。

积极推进建强县、建强镇建设,不断做大经济总量和财政“蛋糕”。

(二)坚持依法征税,促进收入任务完成。

一是加强工商税收征管,加大对煤炭、房地产、交通运输等行业偷、漏、欠税的检查清收力度,做到应收尽收;二是进一步加强非产煤乡镇地方工商税委托财政所代征工作,取得较好效果;三是财政、建设、国土等单位协调配合,切实搞好契税、耕地占用税的征收,城镇契税大幅度增长;四是强化煤炭税费征收措施,加大征收力度,煤炭税费任务完成较好;五是财政税收实现了均衡入库,财政收入质量提高。

(三)集中财力办大事,调整优化财政支出结构,促进各项社会事业健康发展。

一是坚持以人为本,保证工资发放,在****年以来逐步增加职工三费、医保、住房等补贴、发放职工岗位补贴的基础上,筹集资金从****年1**月起增发职工岗位补贴,*****年职工人均月工资及补贴收入比****年增加****多元。

增加并及时拨付下岗职工基本生活费、养老保险、失业保险、城镇居民最低生活保障、就业和再就业、优抚和社会福利等社会保障资金,帮助弱势群体解决生活困难;二是加大扶贫及其他支农资金的投入,支持农业农村经济发展和社会主义新农村建设;三是支持教育“两基”、寄宿制工程和文化、体育、卫生、政法等基础设施建设,促进社会事业健康发展。

四是财政担保贷款、争取国债和安排财政资金,支持****公路、通乡油路、通村公路、****公路、城镇、旅游等基础设施建设,全县交通等基础设施条件得到了较大改善。

(四)财政改革不断深化。

一是县直预算单位全面实行财政国库集中支付制度改革;二是认真贯彻执行《政府采购法》,政府采购进一步扩大和规范,实行了采管分离,降低了政府采购成本;三是县直预算单位部门预算全面推行,严格实行“单位申报、财政审核、政府审定、人大批准、单位执行”的操作程序;四是严格执行非税收入“收支两条线”管理,启动了政府非税收入改革;五是政府收支分类改革有序推进;六是进一步深化农村税费改革,进一步完善了乡镇财政管理体制,及时足额兑现种粮补贴、良种补贴、农机综合补贴等三项补贴,以减负促增收,减轻了农民负担;七是积极探索财政投资评审改革,提高财政资金效益。

『 1 』『 2 』『 3 』『 4 』『 5 』(五)积极推进依法理财,加强财政检查监督,提高财政资金使用效益。

一是加强财政专项资金管理。

严格专项资金项目审批制度,按照项目进度及时安排和拨付专项资金。

认真落实专项资金县级报账制度,严把资金核拨、会计核算和监督检查关。

强化专项资金的监督和检查力度,确保专项资金安全有效使用;二是认真开展会计基础规范和会计信息质量检查,加强会计基础管理,提高会计信息质量;三是进一步加强县乡债务管理,落实偿债机制;四是切实加强行政事业单位国有资产管理和企业财务工作,搞好改制企业资产清理,盘活存量资产,防止国有资产流失;五是规范财政资金审批,加强资金调度,合理有效使用财政资金。

****年以来,财政工作取得了可喜的成绩,但工作中也存在一些困难和问题。

主要表现在:新开工的支柱财源项目少,将影响财政收入持续快速增长;地方财政收入总量小,人均财力低;财政支出增长较快,财政收支矛盾仍然较为突出;教育“两基”和寄宿制工程、公路、体育、市政、旅游等基础设施建设,县级政府负债增加,政府偿债压力大;财政资金监督管理使用有待进一步加强。

这些困难和问题,必须引起高度重视,采取有效措施,逐步加以解决。

二、****年全县财政预算草案根据****年全县国民经济和社会发展计划安排意见,****年全县财政总收入预算安排****万元,比****年年初预算****万元增加****万元,增长%,比****年完成****万元增加****万元,增长%,其中:地方财政收入安排****万元,比XX年初预算****万元增加1****万元,增长%,比****年预计完成*****万元增加****万元,增长%。

分部门任务是:国税****万元,比****年年初预算****万元增长%,地税****万元,比****年年初预算****万元增长%,财政1****万元,比****年年初预算****万元增长8%。

根据收入预算和现行财政体制测算,****年全县总财力****万元,安排财政支出*****万元,收支相抵后,当年财政收支平衡。

(一)地方财政收入主要项目预算安排情况1、工商税收*****万元,比上年年初预算增长%,增加****万元。

2、耕地占用税、契税****万元,比上年年初预算增长25%,增加****万元。

3、罚没和行政性收费收入*****万元,比上年年初预算增长%,增加****万元。

4、专项收入****万元,比上年年初预算增长%,增加****万元。

5、其他收入****万元,与上年年初预算增长50%,增加****万元。

(二)支出预算分项目安排情况1、企业挖革改与科技三项支出*****万元(不含上级专项支出,下同),比上年预算增长16%。

2、农业部门事业费****万元,比上年预算增长9%。

3、林业部门事业费****万元,比上年预算增长8%。

4、水利、气象部门事业费****万元,比上年预算增长6%。

5、工交部门事业费*****万元,比上年预算增长14%。

6、文体广播电视事业费****万元,比上年预算增长13%。

7、教育事业费****万元,比上年预算增长9%。

8、科学事业费****万元,比上年下降18%。

9、卫生事业费****万元,比上年预算增长11%。

10、税务、统计、审计、财政部门事业费****万元,比上年下降25% 。

11、抚恤和社会福利救济费****万元,比上年预算增长41%。

12、社会保障支出****万元,与上年持平。

13、行政管理费*****万元,比上年预算增长8%。

14、公、检、法、司支出*****万元,比上年预算增长8%。

15、城市维护费****万元,与上年持平。

16、政策性补贴支出****万元,与上年持平。

17、专项支出9****万元,比上年预算增长7%。

18、其它支出****万元,与上年不可比(主要是办案费返还、归还世行贷款、乡镇税改转移支付、公务员医疗补贴和晋级工资预留等支出)。

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