民生资金自查报告
专项资金使用情况自查报告15篇

专项资金使用情况自查报告15篇专项资金使用情况自查报告1一、我市供销社按照《关于组织和度“新网工程”专项资金检查工作的通知》(辽供财[]21号)精神,制定了详细的检查方案,4月份为各项目单位的自检自查阶段,发现问题自行解决。
5月初市供销社成立了由领导带队,财务科、合作指导科相关人员组成的检查小组,5月7日-5月19日对我市所有项目单位,进行了逐家检查,做到文本、帐目、实地三个逐一对照,检查看基本上各家能做到三个环节相符,各别问题,提出了具体解决办法,要求在5月份之前完成整改。
二、总体建设情况(一)和度“新网工程”建设概况。
,新建和完善农资网点91家,日用品网点189家,再生资源回收网点122家,专业合作社25家,社区服务中心15家,农副产品交易市场2家,共444家。
投资2亿元,网点面积达到了16万平方米,销售额13亿元,利润5500万元,增加了4000个农村剩余劳动力就业,市场占有率达到了60%。
,新建和完善农资网点95家,日用品网点176家,再生资源回收网点79家,专业合作社24家,社区服务中心13家,农副产品交易市场1家,共388家。
投资2亿元,网点面积达到了24万平方米,销售额17亿元,利润7000万元,增加了4000个农村剩余劳动力就业,市场占有率达到了70%。
(二)和度政府对“新网工程”的政策与资金扶持情况。
市政府下发了《盘锦市新农村现代流通服务网络工程建设规划(—)》。
文件规定“从开始,市政府每年专项列支500万元资金用于扶持新网工程建设,各县区、乡镇亦要配套专项资金,对达到新网工程建设标准的新建、改扩建网点给予一定的补贴”。
大洼县政府无偿划拨土地34.5亩,约折合多万元,(三)和度“新网工程”建设的主要管理模式和特点。
我市供销合社系统抓住新农村现代流通服务网络工程建设这个中心不放松,采取连锁经营、物流配送等现代经营方式,全面落实“小超市、大连锁”,“小网点、大网络”的发展战略,通过上下协调、城乡互动、内外合作、联合发展,扎扎实实打基础。
专项资金自查报告10篇

【导语】不经意间,⼯作已经告⼀段落,回顾这段时间的⾟勤⼯作,存在着缺陷,为此⼀定要做好总结,写好⾃查报告。
以下是®⽆忧考⽹整理的专项资⾦⾃查报告,欢迎阅读!1.专项资⾦⾃查报告 为加强财政专项资⾦使⽤监督,促进专项资⾦规范管理,提⾼专项资⾦的使⽤效益,根据财发[20xx]125号⽂件精神,我公司对20xx年财政拨付企业的财政专项资⾦使⽤、管理进⾏了⾃查,现将⾃查情况报告如下: ⼀、20xx年⾄20xx年专项资⾦的收⽀基本情况 20xx年度共收到财政拨付项⽬资⾦20万元,其中:20万元列⼊递延资产科⽬,分项细化⽀出,购置设备⽀出3.9万元,⽤于项⽬研发购原料16.1万元。
通过⾃查的情况来看,单位领导负总责,能认真组织实施项⽬规划设计编制⼯作,并⽤好管好规划专项资⾦的使⽤。
专项资⾦的投⼊对企业的挖潜改造建设提供了资⾦⽀持,为企业的发展做出了积极的贡献。
专项资⾦管理和使⽤逐步规范,规划项⽬得到实施,资⾦效益⽇益体现。
⼆、项⽬经费⾃查内容及情况如下 1、对专项资⾦我公司认真执⾏财经法规及各项科技资⾦管理制度,针对我公司的财务制度及流程制定了符合我公司实际情况的研究开发经费管理办法及内部控制制度。
2、按照财经法规和公司的“研究开发经费管理办法”和内部控制相应制度对研发经费的使⽤进⾏了专项的会计核算,专项资⾦单独核算,设置了研发⽀出科⽬,核算内容确保了其真实、准确和完整性。
对于⽤于专项研发的资⾦我公司实⾏先审批后付款,完善的审批程度能保证资⾦了⼿续的完备性,相关档案资料定期存档专⼈保管。
3、我们严格按照项⽬申报时的预算和⽀出范围,实⾏以项⽬负责⼈审批专款,项⽬负责⼈不审批不付款的制度。
没有出现超值、超范围、挪⽤、占⽤、⾃⾏分解和擅⾃转拨科技专项资⾦的情况。
4、购⼊的⽤于研发项⽬的设备单独核算单独登记,如出现⽣产研发其他科技项⽬共享的情况单独核算摊销设备折旧。
5、我公司由会计⼈员和项⽬研发⼈员组成内部审计⼩组按项⽬预算进度实⾏季度审计,对不符合该项⽬的研发费⽤作出调整,没有出现拖延财务结账、长期挂账的问题。
民政资金自查报告

民政资金自查报告民政资金自查报告1为贯彻《全省涉农政策资金专项检查实施方案》文件精神,由镇纪委、财政所、民政办组成检查小组于6月7日进行自查,自查情况如下:一、涉农民政资金发放情况,我镇涉农民政资金发放情况如下:1、五保户272户,发放资金47.454万元。
低保户1493户,发放金额210.6334万元。
优抚对象121户,金额81.8万元。
残疾补助377户,金额14.3万元。
倒房重建1户,补贴资金1万元。
草危房补贴13户,补贴资金12.2万元。
二、涉农民政资金发放情况,我镇涉农民政资金发放情况如下:1、五保户272户,发放资金48.509万元。
低保户1525户,发放金额275.1707万元。
优抚对象121户,金额97.4万元。
残疾补助501户,金额29万元。
倒房重建2户,补贴资金16800元。
草危房补贴38户,补贴资金40.3万元。
三、涉农民政资金发放情况,我镇涉农民政资金发放情况如下:1、五保户270户,发放资金56.7874万元。
低保户1525户,发放金额360.9425万元。
优抚对象146户,金额133.4446万元。
残疾补助399户,金额30.2万元。
救灾补贴169户,补贴金额2.6万元。
倒房重建1户,补贴资金8400元。
草危房补贴91户,补贴资金90万元。
自查结果通过对民政涉农资金的自查,我镇在民政涉农补贴资金管理上,能严格按照资金分配、拨付、使用、监管等环节、程序的规定,全部通过“一卡通”发放到享受农户手里,没有出现截留、挪用、挤占、抵扣等现象。
民政资金自查报告2为进一步规范优抚、城乡低保、救灾、五保供养、农村敬老院建设等民政资金的发放、使用与管理,确保有限的资金真正用到困难群众和优抚对象身上,局总支高度重视,召开了会议进行专题研究,决定对全县民政资金使用情况进行一次全面系统地自查自纠。
为加大自查自纠工作力度,确保工作落在实处,不走过场,采取了如下几条措施。
一是积极主动向县委、政府领导汇报,给予支持,县委、县政府领导听取汇报后高度重视,县长文宗锋亲自过问,分管县长亲自抓,县民政局、监察局、财政局、审计局四个政府职能部门联合行文,下发了《关于对民政资金使用情况进行自查自纠的通知》,对自查自纠的指导思想、目的要求、自查范围、时间安排、组织领导进行了详细部署。
民生工程 自查情况汇报

民生工程自查情况汇报近期,我单位对民生工程进行了全面自查,现将自查情况向相关部门进行汇报。
一、基本情况。
自查时间,2022年10月1日-2022年10月15日。
自查范围,我单位所负责的民生工程项目。
自查目的,全面了解民生工程项目的进展情况,发现存在的问题并及时整改,确保项目顺利进行。
二、自查内容及发现问题。
1. 项目进展情况。
经过自查,我们发现民生工程项目整体进展顺利,各项工作均按计划进行。
但在部分项目中存在进度滞后的情况,需要加强督促和协调,确保项目按时完成。
2. 资金使用情况。
自查过程中,我们对项目资金使用情况进行了全面审核。
发现部分项目存在资金使用不规范的情况,需要加强财务管理,确保资金使用合规合理。
3. 工程质量。
在自查中,我们重点关注了民生工程项目的工程质量情况。
发现部分项目存在施工质量不达标的情况,需要及时进行整改,确保工程质量符合相关标准。
4. 安全生产。
安全生产是民生工程项目中至关重要的一环。
自查中我们发现部分项目存在安全隐患,需要立即进行整改,确保施工安全。
5. 环保问题。
在自查中,我们也对民生工程项目的环保情况进行了检查。
发现部分项目存在环保措施不到位的情况,需要加强环保意识,确保项目符合环保要求。
三、整改措施。
针对自查发现的问题,我们已经制定了相应的整改措施:1. 加强项目管理,确保项目进度和质量;2. 加强财务监管,规范资金使用;3. 加强施工监管,确保工程质量和安全;4. 加强环保意识,确保项目符合环保要求。
四、下一步工作计划。
1. 继续加强对民生工程项目的监督和管理,确保项目顺利进行;2. 加强对项目资金使用的监管,防止出现资金浪费和不当使用的情况;3. 加强对施工质量和安全生产的监督,确保工程质量和施工安全;4. 加强环保意识,确保项目符合环保要求。
以上就是我单位对民生工程自查情况的汇报,希望相关部门能够对我们的自查情况进行审阅,并提出宝贵意见和建议。
我们将继续努力,确保民生工程项目顺利完成,为民众提供更好的生活保障和服务。
民生实事自查报告

民生实事自查报告为进一步改善和发展民生,将教育民生工程落到实处,在上级党委政府和教育主管部门的坚强领导和悉心指导下,我局精心组织,科学调度,统筹安排,狠抓落实,各项民生工程开展顺利。
现将自查情况报告如下:一、主要进展(一)加快发展农村学前教育1.支持农村公办幼儿园和普惠性、低收费民办幼儿园发展。
投入44万元用于水城幼儿园第二期工程项目建设;投入305.7万元(其中省级资金116万元,县级资金189.7万元),其中省级资金25.8万元用于东门幼儿园功能改建和添置保教设备;省级资金90.2万元和县级资金189.7万元用于左拔镇公办中心幼儿园建设。
目前水城幼儿园改扩建二期工程项目正在招标中;东门幼儿园正在进行功能改建;左拔镇公办幼儿园已完成工程预算审核,正进行招标文件编制。
投入243万元用于55所农村普惠性幼儿园添置保教设备,其中22个幼儿园保教设备已经到位,33个幼儿园的保教设备正在招标中。
2.加大闲置校舍改扩建力度。
投入448.3万元(其中省级资金301.57万元,县级资金146.73万元)用于改扩建闲置校舍4所,目前赤石小学闲置校舍改建幼儿园竣工并投入使用;蔡屋小学、内良小学闲置校舍改扩建幼儿园正在建设中;水城幼儿园改扩建二期工程项目正在招标中。
3.增设附属幼儿园。
投入500万元用于增设农村学校附属幼儿园62所,全部完工并投入使用。
4.推进乡镇公办中心幼儿园建设。
投入3214.41万元(其中省级资金273.2万元,县级资金2941.21万元),在11个乡镇各新建一所公办中心幼儿园。
5.健全贫困幼儿资助体系。
学期初已下发通知到各校,要求学校认真摸底掌握贫困幼儿信息,建立和完善家庭贫困幼儿档案库,待上级资金到位后,及时组织评审和发放。
(二)强化城乡教育建设1.健全教师补充机制。
为建立一支数量充足、结构合理的教师队伍,2014年我县继续加大教师招聘力度,今年计划招聘教师192人;同时制定了优惠政策,吸引优秀人才到我县任教,如硕士研究生和获得校级优秀毕业生、优秀学生干部和奖学金的毕业生,经面试合格优先考虑录用,对教育部直属师范大学免费师范生直接录用,新聘教师试用期为一年,试用期间享受直接转正定级工资待遇。
民生政策落实情况自查报告

民生政策落实情况自查报告民生政策落实情况自查报告在当下这个社会中,我们使用报告的情况越来越多,报告包含标题、正文、结尾等。
一起来参考报告是怎么写的吧,下面是小编精心整理的民生政策落实情况自查报告,欢迎阅读与收藏。
民生政策落实情况自查报告1根据县政府紧急通知精神,我局及有关责任单位全面开展了民生政策执行落实情况的自查工作,努力确保党的惠民政策落实到位。
现将有关情况报告如下:一、加快发展养老、健康服务业的政策措施落实情况(一)深入学习国务院《意见》,领会精神实质。
国务院印发《关于加快发展养老服务业的若干意见》(国发〔20xx〕35号,我县高度重视,认真组织研学,深入学习研究《意见》,统一思想认识迅速贯彻落实,《意见》将社会养老服务体系上升为养老服务业,扩大了养老服务的内涵和外延,把养老服务业放在国家经济社会发展全局中来谋划和推进,努力使其成为保障和改善民生、调整结构、扩大内需、增加就业、促进转型的重要力量,这集中体现了我们党和国家对养老服务工作的最新认识和定位。
《意见》明确提出要逐步使社会力量成为发展养老服务业的主体。
在推进养老服务业发展过程中,要厘清政府与市场、社会在发展养老服务中的责任边界,政府要摒弃过去直管直办、大包大揽的做法,其主要职责是保障基本、统筹规划、制定政策、加大投入、培育市场、加强监管。
在机构养老中,政府主要承担公办养老机构建设,托底供养城乡“三无”老人、孤老优抚对象以及低收入的高龄、空巢、独居、失能等特殊困难老年人,着力鼓励支持社会力量兴办各类养老机构,重点发展家庭托老所、社区养老院等小型养老机构,为社会老年人提供多样化、多层次的养老服务;在社区居家养老服务工作中,政府主要承担城乡社区居家养老服务设施建设任务,打造服务平台,引导和支持社会组织和市场主体参与提供多样化的社区居家养老服务。
(二)县政府出台实施意见,全面建立推进养老服务事业发展政策支持体系。
根据《市人民政府关于加快养老服务事业发展的实施意见》文件精神,我县出台了《县人民政府关于加快养老服务事业发展的实施意见》,全面构建加快养老服务事业发展的政策支持体系。
专项资金使用情况自查报告范文

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资金使用自查报告

资金使用自查报告尊敬的领导、全体同事:大家好!我是某某公司的XXXX,今天我做了一份关于我们公司资金使用的自查报告,希望能够及时发现问题并加以改进。
首先,让我们来看一下公司在过去一段时间内的资金使用情况。
一、资金来源及总额根据公司财务部门的数据统计,公司目前的资金主要来源包括销售收入、股东投资、借款以及政府补贴等渠道。
截止到目前位置,公司总额为XXX万元。
二、资金使用情况1. 生产经营方面公司在生产经营方面主要用于购买原材料、支付工资福利、购置设备、缴纳税费等方面。
在过去一段时间内,公司生产经营资金使用情况较为合理,但也存在一些问题。
比如,在采购原材料方面,有时候出现了采购渠道不畅、价格波动较大等情况,导致成本增加;在支付工资福利方面,部分员工的福利待遇不尽如人意,可能会影响员工的工作积极性;在购置设备方面,有时候因为技术更新换代较快,可能出现购置的设备不能满足生产需求的情况。
2. 投资方面公司在投资方面主要用于开拓新市场、研发新产品、收购合并等。
在过去一段时间内,公司投资资金使用情况相对较好,但也存在一些问题。
比如,在开拓新市场方面,有时候出现了市场预期不准、市场调研不够等情况,导致资金的投入难以回笼;在研发新产品方面,有时候因为研发团队不够专业、不够创新,导致研发的产品不能完全满足市场需求;在收购合并方面,有时候因为谈判不顺、法律风险等因素,导致投资风险增加。
3. 财务管理方面公司在财务管理方面主要用于财务部门运营、风险控制、内部审计等。
在过去一段时间内,公司财务管理资金使用情况良好,但也存在一些问题。
比如,在财务部门运营方面,有时候部门之间沟通不畅、协同合作不够等情况,导致效率降低;在风险控制方面,有时候因为内部控制系统不健全、外部风险难以预测等因素,导致资金的流失;在内部审计方面,有时候因为审计人员专业水平不够、审计程序不够规范等情况,导致审计结果不准确。
通过以上的自查报告,我们发现了一些问题,我们将制定相应的整改计划,争取快速改进,提高公司的资金使用效率。
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民生资金自查报告篇一:民生资金管理使用情况自检自查报告民政专项资金管理使用情况自检自查报告为了切实加强各项救灾救济资金的监管,确保专款专用。
我乡高度重视,把此项工作作为重要事项来抓,并对该项工作周密部署。
现将自查情况汇报如下:一、成立组织机构,落实工作责任为确保农村低保资金、医疗救助资金、五保资金、高龄老人补助资金、临时救济资金的自查自纠工作取得实效,我乡成立了由分管副乡长罗应华为组长,社会事务办为成员的专项资金管理使用情况自查工作小组,认真开展自查工作。
二、资金管理情况各项资金账目实行专项管理专款专用,实行救灾资金项目公示公告制度。
审批程序严格按照城乡受助困难对象本人申请、村委会民主评议、乡人民政府审核、县民政局审批的原则。
我乡民政专项资金根据相关文件要求直接将资金打入受助户的存折实行社会化发放。
三、资金使用情况医疗救助资金共发放370000元;农村低保资金共发放元;五保资金共发放627719元;高龄老人补助资金共发放175800元;临时救济资金共发放48100元;通过自查,我乡的医疗救助资金,低保、五保资金,高龄老人补助资金,临时救济资金在管理使用上严格实行专款专用,重点使用的原则,无截留、挤占、挪用、贪污、套取、骗取资金的问题。
篇二:民生资金自查情况报告xxx中心小学XX年民生资金自查报告县教育局:XXX中心小学距离XX县城30公里,现有11个教学班,23名教职工,361个学生。
为了开展好XX年民生资金自查自纠工作,学校成立了以校长XXX为组长,党支部书记、XXX吴扬生为副组长,其它行政领导班子为成员的民生资金自查工作领导小组,对学校民生资金的收入和使用情况作了全面自查,特报告如下:一、学校收费合计:2759元。
(一)、春季收费合计:元:1、1——2年级学生共计97人,每人收取本子费7元,合计679元;2、3——6年级学生共计260人,每人收取本子费8元,合计2080元。
(二)、秋季收费合计:2759元:1、1——2年级学生共计97人,每人收取本子费7元,合计679元;2、3——6年级学生共计260人,每人收取本子费8元,合计2080元。
二、寄宿贫困生补助费:45000元。
春季教育局下拨我校寄宿贫困生补助费45000元,申请名额为90人,每生500元已按时按要求全部现金发放到学生及家长,同时已接受XX年的民生资金专项检查。
三、教师营养餐费:XXX元。
学校根据上级相关部门规定每天要求两名教师参与学生营养改善计划培餐付费工作,学校严格按照要求每天安排两名以上教师参与培餐并支付费用。
XX年共计上交培餐费用XXX元(其中春季上交XXX元,秋季上交XXX元)。
四、营养改善计划费用收入及支出情况:(一)、XX年收入:XXX元。
1、XX年春季收入:XXX元。
2、XX年秋季收入:XXX元。
(二)、XX年支出:XXX元。
1、XX年春季支出:XXX元。
2、XX年秋季支出:XXX元。
(二)、XX年结余:XXX元。
总之,XX年我校严格按照上级有关规定,坚持中央的八项规定和县级领导部门的相关要求,严格收费,严格把关,认真落实各项民生资金政策。
但也有不足之处,主要体现在XX年我校学生营养改善计划资金结余多,原因在于:一是管理营养餐的管理人员的更换,工作不熟悉,怕钱不够用,期间没有安排好资金的使用;二是上级下拨的营养改善资金的天数和学生实际上学用餐的天数不合,下拨资金的天数大于实际学生上学用餐的天数。
学校为了更好更合理开展好学生营养改善工作:一是强化管理员和相关领导的业务学习,提高管理水平;二是在XX年的学生营养改善计划中适当提高学生的餐标,把结余的资金全额用于学生的营养改善方面。
校长签字:报账员签字:自查小组成员签字:XXX中心小学XX年5月8日篇三:XX年部分民生资金监督检查报告.. 3XX年城乡低保资金监督检查报告根据区政府要求,组织个检查组,共余人,于XX年11月至XX年5月,先后对所辖个乡镇的XX年至XX年城乡低保资金管理使用情况进行了监督检查,现将检查情况报告如下:一、检查的基本情况和做法针对城乡最低生活保障资金进行了重点检查,共检查财政资金总额万元。
其中XX年万元,XX年万元。
调查城镇居民户人、农村居民户人,有问题资金万元,占检查财政资金总额的0.29%。
其中:虚报冒领等手段骗取资金3万元。
通过检查使我区城乡低保实现了动态管理、应保尽保、应退尽退,XX年二季度全区共取消城市低保户人,新增符合条件的低保对象户人;取消农村低保户人,新增符合条件的低保对象户人。
(一)检查评价主要对城乡最低生活保障资金管理使用情况以及政策执行效果等方面做出正面评价。
(二)主要做法(1)加强组织领导,统一安排部署,明确监督检查工作重点。
为了保证工作的顺利开展,成立民政局局长任组长,分管副局长和业务骨干组成的城乡低保清理监督检查整顿工作领导小组;各乡镇也成立了由分管领导、民政所长和包村干部组成的监督检查工作机构,分级负责组织开展工作,确保工作监督检查有序推进。
根据我区城乡低保的实际情况,制定下发了《区城乡低保监督检查实施方案》,明确了监督检查工作的指导思想、方法步骤、对象范围及时间要求等具体内容,并在全区民政工作会议上对工作进监督检查行了统一安排部署。
将监督检查工作的重点确定为低保对象中的C类对象,主要包括近期有征地、拆迁和其他大额收入的低保对象,35周岁以下的低保对象以及孤儿和其他应由专项救助解决的对象。
特别是严格清查纠正“人情保、关系保、政策保”的情况;清查是否有错保、漏保的情况,是否严格执行救助对象申报审批程序。
从而提高了城乡低保工作的监督检查针对性,保证了工作有序监督检查开展。
(2)深入宣传动员,创新工作机制,提高监督检查工作实效。
为了扩大这次专项清理行动的影响,提高监督检查工作的实效,我区多措并举加强了城乡低保的宣传工作。
一是利用会议和电视、网站等新闻媒体,对监督检查的目标、要求、范围监督检查、时间和对象进行广泛宣传,大力营造专项监督检查活动的氛围。
同时将清理整顿通知直接下发到各村、居委会,在乡村(居)两级公示栏张贴,让群众人人知情,个个参与,各乡镇办也根据本地实际,制定细化监督检查了措施,分头动员部署,形成了全民参与的工作局面。
二是设立了城乡低保义务监督员,区低保中心聘请了20名热心支持社会救助工作的人大代表、退休干部、社区老党员等各级各界干部群众为全区城乡低保义务监督员,各村(居)委也均成立了低保义务监督小组,吸收部分村(居)民代表参与城乡低保工监督检查作,并对日常城乡低保工作进行监督。
三是开通举报电话,畅通举报渠道,接受举报投诉和为群众提供政策咨询,接受社会各界对城乡低保工作的意见和建议,广泛获取城乡低保制度在运行中的信息,进一步细化了工作措施,拓展了监督检查工作的途经。
(3)细化工作措施,明确工作责任,全面开展工作监督检查。
为了做好此次城乡低保监督检查工作,区工作组与各乡镇办村(居)委联合行动,对全区正在享受保障待遇的城乡低保对象家庭情况进行全面入户清查。
在具体工作中采取了入户调查、走访调查等形式对城乡低保对象进行全面了解。
入户调查即工作组深入到低保对象家中,核对户口簿和低保本,详细查询低保对象收入状况,客观评估经济条件,并认真填写“城乡低保对象入户调查表”,将情况发生变化、目前已不再符合政策的保障对象及时清退;走访调查即工作组通过向正在享受保障待遇的城乡低保对象的邻里及村干部等知情人士了解情况,并填写“城乡低保对象走访调查表”,对群众反映可能已不符合保障政策的重点对象由乡镇入户进行二次复查,对经查实确已超出低保保障范围的补助对象予以取消。
在清查工作中,严格责任追究,落实“谁清查、谁签字、谁负责”的工作责任制,核查人员必须如实在调查表上签字,写明核查结论,对由于核查不认真全面、漏查、错查等出现问题,引发矛盾的追究核查人员的责任。
对清退对象讲清政策、说明理由,认真做好解释工作,争取他们的理解支持,并经公示无异议后停发或减发低保金,避免矛盾的产生和激化。
在中做到了应保尽保和应退尽退,实现了真正的动态管理、分类施保,监督检查取得了明显效果。
(4)完善监督检查制度建设、形成长效机制,巩固监督检查成果。
在此次全面工作的基础上,我们将根据过程中发现的问题,对已出台的相关制度进行梳理,对存在漏洞、不便操作不适应形势要求的方面,及时修改和完善,重点完善和抓好日常工作纪律、民主评议制度、监督举报制度、责任追究制度的长效落实。
充分利用公安、房管、车管、社保、工商、税务等相关部门的信息资源,对社保人员和死亡人员严格清理;详细了解掌握困难群众生产、生活情况,使需要救助的困难群众得到及时救助,应该退出的必须及时退出,做到进出有序;充分利用新闻媒体,把握正确的舆论导向,采取多种形式集中宣传低保政策,在全区范围内形成良好的舆论氛围;主动协调相关部门加强监督,强化工作纪律,纠正不规范的做法,确保低保制度的严肃性;积极接受群众监督,畅通信访渠道,由专人负责接受群众信访举报,专人负责核实处理,坚决杜绝徇私舞弊现象的发生。
三、发现问题的处理情况针对监督检查发现的问题,我们在进一步复核确定准确后,已先后全部取消低保资格(城市低保去年12月和今年1月、农村低保XX年四季度)。
取消低保的同时,对每一户下发违规资金收集通知书,限期追回多领取的低保金。
因力度大、措施严,除个别特殊户外,今年3月份已基本收回。
收回的36.5766万元违规资金已全部上缴区财政专户。
同时,责成6名在职工作人员所在单位按照有关规定对其作出党纪或政纪处分。
并对有关单位和相关责任人诫勉谈话、通报批评。
四、产生问题的主要原因及加强管理的意见和建议(一)发现问题的原因剖析城乡低保政策的实施,使大部分城乡困难家庭得到了救助,基本生活得到了保障,为维护社会和谐稳定做出了积极贡献。
但基层低保资金管理发放中仍存在一些问题,需要加以完善和提高。
一是申报时无法准确核实家庭收入。
目前低保家庭收入核查主要依靠工作人员通过入户调查的方式开展,并通过张榜公示等手段接受社会监督,但是现阶段居民隐性收入、隐性就业、人户分离现象普遍,家庭收入情况复杂,除了带有共性的银行存款无法核实、务工收入难以核实外,农村低保对象的饲养收入、农作物收入的估算也难以做到绝对准确,很难准确的测算低保户家庭收入,导致部分不符合低保标准的家庭享受低保。
二是重覆盖面轻保障标准。
虽然城乡低保保障标准每年都有增长,但与部分地方更为重视的覆盖面即提高保障人数相比,年年提高的覆盖面,无疑摊薄了困难群众的保障标准,数量有限的保障资金对于困难家庭来说无异于杯水车薪,难以解决实际问题。
三是管理手段落后,基层低保工作力量薄弱。
基层低保管理人员严重不足,有的乡镇配备一名民政工作人员,他们除负责社会救助、优待抚恤、五保供养、救灾救济、基层政权建设等民政业务以外,有的还要兼任文化、教育、卫生、残联等其它工作,致使乡镇办一级的民政工作者顾此失彼、穷于应付,对低保人员的管理就无法有效监管,致使出现了有的低保人员已经脱贫或已经死亡仍然领取低保的情况。