技术类管理表格汇总1

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附件1 项目业主基本情况调查表项目业主基本情况调查表- 84 -附件2 项目施工现场情况调查表项目施工现场情况调查表- 85 -附件3 项目投标评审表项目投标评审表- 86 -- 87 -附件4 项目投标总结表项目投标总结表- 88 -附件5 项目成本控制及措施计划表项目成本控制及措施计划表注:1、金额单位为万元。

2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项,或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。

- 89 -附件6 项目成本管理情况信息表)- 90 -- 91 -附件7 分工号主要物资需用数量明细表盘条圆钢螺纹钢螺纹钢砼水泥HPB235HPB235HRB335HRB3358mm(t)10mm(t)12mm(t)14mm(t)分工号主要物资需用数量明细表表格编号0901工程项目名称: 工号(单位工程):……技术负责人: 审核人: 编制人: 物资部接收人: 日期: 年 月 日序号工程部位C25(m3)P.O42.5(t)注:本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量,提交物资部门后,用于统计分劳务分包队限额供应数量;工程部位按以下示例进行填列:①桥梁:桩基(墩号+桩号)、承台(分墩号)、墩身(分墩号)、梁(编号)、桥面系(里程);②隧道:里程;③涵洞:垫层、底板、涵身、顶板、八字墙④路基:里程;⑤水工构筑物:垫层、底板(分区)、隔墙、池壁。

附件8 主要物资需用限(定)额数量总计划表主要物资需用限(定)额数量总计划表注:本表根据《主要物资需用数量明细表》及月度施工生产计划编制,书面移交给物资部门,用于编制月度物资采购(申请计划)。

- 92 -附件9 主要物资月度需用量计划表主要物资月度需用量计划表注:本表根据《主要物资需用数量明细表》按工号汇总后填列,交给物资部门后,用于项目经理部物资进货数量的总控。

- 93 -附件10 主要物资月度采购(申请)计划表主要物资月度采购(申请)计划表注:本表根据《主要物资月度需用量计划表》、库存盘点单、市场调查情况填列。

项目精细化管理一套表

项目精细化管理一套表

附件1工程业主全然情况调查表工程业主全然情况调查表表格编号0201工程名称工程地址工程规模投资额度工程用途估量开工时刻方案竣工时刻业主情况单位名称法人代表办公地点公司规模所属行业上级单位工程要紧负责人联系社会信誉合作方评价业主资金情况资金来源有无垫资要求资金到位情况垫资数额支付条件有无预付款进度款支付方式投标保证金额履约保证的方式及数额建设方对承包商要求与建设方接触情况描述竞争对手与业主关系描述工程设计情况建设方倾向性工程所在地政治、经济、社会环境分析建设方需求物资情况调查建设方指定分包的调查调查人审核人批准人时刻时刻时刻附件2工程施工现场情况调查表工程施工现场情况调查表表格编号0202 工程名称工程地址现场条件拆迁情况场地平坦通水情况通电情况道路情况污水排放要紧桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况及周边环境简图施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难咨询题制表人审核人批准人时刻时刻时刻附件3工程投标评审表工程投标评审表表格编号0203工程名称工程全然情况工程风险评估评估内容风险程度可采取的措施低高1 2 3 4 5一、商务及合同风险评估1 业主背景〔如国有背景应低〕2 产权背景〔如国有背景应低〕3 财经能力〔如财政资金应低〕4 业主人员态度、文化及合作5 如工程不能完成对企业的社会碍事6 合同无定量或要承包商算量的风险7 合同蓝本采纳风险8 合同条文苛刻程度9 履约保证金、质保金、延期罚款等1指定分包商/材料商治理风险1工程变更后处理风险1可索赔风险,包括工期等1被指定分包商/材料商索赔风险1结算风险附件4工程投标总结表工程投标总结表表格编号0204工程名称工程地址建设单位质量要求工期要求是否中标开标日期投标情况总结参加投标单位投标总价〔万元〕工期承诺质量承诺备注合计经济标排名技术标排名中标/未中标缘故分析制表人审核人批准人时刻时刻时刻附件5工程本钞票操纵及措施方案表工程本钞票操纵及措施方案表表格编号0801序号费用名称针对责任本钞票拟采取的要紧措施及本钞票落低点分析责任本钞票〔元〕方案本钞票〔元〕落低额〔元〕落低率〔%〕责任部门〔责任人〕1 人工费2 材料费〔1〕工程材料费〔2〕周转材料费3 机械使用费4 其他直截了当〔1〕临时设施费〔2〕平安措施费〔3〕其它费用5 间接费6 税金78 合计编制审核批准时刻时刻时刻注:1、金额单位为万元。

规范报监表

规范报监表

E.3 施工监理工作常用表格目录E.3.1 承包人用表目录E.4 施工监理工作常用表格CB01 施工技术方案申报表(承包[ ]技案号)说明:本表一式份,由承包人填写。

监理机构审签后,随同审批意见,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

CB02 施工进度计划申报表(承包[ ]进度号)合同名称:合同编号:说明:本表一式份,由承包人填写。

监理机构审核后,随同审批意见,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

CB03 施工图用图计划报告(承包[ ]图计号)合同名称:合同编号:说明:本表一式份,由承包人填写。

监理机构审签后,随同审核意见,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

CB04 资金流计划申报表(承包[ ]资金号)合同名称:合同编号:单位:说明:本表一式份,由承包人填写。

监理机构审签后,随同审核意见,承包人、监理机构、发包人各1份。

CB05 施工分包申报表(承包[ ]分包号)合同名称:合同编号:说明:本表一式份,由承包人填写。

监理机构审核、发包人批准后,随同审批意见,承包人、监理机构、发包人各1份。

CB06 现场组织机构及主要人员报审表(承包[ ]机人号)合同名称:合同编号:说明:本表一式份,由承包人填写。

监理机构审签后,随同审核意见,承包人、监理机构、发包人各1份。

CB07 材料/构配件进场报验单(承包[ ]材验号)说明:本表一式份,由承包人填写。

监理机构审签后,承包人2份,监理机构、发包人各1份。

CB08 施工设备进场报验单(承包[ ]设备号)合同名称:合同编号:说明:本表一式份,由承包人填写。

监理机构审签后,承包人、监理机构、发包人各1份。

CB09 工程预付款申报表(承包[ ]工预付号)合同名称:合同编号:说明:本表一式份,由承包人填写。

监理机构审签后,随同付款证书,承包人2份,监理机构、发包人各1份。

CB10 工程材料预付款报审表(承包[ ]材预付号)合同名称:合同编号:说明:本表一式份,由承包人填写。

工厂实用表格大全一

工厂实用表格大全一
b)只适用于某张订单,或只适用于客户指定的一定生产数量的产品(如:客户指定A订单中前1000 PCS使用不同的加工方法或包装方式…等);
c)只适用于某个特定时间段的临时性文件(如1个月、45天…等)。
5.7.2临时文件的编制和审批:对5.7.1 a)的临时文件,由部门负责人审批即可;对5.7.1 b)和5.7.1 c),按5.3《文件编制/审批权限表》权限批准。
5.6文件的受控/发放
5.6.1文件编写完成并经权限人员审批后,提供给到文控中心申请发行。
5.6.2文控中心对文件进行会审,发现文件存在明显的遗漏、矛盾、逻辑错误、基本内容不全、与其它文件相冲突…等现象时,将文件退回申请部门进行重新制定,待存在问题得到纠正后方可受控。
5.6.3文件在申请发行时,文件的电子档需同时发送到文控中心处进行保存。
(公司代码+文件代码+系列号)
记录/表格
各部门的各类表单/表格/报告
GD-FM-XXX
(公司代码+ FM +系列号)
5.3文件编制/审批权限
文件编制/审批权限表
文件类别
代码
编制
审核
批准
会签
质量手册
QM
品质经理
——
总经理
——
程序文件
QP
部门主管/经理
——
总经理
——
工作流程/作业指引/操作指导书
WI
部门主管/工程师/授权人员
5.6.4 DCC文控员接收到需发放的文件正本及电子档后,根据《受控文件发放一览表》或文件上列明的文件发放部门,复印相应的份数、加盖“受控文件”印章,并在《受控文件发放/回收登记表》中进行登记后,通知相关部门领取文件。
5.6.5领取文件时,须对照所需领取文件的名称/版本/份数,在《受控文件发放/回收登记表》上签名确认。

技术状态管理计划(含表格)

技术状态管理计划(含表格)

技术状态管理计划1 引言1.1技术状态管理的目的和范围将产品技术状态形成文件,在产品寿命周期的所有阶段,对产品技术状态进行严格控制,确保产品功能特性和物理特性符合规定要求。

确保参与产品研制开发、生产制造、服务全过程的所有人员,在产品寿命周期的任一时间能够使用正确有效的文件;适用于我厂军工产品设计开发过程、生产过程、检验和试验过程、与顾客有关的过程技术状态控制。

1.2 产品的简要说明我厂军工产品有硅二极管、场效应管系列。

硅二极管涵盖了开关管系列、稳压管系列;场效应管涵盖了结型场效应管系列、M0S场效应管系列和恒流管系列。

开关稳压二极管的封装为DO-35、LL-34玻璃封装,场效应晶体管、恒流管为金属封装形式。

1.3 技术状态管理计划的主要特点及实施方法的概述技术状态管理主要包括以下几部分内容:技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实、技术状态审核。

具体实施方法按第5~8条款要求执行。

2 相关文件GJB33A-1997 半导体分立器件总规范GJB3206A-2010 技术状态管理QZJ840611 半导体二、三极管“七专”技术条件QZJ840612 中小功率N沟道耗尽型场效应管“七专”技术条件QHA/QWJ-22 技术文件管理制度3 定义3.1 技术状态在技术文件中规定的并且在产品中达到的功能特性和物理特性。

3.2功能特性产品的性能指标和涉及约束条件,如产品技术指标、使用保障特性等。

3.3物理特性产品的形体特征,如结构、尺寸、表面状态、形状、公差、质量等,又称实体特性。

3.4 技术状态项技术状态项即能满足最终使用功能,并被指定作为单个实体进行技术状态管理的硬件、软件或集合体。

3.5功能技术状态文件规定产品的功能特性和验证要求的技术状态文件。

3.6分配技术状态文件规定技术状态接口特性、从高一层技术状态分配下来的功能和接口特性、附加的设计约束条件,以及上述特性的验证要求的技术状态文件。

3.7产品技术状态文件规定技术状态项所有必需的功能特性、物理特性,以及验收、使用、保障和报废的要求的技术状态文件。

(完整版)山东省建筑工程施工技术资料管理规程表格

(完整版)山东省建筑工程施工技术资料管理规程表格

工程概况表附:建筑总平面图、建筑立面图、建筑剖面图。

本表由施工单位填写。

山东省建设工程质量监督总站监制工程项目施工管理人员名单山东省建设工程质量监督总站监制施工现场质量管理检查记录施工组织设计、施工方案审核表注:附施工组织设计、施工方案山东省建设工程质量监督总站监制技术交底记录注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。

山东省建设工程质量监督总站监制开工报告工程竣工报告注:工程竣工报告,由施工单位填写。

有监理的工程竣工报告还应由项目总监签署监理意见。

山东省建设工程质量监督总站监制混凝土开盘鉴定预拌砼运输单(正本)预拌砼运输单(副本)注:本表的正本由供应单位保存,副本由施工单位保存。

山东省建设工程质量监督总站监制混凝土浇灌申请书注:1.本表由施工单位填写并负责审核,由项目监理工程师审批。

2.“技术要求”栏应依据混凝土合同的具体要求填写。

山东省建设工程质量监督总站监制砼拆模申请单注:1.本表由施工单位填写并负责审核,由项目监理人员(建设单位项目技术负责人)审批。

2.拆模时混凝土强度规定:当设计有要求时,应按设计要求;当设计无要求时,应按现行规范要求。

3.如结构类型复杂(结构跨度比较大)或平面不规则,应附拆模平面示意图。

山东省建设工程质量监督总站监制图纸会审、审计变更、商洽记录汇总表注:图纸会审、审计变更、商洽记录附后。

项目(专业)技术负责人:山东省建设工程质量监督总站监制图纸会审记录设计变更通知单山东省建设工程质量监督总站监制工程洽商记录设计交底记录工程定位测量方线记录汇总表注:定位、测量防线记录附后。

项目(专业)技术负责人:项目质检员:山东省建设工程质量监督总站监制工程定位测量记录基槽验线记录楼层平面放线记录楼层标高抄测记录材料、构配件进场检验记录表合格证贴条(合格证粘贴处)山东省建设工程质量监督总站监制复印件(或抄件)贴条(复印件或抄件粘贴处)山东省建设工程质量监督总站监制钢材合格证和复试报告汇总表项目(专业)技术负责人:质量检查员:日期:山东省建设工程质量监督总站监制水泥出厂合格证(含出厂试验报告)、复试报告汇总表项目(专业)技术负责人:质量检查员:日期:山东省建设工程质量监督总站监制砖(砌块)出厂合格证、出厂检验报告、复试报告汇总表项目(专业)技术负责人:质量检查员:日期:山东省建设工程质量监督总站监制混凝土外加剂(及其他材料)产品合格证、项目(专业)技术负责人:质量检查员:日期:山东省建设工程质量监督总站监制防水和保温材料合格证、复试报告汇总表项目(专业)技术负责人:质量检查员:日期:山东省建设工程质量监督总站监制(其他)建筑材料材料合格证、复试报告汇总表项目(专业)技术负责人:质量检查员:日期:山东省建设工程质量监督总站监制混凝土试块试压报告汇总表注:1.fcu,i——第i组混凝土试压强度代表值。

项目管理表格大全(原稿)

项目管理表格大全(原稿)

项目管理表格大全(原稿)-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN项目管理表格大全I 项目经理部 15 ------------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

II 项目进度控制 64 --------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

III 项目质量控制 98 -------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

IV 项目安全控制 109 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。

V 项目成本控制 109 ------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

VI 项目分包管理 109 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。

VII 项目现场管理 109 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。

VIII 项目合同管理 109 ----------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

晋升降级及职级管理制度(附表格)

晋升降级及职级管理制度(附表格)

员工晋升降级管理制度第一章总则一、目的为达到人尽其才、各尽其能的目的,达成优良的工作绩效,促使本公司职务升迁管道畅通,满足公司和员工个人发展需要,提高公司和员工个人的核心竞争力,进而提升经营绩效,特制定本管理办法。

二、范围适用于公司所有员工。

三、基本原则(1)德能和业绩并重的原则。

晋升需全面考虑员工的个人素质、能力以及在工作中取得的成绩。

(2)逐级晋升与越级晋升相结合的原则。

员工一般逐级晋升,为公司做出了突出贡献或有特殊才干者,可以越级晋升。

(3)双通道的原则。

员工可以在技术上深入发展,也可以在管理上发展,可以沿一条通道晋升,也可以随着发展方向的变化而调整晋升通道。

(4)能升能降的原则。

根据绩效考核结果,员工职位可升可降。

(5)职位空缺时,首先考虑内部人员,在没有合适人选时,考虑外部招聘。

四、晋升需具备的条件:(1)具备较高职位的技能;(2)相关工作经验和资历;(3)在职工作表现及操行;(4)完成职位所需的有关训练课程;(5)具有较好的适应性和潜力。

五、晋升核定权限:(1)高层(总经理、总监级)由董事长提议,经董事会核定;(2)经理(副经理)、工程师、部门主管级以上由总裁办管理评审小组核定;(3)各部门主管级以下人员,含专员、助理或助理工程师等级别,由公司总裁办助理及行政人事部核定;六、管理职责划分行政人事部负责员工晋升工作的组织、任职资格条件的审查、任职公布等业务运作,是员工晋升的具体执行部门。

各用人部门负责向公司推荐符合晋升条件的员工;由员工主动提出晋升时,任职部门负责对其任职条件进行初步核查。

第二章员工职业发展通道一、双通道的设立公司职业发展体系分为员工职业发展体系与干部领导力体系;公司员工依据所从事职位,必须且只能选择对应的某一职位类作为职业发展通道;同时为保证管理人员从事管理工作的同时不断提升专业水平,除董事局管理人员以外,其他管理人员必须同时选择市场族、技术族的某一职位类作为其专业的发展通道,走双通道发展。

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产品名称 _____________________________ 操作人____________________________________ 时刻段 ___________________
产品名称 _____________________________ 操作人____________________________________ 时刻段 ___________________
产品名称 _____________________________ 操作人____________________________________ 时刻段 ___________________
JS- XL/BD---01
XX部试验任务单
年月曰试验名称______________________________________ 内容及目标_____________________________________
开工时刻_______________________________________ 完成时刻_______________________________________ 任务下达人_____________________________________ 承担人_________________________________________ 完成情况_______________________________________
验收人_________________________________________
JS -XL/BD---02
XX部生产任务单
年月曰产品名称______________________________________
产品数量______________________________________
产品规格______________________________________
包装形式______________________________________
开工时刻______________________________________
完工时刻______________________________________
任务下达人____________________________________
承担人________________________________________
完成情况:数量_______________________________
品质______________________________ 验收人________________________________________
JS- XL/BD---04
XX部产品入库明细表
JS -XL/BD---05
XX部完成产品及原料消耗报表
_____ 年_________ 月日
产品名称___________________ 入库数量__________________ kg 包装是否合格___________
填表人审核人
JS-XL/BD---06
XX部实验记录
年月日。

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