办公用品申购、领用、发放管理制度(总4页)
办公用品申购、领用、发放管理制度范本

办公用品申购、领用、发放管理制度范本一、总则为规范办公用品的申购、领用、发放流程,提高办公用品的利用率和管理效率,特制定本办公用品申购、领用、发放管理制度。
二、申购流程1.申购人员需在办公用品需求发生前,填写《办公用品申购单》,明确申购品目、数量和预计使用时间。
2.申购单需经申购人员所在部门负责人审核签字。
3.财务部对申购单进行审核,确认相关经费是否可用,并进行预算控制。
4.申购单通过后,由行政部门负责向指定的供应商下达采购指令。
三、供应商管理1.行政部门应定期与供应商进行供需信息的沟通,并建立供应商库,更新供应商的信息。
2.采购部门应按照相关规定制定采购方案,选择符合要求的供应商进行投标,确保采购过程的公正、透明。
四、领用流程1.办公用品领用需填写《办公用品领用单》并注明领用的品目、数量等信息。
2.领用单需经领用人员所在部门负责人审核签字。
3.行政部门负责核对库存,并对领用单进行登记。
4.行政部门按领用单的要求统一发放办公用品。
五、发放管理1.行政部门应定期进行库存盘点,确保库存数据的准确性。
2.对于大型和重要办公用品,行政部门应制定专门的发放方案,并进行保管和管理。
六、使用责任1.办公用品的领用人员必须妥善使用、存放办公用品,不得私自借给他人使用。
2.如发现办公用品损坏或丢失,领用人员应立即向行政部门报告,并按规定进行赔偿。
3.对于长期未使用的办公用品,行政部门有权对其进行回收或者重新分配。
七、绩效考核1.行政部门应按照办公用品的实际使用情况,对各部门进行绩效考核。
2.办公用品使用率和库存管理情况将纳入绩效考核的重要指标。
八、违规处理1.对于违反本制度的行为,行政部门有权给予相应的处罚,轻则口头警告,重则停止办公用品的领用权利,并承担相应的责任。
2.对于故意浪费和挥霍办公用品的行为,行政部门有权追究其经济责任,并将其列入失信人员名单。
九、附则1.本制度由行政部门负责解释和修订。
2.本制度自发布之日起生效,并废止先前的任何类似制度。
办公用品申请购买与领用管理制度(4篇)

办公用品申请购买与领用管理制度一、申请购买办公用品的流程:1.员工根据需要填写办公用品购买申请单,包括申请人姓名、部门、联系方式、申请日期、申请物品名称、数量、用途等信息。
2.申请单需要经过部门经理或主管的审批。
3.经过审批后,申请单交给采购部门进行采购,采购部门负责核对申请物品的规格、型号、价格等信息,并进行比价和选择供应商。
4.采购完成后,采购部门将办公用品交付给申请人,并通知财务部门付款。
5.申请人在领取办公用品时需要在相关文件上签字确认。
二、领用办公用品的管理制度:1.办公用品领用是根据员工的具体需求进行的,员工需要填写领用单,填写领用人姓名、部门、联系方式、领用日期、领用物品名称、数量等信息。
2.领用单需要经过部门经理或主管的审批。
3.领用物品需要在物品领用登记簿上进行登记,包括物品名称、规格、型号、领用人、领用日期等信息。
4.领用的办公用品必须按照办公用途进行使用,不得私自转借或私自外借。
5.办公用品的报废、损坏或丢失需要及时向上级主管报告,并按照相关规定进行处理。
以上是办公用品申请购买与领用管理制度的基本内容,具体操作细节可以根据公司实际情况进行调整和完善。
办公用品申请购买与领用管理制度(2)第一章总则第一条为规范公司办公用品的申请购买与领用管理,提高公司资源利用效益,制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有部门和员工。
第三条办公用品指供员工办公所需的各类物品,包括但不限于办公文具、办公设备等。
第四条办公用品的申请购买需符合实际需要,并按照公司财务预算进行管理。
第五条办公用品的领用要求合理且有序,遵守使用规定,确保合理使用和节约。
第六条办公用品的申请购买与领用应遵循公开、公平、公正、公安四公原则。
第七条公司将通过规范的流程和制度,确保办公用品的申请购买与领用的公正和透明。
第八条具体的办公用品申请购买与领用流程和责任分工由公司行政部门负责制定和管理。
第二章办公用品申请购买第九条办公用品的申请购买需通过公司内部系统进行,申请人应填写相应的申请表格并提交。
办公用品申请购买与领用管理制度范本(3篇)

办公用品申请购买与领用管理制度范本一、目的与范围该制度的目的是为了统一办公用品的申请、购买和领用流程,保证办公用品的合理利用和使用,并加强对办公用品的监管管理。
适用于本单位所有员工在办公场所使用的办公用品。
二、申购申请1. 员工在使用办公用品之前,必须提前填写办公用品申购申请表,明确需要购买的物品的名称、数量和用途,并由上级主管审核签字。
2. 员工提交申购申请后,由行政部门负责办公用品的采购工作,根据申请表上的物品名称和数量进行购买。
三、购买流程1. 行政部门根据申购申请的物品名称和数量进行采购,并及时与供应商联系,核对价格和交货期。
2. 行政部门收到货品后,核对商品的名称和实物数量,并填写入库单据。
3. 若有不符合要求的货物,行政部门应及时与供应商联系,要求退换或补发。
四、领用管理1. 各部门需要使用办公用品时,必须填写领用单,详细说明领用物品的名称、数量和用途,并由部门主管审核签字。
2. 部门主管核对领用单与实物的一致性,并签字确认后,由领用人员签字领取物品,并由签收人员登记。
3. 领用人员必须妥善保管办公用品,不得私自挪用、丢失或乱放。
4. 领用人员在不再使用办公用品时,应归还给行政部门,同时填写归还单,并由上级主管审核签字确认。
5. 如果领用的物品损坏或质量出问题,领用人员应及时向行政部门报告,行政部门负责处理并及时补充。
五、监督与检查1. 行政部门定期对办公用品的库存数量进行盘点,核对库存与账目的一致性。
2. 行政部门负责监督各部门领用办公用品的数量和合理性,及时发现问题并处理。
3. 部门主管有权对领用人员使用办公用品的情况进行检查,对违反规定进行相应的纪律处分。
六、制度的执行与修订1. 本制度由行政部门负责执行,各部门和员工必须严格遵守。
2. 如有需要对本制度进行修订,应经过相关部门确认,并进行公示通知,确保全员了解。
以上为办公用品申请购买与领用管理制度的范文,可根据具体需要进行相应的修改和完善。
办公用品申购、领用、发放管理制度(5篇)

办公用品申购、领用、发放管理制度一、总则办公用品是指用于办公、工作以及公共服务的各类物品,包括但不限于文具、纸张、耗材、电子设备等。
为了规范办公用品的申购、领用、发放管理,提高办公效率和经费使用效益,制定本管理制度。
二、申购管理1. 申购范围所有需要办公用品的部门及人员。
2. 申购方式(1)采用网络申购系统进行办公用品申购;(2)申购前要进行预算核定,并由部门负责人进行审批;(3)申购单应包含申购日期、申请部门、申购物品、数量、规格型号、预算核定等内容。
3. 申购审批(1)各部门负责人或相关人员对申购单进行审批,确保申购物品与实际需求相符;(2)审批通过后,申购单交由采购部门进行采购。
4. 申购事项变更凡申购事项有变更的,申请部门应及时与采购部门联系协商处理。
三、领用管理1. 领用范围本单位所有员工均可领用办公用品,但需符合实际工作需要。
2. 领用方式(1)员工按照实际需求,在设定的领用时间及地点领取办公用品;(2)领用前需出示有效的工作证明或身份证明。
3. 领用限额不同级别的员工有不同的领用限额,领用额度由人力资源部门根据实际需求和预算核定决定。
4. 领用记录领用人员应在领用时填写领用登记表,包括领用日期、领用部门、领用物品、数量等,并由领用部门负责人进行核对签字。
四、发放管理1. 发放范围(1)办公用品根据实际需求定期发放给各部门及员工;(2)如有特殊需求,部门负责人可向采购部门提出发放申请,经审批后发放。
2. 发放方式(1)统一发放:由采购部门根据实际需求统一发放办公用品;(2)个别发放:根据特殊需求,采购部门可以个别发放办公用品。
3. 发放记录采购部门应建立完善的发放记录,包括发放日期、发放部门、发放物品、数量等。
五、办公用品管理1. 采购管理(1)采购部门在进行办公用品采购时,要遵守相关法律法规和采购制度;(2)采购部门要严格按照预算核定进行采购;(3)采购部门要保证采购的办公用品质量符合国家标准。
办公用品申请购买领用制度模版(4篇)

办公用品申请购买领用制度模版办公用品是企事业单位日常工作必不可少的物资,保障了正常的办公运转。
为了明确办公用品的采购和领用流程,有效管理办公用品的使用,提高办公效率,制定一套办公用品申请购买领用制度是必要的。
下面是一份办公用品申请购买领用制度的范文,供参考。
一、目的和适用范围1. 目的:明确企事业单位办公用品的申购和领用流程,规范办公用品的使用,提高办公效率。
2. 适用范围:本制度适用于企事业单位所有人员。
二、基本原则1. 节约用品,杜绝浪费,避免不必要的购买。
2. 统一采购,规范管理,确保办公用品的质量和正常供应。
3. 办公用品的领用必须符合工作需要,不得私自领用或外借,确保办公用品的合理分配和利用。
三、办公用品的申购流程1. 部门负责人确定需购买的办公用品种类和数量,并填写办公用品申购单。
2. 办公用品申购单需要载明申请人、部门、办公用品名称、规格、单位、数量、申请理由等基本信息。
3. 部门负责人审核申购单,确认申购用品的合理性和必要性。
4. 部门负责人将申购单提交给采购部门,由采购部门确认供应商并进行采购。
5. 采购部门核实价格和货期,并在办公用品申购单上进行记录。
6. 采购部门完成办公用品的采购后,将采购清单反馈给部门负责人。
四、办公用品的领用流程1. 申请人填写办公用品领用单,详细列明需要领用的办公用品名称、规格、单位、数量等信息。
2. 办公用品领用单需要得到部门负责人的审批签字。
3. 申请人将办公用品领用单交给后勤管理部门进行办理。
4. 后勤管理部门核实申请人的领用需求和库存情况,确认申请人可以领用相应的办公用品。
5. 后勤管理部门将领用的办公用品发放给申请人,并在办公用品领用单上进行记录。
6. 申请人在办公用品领用单上签字确认物品的领用。
五、其他内容1. 办公用品库存要进行定期盘点,确保库存的准确性和完整性。
2. 办公用品的采购和领用要进行台账管理,记录采购和领用的信息。
3. 办公用品的领用请合理使用,不得用于个人目的或私自外借。
公司办公用品申领管理制度(4篇)

公司办公用品申领管理制度1. 申领资格:只有正式员工有资格申领办公用品,包括全职和兼职员工。
2. 申领流程:员工需要在指定的申领表上填写申领物品的名称、数量和用途,并由直属上级审批。
3. 申领周期:员工可以根据实际需要申领办公用品,但每个员工每个月的申领数量应控制在合理范围内。
4. 申领数量限制:根据部门的实际需要和预算限制,公司会对每种办公用品设定一个固定的月度限额。
5. 物品发放:审批通过的申领会在较短时间内配给员工。
发放可以通过物品领取中心或者直接交给申领者。
6. 归还管理:员工需要在使用完毕后及时归还废品或者报废,特殊情况需要保留的需提前申请并得到批准。
7. 损耗和责任:员工在使用办公用品时应妥善保管,如有丢失或损坏需要赔偿或承担相应责任。
8. 库存管理:库管人员负责定期盘点办公用品库存,并提供准确的库存数据,以便及时补充和调配。
9. 预算控制:公司会根据需要设定每个部门的年度花费预算,并对申领数量和花费情况进行监控和控制。
10. 违规处理:对于违反申领管理制度的行为,公司有权采取相应的纪律处分,包括警告、罚款和停止申领权等措施。
公司办公用品申领管理制度(二)第一章总则第一条为了规范公司内部办公用品的申领管理,确保办公用品的合理使用和资产的安全保障,特制定本制度。
第二章申领范围第二条本制度适用于公司内所有员工对办公用品的申领和使用。
第三条办公用品包括但不限于纸张、笔记本、笔、文具、办公设备等。
第四条办公用品的申领需符合公司的业务需要和管理规定。
第五条不允许将办公用品以任何形式转借、转让或出售给其他员工或外部人员。
第三章申领程序第六条员工需要提前向所属部门或行政人员提交申领办公用品的申请。
第七条申请需包括以下内容:申请人姓名、申请日期、所属部门、申领数量和品种、使用理由等。
第八条所属部门或行政人员根据实际需求进行审批,并在纸质申请单上签字确认。
第九条审批通过后,行政人员会将申请人的申请单及时转交给仓库人员进行发放。
办公用品申购、领用、发放管理制度(2篇)

办公用品申购、领用、发放管理制度一、申购管理制度1. 公司内部各部门需按照实际需求进行办公用品的申购。
申购内容应包括具体的物品名称、规格型号、数量、单位、预算费用等相关信息。
2. 申购需填写申购单,并由相关部门负责人审批后提交给采购部门进行采购。
申购单应包括申购人、审批人、申购日期等相关信息。
3. 采购部门应根据申购单的内容、预算额度等信息进行采购,并及时与申购人联系确认具体采购方案。
二、领用管理制度1. 办公用品的领用需经过申购审批程序后方可进行。
申购仅限于符合实际需要的办公用品,不得超出预算范围。
2. 领用人应填写领用单,并经过领导或相关部门负责人审批后方可领用。
领用单应包括领用人、领用日期、物品名称、规格型号、领用数量等相关信息。
3. 领用各部门应根据实际需要进行合理的领用,不得浪费和挤占资源。
领用人应妥善保管办公用品,不得私自转借或挪用。
三、发放管理制度1. 采购部门应按照领用单的内容进行办公用品的发放。
发放时需核对领用单上的物品名称、规格型号、数量等信息,并在物品发放清单上登记。
2. 领用人应凭领用单和发放清单到指定地点领取办公用品。
领用人需在签收单上签字确认收到相应物品。
3. 采购部门应做好办公用品发放记录,包括发放日期、发放物品、领用人等信息,以备日后查验。
四、维护与报废管理1. 领用人应妥善使用和保管领用的办公用品,不得私自出售、转让或私用。
2. 办公用品的报废应经过合规程序,由相关部门负责人审批后方可进行。
报废应填写报废申请单,并注明报废原因、报废物品、报废时间等相关信息。
3. 采购部门应按照报废申请单的内容进行报废处理,并做好报废记录,以备查验。
以上为办公用品申购、领用、发放管理制度的基本内容,可根据实际情况进行相应调整和补充。
办公用品申购、领用、发放管理制度(二)办公用品申购、领用、发放管理制度1.适用范围本管理制度适用于公司所有部门及员工。
2.申购管理(1)员工需向所属部门提出办公用品申购需求,包括具体物品名称、数量、用途等。
公司办公用品申领管理制度(4篇)

公司办公用品申领管理制度1. 申领资格:只有正式员工有资格申领办公用品,包括全职和兼职员工。
2. 申领流程:员工需要在指定的申领表上填写申领物品的名称、数量和用途,并由直属上级审批。
3. 申领周期:员工可以根据实际需要申领办公用品,但每个员工每个月的申领数量应控制在合理范围内。
4. 申领数量限制:根据部门的实际需要和预算限制,公司会对每种办公用品设定一个固定的月度限额。
5. 物品发放:审批通过的申领会在较短时间内配给员工。
发放可以通过物品领取中心或者直接交给申领者。
6. 归还管理:员工需要在使用完毕后及时归还废品或者报废,特殊情况需要保留的需提前申请并得到批准。
7. 损耗和责任:员工在使用办公用品时应妥善保管,如有丢失或损坏需要赔偿或承担相应责任。
8. 库存管理:库管人员负责定期盘点办公用品库存,并提供准确的库存数据,以便及时补充和调配。
9. 预算控制:公司会根据需要设定每个部门的年度花费预算,并对申领数量和花费情况进行监控和控制。
10. 违规处理:对于违反申领管理制度的行为,公司有权采取相应的纪律处分,包括警告、罚款和停止申领权等措施。
公司办公用品申领管理制度(2)是为了规范和管理公司办公用品的申领和使用,确保办公用品的合理分配和有效利用。
下面是一个参考的办公用品申领管理制度:1. 申领范围和数量:- 员工可以根据工作需要申领办公用品,包括但不限于纸张、笔记本、文件夹、文具、打印墨盒等。
- 每位员工每个月的总申领数量有限制,具体数量由公司根据不同岗位和工作需要确定并告知员工。
2. 申领流程:- 员工需要填写办公用品申领单,详细列明需要申领的物品和数量。
- 申领单需要经所在部门领导审核,确认申领的合理性和必要性。
- 部门领导审核通过后,申领单交给行政部门处理,由行政部门进行采购和发放。
3. 申领审批和控制:- 行政部门根据申领单的审批结果进行采购和发放办公用品。
- 行政部门根据申领单的数量限制和库存情况进行统一控制,确保申领数量在合理范围内。
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办公用品申购、领用、发放管
理制度(总4页)
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为规范管理公司办公用品、易耗品的申购、领用及发放,特制定本办法。
一、适用范围
公司各部门及全体员工。
二、办公用品/易耗品分类
1.固定资产类办公用品:办公电脑(笔记本)、传真机、打印机、碎纸机、投影仪等。
2.高值非消耗类办公用品:办公家具、空调、电话机、U盘、移动硬盘、白板、书柜、电风扇、电脑包等。
3.高值消耗类办公用品:墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。
4.低值消耗类办公用品:
(1)笔类:中性笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔等;
(2)册类:文件夹(盒/筐)、板夹、拉边袋、档案盒(袋)、名片夹(盒/册)、支票夹等;
(3)纸本类:笔记本、标签纸、便签纸等;
(4)刀器类:计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、刀片、美工刀等;
(5)夹钉类:装订条(圈)、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等;
(6)耗材类:打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等;
(7)其他类:胶水(棒)、胶带、双面胶、涂改液(带)、笔筒、尺子、橡皮、印台(油)、电池、塑封皮、公司印刷品、纸杯、茶叶、咖啡、瓶装矿泉水、洗手液、空气清新剂、抹布等、餐巾纸等;
三、办公用品/易耗品的申购、发放、领用
1.办公用品申请需填写《物品申购单》,办公用品的申请人为部门主管。
2.第1、2、3类固定资产类、高值非消耗类、高值消耗类办公用品如需申购,由各部门主管/经理在每月20日前提出申请,填写《物品申购单》,且注明申请领用人姓名及领用项目明细(高值非消耗类办公用品单位价值超过100元,需财务主管同意),部门主管/经理签字后,呈送财务审批,审批后将《物品申购单》提交行政人事部(部分物品由采购部进行购买)统一采购。
3.
临时急需办公品或大促等特殊情况除外。
4.第4类低值消耗办公用品即常用办公用品/易耗品,由行政人事部将根据日常办公需要和当月库存量以及领用进度,进行批量购买。
5.行政人事部于申请当月月底采购完毕,如是部门特别指定购买的物品统一发放至部门主管处,由部门主管签收发放至具体使用人,日常办公用品/易耗品则由个人按照物品领用单规范领用。
6.对于高档耐用、但不常用的办公用品,各部门间应尽量协调相互借用,
原则上不重复购置。
办公设备出现故障,由行政人事部负责协调和联系退换、
保修、维修、配件事宜。
7.各部门要控制和合理使用办公用品,杜绝浪费现象。
部分办公用品:签
字笔(芯)、圆珠笔(芯)、线圈本(换芯)、记号笔、、计算器、鼠标、键
盘、打印纸(正反面使用)等,鼓励大家以旧换新,低碳、经济使用。
9.离职员工在办理离职或交接手续时,应将所领用的办公用品(消耗类办
公用品除外)如数归还。
有缺失的应照价赔偿,否则不予办理相关手续。
四、办公用品/易耗品的出入领用
1.所有物品采购回公司后都应办理入库手续,由行政人事填写入库单,将仓库里所有物品明细资料输入电脑,包括物品名称、规格、型号、单价、数量均需详细记录,便于日后管理和查询。
3.部门及员工领用物品时必须填写《物品领用单》,行政人事负责给各个部门建立物品领用登记台帐,月底交由财务部汇总,由财务部核算各部门每月的办公成本费用。
4.行政人事部每月须对仓库进行盘点,核实入库物品、出库物品及库存物品相符。
五、报销规定
1、各类采买物品,行政人事部做好采购物品清单(物品名称、型号、单价、数量、金额)
每种物品必须有购买收据/凭证,交于财务,审核通过,如实报销。
六、表格
附件一、《办公用品/易耗品申购单》
七、本规定的实施
本规定自下发之日起执行。
行政人事部
2017年6月15日
物品申购单
申购物品类别:□办公或后勤用品□仓库易耗品□固定资产□其他
物品申购单
申购物品类别:□办公或后勤用品□仓库易耗品□固定资产□其他。