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2019内部审计述职报告
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2019内部审计述职报告(1)
今年以来,我们工商企业审计科认真学习贯彻党的路线、方针、政策,以党的十七大精神为指引,在局党组的正确领导下,紧紧围绕全市经济工作重点,坚持内强素质、外树形象的指导方针,认真贯彻执行局党组的各项工作要求,发扬求真务实的工作作风,始终把握审计工作的基本准则,做到客观公正、依法审计,认真履行审计监督职能,高质量完成全部审计工作任务,取得了较好的成绩。

在审计工作中,我们全科人员做到了廉洁自律,严格执法,模范遵守审计纪律,维护了良好的审计形象。

截止2019年10月底,我科共审计(调查)单位4个,查出违规金额3678万元,管理不规范金额21万元,促进被审计单位上缴财政资金和税费178万元,已收缴款131万元,提出合理建议9条。

一、履行工作职责及主要任务完成情况
(一)圆满完成预算执行情况审计
根据局里统一安排,我科今年完成了对市煤炭局、市国资委和市交通局三个单位XX年
年度预算执行情况的审计,并延伸审计了所属单位13个。

通过对被审计单位提出加强专项资金和预算内外资金管理、提高资金使用效益、加强对专项资金监管等建议,促进了被审单位进一步加强财务管理、规范财政性资金分配机制,重视专项基金的安全完整和保值增值。

(二)精心准备,较好地完成了省厅下达的专项审计调查任务
按照省审计厅的要求,我们科从今年3月27日至4月25日开展了为期一个月的全市民营及非国有控股企业XX年年度税收征收管理的专项审计调查。

调查开始前我们认真学习了省厅的调查实施方案,并对全市民营及非国有控股企业的状态进行了审前调查,确定了不同行业不同规模、不同经营模式的15户企业进行审计调查。

调查工作中我们坚持集中组织,统一标准、统一调查形式、统一定性处理,同时坚持和市地税部门沟通,取得地税部门的支持和配合,使审计调查工作进展顺利。

调查中我们主要发现:一是部分企业纳税申报不准确,存在少缴税款的情况;二是税法规定和行业制度相勃,税款缴纳和实际列支期限不相一致;三是部分企业所属部门薪酬统一支付,个人所得税无法计算清缴的问题。

同时,分析了产生问题的原因,并提出了相应的审计建议,被审计单位全部采纳了审计建议,并落实整改了审计调查中发现的问题。

仅补缴税款就近116万元。

(三)集中精力,全力以赴完成了对山西兰花集团XX、XX年年度的资产、负债、损益审。

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内部审计人员述职报告

内部审计人员述职报告

内部审计人员述职报告引言尊敬的领导和同事们:我非常荣幸能够向大家汇报我在过去一年中作为内部审计人员所做的工作和取得的成果。

我深知内部审计在确保组织运营的合规性和有效性方面的重要性,因此我努力工作,充分发挥自己的职责,以提供最佳的服务。

在这份述职报告中,我将回顾过去一年的工作,并展望未来的发展方向。

一、工作回顾1. 审计计划制定在过去一年,我积极参与了审计计划的制定。

通过与管理层和各部门的沟通,我成功确定了审计的范围和重点,并提出了一系列改进建议。

我确保了审计计划的科学性和合理性,以支持公司的整体目标。

2. 审计执行我按照预定的计划,对公司的各个业务领域进行了审计。

通过充分了解公司的运营流程和控制要求,我成功发现了一些潜在的风险和问题,并提出了改进建议。

我通过与相关部门的沟通,确保了这些问题得到了及时解决,并提供了必要的培训和指导,以提高组织的运营效率和风险控制能力。

3. 风险评估和控制为了帮助公司更好地管理风险,我积极参与了风险评估和控制的工作。

我与相关部门合作,评估了公司的各种风险,并提出了相应的控制措施。

通过定期监测和审计,我确保了这些措施的有效性,并采取了必要的行动来降低风险。

4. 报告和沟通作为内部审计人员,我非常重视向管理层和其他相关方提供准确和及时的报告。

我撰写了审计报告,详细记录了审计发现和建议,并向相关部门进行了报告。

我确保了报告的清晰度和完整性,以便管理层和其他相关方能够理解和采纳我的建议。

二、成果展望回顾过去一年的工作,我非常自豪能够为公司提供有价值的内部审计服务。

然而,我也意识到还有很多需要改进的地方,为了更好地发挥内部审计的作用,我将继续努力,实现以下目标:1. 提高专业能力作为内部审计人员,我应不断提高自己的专业能力。

我将继续学习和关注最新的审计标准和方法,以提高自己对业务和风险的理解。

我还计划参加相关的培训和认证考试,以进一步提升自己的技能和知识水平。

2. 加强协作和沟通内部审计需要与公司的各个部门进行紧密的合作和沟通。

2019述职报告个人审计

2019述职报告个人审计

2019述职报告个人审计尊敬的领导:我在过去的一年中,兢兢业业地履行了我的职责,并全力以赴地完成了分配给我的任务。

在这份舆情分析的报告中,我将详细介绍我所做的工作、达成的成果以及未来的工作计划。

1. 工作概述在过去的一年中,我作为公司舆情分析团队的一员,负责收集、整理和分析市场舆情信息。

我每天定时扫描各大媒体、社交平台和网络论坛,将相关信息汇总并制作分析报告。

此外,我还负责与相关部门沟通,了解他们的需求并根据其需求调整分析重点。

2. 工作成果在过去的一年里,我主持完成了多个舆情分析项目,并取得了一些显著成果。

以下是其中的几个例子:- 通过对市场舆情的分析,我成功预测到了某品牌新产品的推出将引发广泛关注,并提前向公司高层报告了这一情况。

这为公司的市场推广提供了重要参考,并取得了良好的市场反应。

- 我制作了一个全面的竞争对手分析报告,该报告包含了竞争对手的产品、销售策略和市场表现等信息。

这个报告被公司高层广泛使用,并对公司的战略决策起到了积极的推动作用。

- 某次舆情分析中,我注意到了一些关于公司产品的消费者投诉,及时向相关部门报告并推动了问题的解决。

这使得公司能够及时做出回应,并改进产品品质,提高了客户满意度。

3. 工作总结在过去的一年里,我注重精细化工作,通过及时的舆情分析为公司决策提供了有力的支持。

我努力提高自己的专业知识水平,不断学习新的分析工具和技术,以提高工作效率和准确性。

同时,我也积极参加团队讨论和培训,与同事们共同探讨问题,提高团队的整体能力。

4. 工作计划在未来的一年中,我计划继续优化我的工作流程,进一步提高舆情分析的精准度和准确性。

同时,我也希望能够加强与各部门的合作,更好地理解他们的需求,为公司的决策提供更有价值的舆情分析报告。

感谢领导们对我的支持和指导,在过去的一年中,我感到非常荣幸能够为公司做出贡献。

在未来的工作中,我将继续努力,为公司的发展和进步做出更大的贡献。

谢谢!此致敬礼。

2019年最新版内部审计述职报告模板范文精选合辑

2019年最新版内部审计述职报告模板范文精选合辑

内部审计述职报告样本【三篇】述职报告是党政机关、企事业单位员工,就自己履行岗位职责过程中的实际情况,从“德、能、勤、绩、廉”五个方面出发通过自我评价和回顾总结,陈述自己在一定时间段内执行岗位职责的效果。

---以下是为大家整理的《内部审计述职报告样本》,欢迎阅读。

【篇一】2xx年是我院“三合五统”办学院的第一年,审计室在院党委和行政的领导下,紧紧围绕学院改革发展建设的工作中心,认真履行内部审计“五项”职责,发挥教育内审监督与服务职能,促进了学校党风廉政建设和各项行政工作的正常开展,为学校建设发展作出了用心的努力。

一、整章建制、促进内部审计规范化建设1、学院审计室于今年年初以独立处室开展工作,为了搞好这项工作,审计室强化了制度建设,拟定了《xxxxx 学院审计室工作职责》、《xxxxxx学院审计室主任工作职责》、《xxxxxx学院审计室工作人员职责》。

明确了审计室的职责范围和工作重心。

2、学院审计室根据教育部颁发的《教育系统内部审计工作规定》,结合学院的实际拟定了《xxxxxx学院内部审计工作规定》。

进一步明确了工作要点,理清了工作思路,做到了有法可依、有章可循,增强了工作的职责感,使内部审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

二、求真务实、切实履行内部审计职责1、认真全面地做好了学院离任院长xxx同志任职期间经济职责审计的各项准备工作,制定了迎接审计工作的协调方案,加班加点、用心配合上级审计部门进点审计,同时做好了与各处室的协调工作。

为上级审计部门经济职责审计工作带给了良好的服务,切实保障了xxx同志任职期间经济职责审计工作的顺利完成。

2、用心配合主管领导和有关部门对学院东西两院“三合五统”以前的家底进行了全面清理,审计室负责清理基建工程项目,共清理大小项目87项,合计金额5644.29千万元。

3、严格按程序办理学院各部门申请购置的各项设备项目,审计室人员与设备使用部门的工作人员一同深入调研和认证,坚持货比三家,把好质量关和价格关。

内部审计的述职报告

内部审计的述职报告

内部审计的述职报告尊敬的领导:您好!根据您的要求,我撰写了本次内部审计的述职报告,以总结过去一年内部审计工作的情况、发现的问题及建议,希望能对内部控制体系的完善和风险管理提供参考。

一、工作概述在过去一年,我所在的内部审计部门共进行了XX次内部审计工作,涉及部门包括财务、人力资源、采购、生产等。

审计过程中,我们通过与被审计部门的沟通和调查取证,对组织的内部控制情况进行了全面的评估和检查,并对出现的问题进行了整理和总结。

二、问题发现及整改建议1. 财务管理方面的问题在进行对财务部门的审计时,我们发现了以下问题:(1) 资金流动管理不规范,存在一定程度上的资金闲置和占用。

整改建议:建立健全资金流动管理规范,设立专门岗位进行日常资金的监管和使用安排。

(2) 账务处理不准确,存在大量的账务差错。

整改建议:加强财务操作培训,加强对财务人员的绩效评估,建立完善的财务内部控制流程。

2. 人力资源管理方面的问题在对人力资源部门的审计中,我们发现了以下问题:(1) 人事档案管理不规范,存在一些员工信息不完整或者错误的情况。

整改建议:建立健全人事档案管理制度,明确责任人和操作流程,加强信息的准确性和完整性的监管。

(2) 薪酬管理混乱,存在一部分员工工资核算不准确的情况。

整改建议:加强薪酬核算流程的规范化,严格检查工资核算的准确性,建立奖惩机制以激励薪酬管理员工的绩效。

3. 采购管理方面的问题在对采购部门的审计中,我们发现了以下问题:(1) 采购程序不规范,存在不合理的采购决策和无效采购的情况。

整改建议:制定采购管理制度,明确采购的流程和审批要求,严格按照规定采购流程进行操作,加强采购审核。

(2) 供应商管理不严格,存在供应商资质审核不完善和合同管理不严格的问题。

整改建议:建立完善的供应商管理制度,严格审核供应商的资质,建立供应商评估制度,规范合同管理流程。

4. 生产管理方面的问题在对生产部门的审计中,我们发现了以下问题:(1) 生产计划编制不准确,存在过多或者过少的库存情况。

内部审计述职报告范文

内部审计述职报告范文

内部审计述职报告范文
尊敬的领导:
我作为内部审计部门的成员,经过一年的工作,我向领导汇报我的工作情况和成绩。

在过去的一年里,我按照公司的策略和工作要求,积极开展内部审计工作,取得了以下成绩:
一、绩效评估
通过对公司各个部门和业务流程的审计,我发现并纠正了一些内部控制不完善、风险高发的问题,提升了公司的绩效评估。

我对公司的财务报表进行了全面审计,发现并改进了一些会计处理错误,提高了财务报表的准确性。

二、风险管理
在过去一年中,我深入了解公司的业务流程和操作规范,重点关注风险管控方面的问题。

我在审计中发现了一些潜在的风险,及时向公司管理层报告,并提出了解决方案。

通过及时处理这些问题,我帮助公司规避了一定的风险,保护了公司的利益。

三、合规性审计
我积极配合公司的合规性审计工作,对公司的合规性进行了审计和评估。

我检查了公司的政策、流程和操作是否符合法律法规和公司的规定,发现了一些不合规的情况,并及时提出了整改意见。

通过我的努力,公司的合规性得到了进一步提升。

四、改进建议
在审计过程中,我发现了一些内部控制不完善和业务流程不合
理的问题,以及利用信息技术改进审计工作的机会。

我向公司管理层提出了一些建设性的改进建议,帮助公司优化内部控制,提高效率和准确性。

总结起来,通过一年的努力,我在内部审计工作中取得了一定的成绩。

我将继续提高工作能力,不断优化审计流程和方法,为公司创造更大的价值。

谢谢领导的支持和指导。

内部审计员
**注意事项:请将这份报告按照你的实际工作情况进行修改和补充,使其更贴合你的工作情况。

内部审计人员述职报告

内部审计人员述职报告

内部审计人员述职报告尊敬的上级领导:我是贵公司的内部审计人员,现就过去一年的工作进行述职报告,以期得到您的认可和指导。

一、工作概况在过去一年中,我按照公司的要求,积极履行内部审计的职责,深入了解公司的运营情况,开展了一系列的内部审计工作。

具体工作如下:1. 审计计划制定和实施。

我按照公司规章制度,结合企业的风险情况,制定内部审计计划,并指导部门经理制定年度内部审计计划,确保每个重点部门都能得到内部审计的覆盖,减少风险。

2. 内部审计调查。

我通过对公司的各项业务进行深入调查,查找可能存在的风险和问题,并提出相应的解决方案。

例如,我对财务管理系统进行了全面的审计,及时发现了一些财务漏洞,提出了相应的建议和改进措施。

3. 随机审计和样本抽查。

我按照公司的要求,进行了随机抽取样本,对相关业务进行了审计。

通过这种方式,我们可以发现隐藏在表面之下的问题,并及时采取措施予以解决。

4. 内部控制评估。

我对公司的内部控制进行了评估,分析了控制问题和不足,并提出了相应的改进方案。

通过这种方式,可以提高公司内部的管理水平,减少潜在的风险。

5. 知识培训和交流。

我认真学习公司的业务知识,参加了相关的培训和学习,不断提升自己的专业知识和能力。

同时,我也积极参与内外部交流活动,与其他同行进行交流,不断学习借鉴他人的经验。

二、主要成绩和亮点在过去的一年里,我取得了以下主要成绩和亮点:1. 提出了一系列的改进措施,帮助公司改进了财务管理系统,提高了财务管理的效率和准确性。

2. 通过随机审计和样本抽查,发现了一些存在的问题,并及时提出了解决方案,有针对性的改进了公司的运营。

3. 积极参与公司内外部的交流活动,不断学习借鉴他人的经验,提升了自己的审计能力和专业知识。

三、存在的问题和不足在工作中,我也存在一些问题和不足,主要体现在以下几个方面:1. 工作部门合作不够紧密。

由于各部门的工作重点和目标不同,导致在审计过程中难以获得部门的有效配合,影响了审计工作的顺利进行。

内部审计人员述职报告

尊敬的公司领导:我是公司内部审计人员,很荣幸能够向您们提交我的述职报告。

本报告将围绕着我所负责的工作内容、工作成果、问题分析以及后续计划等方面展开,希望能够得到各位的认可和支持。

一、工作内容作为企业内部审计人员,我的主要工作内容涉及到财务、会计、生产经营等方面的审计。

具体而言,我负责检查企业内部财务账目的真实性、完整性和准确性;监督企业内部经营策略、财务风险评估和管理流程;对企业内部的生产性能、监督经营过程进行跟踪检查和分析,并逐步推进结果分享等工作。

二、工作成果在过去的一年中,我全力以赴,认真负责地完成了各项工作,取得了一系列令人满意的成果。

具体如下:1.认真执行各项审计计划,完成各项审计工作,并及时提交了审计报告,得到了领导和业务部门的高度评价。

2.发现了一系列问题并及时上报,采取了相应的整改措施,避免了大量经济损失。

3.制定了新的审计方案并在实施中取得了良好的效果,有效地提高了企业相关业务的审计覆盖率和审计合规率,提高了企业内部管理的透明度和规范性。

三、问题分析尽管有许多成绩,但也不能掩盖一些工作方面存在的问题。

我总结了以下几点:1.审计人力不足,导致工作质量和效率不够高。

建议企业加强内部人员的培训和提升,提高员工的技能和能力;也可以考虑引进更多的专业人才。

2.细节工作不够到位,部分细节工作仍有不足之处,需要进一步加强和规范。

3.缺乏绩效考核机制,当前绩效考核机制不够完善,需要加强绩效考核和激励机制的建设。

四、后续计划为了更好地完成工作,我将从以下几个方面进行改进:1.加强人员培训和整体技能提升,保持技术水平的更新和提高。

2.制定更加具体、周密的审计方案和工作计划,全方位、有系统地推进审计工作。

3.加强与企业各部门的协调和联系,建立信息共享平台,确保信息传递的及时和准确。

4.完善学习和交流机制,不断提升团队的整体素质和能力,营造良好的团队氛围。

5.在后续工作中注重挖掘问题、发现问题,协助相关部门落实改正措施,确保企业经营风险可控。

有关内部审计述职报告(精选5篇)

有关内部审计述职报告(精选5篇)有关内部审计述职报告(精选5篇) 岁⽉流逝,流出⼀缕清泉,流出⼀阵芳⾹,回顾这段时间的⼯作,我们取得了不错的成绩,是时候写⼀份述职报告了。

但是却发现不知道该写些什么,以下是⼩编帮⼤家整理的有关内部审计述职报告篇),希望能够帮助到⼤家。

(精选5 根据《XXXX有限公司内部审计制度》(XX发[20xx]13号)⽂件有关要求,经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精⼼组织,在各部门(单位)的积极配合下,圆满完成了20xx年度的内部审计⼯作。

⼀、领导重视,制度健全。

建⽴内审机构是保证内审⼯作的前提,近年来,我公司内审⼯作得到了进⼀步强化,建⽴了由⼀把⼿直接领导下的审计监督体系。

负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,促进组织⽬标的实现。

对本集团公司的财务管理、⼯程项⽬管理、原材料管理及有关制度的落实与可⾏性等⽅⾯进⾏审计监督。

为了开展有效监督,依据相关法规、规定制定了审计⼯作制度、各岗位⼈员⼯作标准,明确了⼯作内容与要求,责任和权限。

由于领导重视、制度健全,使我公司内审⼯作处在⼀个良好的运作状态,保证了各项⼯作的开展。

⼆、完善程序,落实职责。

公司对有关的管理制度、办法进⾏了不断的修订和完善,在经济合同、⼯程⽀出等必审项⽬的管理制度中增加了审计监督关⼝,把审计监督作为⼀个必不可少的环节和控制点,纳⼊到有关⼯作的管理和控制过程之中,从根本上解决了审计监督的切⼊点问题。

⽬前,有关招投标、合同签定、⼯程预决算等⼯作,全部实⾏了事前、事中和事后相结合的审计⽅式。

从制度上推动了事前、事中审计的开展,有效的提⾼了审计作⽤的发挥。

三、加强培训,提⾼⽔平。

根据内部审计知识⾯不断拓展的形势要求,我们加⼤了审计⼈员后续教育的⼒度。

每年组织内审⼈员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班,并定期参加供电系统内召开专题座谈会,组织审计⼈员⾛出去向兄弟单位学习交流,通过不断交流,开阔视野,共同切磋审计技术,探讨解决问题的⽅法,达到相互促进,共同提⾼。

内部审计个人述职报告7篇

内部审计个人述职报告7篇一篇好的文档,总能让人看了赏心悦目,无形之中也体现了一个人的能力,下面是我精心整理的《内部审计个人述职报告7篇》,希望您能喜欢!内部审计个人述职报告1我现任监察审计部主任,我所分管的主要工作是工程、财务审计、监察、纪检工作和服务督察工作。

一年来,我在上级业务部门、分公司领导和全体干部职工的大力支持下,能够自觉坚持以邓小平理论理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的十六大以来的各项路线、方针、政策和分公司各项规章制度。

按照中国电信BPR流程重组的工作标准及要求,在内部审计工作上,坚持以到位不越位、参与不决策,全面审计、突出重点为方针;以监督评价企业资产安全性和会计信息真实性、审计督促整改有效性和为企业增收节资为重点;以客观公正、严谨细致、廉洁自律、甘于奉献、开拓创新的工作思路为原则,紧紧围绕企业以经营为中心开展审计工作,完成工程审计项目100%的目标要求。

在纪检监察工作上,从今年九月份分公司机构调整分管此项工作以来,按照中、省、市委关于党风廉政和反贪腐斗争的部署和要求,利用一定时— 1—间阅读文件、熟悉业务、进入角色,紧紧围绕加快电信发展,坚持认识到位、领导到位、措施到位、工作力度到位的工作原则,在第四季度关键时期内,迎接了省、市组织的各项检查考核,使党风廉政建设和反贪腐工作出现了新成效。

在服务督察工作上,在分公司的安排下,为及时妥善解决电信服务热点、难点问题,组织拟写了分公司电信服务质量督察工作实施办法,并在全区贯彻落实。

一、今年来,我在审计工作岗位上紧紧围绕经营、建设这个中心,以一个共产党员、优秀干部的标准严格要求自己,认真的抓好审计工作不放松,不论审计任务多难、任务多重,始终组织带领审计人员,齐心协力,加班加点,保质保量按时完成各项工程审计任务。

一是共完成通信线路工程审计项,审计通信线路建设资金万元,审减金额万元,审减率,按年初计划提前完成了通信线路工程审计任务,为分公司节约通信建设资金余万元,为守护好企业资产作好一名忠诚卫士。

公司内部审计述职报告范文

公司内部审计述职报告范文
尊敬的领导:
根据公司要求,我作为公司内部审计人员,对部门进行了全面的审计工作,并整理了相关的审计述职报告。

在此向您汇报审计过程和结果,以及发现的问题和建议。

一、审计过程和结果
1. 审计范围:本次审计主要针对部门的财务状况、业务流程、内部控制等进行了全面的审计。

2. 审计方法:采用了抽样调查、文件检查、现场核实、数据分析等多种审计技术和手段,保证了审计的准确性和全面性。

3. 审计发现:在审计过程中,发现了以下问题:
(1)部门财务状况存在不合理的支出和收入,资金使用不透明的情况。

(2)业务流程中存在的问题包括信息传递不及时、流程不规范、审批流程混乱等。

(3)内部控制不严密,存在人员权限滥用、审批制度不健全等问题。

4. 审计建议:根据审计发现,我提出以下改进建议:
(1)加强财务管理,建立科学合理的预算和账务管理制度,
加强对资金的监控和使用。

(2)优化业务流程,建立规范的信息传递和审批流程,提高
工作效率和准确性。

(3)加强内部控制,建立健全的审批制度和权限管控机制,
防止权力滥用和风险隐患。

二、总结与展望
此次内部审计过程中,我在工作中认真负责,严格按照规定流程进行审计,并发现了一些问题,提出了相应的改进建议。

通过对审计结果的总结,我们可以认识到目前存在的问题,并及时采取措施加以解决,进一步完善公司的内部控制和管理体系。

为了保证公司内部审计的对象性和独立性,我将继续努力提高专业素质,不断学习和积累经验,为公司的发展和稳定做出更大的贡献。

谢谢!。

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