工程部检查记录表
ISO9001内审检查记录表(审核对象:研发及工程部)

√
7)公司暂无委外采购及加工。
8)目前策划内容暂无更改,文件中规定了评审非预期变更的后
果,以及相关的可能引起的风险控制措施要求。
9)策划的输出基本能够应适合组织的运行需要,适宜。
1.公司建立了设计和开发管理制度,并形成了文件。
1)抽查最新产品的设计开发:对市场进行了调研,考虑目前市场上
基本情况,公司可考虑开发效率高、作业面大、节约成本的新产
4.对于产品在测试中发现的不利影响进行了更改,变更过程得到评
√
审,授权人进行了批准,更改确认适宜,满足要求。
5.设计和开发更改控制适宜。
文件编号:
■ISO9001 NO. 标准条款
被审核部门:研发及工程部 审核内容
内审检查记录表
审核日期:
审核记录
审核员: 判定结果
严重 一般 轻微 符合
1.员工是否知道并理解本公司质量方针?
1.抽查工号XX的员工:理解并知悉本公司质量方针(全员参与品
1 5.2质量方针
2.以何种形式获取到本公司质量方针?
质,持续改善进取,打造一流产品,保证客户满意)
√
1.有无设计开发更改的情况?
2.设计开发更改是否进行了评审?
11
8.3.6 设计和开发变 3.评审人员有无授权?是否符合能力?
更
4.评审过程有无考虑风险与机遇?
5.控制是否适宜?
1.查设计和开发更改通知:有更改日期,更改项目的改进要求;
2.查更改内容:确认测试过程中发现了问题导致产品部件作调整;
3.查更改的签核:申请人、审核人、批准人符合权限要求;
报告等。
2.对产品的设计开发策划控制适宜。
新产品的设计开发输入包括:
8
项目部安全检查记录表

-
工程部平安检查记录表
本表施工员填写并签字,平安员监视执行。
- . - 总结资料-
精心整理
本表施工员填写并签字,平安员监视执行。
工程部平安检查记录表精心整理
.
.
.word.zl.
本表施工员填写并签字,平安员监视执行。
本表施工员填写并签字,平安员监视执行。
精心整理
.
.
.word.zl.
本表施工员填写并签字,平安员监视执行。
本表施工员填写并签字,平安员监视执行。
精心整理
.
.
.word.zl.
本表施工员填写并签字,平安员监视执行。
本表施工员填写并签字,平安员监视执行。
精心整理
.
.
.word.zl.
本表施工员填写并签字,平安员监视执行。
本表施工员填写并签字,平安员监视执行。
精心整理
本表施工员填写并签字,平安员监视执行。
本表施工员填写并签字,平安员监视执行。
本表施工员填写并签字,平安员监视执行。
本表施工员填写并签字,平安员监视执行。
本表施工员填写并签字,平安员监视执行。
本表施工员填写并签字,平安员监视执行。
工程部管理检查表

0分:无应急预案
保存、使用、交接符合要求,有管理记录。 4-5分:完全符合标准; 5 2-3分:部分符合标准; 0分:不符合标准
收发记录齐全,物品分类、科学存放,库存合理,制度上墙,贯彻六常 法; 5 4-5分:完全符合标准; 2-3分:部分符合标准; 0设分备:设不施符正合常标,准有区域、管向标识,制度上墙,卫生整洁干净,贯彻“五 常”法; 6 5-6分:完全符合标准; 3-4分:有一项不符合标准; 0-2分:有两项及两项以上不符合标准 有计划,并按要求完成计划内容,保养细则符合规范要求; 5-6分:完全符合标准; 6 3-4分:部分符合标准; 1-2分:有计划,不执行; 0分:无计划
得分
电话接听规范,报修记录完整,操作符合规范,无违规违纪现象; 8-10分:完全符合标准,维修及时,维修质量高,及时反馈,服务态度 10 好;; 7-4分:部分符合标准,维修及时,但问题重复率高;; 0-2分:不符合标准,不及时反馈,服务态度欠佳;
工程部管理检查表
序号
项目
分值
检查要求
得分
有专门的节能管理组织架构且职责明确;有节能工作具体举措;有根据季
4-5分:文件齐全,已根据自身特点并结合平台文件进行优化,优化后的格 式与公司模版相符; 5 2-3分:文件齐全,优化后的格式与公司模版不符; 1分:文件凌乱无序,未根据自身情况进行优化汇编 0分:无相关文件
4-5分:完整、全面,完全符合标准;
5
3分:不够完整全面,但内容符合标准 1-2分:不够完整全面,内容部分符合标准;
汽、燃气压力范围正常,燃气泄漏联动控制实验无异常,报警系统灵敏,
7
厨房设备设施
冻库、冰柜、制冰机制冷功效佳,消火栓及灭火器材完好有效,运行记录 5 完整,有维修保养记录及照片,卫生整洁干净,无安全隐患;
工程部对项目部安全检查记录

工程6日
检查单位
项目部参加单位:技术部、安全部、材料部
检查项目或部位
土方开挖、沟槽开挖
参加检查人员
项目经理、公司安全部部长
检查记录:
1.基坑支护搭设不规范
2.现场无项目安全生产宣传牌
3.施工人员1个未带安全帽
4.现场道路不平整
检查结论及意见
1.较大基坑支护采用钢管立杆,间距不大于2M,打入地下结实牢固。
2.现场宣传编制挂放于醒目、合理的位置,高低一直端着。
3.现场施工人员必须佩带安全帽
4.现场道路垫平、夯实通畅。
以上四条整改完成,经复查复核要求。
检查负责人:
复查人:
安全部:
复查时间:
安全检查记录表
检查部位:土方开挖安全检查
工程中间检查记录表

施工单位处理结果及有关说明:
项目负责人签名:
年月日
监理公司复核:
复核人:年月日
本表一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各一份。
工程中间检查记录表
编号:YDJL/SB-B06序号:
工ห้องสมุดไป่ตู้名称
建设地点
建设单位
监理单位
设计单位
施工单位
致:
我公司于年月日,对本工程局(站)的施工进行了例行检查,检查结果如下:
序号
存在问题
处理意见
处理时限
1
2
3
4
5
请贵公司尽快安排相关人员对以上存在问题进行处理并把处理结果报我公司。
监理工程师:
(监理工程师代表)
工程检查记录表

整改前:2#楼违规使用插线板,无插头电线直接插在插线板上(上海**)
时间:2024.2.26
整改后:插线板已送到总包安全办公室,向班组明确后续施工杜绝违规使用插线板。
时间:2024.2.26
整改前:2#楼配电箱巡检记录未更新(上海建工)
时间:2024.2.26整后:2#楼配电箱巡检记录已更新
2、各班组长落实班前讲话制度,加强现场巡查力度。发现隐患及时处理和上报总包安全管理人员。
3、如若不配合整改以《北京建工建筑产业化投资建设发展有限公司处罚细则》进行处罚,拒不整
改者清退出场
4、所有隐患要求照片(照片要求同一隐患、同一位置、同一角度拍摄)限期回复并报总包安全管理部复查。
被检查
单位签字
注:本表一式两份,检查单位、被检查单位各存一份
整改措施:
1、严格落实施工现场临时用电管理制度,日检制度并填写巡检记录,所有用电设备必须接设地线,用电之前检查所有电缆及用电设备不符合要求的禁止使用,(一机、一闸、一箱、一漏保),所有电缆必须有防潮、防断措施。
2、插线板(3个)送到总包安全办公室,退场时在领走。
整改要求:
1、所有隐患要求各单位于2024.2.27日整改完成。
每日安全检查记录表
日期
工程名称
国锐·青悦荟
作业单位
上海市*****有限公司
施工部位/专业
1、2、3、4、#楼装饰装修
检查人员
签字
安全检查(隐患排查)内容:
1、2#楼工人在铺设地板砖中违规使用插线板(上海**)
2、2#楼工人在铺设地板砖中无插头电线直接插在插线板上(上海**)
3、2#楼配电箱巡检记录未更新(上海**)
时间:2024.2.26
工程部检查(巡视)记录表

工程部检查(巡视)记录表
背景
在工程部的工作中,常常需要对设备、设施进行检查巡视,以确保工作的正常
进行。
因此,需要对每次的检查巡视进行记录,便于后续的查阅和分析。
目的
通过对工程部的设备、设施进行检查巡视记录,能够及时发现问题,预防事故
的发生,提高工作效率和质量。
内容
下面是工程部检查(巡视)记录表的内容:
检查时间检查内容检查结果备注
2021/5/1 9:00 电梯正常无
2021/5/1 10:00 空调异常需要检修
2021/5/1 11:00 消防设施正常无
…………
其中,检查时间填写年月日以及具体时间,检查内容根据实际需要进行填写,
检查结果填写正常、异常或待检修等情况,备注根据需要进行填写。
要点
•检查时间要准确填写,确保记录的真实性和可靠性。
•检查内容要细致、全面、科学,不遗漏任何一个细节。
•检查结果要准确、明确、具体,以便及时修复问题。
•备注可以是对问题的解释或者对下一步工作提醒等等。
优点
•对设施进行定期检查,能够及时发现问题,防患于未然。
•巡视记录表可以作为工程部工作的重要参考,有助于工作进度和质量的把控。
•对巡视结果进行分析总结,能够进一步完善工程部工作的管理和规范。
结论
工程部检查(巡视)记录表是工作中必不可少的重要工具,有助于提高工作效率和质量。
工程部每次进行检查巡视,都应该认真填写记录表,使其成为工作中的有力辅助手段。
安全检查与隐患排查记录表

安全检查与隐患排查记录表项目部定期安全检查记录编号:工程名称检查人员存在问题及隐患:1、配电箱摆放不规范,随意摆在地上。
2、部分工人没有戴安全帽。
3、安全标志不齐全。
4、安全防火设施不健全。
检查时间2013年12月17日整改措施:1、立即对配电箱进行整改,做到有序摆放。
2、对未戴安全帽的工人进行批评教育,使其认识到安全的重要性,确保人身安全。
3、对未设置安全标志的地方,立即设置。
4、立即购买灭火器等防火器材,把防火工作做到位。
整改责任人(签字):年月日复查意见:项目负责人(签字):年月日项目部定期安全检查记录编号:工程名称检查人员存在问题及隐患:1、发现个别工人没有戴安全帽。
2、部分工人饮酒后上岗。
3、工人宿舍卫生没有整理,很脏、很乱。
检查时间2014年1月1日整改措施:1、针对未戴安全帽的工人进行了安全教诲工作,并加强管理。
2、对饮酒工人进行止其当天工作处理,并进行安全教育工作,加强管理。
3、建立宿舍卫生轮值制度,宿舍卫生每日有专人打扫。
整改责任人(签字):年月日复查意见:工程负责人(签字):年代日工程部定期安全检查记录编号:工程名称检查人员检查时间2014年5月11日存在问题及隐患:1、楼层周边、电梯井、楼梯口未设立安全警示牌及警戒线。
2、进入施工现场有工人未戴安全帽。
整改措施:1、临边洞口设立警示牌,拉设三角旗警卫绳。
2、安全员对未佩戴安全帽人员进行批评教育,使其认识到安全工作的重要性。
整改责任人(签字):年月日复查意见:工程负责人(签字):年代日项目部定期安全检查记录编号:工程名称检查人员存在问题及隐患:1、料场无产品标签。
2、机器电缆线摆放不整齐,而且旁边堆放铁块。
整改措施:1、对料场进行整理,符合安全检查要求。
2、机器电缆线重新盘起,放置安全无杂物地点。
整改责任人(签字):年月日复查意见:项目负责人(签字):年月日检查时间2011年5月14日项目部定期安全检查记录编号:工程名称检查人员存在问题及隐患:1、配电房内无人定期清理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
施工工序是否按要求执行,有无项目部对分部分项验收记录
9
施工管理人员的巡视(施工日志)检查记录每天一份
10
隐蔽验收是否及时,签章是否规范
11
隐蔽及分项分部验收时管理人员是否有核查,有无记录
12
对工地存在问题是否有整改通单,是否回复闭合;
13
重大质量隐患,是否有处理措施
14
质量事故是否如实、及时上报
15
24
进度控制
是否有项目控制网络图分析
25
月预控计划是否有
26
记录与工程形象进度是否相符
27
工期滞后有无原因分析和采取措施
28
进度变化是否调整控制计划
29
工程停工和半停工,有无应对措施,项目部是否及时上报工程部
30
投资控制
付款情况是否掌握,是否在控制目标内
31
是否有节约投资合理化建议。有,加分;无,扣分。
各项工程验收是否按规定进行
16
安全管理
安全施工方案是否审批、并督促实施
17
安全检查是否进行,检查记录
18
专项安全检查是否进行,检查记录
19
施工日志是否有安全检查记录内容或专门安全检查记录
20பைடு நூலகம்
安全事故是否及时处理
21
现场是否督促封闭管理
22
对重点部位、环节是否实行旁站
23
对安全防护用品是否进行检查、不合格的是否禁用;
工程部检查(巡视)记录表表-1
工程名称:年月日
序号
项目
检查内容
检查结果
有(是)
无(否)
1
甲方文件
施工合同、材料设备合同是否齐全
2
勘察设计文件是否齐全
3
开工许可证明文件是否齐全
4
质量控制
图纸及变更是否熟悉,现场测问
5
是否组织图纸会审
6
施工组织设计(方案)是否审批
7
主要材料进场报审的签章是否合法,是否见证送检
工程部检查(巡视)记录表续表-1
序号
项目
检查内容
检查结果
有(是)
无(否)
32
考勤
施工管理人员是否有考勤
33
考勤是否有失实,不实追究项目经理责任
34
请假是否有批准的假条
35
项目经理外出一天以上,是否请示工程部
36
现场办公及工作纪律
资产是否建立台帐,有无丢失、损坏
37
上班是否挂工作牌,上工地是否戴安全帽,女同志有无穿高跟鞋
38
图表是否按办公管理制度上墙
39
办公室是否整洁、卫生
40
是否有穿拖鞋、短裤上班,打电脑游戏、上网等不良行为
工程部: 项目经理: 检查: 记录: