采购合同管理制度
采购合同管理细则3篇

采购合同管理细则3篇篇1采购合同管理细则一、引言为了更好地管理公司的采购合同,规范采购流程,提高采购效率,特制定本《采购合同管理细则》。
本细则适用于公司内所有采购活动,包括但不限于物资采购、服务采购等。
二、采购合同的签订1. 采购部门在开始采购前应明确采购需求,并尽可能详细地制定采购计划,包括预算、物品规格、数量等。
采购计划需提前报备公司领导,并获得批准。
2. 采购部门应根据需求制定采购文件,包括招标文件、询价函等,并确保文件内容准确、清晰。
3. 采购部门应根据采购文件选择合适的供应商,进行竞争性谈判、询价等,并选择性价比最优的供应商签订采购合同。
4. 签订采购合同前,采购部门应核实供应商的资质、信誉等,并确保供应商具备履约能力。
5. 签订采购合同时,需明确合同双方的权利义务、合同期限、履约保证、违约责任等内容,并在合同中做好约束性条款。
三、采购合同履行1. 供应商应按照合同约定的交货时间和交付物品等内容进行履约,保证产品的质量符合国家标准、行业标准等要求。
2. 采购部门应对供应商的履约情况进行监督和检查,确保合同的及时履行。
3. 如若发现供应商存在履约不足或违约情况,采购部门应及时采取措施,并依据合同约定对供应商进行违约处理。
4. 采购部门应及时对履约情况进行评估,如有不足之处应及时完善,以提高采购管理水平。
四、合同变更和终止1. 在合同履行过程中,若出现变更需求,采购部门需与供应商充分沟通,并经双方协商一致后进行变更合同。
2. 如因不可抗力等原因,导致合同无法履行,双方应及时通知对方,并协商解决方案,如协商不成,可依法解除合同。
3. 采购部门应建立完善的合同档案管理制度,确保合同文件的保存和管理,并按期进行合同的复审和评估。
五、其他事项1. 采购部门应定期组织采购人员进行专业培训,确保其熟悉公司的采购政策和流程。
2. 采购部门应加强与财务部门等相关部门的沟通合作,确保采购活动的财务合规性。
3. 采购部门应建立健全的供应商管理制度,加强对供应商的评估和监督。
采购合同管理管理制度

采购合同管理管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范和加强企业的采购合同管理工作,确保采购活动的合法、规范和高效进行,保障企业利益,降低风险。
二、适用范围本制度适用于企业内全部涉及采购活动的部门及相关人员。
三、管理标准1.采购合同的编制:–采购部门在进行采购活动时,需依照企业采购规定,填写采购申请,明确采购需求、采购数量、质量要求、交付期限等。
–采购部门依据采购申请,编制采购合同,确保合同内容清楚、明确,合同模板应规范、统一。
2.采购合同的审批:–采购合同需要经过采购部门负责人和财务部门负责人的审批才能生效。
–采购合同金额在肯定范围内需要经过企业领导审批,金额超出肯定限额需要董事会审批。
3.采购合同的签订:–采购部门与供应商签订采购合同时,应确保供应商的身份、资质、信誉等符合企业要求。
–采购部门应与供应商协商合同条款,明确货物/服务的规格、数量、价格、交付方式、支出方式、违约责任等内容,并保证双方共同理解、同意。
–采购部门应确保全部合同签订日期和有效期限清楚明确,并适时更新合同信息。
4.采购合同履行管理:–各部门应依照合同商定,监督供应商履行合同条款,确保供应商按时、按要求交付货物或供给服务。
–如发觉供应商存在违约行为,采购部门应适时实行相应的法律、合同规定的追责措施。
5.采购合同档案管理:–采购部门应建立健全采购合同档案管理制度,确保采购合同的原始、完整性、真实性和精准性。
–归档的采购合同应按合同日期次序进行归类和编号,便于查阅和管理。
–采购部门应定期对档案进行审核,确保档案的完备和更新。
6.采购合同的变更与停止:–采购合同的变更需经过双方协商一致,并依照合同规定进行书面变更。
–如需停止采购合同,需经过相关部门的审批,并按合同规定进行书面解除。
四、考核标准1.采购合同的编制:采购部门应依照规定的采购流程和合同模板进行合同的编制,必要时应供给合同执行的依据和相关文件。
2.采购合同的审批:采购部门应确保合同审批程序的合法、规范和适时,审批记录清楚明确,并适时存档备查。
医院采购合同管理制度

第一章总则第一条为加强医院采购合同管理,规范采购行为,确保采购质量,提高采购效率,保障医院合法权益,根据国家有关法律法规,结合医院实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于医院各部门、各科室及所有采购合同的签订、履行、变更和终止。
第三条医院采购合同管理应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
第二章合同签订第四条采购部门在签订合同前,应充分了解供应商的资质、信誉、生产能力及产品质量,确保供应商符合医院要求。
第五条采购部门应编制采购计划,明确采购需求、规格、数量、质量标准、价格、交货期限、付款方式等内容。
第六条采购部门应与供应商进行充分沟通,就合同条款进行协商,确保合同内容完整、明确、合法。
第七条采购部门应将合同草案提交医院合同管理部门审核,审核通过后方可签订合同。
第八条合同签订后,双方应按合同约定履行各自义务,确保合同顺利实施。
第三章合同履行第九条供应商应按照合同约定,及时、保质、保量地履行合同义务。
第十条医院采购部门应按照合同约定,及时支付货款。
第十一条采购部门应定期对合同履行情况进行监督检查,确保合同履行到位。
第十二条发生合同纠纷时,双方应协商解决;协商不成的,可依法申请仲裁或提起诉讼。
第四章合同变更与终止第十三条合同履行过程中,如需变更合同内容,双方应协商一致,并签订书面变更协议。
第十四条合同履行过程中,如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方应及时协商解决。
第十五条合同履行过程中,如一方违反合同约定,另一方有权解除合同,并要求赔偿损失。
第五章合同管理职责第十六条医院设立合同管理部门,负责合同签订、履行、变更、终止的审核、监督和管理。
第十七条合同管理部门应建立健全合同管理制度,明确各部门、各岗位的职责。
第十八条合同管理部门应定期对合同履行情况进行检查,发现问题及时纠正。
第六章附则第十九条本制度由医院合同管理部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
本制度旨在规范医院采购合同管理,提高采购效率,确保采购质量,保障医院合法权益。
采购合同管理制度

采购合同管理制度采购合同管理制度现今社会公众的法律意识不断增强,合同的地位越来越不容忽视,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。
相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,下面是店铺为大家收集的采购合同管理制度,仅供参考,希望能够帮助到大家。
采购合同管理制度篇11、物资订购计划实行招议标结束后,必须及时签定供货合同。
2、合同内容必须完整、明确、清晰,必须写清物资名称、规格型号、质量和技术标准、数量、计量单位、包装、交货方式、运输方式、到货地点、交货期限、有产品许可证、产品质量证明书、产品合格证、防爆合格证、煤矿安全标志及结算办法,验收办法、违约责任等。
3、按合同法要求认真填写合同内容,交由矿有关部门领导审核后,由经办人、矿有关领导签字加盖公章,合同生效。
4、签定合同后,及时进行分类整理、建立台帐、专人管理、并记录合同执行情况,业务函电交移等原始资料也必须妥善保管。
5、对三产产品的订购,同样采取集中议方式,每月议一次、结算一次并签定合同,做好议价记录以备存查。
采购合同管理制度篇2一、目的为加强采购合同管理工作,防范合同采购风险,维护公司利益,依据相关法律法规及公司合同管理规定,特制定本办法。
二、原则本办法规定采购合同管理的基本原则、运行机制,明确合同采购管理部门的职责,规定采购合同管理的具体内容。
三、适用范围本办法适用于生产所需要原材料及日常所需要各种物品的对外采购合同的签订、履行和管理。
四、合同形式采购合同的订立必须采取书面形式。
经签约双方协商的有关修改采购合同的文书、传真、电报图表、电子邮件、报价书和会签表等,均属于合同的范围。
五、合同内容要求1、合同内容必须完整,合同基本要素必须齐全。
2、条款应当明确、具体、文字表达严谨,书写工整。
六、管理组织公司物管部负责具体的采购合同的谈判、起草、执行、变更,物管部经理、物管总监、结算部经理、财务总监对采购合同进行审批。
七、合同的签订1、签订合同年初物资采购的供方,通过公司评审后,通过的供方报当年的物资价格单,物管部确定价格单后,与供方签订合同。
采购合同管理制度及流程图

采购合同管理制度及流程图一、引言采购合同管理制度是为了规范和管理采购合同的签订和执行流程,确保采购活动的合法性、透明度和效率性。
本文档旨在详细描述采购合同管理制度及相关流程,并通过流程图展示各个环节的具体步骤。
二、采购合同管理制度2.1 采购合同管理目的本制度旨在建立和完善采购合同管理制度,确保采购活动的公平、公正和合法性,保护公司利益,降低采购风险。
2.2 采购合同管理范围采购合同管理范围包括但不限于以下内容:•评估和选择供应商;•签订采购合同;•合同履行和管理;•合同付款和结算;•合同变更和解除。
2.3 采购合同管理职责2.3.1 采购部门•负责采购需求确认和评估;•搜集、筛选供应商,并与供应商洽谈和签订合同;•确保合同履行和采购进度;•监督合同付款和结算;•负责合同的变更和解除。
2.3.2 法务部门•负责审核和起草采购合同;•提供法律意见和风险评估;•监督合同履行过程中的合规性。
2.3.3 财务部门•负责合同付款和结算;•提供财务分析和报告。
2.4 采购合同管理流程本制度规定了以下采购合同管理流程,具体流程如下:2.4.1 采购需求确认和评估1.采购部门接收采购需求,并进行需求确认和评估;2.确定采购规模、时间、预算等关键要素;3.编制采购计划。
2.4.2 供应商评估和选择1.采购部门开展供应商搜集和筛选工作;2.对潜在供应商进行详细评估,包括供应能力、信誉度、价格等方面;3.与供应商进行洽谈,确定合同条款;4.选择供应商并签订采购合同。
2.4.3 合同履行和管理1.供应商按合同约定执行交付和服务;2.采购部门进行合同履行监督和管理;3.确保供应商按时交付和提供相关服务。
2.4.4 合同付款和结算1.供应商提供货物或服务后,采购部门完成验收;2.财务部门进行合同付款和结算;3.监督付款过程的合规性。
2.4.5 合同变更和解除1.如需变更合同内容,采购部门与供应商进行协商;2.经法务部门审核后,进行合同变更;3.如无法协商一致,可解除合同。
采购合同的制度(必备7篇)

采购合同的制度(必备7篇)采购合同的制度第1篇(一)食堂采购人员采购原材料时,为保证全校师生的食品卫生安全,必须定点采购食品。
(二)不采购不符合食品卫生标准的食品和原料。
(三)不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原料。
(四)采购农贸市场的食品及原料应当新鲜,价格合理,并按每天食谱所定数量合理采购,同时要让货主填写采购回执单,并做好采购记录,严禁购买病死畜禽等动物食品。
(五)采购食品,必须向货主索要食品检验合格证复印件,有的食品要有qs标志(质量安全认证)。
(六)食品采购回来,要经2人以上验收,并有验收记录。
(七)凡无人验收或无验收记录,均视为不符合卫生标准的食品,食堂不得加工、使用。
凡采购大米、面粉、食用植物油、酱油、食醋5类食品必须具有市场准入标志,认准“qs”标志。
严防不合格食品、劣质食品。
(八)采购肉类、禽类、水产类食品必须新鲜,不采购变质食品。
采购合同的制度第2篇一、档案资料招标过程中所有的文字资料(含电子资料)、视频资料都是档案资料的组成部分,在项目完成后都必须整理归档。
公司设立档案室和档案管理员,公司所有项目(含分公司项目)都必须统一归档,分公司项目除未中标人投标文件在分公司就地保管外,其余档案必须由总公司统一归档管理。
分公司撤销时,未到期的未中标投标文件必须统一交到总公司档案室,才能办理撤销手续。
各分公司应对自行保管的档案参照总公司的要求妥善保管,总公司将不定期的对各分公司保管的档案进行抽查。
二、归档及备案时间总公司项目,在项目分成前必须完成档案资料的归档。
分公司项目在签发中标通知书前必须完成除中标通知书外的所有档案资料的归档,在下个项目资料归档前将该项目的中标通知书归档。
有总公司外派人员的分公司,该外派人员兼任分公司档案管理员,分公司档案管理员应督促分公司及时将应由总公司统一管理的档案包括电子资料及时交回总公司。
监管机构资料备案时间:1、电子资料电子资料文件夹格式为“项目编号+项目名称”(如:HNZK-11368湖南省耒宜高速公路管理处“职工之家”房建工程施工招标),所有与本项目有关的电子资料(包括但不限于公告、资格预审文件、招标文件、补充文件、资格审查报告、评标报告、中标候选人公示、中标通知书、投标文件等)都拷贝到该文件夹下,在资料归档前上传到公司FTP网站(操作方法详见《公司电子档案归档指南》),正式归档前由档案管理员查看后才能办理归档手续。
公司采购管理与合同管理制度

公司采购管理与合同管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范公司的采购管理和合同管理,提高采购效率、掌控采购风险,保证采购活动的合法性、公平性和透亮度,依据公司相关制度和法律法规,订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司内各类采购活动,包含原材料子、设备、办公用品、服务等的采购,以及与采购相关的合同管理。
第二章采购管理第三条采购需求确认采购需求确认应由采购部门或相关部门提出,经过审核后进行采购计划编制。
第四条供应商选择1.采购部门应依据产品质量、价格、供货本领、服务水平等因素,对供应商进行评估和筛选。
2.采购部门应建立供应商库,及时更新供应商的基本信息、评估结果和历史合作情况,供参考和查询。
第五条招标与竞争性采购1.对于金额较大且有竞争性的采购项目,应通过公开招标或邀请竞争的方式进行采购。
2.采购部门应编制招标文件或邀请函,并邀请符合条件的供应商参加竞争。
3.招标或竞争结果应经过评审小组评审,并进行公示。
第六条采购合同签订1.采购部门应依据相关法律法规和公司规定,编制采购合同草案,并征求法务部门的看法。
2.采购合同应明确双方的权利和责任、产品规格、价格、交货期限等紧要内容。
3.采购合同签订前,采购部门应对合同进行审查,并与供应商进行协商,达成全都看法后方可签订合同。
第七条供应商绩效评估1.采购部门应定期对供应商的绩效进行评估,包含供货及时性、产品质量、服务态度等方面。
2.绩效评估结果应作为供应商选择和评价的紧要依据,并及时进行反馈和惩罚。
第八条采购合规管理1.采购部门在采购过程中应遵守相关法律法规和公司内部规定,确保采购活动的合法性和合规性。
2.采购部门应建立健全的采购审批流程,并进行相应的备案和记录。
第九条更改管理1.采购合同的更改应经过双方协商全都,并及时进行书面确认。
2.采购部门应建立更改管理制度,确保更改的合理性和合规性。
第三章合同管理第十条合同备案1.采购部门应及时将签订的采购合同进行备案,包含电子文档和纸质文档的保管。
采购合同管理制度

采购合同管理制度采购合同管理制度「篇一」物资采购合同管理制度模板范文第一章总则第一条目的。
为了规范采购合同签订的管理,保证交易的可靠有效,降低采购风险,最大限度维护企业利益,特制定本管理制度。
第二条适用范围。
本制度适用于生产原辅料、外协加工、设备、工装模具、办公用品等交易金额在5000元以上的采购。
第三条权责划分。
1.采购部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。
2.生产部、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的3.总经理或其授权人负责合同签订的批准。
4.财务部负责合同原件的保管。
第二章合同拟定、审批和签署第四条合同拟订。
1.合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的.基础上进行。
2.采购合同主管根据对方资信情况,起草符合本制度规定的采购合同。
第五条合同必要条款。
1.交货地点、方式。
2.交货期。
3.包装要求。
4.规格、特性指标。
对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的货品,如设备、非标准件等,应做详细要求,必要时签订技术协议书。
5.验收。
(1)供应商应严格遵守合同约定,按期、如数、保质于指定地点交货。
(2)供应商供应的货品必须为完好新品。
(3)验收工作由企业进行,供应商可提供必要的技术支持,但对企业的最终判决不得持有异议。
对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。
6.标识要求。
对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品,应要求明确标识,以便进行区分管理。
7.不合格品处理。
(1)不合格品应由供应商取回,并由企业另定期限补齐。
(2)鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。
(3)企业降低验收水准接受供应商的货品时,货款应酌情折让。
(4)因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。
8.保密条款。
供应商不得泄露企业订购物品或估价的零件、材料规格、数量、货物及其他业务机密。
9.付款方式。
(1)应尽量采用货到后每月按特定时间段付款的方式;(2)如采取付定金%,货到付%,验收合格在一个月后付%的方式,原则上定金不超过%,最后一笔款在%以上。
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1.目的
为规范公司合同管理的方式和程序,提高经济效益,避免或减少合同纠纷,根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规和规章,结合公司实际情况,特制订本管理制度。
2.范围
适合公司对外签订的各类经济合同
3.参考文献
3.1 《中华人民共和国合同法》
3.2 采购部管理制度
4.定义
无
5.权责
5.1 采购部负责在职权范围内进行合同的日常管理工作,进行合同的起草、审核、
合同的谈判、签订及合同执行管理。
5.2 如有需要,其它部门或副总按职能可参与合同的谈判、会签
5.3 主管副总负责合同的审查、批准
5.4 总经理负责合同的批准(仅限于合同金额高于30万元的合同)。
5.5 风险管控部门负责人负责合同的把关、确认。
6.作业流程
6.1 合同的签订和审查
6.1.1 合同的签订必须遵守国家的法律、法规及相关政策,关系重大的合同签订
应进行可行性分析论证。
6.1.2 根据具体情况的需要,采购部相关负责人应对合同对方进行相应的资信审
查,审查范围有以下内容:
6.1.2.1 审查对方主体资格:是否具备法人资格、营业执照是否经过年检、对方
名称是否与营业执照上核定的名称相符等。
6.1.2.2 审查对方代理人或负责人资格:是否有正式的授权委托书,委托权限期
限是否有效,是否是对方公司正式职员等信息。
6.1.2.3 审查对方经营范围:是否按核准登记的范围开展经济活动。
6.1.2.4 审查对方履约能力:是否有支付能力,是否有生产力(生产设备、人员
等)。
6.1.2.5 对于履约能力或资信状况较差的,应要求其提供合法、真实可信的担保,
对方出示担保文件者的,应审查担保人的资格。
6.1.3 采购部相关负责人与合同对方进行协商谈判,就合同条款在双方自愿、平
等基础上达成一致,再根据具体要求和相关资料编制和修改完善合同,
合同包括的内容和要求如下:
6.1.3.1 合同首部:包括合同的名称及合同编号、签约地点及日期。
6.1.3.2 合同正文:包括合同标的、权利和义务、数量和质量要求、价款或酬金、
履约期限、地点和方式、违约责任,根据法律规定或按照合同性质必须
具备的条款及当事人一方要求必须具备的条款。
6.1.3.3 合同尾部:包括合同份数、签约方的开户行及账号、双方公章或合同专
用章、法定代表人或代理人签章。
6.1.3.4 以上内容要求必须符合国家有关法律、法规和规章的规定,条款完备,
权利义务明确,文字表述准确,逻辑严密。
6.1.4 合同编制修改完成后,进行合同文件内容的会签和审核,与合同事项相关
的部门参与文件的会签确认,然后交分管副总或总经理审核、批准并签
字确认。
6.1.4.1 合同的审核、批准,应对合同的合法性、真实性、履行可行性、价格合
理性进行审核并签字确认。
6.1.5 最后将合同流转到风险管控负责人进行审查签字。
6.2 合同的履行
6.2.1 采购部应对合同执行的全过程负责,并及时向部门负责人、分管副总或总
经理报告合同执行情况,必要时,其它相关部门应可以协助。
6.2.2 合同生效前,不得实际履行合同,对于特殊情况造成的未签订合同而已经
履行的项目,采购部应尽快完善合同,并不得将我方义务提前到合同签
订日前,合同生效后,应实际、全面履行合同。
6.2.3 采购部有责任及时发现对方不履行或不全面、不适当地履行合同的情况,
并应在法定或合同约定的期限内向对方提出,若收到对方关于履行方面
的书面异议,应在法定或约定的期限内答复。
6.2.4 合同在履行中如发生遗漏、偏差等问题,采购部应及时采取补救措施,主
动与对方协商、签订补充合同,赋予补充合同与正式合同同等的法律效
力。
6.2.5 合同执行应按照公司的要求,定期或不定期汇总各自的工作范围内的合同
订立或旅行情况并向部门主管、主管副总或总经理汇报。
6.3 合同的变更与解除
6.3.1 合同的变更和解除必须具备法定事由,符合法定程序,采取法定形式。
6.3.2 合同的变更和解除由采购部受理,在征得主管副总、风险管控负责人、总
经理同意后,采购部应在法定或约定的期限内以书面形式告知对方,不
得超过有效期限答复。
6.3.3 对方当事人提出变更、解除合同的,应从维护公司合法权益出发,从严控制。
6.3.4 变更解决合同未经双方书面协议前,原合同继续有效,仍应履行,但特殊
情况经双方一致同意的例外。
6.3.5变更解除合同一律采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)。
6.3.6 因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的,除法律允许免负的责任外,
均应承担相应的责任,并在变更、解除合同的协议书中明确规定。
6.3.7 变更解除合同的协议、文书、电传、图表等应与原合同一起存放、归档
6.3.8 合同的变更、解除的审批程序与合同签订时相同。
6.4 合同纠纷的处理
6.4.1 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的,应按合同法等有关法律、法
规的规定妥善处理,处理可采用以下方式:
6.4.1.1 协商:双方协商解决的,应签订书面协议,双方代表人签字并加盖公章或
合同专用章。
6.4.1.2 调解:纠纷一方或双方可请第三人或上级主管部门进行调解,达成调解协
议。
6.4.1.3 仲裁:合同有关仲裁条款或事后达成仲裁协议的,可向仲裁机构申请仲裁。
6.4.1.4 诉讼:合同中没有仲裁条款,事后又没有达成仲裁协议且不能协商解决的,
可向人民法院起诉。
6.4.2 合同纠纷处理,应由公司合同执行部门派人参加,双方已签订的解决合同纠
纷的协议书、调解书、仲裁机关的仲裁书以及人民法院发生法律效力的调解
书、判决书,应由采购部、风险管控部妥善保管。
6.4.3 对方当事人逾期不履行已发生法律效力的仲裁决书、调解书、判决书的,由
公司相关部门负责人在经过公司相关领导同意后依法向人民法院申请强制执
行。
6.4.3 合同纠纷处理完毕后,采购部及相关部门(人员)应及时将相关材料汇总、归档。
合同签订审批流程:
不通过
总经理审核签字
通
过
风控负责人审核签字、盖章
注:合同金额超过30万元,需要总经理审核签字。