公司运营计划书模板教学文稿

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运营公司工作计划书范文

运营公司工作计划书范文

运营公司工作计划书范文一、公司概况我公司成立于20xx年,主要从事XX领域的运营工作。

公司拥有一支高效、专业的运营团队,致力于为客户提供优质的运营服务。

经过多年的发展,公司在行业内树立了良好的口碑,并与众多知名品牌建立了长期合作关系。

二、市场分析随着互联网的飞速发展,我国的网络经济不断壮大,对于运营公司的需求越来越大。

在这个背景下,我公司有着广阔的市场空间。

目前,我公司的主要竞争对手有XX公司、XX公司等,他们与我公司在业务范围、服务质量等方面存在一定的竞争关系。

三、发展目标1.在未来一年内,我公司将通过不断优化服务,提升品牌知名度,在行业内树立更好的口碑,扩大市场份额,实现营业收入XX万元。

2.通过团队的努力和公司的发展,我公司将逐步扩大业务范围,开拓新的合作领域,提升整体实力,成为行业内的领军企业。

四、工作计划1.市场推广①通过网络渠道、社交媒体等渠道进行广告宣传,提升品牌知名度。

②参加行业展览会、峰会等活动,扩大客户群体,寻找合作伙伴。

③策划线上线下活动,吸引目标客户,增加业务。

2.客户服务①建立完善的客户服务体系,及时、专业地回应客户需求。

②对客户进行定期回访,及时了解客户需求和意见,提升服务质量。

3.团队建设①定期进行团队培训,提升员工的专业技能和综合素质。

②建立有效的激励机制,激发团队积极性,提高工作效率。

4.业务拓展①积极寻找合作伙伴,拓展业务范围,开拓新的业务领域。

②不断优化现有服务,增加创新,提高服务水平。

5.风险管理①建立完善的风险管理体系,对潜在风险进行调查和排查,确保公司的稳定发展。

②建立应急预案,及时处理突发事件,保证公司业务的正常运转。

六、投入产出分析1.资金投入投入XX万元用于市场宣传,XX万元用于团队建设,XX万元用于业务拓展,总计投入XX 万元。

2.预期产出预计公司在未来一年可实现营业收入XX万元,整体投入产出比为1:3。

七、风险及对策1.市场风险风险:市场竞争激烈,客户需求不断变化。

公司运营计划书(模板)

公司运营计划书(模板)

公司运营计划书(模板)一、项目概述1.项目名称:XXX健身房2.项目背景:随着人们生活水平的提高和健康意识的增强,健身已经成为越来越多人的日常生活方式。

在这个背景下,我们计划开设一家健身房,为顾客提供高质量的健身服务。

3.项目目标:通过提供高质量的健身服务和专业的指导,吸引顾客并保持其满意度,从而实现健身房的长期发展和盈利。

二、市场分析1.市场需求:随着人们对健康的重视和生活水平的提高,健身已经成为越来越多人的日常生活方式。

在城市中,健身房已经成为一种流行的健身方式,而在农村地区,健身房的需求也在逐渐增加。

2.市场竞争:目前市场上已经有很多健身房,其中一些知名品牌已经在市场上占据了一定的份额。

但是,我们相信在提供高质量的健身服务和专业的指导的同时,我们也能够在市场上占据一定的份额。

3.市场机会:随着人们对健康的重视和生活水平的提高,健身市场还有很大的发展空间。

我们计划通过提供高质量的健身服务和专业的指导,吸引更多的顾客并保持其满意度,从而实现健身房的长期发展和盈利。

三、运营策略1.服务质量:我们将提供高质量的健身服务和专业的指导,以满足顾客的需求。

我们将聘请专业的健身教练,并为顾客提供个性化的健身计划和指导。

2.价格策略:我们将根据市场需求和竞争情况制定合理的价格策略,以吸引更多的顾客。

我们将提供不同类型的会员卡,以满足不同顾客的需求。

3.营销策略:我们将通过线上线下的方式进行营销推广,包括社交媒体、广告宣传、活动促销等。

我们将定期举办健身活动和比赛,以吸引更多的顾客和提高品牌知名度。

四、组织架构和人力资源1.组织架构:我们将设立管理部门、销售部门、健身教练部门等,以实现高效的运营管理。

2.人力资源:我们将聘请专业的健身教练,并为员工提供培训和发展机会。

我们将建立良好的工作环境和企业文化,以吸引和保留优秀的人才。

五、财务分析1.投资估算:我们预计健身房的投资金额为XXX万元,包括租金、装修、设备购置、人力资源等方面的投入。

公司运营策划书(范文六篇)

公司运营策划书(范文六篇)

公司运营策划书(范文六篇)本站小编为你整理了多篇相关的《公司运营策划书(范文六篇)》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在本站还可以找到更多《公司运营策划书(范文六篇)》。

第一篇:项目运营策划书公司宗旨:以盈利为目的,保证环境不受污染。

一、市场预测:现在市场竞争非常激烈,各种方案和计划的投入真的是良莠不齐。

每个运营商都想站在市场的顶端,但往往做不到。

现在很多餐厅都面临一个很大的问题,就是餐具使用前的获取和使用后的处理。

于是我们想到了用餐具吃饭。

反正一切去尝试就知道了,我们相信我们的想法是可以实现的。

毫无疑问,我们的市场还有待开发,我们需要各种新的方案。

商业计划样本。

二、市场需求:因为现在市场上有些东西是人们想象不到的。

比如因为筷子,每年不知道砍倒了多少棵树,不知道污染了多少环境。

这些现象是由我们生活的餐馆的不良做法和不负责任的做法造成的。

这就是我们的环境被如此严重污染的原因。

既然我们知道是怎么回事,我们应该想出一些办法来解决这些不良现象。

不能允许那些污染环境的行为继续下去。

民以食为天,身体是革命的本钱。

每个人每天都要吃饭,每个人都想吃干净的饭,所以开餐馆的前景是辉煌的。

餐馆为人们提供了吃饭的地方。

然而,在我们的世界里,每个人每天都要吃饭。

也就是说,我们的市场是巨大的,我们的客人是众多的,我们的生意是有前途的,我们的餐馆的未来是辉煌的,光明的。

三、市场动态:最近餐饮市场呈现出一派欣欣向荣的景象。

我们有理由相信餐饮市场会有更好的明天。

如果我们能找到一种新的东西来代替筷子和其他餐具,那么我们的环境将发生巨大的变化,我们将在市场上找到一条新的道路,让每个人都能吃到各种干净、健康和营养的食物。

四、具体产量:我们提出了一种新的配方,即在现有的食品中添加一种固化的物质,使餐具可以食用,取代餐具的功能。

这样,我们就不会有环境污染的问题,我们的环境也不会被污染。

人只有生活在这样的环境中,才会感到舒适。

当人们来到餐馆时,他们也会感到轻松和舒适。

新公司营运策划书3篇

新公司营运策划书3篇

新公司营运策划书3篇篇一新公司营运策划书一、策划背景随着市场的不断发展和竞争的日益激烈,新公司的成立需要有一个全面、科学的营运策划来确保其成功运营。

本策划书旨在为新公司提供一个系统的营运方案,包括市场分析、营销策略、运营管理等方面,以帮助公司实现长期稳定的发展。

二、公司概述1. 公司名称:[公司名称]2. 公司类型:[公司类型]3. 公司宗旨:[公司宗旨]4. 公司目标:[公司目标]三、市场分析1. 目标市场:[目标市场]2. 市场需求:[市场需求分析]3. 市场竞争:[竞争对手分析]四、营销策略1. 产品策略:[产品定位与特点]2. 价格策略:[定价策略]3. 渠道策略:[销售渠道选择]4. 促销策略:[促销活动策划]五、运营管理1. 组织架构:[设计合理的组织架构]2. 人力资源管理:[招聘与培训计划]3. 运营流程:[制定标准化的运营流程]4. 质量管理:[建立质量控制体系]六、财务规划1. 预算编制:[编制年度预算]2. 资金来源:[分析资金来源渠道]3. 成本控制:[制定成本控制措施]七、风险评估与应对1. 风险识别:[识别可能面临的风险]2. 风险评估:[分析风险的影响程度]3. 应对措施:[制定应对风险的策略]本策划书详细阐述了新公司的营运方案,通过对市场的深入分析和科学的营销策略,结合合理的运营管理和财务规划,我们有信心使新公司在市场中取得成功。

同时,我们也将密切关注市场变化和风险因素,及时调整策略,确保公司的持续发展。

篇二新公司营运策划书一、策划背景随着市场的不断发展和竞争的日益激烈,新公司的成立需要有一个全面、科学的营运策划来确保其能够在市场中立足并取得成功。

本策划书旨在为新公司的营运提供指导和支持,帮助公司实现可持续发展。

二、公司概述1. 公司名称:[公司名称]2. 公司类型:[公司类型]3. 公司宗旨:[公司宗旨]4. 公司目标:[公司目标]三、市场分析1. 目标市场:[目标市场]2. 市场需求:[市场需求分析]3. 市场竞争:[竞争对手分析]四、产品与服务1. 产品或服务:[产品或服务描述]2. 产品特点:[产品独特卖点]3. 服务优势:[服务特色与优势]五、营销策略1. 品牌建设:[品牌策略与推广计划]2. 市场推广:[推广渠道与活动策划]3. 销售策略:[销售团队与销售渠道]六、运营管理1. 组织架构:[设计合理的组织架构]2. 人力资源管理:[招聘、培训与绩效管理]3. 运营流程:[制定标准化的运营流程]七、财务规划1. 预算编制:[预算规划与成本控制]2. 收入预测:[收入来源与预测分析]3. 盈利分析:[盈利能力评估与预测]八、风险管理1. 风险识别:[分析可能面临的风险]2. 风险应对:[制定风险应对策略]3. 应急预案:[制定应急预案]九、实施与监控1. 项目实施计划:[详细的实施步骤与时间安排]2. 监控与评估:[建立监控机制与评估体系]3. 调整与优化:[根据监控结果进行调整与优化]篇三新公司营运策划书一、策划背景随着市场的不断发展和竞争的日益激烈,新公司的成立需要有一个全面、科学的营运策划来确保其能够在市场中立足并取得成功。

公司运营计划(精选5篇)

公司运营计划(精选5篇)

公司运营计划(精选5篇)公司运营计划精选篇1根据公司在__年底的工作会议决议,历经3年我们已经和__自治区的文化厅、__市文化局、__自治区的电信部门建立了深厚的关系。

__年中将逐步派遣精英前往省会城市__开展网吧行业运营、托管、培训、产品销售等业务……第一个时期工作重点:1、在全国网吧行业各媒体打广告招聘足够的有意从事网吧工作的同仁,前往__市参加工作,这也是在进一步的做市场摸底工作;2、去的人,必须第一个月做网管,拿网管工资,住集体宿舍,不管吃;3、每个月有个员工评选,的确优秀,会给你值班店长待遇和职务;4、每个季度有个店长评选,的确优秀,会给你1家门店做店长,配套相对应的待遇;5、每半年有个总店长评选,的确优秀,会给你5家门店做总店长,配套相对应的待遇;6、所有店铺由__绿色动力的老总石小刚先生给予提供和分配;第二个时期工作重点:1、原西北大区总负责的张__和原公司总负责敖__先生一同前往__驻扎;2、张__的主要工作为分公司的建立以及__模式团队的建立;3、敖__的主要工作为继续和自治区文化厅领导、__市文化局领导以及__电信方面网吧相关部门领导保持关系;4、根据本时期的工作进展,适时考虑是否在__建立技术团队,还是与本地技术团队建立战略合作伙伴关系;5、持之以恒的以标准使用【蚁巢】产品,为企业托管工作的质量保证,发生意外后将逐级问责,请各级别已入本公司的职员先搞清楚本企业为什么能跨省执行好网吧行业工作,求利润的同时首先要尊重的就是我们的“本”到底是什么。

公司运营计划精选篇2一、以“穿针引线”理念搭平台培养和树立两个意识运营管理部的职责可以概括为“统筹、协调、监督、指挥”八字。

重点在于板块内外的沟通协调,关键在于板块各部门的运行顺畅、有序,进而促进板块运行效率和服务质量的提升。

要做好这些工作,就要在梳理好层层关系的基础上,进行“抽丝剥茧”,将板块各单位之间、机关职能部门与板块各单位之间、板块与其它单位之间串连、协调起来,运用“穿针引线”的理念,以全局视角,统筹协调促进各项运营保障工作。

2024公司年度运营计划方案模板(6篇)

2024公司年度运营计划方案模板(6篇)

2024公司年度运营计划方案模板根据公司发展规划和人力资源工作要求,人力资源部将紧紧围绕公司整体工作指导思想和发展计划,结合公司实际情况,为全面完成公司下达的各项任务,特制定本计划。

一、端正思想,开拓创新,努力开创人力资源工作新局面____年人力资源部将根据公司的统一部署,认清形势,大胆创新,不断完善,在总经理室的正确领导下,按照公司制定的____年工作指导思想和发展目标,认真做好工作。

建立健全人力资源管理体系,完善员工招聘、培训、晋升和绩效考核工作的制定与实施、人才的引进和培养。

使人力资源工作发挥出应有的作用。

二、制定____年工作目标,确保人力资源工作有序开展为确保人力资源工作能得到有效的发展,发挥在企业中的重要作用。

____年人力资源部将紧紧围绕“____[____]____号”文件精神,认真____执行公司下达的各项工作任务,具体工作目标如下:1、建立和完善公司组织架构____年人力资源部将根据公司“二五”规划和____年发展目标合理建立和完善公司组织架构,组织架构将结合旭旺公司实际情况和人员结构状况来合理设置,并根据总经理室的要求增加和减少部门设立,作到每个部门都能充分的发挥其应有的作用。

因为组织架构的建立是开展人力资源工作的根本基础。

2、根据组织架构设置编制各部门岗位责任制和岗位目标责任书____年公司将对各部门各岗位编制部门责任制和岗位目标责任书,来明确和细化和目标任务,以此来考核和确定各部门工作职责和工作内容,并根据实际情况编制部门目标责任状,来激发和约束每个管理人员和一线员工的责任心和紧迫感,年终将根据目标责任状实际完成状况进行年终考核。

岗位责任制将公布上墙,接受各部门的监督和公司内部考核。

3、根据公司发展要求认真作好员工的招聘工作____年是公司的发展之年,规范之年,人力资源部将根据总部发展规划,制定和落实好公司人力资源的招聘工作。

通过各种宣传渠道,加大公司的品牌和人才引进政策的宣传,来组织和实施人员招聘工作,继续实施门店组织实施,人力资源部把关的招聘流程来加大招聘力度。

运营工作计划书范文

运营工作计划书范文运营工作计划书范文【篇一:项目运营计划书范本】一、公司简单描述二、公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标)三、公司目前股权结构四、已投入的资金及用途五、公司目前主要产品或服务介绍六、市场概况和营销策略七、主要业务部门及业绩简介八、核心经营团队九、公司优势说明十、目前公司为实现目标的增资需求:原因、数量、方式、用途、偿还十一、融资方案(资金筹措及投资方式)十二、财务分析1.财务历史数据(前3-5年销售汇总、利润、成长)2.财务预计(后3-5年)第二部分综述第一章公司介绍一、公司的宗旨(公司使命的表述)二、公司简介资料三、各部门职能和经营目标四、公司管理3.外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等)第二章技术与产品一、技术描述及技术持有二、产品状况1.主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等)6.无形资产(商标/知识产权/专利等)三、产品生产3.扩建设施、要求及成本,扩建后生产能力5.产品标准、质检和生产成本控制第三章市场分析一、市场规模、市场结构与划分二、目标市场的设定三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析四、目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和)产品排名及品牌状况五、市场趋势预测和市场机会六、行业政策第四章竞争分析一、有无行业垄断二、从市场细分看竞争者市场份额三、主要竞争对手情况:公司实力、产品情况(种类、价位、特点、包装、营销、市场占率等)四、潜在竞争对手情况和市场变化分析五、公司产品竞争优势第五章市场营销一、概述营销计划(区域、方式、渠道、预估目标、份额)二、销售政策的制定(以往/现行/计划)三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务四、主要业务关系状况(代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等),各级资格认定标准政策(销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等)五、销售队伍情况及销售福利分配政策六、促销和市场渗透(方式及安排、预算)2.广告/公关策略、媒体评估七、产品价格方案八、销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算、九、市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(3-5年)销售额、占有率及计算依据第六章投资说明一、资金需求说明(用量/期限)二、资金使用计划及进度三、投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等); 四、资本结构五、回报/偿还计划六、资本原负债结构说明(每笔债务的时间/条件/抵押/利息等)七、投资抵押(是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证)八、投资担保(是否有抵押/担保者财务报告)九、吸纳投资后股权结构十、股权成本十一、投资者介入公司管理之程度说明十二、报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算)十三、杂费支付(是否支付中介人手续费)第七章投资报酬与退出一、股票上市二、股权转让三、股权回购四、股利第八章风险分析一、资源(原材料/供应商)风险二、市场不确定性风险三、研发风险四、生产不确定性风险五、成本控制风险六、竞争风险七、政策风险八、财务风险(应收帐款/坏帐)九、管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)十、破产风险第九章管理一、公司组织结构二、管理制度及劳动合同三、人事计划(配备/招聘/培训/考核)四、薪资、福利方案五、股权分配和认股计划第十章经营预测增资后3-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据第十一章财务分析一、财务分析说明二、财务数据预测【篇二:运营经理工作计划】篇一:营运经理工作计划工作计划贵州梦香园餐饮管理有限公司营运部为工作能顺利开展及井然有序,现特将个人工作计划安排如下:对个人:(一)熟悉公司规章制度,商业模式,管理模式及营运模式(二)熟悉各部门工作及工作流程(三)熟悉公司企业文化与品牌知识时间:三个工作日对内:一、熟悉部门同事及工作内容二、熟悉部门已有内部资料及外部资料(包括直营店和加盟店)三、发现问题,提出整改措施及方案四、取长补短,扬长避短,规范部门管理工作五、部门工作的规范化六、部门工作标准化七、建立部门高效运作机制八、辖区门店的统一管理时间:5—80个工作日对外:1.熟悉加盟商具体加盟协议事项2.加盟商关系维护与再造3.了解加盟商意见及需求4.协助招商部做好后期加盟相关事宜。

新公司营运策划书3篇

新公司营运策划书3篇篇一《新公司营运策划书》一、公司概述我们即将成立一家具有创新理念和广阔市场前景的新公司,致力于在[具体行业]领域取得卓越成就。

公司将以优质的产品或服务为核心,满足客户需求,创造价值。

二、市场分析1. 目标市场:明确我们主要针对的客户群体,包括其特点、需求和消费习惯。

2. 市场规模与趋势:研究目标市场的规模和发展趋势,分析潜在的增长机会。

3. 竞争情况:全面评估竞争对手的优势和劣势,找出我们的差异化竞争策略。

三、产品或服务1. 详细描述公司提供的核心产品或服务,包括其特点、功能和优势。

2. 强调产品或服务的创新性和独特性,以吸引客户。

3. 规划产品或服务的研发和升级方向,以保持市场竞争力。

四、营销策略1. 品牌建设:制定品牌定位和传播策略,提升公司品牌知名度和美誉度。

2. 推广途径:确定线上线下的推广渠道,如社交媒体、广告、公关活动等。

五、运营管理1. 组织架构:设计合理的公司组织架构,明确各部门职责。

2. 人员招聘与培训:制定人员招聘计划和培训方案,确保团队素质。

3. 生产或服务流程:优化生产流程或服务提供流程,提高效率和质量。

六、财务规划1. 初始投资预算:明确公司成立所需的资金投入,包括设备、场地、人员等方面。

2. 收入预测:根据市场分析和营销策略,预测公司的收入增长情况。

3. 成本控制:制定成本控制措施,确保公司盈利能力。

4. 盈利预测:分析公司的盈利前景和投资回报周期。

七、风险评估与应对1. 识别可能面临的风险,如市场风险、竞争风险、技术风险等。

2. 制定相应的应对措施,降低风险对公司运营的影响。

八、发展规划1. 短期目标:设定公司在成立初期的具体目标和任务。

2. 中期目标:明确公司在未来几年内的发展方向和重点。

3. 长期目标:描绘公司的远景规划和战略目标。

篇二《新公司营运策划书》一、公司概述新公司将专注于[具体业务领域],致力于为客户提供高品质的[产品或服务],以满足市场需求并实现盈利和持续发展。

公司运营计划书(精选5篇)

公司运营计划书(精选5篇)公司运营计划书篇12、以大区为单位建立分级配送制;主要权力:主要义务:1、设定最高与最低仓储标准,保证不断货、不压货;2、根据仓储信息向采购部下达订单;5、职位名称:营销经理(营销总监)直接上级:商贸总经理直接下级:各区营销经理主要职责:1、全面负责销售部的日常运营管理工作;2、根据商贸公司的年度经营目标制定本部门的全年营销计划;3、负责本部门人员的合理调配;4、对本部门人员进行系统的专业培训,监督、指导各区域经理的工作;5、定期招开营销研讨会,对各市场反馈信息进行分析,适时对营销策略进行调整;6、新的销售渠道的开拓;主要权力:1、有权对本部门的机构设置进行调整;2、有权决定本部门人员任免、奖惩、调配;3、有权根据市场销售能力的差异调整所售产品的品种、数量;主要义务:1、有义务完成公司下达的销售指标;2、有义务进行市场信息、销售信息、促销成效等的搜集、整理、分析;3、我义务不断完善销售渠道、部门内机构设置、加强销售团队建设;6、职位名称:总经理助理直接上级:商贸总经理主要职责:1、公司各种文件、通知等信息的收发、转达、整理归档;2、监督、追踪各部门工作进度将信息反馈给总经理;3、监督各部门对公司的规定、制度的落实情况;4、其他行政性工作;主要权力:主要义务:1、有权向总经理提出合理化建议;第二章市场分析第一节总体市场构成重庆市场分为两大主体市场:市区、外埠,首先要做好市区的销售,对周边及(后期)外地客户到重庆都有很好的视觉效果和影响力,做出整体的形象和面,做出销量。

重庆市区划分为四大板块:1、江北区、两江新区(含渝北区)2、渝中区、南岸区、巴南区3、沙坪坝区、北碚区4、高新区、九龙坡区、大渡口区。

在上述市级市场范围内,首先开拓城区市场,然后向周边县级市场扩张,预计在三个月时间内建立建全上述全部市场营销网络,并且加强对川内其它地区的市场调查,以及开发前的市场营销计划,人力资源准备工作。

运营方案讲稿

运营方案讲稿大家好!今天我很荣幸能够在这里向大家介绍我们团队的运营方案。

在过去的一段时间里,我们团队经过不懈努力,已经取得了一些成绩,但是我们也清楚地意识到,我们离成功还有一定的距离。

为了更好地实现我们的目标,我特别整理了本次运营方案,希望能够得到各位领导和同事们的支持和指导。

一、运营目标我们团队的运营目标主要包括两个方面:1. 品牌推广:通过增加品牌曝光度和知名度,提升我们的品牌价值和影响力,从而吸引更多的潜在客户;2. 业务扩展:通过改进服务和产品,扩大市场份额,提升销售业绩,实现业务增长。

二、现状分析1. 品牌推广方面:目前我们的品牌曝光度不够,知名度在同行业中有待提高,尤其在一些新兴市场中存在着较大的空白;2. 业务扩展方面:我们团队在产品创新和服务体验方面与客户需求尚有差距,产品线也有待拓展,以满足不同客户群体的需求。

三、运营策略1. 品牌推广策略:- 提升线上广告投放:增加谷歌、百度等搜索引擎广告投放,以及社交媒体平台的营销推广,提升品牌在互联网上的知名度;- 开展线下宣传:通过参加行业展会、举办产品体验会等形式,加强与客户面对面的沟通和推介,提高品牌在目标客户群中的认知度;- 提升品牌形象:通过更新企业形象、制作品牌宣传视频等方式,提升品牌形象和品牌故事的吸引力。

2. 业务扩展策略:- 完善产品线:针对不同客户群体的需求,扩展产品线,推出更多类型的产品,满足客户的选择需求;- 提升服务体验:优化客户服务流程,提升客户满意度,培养忠实客户,通过客户口碑引入更多新客户;- 加强市场调研:增加对市场的调研,了解客户需求的变化和行业的发展动向,及时调整产品和服务策略,促进业务的更好发展。

四、推进实施1. 建立专项工作组:根据运营方案的内容,成立相应的专项工作组,负责具体的项目推进和执行;2. 设定绩效考核指标:对每个专项工作组设立相应的绩效考核指标,以促进团队成员的积极性和主动性;3. 定期跟踪反馈:每月召开一次运营进展会议,汇报工作进展情况,并根据实际情况及时调整运营策略。

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赣州中盛农业发展有限公司公司经营计划书编制:赣州中盛农业发展有限公司时间:二零一三年一月营销部目录第一章、企业概况----------------------------3 第二章、经营方针----------------------------4 第三章、经营目标----------------------------5 第四章、主要经营策略------------------------6 第五章、实现目标的保障措施------------------10 第六章、总体要求----------------------------13第一章企业概况赣州中盛农业发展有限公司,公司成立于2012年3月8日,属于自然人独资有限责任公司。

法定地址:中国江西省赣州市金坪中路3号科技大楼注册资本:人民币840万元投资者及法定代表:肖声富先生职务:执行董事企业经营范围:油茶树、果树种植(除种苗);农业、林业开发;农副土特产品加工、销售。

公司总部设在赣州市金坪中路3号科技大楼,企业类型为有限责任公司,主业为油茶树、果树种植,公司资金雄厚,注册资本为人民币840万元,专业技术人员齐备,拥有企业人员20余人,内设行政部、工程部、财务部、营销部等工作机构。

公司管理体系清晰明确,并制定了章程和详细的规章管理制度。

公司成立以来,一直从事开发各类油茶树、果树种植等项目的研究,坚持以“质量第一,信誉第一,服务第一”为宗旨,公司不断推行环境管理和生产管理。

从原材料采购,甄选到生产作业各个环节把关及维护,努力向更高的管理水平,更好的产品质量,更优质的服务迈进。

第二章经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT)的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将2012年的经营方针确定为:灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

第三章经营目标(一)核心经营目标2012年,公司的核心经营目标是:年度销售实现营业额1.1亿,冲刺目标1.21亿,增长率36%,保底销售收入1.1亿,年度税后利润2200万元,增长率33.8%,税后利润率12%,资产回年率8%,保底利润1650万元。

在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

(二)销售目标细分销售目标细分表(计算单位:万元/人民币)上述销售目标的分解,按《2012年度销售目标分解表》执行(附件)。

第四章主要经营策略(一)市场策略要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必然选择。

因此,公司将2012年确定为“市场拓展年”,投入资金开拓市场和专卖店,发展客户争取订单,对此应将采取措施:1.全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。

公司制订相关政策,鼓励公司管理人员参与营销工作。

2.国内和国外销售部必须整合各项资源,在2012年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。

3.海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本则是主要的家具进口国以及北美洲和俄罗斯市场进口量占世界总量的57%,并以“发展中东客户,继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。

4.国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略,集中力量发展渠道经销商(计划30家力争50家),应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。

(二)产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

2012年公司的整体产品策略是“亲民路线”,即:在确保品质的基础上,在设计开发、选材和价格上,始终围绕客户需求,以客户需求为出发点和归属点,以适销对路为原则,降低单张座椅产品利润,提升总体销量,实现利润总量最大化。

为此,应采取下列措施:1.国际销售应调整主打产品,从专业鸿基座椅产品向现代产品过渡,以做现代礼堂、影院及公共场所座椅为主。

2.国内市场的产品策略按产品系列推进:1)针对现代礼堂、影院及公共场所座椅产品,应“加强开发、推陈出新、完善细节”,为满足二、三级市场,适度扩充HJ排椅系列。

2)针对课桌椅、等候椅产品,推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略,以行业中等价位推广产品。

3.生产部应根据上述策略和业务实际需求,制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划,采取必要的行政措施,确保产品开发结构和生产结构的调整到位。

(三)品牌与招商策略品牌是产品营销的催化剂和拉动力。

经过近十八年的经营,“鸿基座椅”已经成为行业的优势品牌,具有较强的号召力;在市场上和消费群中具有良好的美誉度。

因此,2012年,公司必须集合品牌资源,区分目标客户群,综合运用网络、专卖店、直销、展会等通路,集中力量向海外市场和中国区市场推广“鸿基座椅”品牌。

为此,相应措施如下:1.国际销售部应以“鸿基座椅”为主打品牌,以展会、网络等通路为手段,以海外采购商和经销商为目标大力开展招商活动。

2.国内销售部应在中国区市场主推“鸿基座椅”品牌,采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段,面向家具业、影院业、体育场馆、会堂、礼堂和意向投资者五类潜在客户展开强力招商活动。

第五章实现目标的保障措施(一)生产资源保障1.公司新增投资100万元,增加生产设备,扩大生产场地或(参股、收购、外发),确保产品生产年度销售实现营业额1.1亿,冲刺目标1.21亿元和各项营销策略的实现。

2.生产部作为二线部门,理应成为国际销售部和国内销售部的坚强后盾,必须始终围绕客户要求而非生产要求运转,必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求,组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。

3.按时交付合格产品,始终是生产管理的不容置疑的核心任务。

生产部应订立适宜的品质目标,采取适宜的控制措施,以适宜的品质成本,为经营一线准时提供合格产品。

4.生产成本特别是材料成本的控制,将是考验生产部各级主管的关键所在,必须列入各部门主管的首要议事日程,必须以非常手段克服和消化各类涨价因素,以降低材料采购成本为突破口,以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点,带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低,使主营业务的座椅材料成本控制在45%以内。

(二)人力资源保障“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨,保障一、二线部门的后勤供给,构建体系、理顺管理,指导核心部门改善人力资源管理,是人力资源部2012年的三大任务。

为此,必须从以下四个方面做好人力资源管理工作:1.加快人才引进:以《2012年人力配置标准计划》为基础,加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充,确保一、二线用人需求;建立人员淘汰和人才储备机制和计划,在2012年5月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕,将储备人才全部引进到位。

2.加强教育训练:建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工和加盟商进行系统的培训,提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。

3.建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系;并在施行中不断地加以检讨和完善。

4.建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由常务副总经理牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,2012年2月1日起,总经理对公司经营团队实施考核;至迟于2012年4月1日起,各部门对中层干部(部门)和基层干部(作业组)施行考核;绩效管理必须与分配体系联动推行,以确保目标管理切实落实。

(三)综合管理保障市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧,必然在技术壁垒上体现,客户必将更加关注体系认证等技术性措施;公司将2012 年定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”,高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。

1.由常务副总经理主导,集合内外资源,自2012年3月1日起,公司推展“建构管理体系,增强公司体质”活动,用6个月时间,建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。

管理体系的建构,必须以“理顺脉络、提升效率”为目标,注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合,为必要时的体系认证打好基础。

2.按照分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。

(四)财务资源保障2012年,公司将为一线部门提供优势财务资源,在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。

与此同时,财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度:1.逐步下放费用审批:在2011年已经下放部分权限的基础上,财务部按“编制责任人”的思路,将各类费用的初审权下放给各业务部门副总(经理),以便形成权责对等机制;财务部在费用流向的合理性等方面加强监测。

2.主导成本降低活动:在设定成本降低目标的基础上,财务人员必须更多地“走出去”,直接参与市场调研,或组织各类专项活动,协助、指导相关部门降低成本。

3.整合多个专卖店资源:由财务部主导,对乐从专卖店、博览专卖店、郑州专卖店、苏州专卖店等资源的工商、银行、税务、海关资源进行整合,为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。

4.健全财务监测体系:财务部必须积极参与“建构管理体系,增强管理体质”活动,理顺、健全财务监测体系,重点关注物流活动背后的财务信息流。

(五)组织管理保障1.由董事长(总经理)负责,与经营团队签定《目标经营责任书》,明确各责任部门的目标、责任和相应的权利。

2.由各责任部门副总(经理)负责,2012年2月15日前,对各项目标进行层层分解,并与各级主管签定《目标管理责任书》,逐级明确目标、责任、奖惩等。

各级主管的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源部,实施归口管理。

3.由财务经理负责,2012年2月15日前,出台《财务预算和成本责任控制办法》,明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项,并每月组织检讨和通报等工作。

4.由常务副总经理负责,2012年2月15日前,以董事长(总经理)为授权方,与各责任部门副总(经理)签定《安全生产责任书》,明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等,确保年度重大事故控制为零。

5.由营销副总经理负责,组织每月/季“经营目标达成检讨会”,总结成果,检讨差距,研拟对策,跟进结果。

第六章总体要求公司高层清醒地认识到:2012年的经营目标,是在全面权衡和全面分析的基础上制定的,是一个充满机遇和机会的计划,也是一个具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实,需要全体员工的共同努力。

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