员工出差申请表

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公司员工出差登记表

公司员工出差登记表

公司员工出差登记表
一、出差信息
二、出差计划
1. 出差事由及目的
请简要说明出差的事由和目的。

2. 出差行程安排
请详细列出出差期间的行程安排,包括具体日期、地点、时间以及相关活动。

三、费用预算
1. 交通费
请填写预计的交通费用,包括往返车费、机票费用等。

2. 餐饮费
请填写预计的餐饮费用。

3. 住宿费
请填写预计的住宿费用。

4. 其他费用
请填写预计的其他费用,如会议费、礼品费等。

5. 合计
请填写以上费用的总计金额。

四、领导审批
1. 部门经理意见
请部门经理填写对此次出差的意见。

2. 公司领导意见
请公司领导填写对此次出差的意见。

五、出差归档
请在此处将出差申请表归档,并妥善保存。

注意:请在填写完毕后交给所在部门办公室进行存档。

新整理公司员工出差申请表范本参考

新整理公司员工出差申请表范本参考

公司员工出差申请表范本参考
很多的公司都会有出差的任务,有些公司是派人去出差,还有的则是员工可以自愿申请去出差。

下面是学习啦小编为大家整理的出差申请表,欢迎大家一起来分享!
员工当日出差申请表篇1填表日期:年月日
申请人
所在部门
岗位
主管副总意见
主管副总(签字)日期:年月日
申请人
职位
计划返回时间
最终返回时间
出差路线
出差要办事项简述
出差期间联系方式
申请借支差旅费

批准借支差旅费

出差期间
工作事项安排
本部门意见
人力资源部审批
财务部审核
总经理审批
填表说明:此表用于对外地出差事项的申报,由本人填写,员工由部门审批,部门经理由主管领导审批。

员工出差申请表篇3编号:□国内□国外申请时间:年月日
申请部门
姓名
员工编号
(共日)
年月日至年月日
(共日)
年月日至年月日
(共日)
行程备注
(请叙明兼程处理事,延长行程期间)董事长
运营总监
至年月日
(共晚)
□单人、每晚元,共晚
□双人、每晚元,共晚
□其它
年月日
至年月日
(共晚)
□单人、每晚元,共晚
□双人、每晚元,共晚
□其它
承办人:


□ 1000万,中层管理人员以上□ 500万,主管及一般职员
□已投保团体保险,金额元
□其它承办人:
预支旅费
□美金元
□人民币元
领款人签收:日期:年月日。

员工出差管理制度和出差申请表

员工出差管理制度和出差申请表

员工出差管理制度和出差申请表出差管理制度一、目的:明确出差流程,确定出差各项补贴标准,有效控制出差费用,规范出差管理。

二、适用范围:本制度适用于有限公司所有员工三、出差审批流程1、公司人员出差必须填写《出差申请单》,明确出差时间、地点及工作内容,经部门经理确认,部门人员出差,由部门负责人签字确认,经分管副总审批即可;部门负责人出差,需由分管副总确认,总经理审批;副总出差由总经理签批。

2、若出差人员需要预支差旅费,必须持审批后的《出差申请单》填写借款单,经审批后方可借支。

借款在1000元以下者,由分管副总签字,借款在1000元由以上者,须由总经理签字,总经理不在,可由分管副总代签。

3、出差人员出差前,必须将审批后的《出差申请单》交行政部备案,在出差途中,确因工作需要,调整出差地点和时间,应事先征得部门经理及分管副总同意,并及时报行政部备案,否则,新的出差地部分差旅费不予报销,超出时间按旷工处理。

4、各部门根据工作需要,合理安排员工出差行程及出差时间,并进行有效监控。

四、差旅费报销标准(见附表)1、交通费(1)依票据报销。

出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主,坐车时间超过8个小时者,可以乘坐上一级标准。

乘坐飞机或火车软卧从严控制,确因工作需要,需报总经理批准(外地需电话联系征得同意,返回后补办手续),否则超额费用自负。

(2)市内公车费:按出差补贴标准进行报销。

2、住宿费(1)住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿),原则上要求当日返回;住宿费以实际住宿天数平均计算,超出部分自负。

(2)长期出差:确因工作需要,在同一地方(或相邻)出差天数超过7天以上者,住宿标准下浮20%;(3)多人出差,同性员工住宿标准下浮15%(异性员工住宿标准不变)。

3、通讯费:为便于公务联系,享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机,否则不享有当日通讯费。

4、特殊情况报销标准(1)赴外地开会(学习)者,若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支,或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的,不再报销住宿费和伙食费。

出差借款申请单及申请表完整

出差借款申请单及申请表完整
出差借款申请单
申请日期: 年 月 日
姓名
部门
职务
出差地点及事由
出差地点
出差事由
预计出差时间
年 月 日至 年 月 日,共计 天
出差费用及预算
1.车船机票费
借支
总计
2.住宿费


3.交通费


4.业务招待费


5.其他


备注申请人财务经理 Nhomakorabea总裁
出纳
注意:执行据实填写,请及时凭发票冲借款。报销时间应为员工出差返回后五个工作日内,并应于报销时退回预借的多余的款项,未按规定结清差旅费的,不得借领新的差旅预支款型。
二、家庭基本信息




姓名:
户籍所在地:
身份证号:
最高学历:研究生及以上□本科□大专或高职□中专或高中□
单位名称:
职务:

家庭其他成员信息
姓名
年龄
与借款人关系
工作概况
联系方式
三、借款申请信息




申请借款金额(万元):
申请借款期限(月):
申请借款用途:
还款方式:□按月还息到期还本□等额本息还款
主要还款来源:
所属部门负责人
董事长
签字&日期
说明:
1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。
2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。
3、本表共两联,第一联交行政部存档,第二联交财务部。
产假申请表
姓名
单位
分娩日期
请假日期
是否晚育
是否社保
本 人 申 请
签名(盖章):

外勤出差申请表

外勤出差申请表

外勤/出差申请表(一)
1.员工因工作原因需要外出处理公务,一个工作日内可以往返的,视为外勤;一个工作日内无法往返的,视为出差。

2.三天以内的出差呈分管领导审批,三天以上的呈报总裁审批。

3.批准后,须于2个工作日内报人力行政中心备案。

外勤/出差申请表(二)
1. 员工因工作原因需要外出处理公务,一个工作日内可以往返的,视为外勤;一个工作日内无法往返的,视
为出差。

2. 三天以内的出差呈分管领导审批,三天以上的呈报总裁审批。

3. 批准后,须于2个工作日内报人力行政中心备案。

出差申请报告

出差申请报告

出差申请报告出差申请报告1出差申请单日期:年月日 NO.:申请人员工编号部门出差事由:□公务□培训□休假□其它出差时间:自年月日时至年月日时共计日时出差地点:申请人填写机/车票交通费住宿费餐费其它合计票务确认会计填写费用归属预支差旅费公司帐号RMBUSD直属主管会计财务主管总裁室预支款签收:今收到上项预支款无误,本人承诺将于出差返回三个工作日内结清此预支款。

申请人:日期:本申请单一式三联:申请人、人事部、财务部各执一联------------你需要给领导知道上面表上的数据。

我每次回来都得写:出差报告时间:2月15号至2月26日地点:济南任务:济南项目设备安装配合出差申请报告2公司领导:我部运作__x项目,获评度十大__x盛事,应组委会要求,我部拟派人员前往__x出席有关颁奖会议并领奖。

因为________没有机场,也不是火车大站,所以拟开车前往。

现将计划和预算报告如下:1、出差时间:9月2日至4日2、出差人数:3人3、出差事项:1) 参加颁奖典礼并领奖2) 与参加典礼的同行进行交流4、预算:路费:北京至______过路费用=1000元(估)住宿:500__2=1000元(2间1晚)餐费:1000元合计:3000元妥否,请批示!__x部8月30日出差申请报告3尊敬的领导出差申请报告4本次出差主要工作内容:新客户的开发,配合胡经理作洪雅活动的准备,和赵生健做广安活动的准备。

新客户的开发出差地方有:仁寿、井研、乐山、峨眉、夹江、雅安、新津、浦江、眉山。

仁寿市场不错,人口130万人,但竞争也很大,全友,双虎,掌上明珠,南方,金虎,三叶,鼎高,金亿等专卖店,公司之前在这里也开过店现在没有了。

乐山市场很大,家具市场较为分散,公司在沙湾区有专卖店,但经营不是很好,之前在五通桥有店现在没有了,眉山家具较为分散,公司也有店,但专卖店内杂乱空旷,听导购说老板对公司板式家具不感兴趣了,在等年会实木家具出来。

新客户开发:到一个卖场,应先观察;看导购精神状态,卖场装修,饰品摆放,产品系列,标价。

01-HR-F-016 员工出差申请单A1

01-HR-F-016 员工出差申请单A1
员工出差申请单
出 差 人
部 门
工 号
岗位名称
出差地点
出差时间
从 起至 止共计 天/时
随行人员
出差事由:
本人签名:
部门负责人审批:
中心负责人审批:
系统负人审批:
人力资源审批:
总裁审批:
董事长审批:
备注:一式三联:第一联交人力资源备查;第二联交财务部报销;第三联由申请部门存档。
审批流程:
职员:3天以内部门负责人审批,4-15天需中心负责人审批,15天以上系统负责人批准;
部长级以上:3天以内中心负责人审批,4-15天需系统负责人审批,15天以上人力资源负责人批准;
一级单位负责人总监以上:系统负责人-总裁;
总裁或执行董事请假≥7天或海外出差需董事长审批。

员工出差管理制度和出差申请表

员工出差管理制度和出差申请表

出差管理制度一、目的:明确出差流程,确定出差各项补贴标准,有效控制出差费用,规范出差管理.二、适用范围:本制度适用于有限公司所有员工三、出差审批流程1、公司人员出差必须填写《出差申请单》,明确出差时间、地点及工作内容,经部门经理确认,部门人员出差,由部门负责人签字确认,经分管副总审批即可;部门负责人出差,需由分管副总确认,总经理审批;副总出差由总经理签批。

2、若出差人员需要预支差旅费,必须持审批后的《出差申请单》填写借款单,经审批后方可借支。

借款在1000元以下者,由分管副总签字,借款在1000元由以上者,须由总经理签字,总经理不在,可由分管副总代签。

3、出差人员出差前,必须将审批后的《出差申请单》交行政部备案,在出差途中,确因工作需要,调整出差地点和时间,应事先征得部门经理及分管副总同意,并及时报行政部备案,否则,新的出差地部分差旅费不予报销,超出时间按旷工处理.4、各部门根据工作需要,合理安排员工出差行程及出差时间,并进行有效监控。

四、差旅费报销标准(见附表)1、交通费(1)依票据报销。

出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主,坐车时间超过8个小时者,可以乘坐上一级标准。

乘坐飞机或火车软卧从严控制,确因工作需要,需报总经理批准(外地需电话联系征得同意,返回后补办手续),否则超额费用自负。

(2)市内公车费:按出差补贴标准进行报销。

2、住宿费(1)住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿),原则上要求当日返回;住宿费以实际住宿天数平均计算,超出部分自负。

(2)长期出差:确因工作需要,在同一地方(或相邻)出差天数超过7天以上者,住宿标准下浮20%;(3)多人出差,同性员工住宿标准下浮15%(异性员工住宿标准不变)。

3、通讯费:为便于公务联系,享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机,否则不享有当日通讯费.4、特殊情况报销标准(1)赴外地开会(学习)者,若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支,或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的,不再报销住宿费和伙食费。

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