采购管理流程明细表

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采购比价流程和管理含表格

采购比价流程和管理含表格

一、采购比价流程1. 项目审批:根据公司规定,对采购项目进行审批,确保采购的合规性。

2. 供应商选择:根据供应商数据库,选择符合项目需求的供应商。

3. 获取报价:向选定的供应商发出询价单,获取项目报价。

4. 供应商评估:对供应商的报价、质量、交期等方面进行综合评估。

5. 比价分析:对获取的报价进行分析,找出最具竞争力的供应商。

6. 洽谈合同:与选定的供应商进行合同谈判,确定最终采购价格和条款。

7. 合同签订:与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务。

8. 采购执行:按照合同约定,执行采购活动。

9. 货物验收:对采购的货物进行验收,确保符合合同要求。

10. 原始单据归档:将采购过程中产生的原始单据进行归档保存。

二、采购比价管理1. 采购比价制度的建立:根据公司实际情况,制定采购比价制度,确保采购过程的公平、公正、公开。

2. 采购比价监控:对采购比价过程进行实时监控,防止违规操作。

3. 采购比价审计:对采购比价结果进行审计,确保采购效益。

4. 采购比价绩效评估:对采购比价活动进行绩效评估,提高采购效率。

5. 采购比价风险控制:对采购比价过程中的风险进行识别和控制,降低采购风险。

三、采购比价表格1. 采购项目审批表:记录采购项目的相关信息,进行项目审批。

2. 供应商报价表:记录供应商的报价信息,进行比价分析。

3. 供应商评估表:对供应商的各项指标进行评估,确定供应商的综合评分。

4. 比价分析表:对供应商的报价进行分析,找出最具竞争力的供应商。

5. 采购合同审批表:对采购合同进行审批,确保合同的合规性。

6. 采购执行表:记录采购执行过程中的相关信息,进行采购管理。

7. 货物验收表:对采购的货物进行验收,确保符合合同要求。

8. 采购原始单据归档表:记录采购过程中产生的原始单据,进行归档保存。

采购管理系统业务流程表

采购管理系统业务流程表

采购管理系统业务流程表本文档描述了采购管理系统的业务流程,旨在帮助用户更好地理解和运用该系统。

以下是系统的主要业务流程。

1. 采购计划流程1.1 创建采购计划在采购计划流程中,首先需要创建一个采购计划。

采购计划可以根据企业的需求或者市场的情况来制定。

用户需要登录系统,在采购模块中选择创建采购计划的选项,填写相关的采购计划信息,包括计划名称、计划时间、计划金额等。

系统会自动生成一个采购计划编号,并将计划保存在系统中。

1.2 提交采购计划采购计划创建后,用户需要将该计划提交给上级领导进行审核。

用户可以在该采购计划的详细信息页面中找到提交按钮,点击提交后,系统会将该计划发送给相应的上级领导。

1.3 审核采购计划上级领导收到采购计划后,可以在系统中查看和审核该计划。

领导可以查看采购计划的详细信息,包括计划的内容、计划的金额等。

如果领导认为该采购计划合理且符合预算要求,则可以批准该计划。

如果领导认为该计划存在问题,可以拒绝该计划并填写拒绝理由。

1.4 采购计划执行如果采购计划得到了上级领导的批准,那么该计划就可以被执行。

执行采购计划的具体流程会根据企业内部的规定而有所不同。

在执行过程中,用户需要根据采购计划中指定的供应商进行采购,确保按照计划进行采购。

2. 采购订单流程2.1 创建采购订单执行采购计划后,用户需要根据具体的采购需求创建采购订单。

用户可以在系统中选择创建采购订单的选项,填写相关的订单信息,包括订单编号、供应商、商品名称、数量、价格等。

系统会自动生成一个采购订单,并将订单保存在系统中。

2.2 提交采购订单采购订单创建后,用户需要将该订单提交给上级领导进行审核。

用户可以在该采购订单的详细信息页面中找到提交按钮,点击提交后,系统会将该订单发送给相应的上级领导。

2.3 审核采购订单上级领导收到采购订单后,可以在系统中查看和审核该订单。

领导可以查看采购订单的详细信息,包括订单的内容、订单的金额等。

如果领导认为该采购订单合理且符合预算要求,则可以批准该订单。

采购流程及采购流程管理

采购流程及采购流程管理

采购流程及采购流程管理采购流程,采购流程管理,询价采购流程,采购工作流程,采购的流程,采购管理流程采购流程一,下单:1.一般情况下,采购人员接到缺料,获取缺料以下基本信息:存货编码,产品型号,数量。

2。

分析缺料信息是否合理,再将订单下给供应商,订单必须含有以下信息:材料型号,数量,单价,金额,计划到货日期。

3.采购审核员按照具体情况进行订单审核4.订单FAX给客户以后,采购人员需要与客户核对采购信息,同时要求签字回传。

采购流程二,跟催:采购订单完毕以后,采购人员按照采购订单上要求的供货日期,采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。

采购流程三,入库:一).实物入库:收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息:供应商名称,订单号,存货编码,数量;如订单上的信息与采购订单不符,征求采购人员意见是否可以收下.二).单据入库:采购人员按照检验合格单,将检验单上的数据入到中,便于以后对帐。

但也存在些问题,表现为:1。

外加工的检验合格单没有入库;2。

采购入库订单号和数量比较混乱.采购流程四,退货:采购填写退货单,进行订单退货。

五,对帐:一),月结表:每个月月初,各供应商将上月月结表送至我公司,采购人员按照我公司收货员签字的送货单,我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处:无订单号,存货编码,退货数量,上月欠款余额,发生额至本期欠款余额等信息.二),增值税发票:校对发票上的以下信息:我公司的全称,帐号,税号,发票上的材料名称,数量,金额。

在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额,特指一张订单只有一种材料的情况. 六,付款:按照付款周期编制付款计划,安排付款。

询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。

采购流程之询价采购工作流程询价采购流程一、询价准备1 、计划整理。

采购代理机构按照政府采购执行计划,结合采购人员的急需程度和采购物品的规模,编制月度询价采购计划。

采购与各部门日常工作流程表

采购与各部门日常工作流程表

采购与各部门日常工作流程表
1. 采购部门工作流程
1.1 采购需求提出流程
•内部部门提出采购需求
•采购部门收集需求信息
•需求评估,确定采购计划
1.2 供应商选择流程
•确定采购物品的品类和规格
•寻找潜在供应商并评估其资质
•协商价格及签订合同
1.3 采购订单执行流程
•下达采购订单
•监督供货过程
•收货验收并完成入库手续
2. 财务部门工作流程
2.1 支出预算和支付流程
•接收采购部门提交的采购订单
•拟定支出预算计划
•审核支付申请
•进行支付
2.2 发票处理流程
•接收供应商发来的发票
•验证发票信息
•报销及账务处理
3. 物流部门工作流程
3.1 物品调配和配送流程
•接收采购部门的入库通知
•安排物品装车
•进行配送并完成送达确认
3.2 库存管理流程
•定期盘点库存
•出入库记录更新
•调查库存异常情况并处理
4. 生产部门工作流程
4.1 生产计划制定流程
•接收采购部门的原材料需求
•制定生产计划
•分配生产任务
4.2 生产过程管理流程
•监控生产进度
•协助解决生产过程中的问题
•完成生产任务并进行质量检验
5. 销售部门工作流程
5.1 销售计划编制流程
•根据市场需求和产品库存情况制定销售计划
•制定促销方案
•分配销售任务
5.2 客户服务流程
•接受客户订单
•安排发货
•处理客户投诉及售后服务
以上是各部门在日常工作中与采购相关的工作流程表,不同部门间的协作与衔接将为企业的运转提供有力保障。

公司采购流程(附表)

公司采购流程(附表)

公司采购流程(附表)XXXXXX公司采购管理流程图说明1、接收采购申请:需求单位按《XXXXX通知》(XXX〔XXXX〕XXX号)填报《采购申请表》(见附表1)。

2、采购人员拟定采购方案:由XXXXX部组织采购人员拟定采购预案,包括采购依据、预算金额、招标内容、招标实施计划、潜在投标人资格条件、评审标准和方法。

3、采购方案审查会:采购金额低于10万元的采购项目,采购方案审查会需要参会人员填写《采购方案审查表》(见附表2)。

4、主管领导专题决策会:采购金额高于10万元的采购项目,主管领导组织相关部门人员召开专题决策会,XXXXX部形成专题会议纪要。

5、总经理办公会:采购金额高于50万元的采购项目,主管领导提报总经理,召开总经理办公会,综合部出具总经理办公会会议纪要。

比选采购流程图说明1、履行招标审批手续:比选采购履行招标审批手续,按规定邀请供应商。

2、发布招标公告:按规定向总部申请招标号,按规定邀请供应商,采取一定方式,发布招标公告。

3、发出资格预审文件:编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。

4、编制、评审、会签、发出采购文件:通过资格预审后、XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件,包括技术标书、商务标书,确定评标方案。

5、抽取评标专家组建评标委员会:《评委名单》(见附表5)纪委签字。

6、公开唱价:填写《报价文件接收记录表》(见附表4),投标人填写《唱价签到表》(见附表6)、《唱价记录表》(见附表7)。

7、评标:评标委员会进行评标,形成评标报告,推荐中标候选人。

8、公司主管领导专题会讨论评标结果:组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果,XXXXX部形成专题会议纪要。

9、总经理办公会议讨论定标方案:采购金额高于50万元的采购项目,主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案,综合部出具总经理办公会会议纪要。

10、发布比选结果通知书:公开比选需要公示结果,填制《比选结果审批表》(见附表8)。

采购管理程序

采购管理程序
5.3.5.1廠商交貨時應附“送貨單”,物管人員對照電腦中之請購資料及貨品外觀進行收料,並列印“驗收單”(外包件、託工件)交進料檢驗人員實施檢驗,詳閱“進料檢驗管制程序”。
5.3.5.2客戶或本廠如有需要,可至協力廠商處確認產品品質是否符合要求,此查證工作並不能減輕本廠提供客戶允收產品之責任,也不排除日後退貨之事情。
(2)可變更範圍:
A、提前:
a、鐵鑄類、鋁鑄類、鍛造類、車製類、沖壓類、綜合類,自通知日起15天內須納入;
b、上項外之協力廠自通知日起7天內須納入。
B、延後:
c、交貨通知單預定納期7天前可通知協力廠商延期交貨;
d、交貨通知單預定納期已過期,則可不經預告逕行通知訂單延期;
e、交貨通知延期、延單不得超過2次,每次不得超過3個月。
7.表單
7.1交貨通知單(人工填開320 64 01X,電腦套印:32067005X);
7.2託外加工申請單(320 5Z 01X)
7.3進口件請購明細表(320 67 10X)
7.4請購單—一般物品(320 62 01X)
7.5採購成本分析表(320 62 03X)
7.6外包詢價單(320 62 06X)
(2)電腦列印之“交貨通知單”因生管、採購之各主辦、主管已於“請購單”上簽章,故免再簽章。但人工填製之“交貨通知單”必須經生管、採購之各主辦、主管章後始可發單。
5.3.1.2國外採購件:生管人員填製“進口件請購明細表”經廠務單位主管簽核後,由生管單位製作“ORDER訂購單”(人工打字)進行採購。
5.3.1.3人工填製之“交貨通知單”由採購單位輸入電腦;“託外加工申請單”則由生管單位輸入電腦,納入管理。
5.3.1需求計算及請購
生管單位依據客戶生產預測值(5個月生產預定總表)生產計劃、庫存等….,決定請購數量。

采购管理表格和管理流程.doc

采购管理表格和管理流程1 第三节采购部管理表格和管理流程一、采购计划表1.商品采购计划表品种货号供应商编号规格数量单价金额购进方式提货方式采购日期到货日期备注填表人时间:采购部经理签字时间:总经理签字时间:2.商品年度采购计划表编号:制表人:物品种类序号品名规格单位单价年度销售量现有库存量年计划采购量年用金额计划采购日期123……制表日期:年月日本表有效期:年月日至年月日二、商品采购预算表编号:填写日期:年月日采购员:季度一二三四合计预计销售量(单位:)A类商品B类商品预计损耗量A类商品B类商品加:期末库存量A类商品B类商品预计需要量合计A类商品B类商品减:期初库存量A类商品B类商品预计采购量A类商品B类商品商品单价(单位:元)A类商品B类商品预计采购金额(单位:元)A类商品B类商品三、商品请购明细表请购人:填写日期:年月日编号品名规格色别数量供应商单价预交日期…………………………………………四、日进货记录表部门经理:经理:经办人:日期:五、供应商选择表编号:筛选日期:采购项目筛选供应商数量筛选人员生产技术设备情况产品质量服务水平认证水平管理水平供应商名称优良差优良差优良差优良差优良差优良差筛选结果筛选总结总经理审批意见日期:年月日。

行政采购物资管理流程表

行政采购物资管理流程表1. 引言本文档旨在详细描述行政采购物资管理的流程。

行政采购是指各部门通过采购工作流程来获取所需物资、设备和服务的过程。

良好的行政采购物资管理流程,能够确保采购活动的高效、透明和合规性。

2. 流程概述行政采购物资管理流程主要包括:需求确认、编制采购计划、发布采购公告、招标投标、评标、合同签订、采购执行、验收及结算等环节。

3. 流程详述3.1 需求确认需求确认是行政采购物资管理流程的第一步,主要包括以下几个环节:•部门负责人或项目经理提出采购需求,并填写《采购需求确认单》;•需求确认单经相关部门审核后,提交采购部门进行进一步处理;•采购部门根据需求确认单,进行采购需求评估,并与相关部门沟通核实。

3.2 编制采购计划在需求确认的基础上,采购部门根据采购需求,编制采购计划。

具体流程如下:•采购部门收集物资需求、货物清单和相关技术要求等;•采购部门进行价格调研和市场调查,制定采购预算;•采购部门编制《采购计划书》,并报请相关部门审核。

3.3 发布采购公告发布采购公告是为了向供应商公开采购信息,吸引合适的供应商参与投标。

具体流程如下:•采购部门编制《采购公告》,并报请相关部门审核;•审核通过后,采购部门将采购公告发布在指定的采购平台上;•采购公告的发布时间应满足相关法规和规定。

3.4 招标投标招标投标是指向供应商发出采购邀请,供应商根据采购要求提交投标文件。

具体流程如下:•采购部门根据采购计划和公告,向符合条件的供应商发出招标邀请;•供应商准备并提交投标文件,包括技术方案、商务方案和报价等;•采购部门收集并对供应商的投标文件进行评审。

3.5 评标评标是指对供应商的投标文件进行评估和比较,选定中标供应商。

具体流程如下:•采购部门组织评标委员会对收到的投标文件进行评审和打分;•根据评审结果,确定中标供应商;•采购部门将评标结果通知中标供应商,并与其开展后续谈判。

3.6 合同签订合同签订是指与中标供应商签署采购合同,明确双方的权利和义务。

医院物资采购管理制度及流程表

医院物资采购管理制度及流程表一、引言医院物资采购管理制度的建立和完善对于医院的正常运营和患者的就医安全至关重要。

本文将介绍医院物资采购管理制度及流程表,以促进医院物资采购工作的规范化和高效化。

二、医院物资采购管理制度2.1 采购管理的基本原则1.公开、公平、公正原则2.经济、适用、省时原则3.诚实守信、合法合规原则2.2 采购管理的组织机构医院物资采购管理应由医院设立专门的采购管理部门负责,明确采购管理的组织机构和职责分工。

主要包括采购部门、审批部门、财务部门等。

2.3 采购管理的流程制度1.物资需求确认:各科室提出物资需求清单,并经过审批部门确认。

2.供应商选择:采购部门根据需求清单选择合适的供应商,并签订采购合同。

3.价格谈判:与供应商协商价格和交付方式,确保价格合理。

4.采购订单:经过审批部门审核后,下达采购订单。

5.物资验收:接收供应商送达的物资,并进行验收。

6.收付款项:根据合同规定进行付款。

三、医院物资采购管理流程表流程步骤相关职能部门具体操作内容物资需求确认各科室提出物资需求清单审批部门确认物资需求清单供应商选择采购部门选择合适的供应商,签订采购合同价格谈判采购部门与供应商协商价格和交付方式采购订单审批部门审核采购订单物资验收各科室接收物资,进行验收收付款项财务部门根据合同规定进行付款结语通过建立医院物资采购管理制度及流程表,可以规范医院的物资采购流程,提高采购工作的效率和透明度,确保医院物资的质量和安全。

希望本文能为医院物资采购管理工作提供一定的参考和借鉴。

公司物资采购管理制度及工作流程图

公司物资采购流程公司各部门:根据公司高管办公会议研究决定,迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资,采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。

非公司授权部门不得自行采购物资,如有违反财务部不予审核报销,并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核,对数额巨大的将进行经济处罚。

现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下:一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料;2、生产劳保用品(含工作服)及消耗材料;3、五金配件、电工电料、生产工器具(原生产部采购员划归采购部);4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器;项目部、生产部、质量部有优先建议权,并参与选型及考察过程;5、生产用清洁用品类(含洁具、消毒洗涤用品等);6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。

7、其他由总经理批准的采购项目。

二、办公室采购围1、办公用品(笔墨纸、名片、耗材类);2、办公设备、器材、清洁用具等;3、办公家具、电器、饮用水;4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料;5、其他由总经理批准的采购项目。

三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资,由部门经办人填写请购单,部门经理初审、分管总监签字审核后,提交总经理批准,重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后,由采购部门开展采购业务。

2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购,总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。

3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。

特此通知,请各部门遵照执行。

附:采购流程图二O一五年五月二十八日附件一:生产物料采购管理流程编号:采购-1-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图:采购主管采购经理公司领导财务审核附件二:食堂物资采购管理流程编号:行政-1-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28审批人:行政总监、办公室主任制作人:食堂管理员流程图:食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会:9人附件三:五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图:采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四:办公用品、器材采购流程备注:1、办公用品除非紧急业务外,日常办公用品只受理各部门每月请购计划,部门计划上报日期每月为30日,逾期不予受理。

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