采购管理和流程图

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蔬菜采购管理制度及流程图

蔬菜采购管理制度及流程图

蔬菜采购管理制度及流程图一、引言蔬菜采购管理制度是指为了保证蔬菜采购工作的规范化、高效化和合法化,企业制定的相关规定和流程。

本文档将详细介绍蔬菜采购管理制度及其流程图,旨在为企业员工提供明确的蔬菜采购流程指引,确保蔬菜采购工作的顺利进行。

二、蔬菜采购管理制度2.1 采购目标确保企业能够按时、按质地获取所需的蔬菜供应,以满足生产和销售需求。

2.2 采购职责1.采购部门负责制定采购计划、开展供应商评估和选择、合同谈判等工作;2.生产部门负责向采购部门提供蔬菜需求信息;3.财务部门负责审批采购预算并核对采购相关账务;4.供应商负责按时交付所需蔬菜。

2.3 采购流程步骤1: 制定采购计划1.采购部门根据生产部门提供的需求信息,制定蔬菜采购计划;2.采购计划需包括蔬菜种类、数量、质量标准、交付日期等信息;3.采购部门将采购计划上报到财务部门进行预算审批。

步骤2: 供应商评估和选择1.采购部门根据采购计划,对供应商进行评估和选择;2.评估因素包括供应商的信誉度、价格、供应能力、产品质量等;3.采购部门将评估结果报告给管理层,并在经过讨论和决策后选择供应商。

步骤3: 签订合同1.采购部门与选择的供应商进行合同谈判;2.合同内容应包括蔬菜种类、数量、价格、质量标准、交付方式、付款方式等;3.双方达成一致后签署正式的采购合同。

步骤4: 采购执行与监控1.采购部门组织采购执行,包括监督供应商按合同要求交付蔬菜;2.采购部门定期与供应商沟通,了解采购进度、品质情况等;3.如有问题或纠纷,采购部门与供应商协商解决。

步骤5: 付款结算1.采购部门将采购蔬菜的相关账务信息提供给财务部门;2.财务部门核对账务信息,并进行付款结算;3.付款需按照合同约定的付款方式和时间进行。

步骤6: 审核与总结1.采购部门进行采购工作的审核和总结,总结采购过程中的问题和经验教训;2.根据总结结果,不断完善和优化采购管理制度和流程。

三、流程图下图为蔬菜采购管理制度流程的简化流程图:graph LRA[制定采购计划] -- 提交预算审批 --> B[供应商评估和选择]B -- 合同谈判 --> C[签订合同]C -- 采购执行与监控 --> D[付款结算]D -- 审核与总结 --> A四、总结蔬菜采购管理制度的建立和遵守,能够确保蔬菜采购工作的规范化和有效性。

采购管理制度和采购流程图

采购管理制度和采购流程图

采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的:规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容(一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

(二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算(三)采购流程图如下:寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则(一)采购需求的提请1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图:3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:●请购的部门;●请购物品所属项目;●请购的用途;●请购的物品名;●请购的物品数量;●请购的物品规格;●请购物品的样品、图纸或技术资料等;●请购物品的需求时间;●请购如有特殊需要请备注;●请购单填写人;●请购的部门负责人;●请购单的审核人;●财务审核人;●公司总经理;●分管领导。

4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。

●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。

●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。

●遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。

●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明。

采购管理制度及流程图

采购管理制度及流程图

采购管理制度及流程采购作业内容是从收到”请购案件”开始进行分发采购案件,由釆购经办人员先核对请购内容,查阅”厂商资料”、”采购记录”及其他有关资料后,开始办理询价,于报价后,整理报价资料,拟订议价方式及各种有利条件,进行议价,办妥后,依核决权限,呈核订购。

一总则为加强釆购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购部人员职责及管理制度1 •热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。

2.廉洁奉公,不徇私,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。

3.负责公司生产所需材料的采购工作。

4.负责供应商的开发、管理及维护工作。

5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6.大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。

8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9.做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。

10.完成领导交办的其他工作。

三釆购工作流程采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、成本。

建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高釆购效率,较低成本最有效的方法。

在项目实施的过程中,釆购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1 •在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部、投标部的具体要求,配合进行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的,更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2.项目正式运作后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。

生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求,对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生效,一试三份,一份申请人留存,一份发往釆购部,一份发往工厂或者生产基地。

采购管理规定(含流程图)

采购管理规定(含流程图)

采购管理规定
一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行,管理,特殊情况需报分管领导批
准后可直接采购。

二、所有采购事项都应进行审批,由需求部门填写《采购申请表》,经公司领导
签字后,办公室统一执行采购。

三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和询价比较。

四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商,签订长期的供货
协议。

五、临时性物品的采购应进行性价比询查,做到货比三家,以确保采购到质优价
廉的物品。

六、采购执行完毕后应及时履行入库手续,由保管员进行验收并登记.
七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考;
八、涉及售后的物品,应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。

九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的,要追究相关责任人的责任,
并视损失程度要求责任人进行赔偿,未进行三家比价的按采购额5%予以处罚。

十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为,一经查实除要承担赔偿
外一律开除。

采购作业流程。

学院物资采购及管理流程图

学院物资采购及管理流程图
八仙筒学区中心物资采购及管理流程图
使用部门提出零星物资采购申请
使用部门领导签字
计划
分管领导签字后勤服务中心主任审查签字安排采购员办理
按照零星物资采购及价格、型号、参数和性能等进行采购
价值超过勤、纪检、使用部门组成三人询价小组进行采购,确定供货商
1000元的项目,由后
元的项目由采1000价值低于购员自行采购,无需询价
பைடு நூலகம்采购
使用部门对询价单进行后勤、签字确认
资产管理员登记入库到使用部门资产管理软件内并打印,经办人和后勤分管资产办公室的副主任签字确认
入库登记、
销账
采购完毕,收集相关财务票证,填财务报销单办理签字手续,签署齐全到财务销账

采购合同管理制度及流程图

采购合同管理制度及流程图

采购合同管理制度及流程图一、引言采购合同管理制度是为了规范和管理采购合同的签订和执行流程,确保采购活动的合法性、透明度和效率性。

本文档旨在详细描述采购合同管理制度及相关流程,并通过流程图展示各个环节的具体步骤。

二、采购合同管理制度2.1 采购合同管理目的本制度旨在建立和完善采购合同管理制度,确保采购活动的公平、公正和合法性,保护公司利益,降低采购风险。

2.2 采购合同管理范围采购合同管理范围包括但不限于以下内容:•评估和选择供应商;•签订采购合同;•合同履行和管理;•合同付款和结算;•合同变更和解除。

2.3 采购合同管理职责2.3.1 采购部门•负责采购需求确认和评估;•搜集、筛选供应商,并与供应商洽谈和签订合同;•确保合同履行和采购进度;•监督合同付款和结算;•负责合同的变更和解除。

2.3.2 法务部门•负责审核和起草采购合同;•提供法律意见和风险评估;•监督合同履行过程中的合规性。

2.3.3 财务部门•负责合同付款和结算;•提供财务分析和报告。

2.4 采购合同管理流程本制度规定了以下采购合同管理流程,具体流程如下:2.4.1 采购需求确认和评估1.采购部门接收采购需求,并进行需求确认和评估;2.确定采购规模、时间、预算等关键要素;3.编制采购计划。

2.4.2 供应商评估和选择1.采购部门开展供应商搜集和筛选工作;2.对潜在供应商进行详细评估,包括供应能力、信誉度、价格等方面;3.与供应商进行洽谈,确定合同条款;4.选择供应商并签订采购合同。

2.4.3 合同履行和管理1.供应商按合同约定执行交付和服务;2.采购部门进行合同履行监督和管理;3.确保供应商按时交付和提供相关服务。

2.4.4 合同付款和结算1.供应商提供货物或服务后,采购部门完成验收;2.财务部门进行合同付款和结算;3.监督付款过程的合规性。

2.4.5 合同变更和解除1.如需变更合同内容,采购部门与供应商进行协商;2.经法务部门审核后,进行合同变更;3.如无法协商一致,可解除合同。

采购管理及流程图

采购管理及流程图

采购管理流程图采购流程目的便于在最适当的时间,可能的范围内,以最低价格,向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。

对采购过程和合格供应商进行控制,确保所购物资满足工厂生产的需求。

过程1、生产计划部门制定《采购申请单》,仓库对常用材料可制定《月采购计划》。

1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》,需经部门负责人审批。

重大、重要物资需经高层领导批准,经仓库核实后送交采购部。

仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。

1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。

可推荐供应商。

1。

3采购部收到采购单后,根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。

1。

31对一些需要定做的材料,假如计划量达不到厂家一次性定做的量,此时我们就必须与计划部门协调,根据生产实际情况,加大定量,以期达到最理想的定量。

1。

32对一些专用的产品,请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认,以便完全正确。

方便我们采购时找到生产的源头厂家。

1.33对一些专用的,价格较昂贵的产品,及时的与生产计划部及技术工艺部沟通,讨论是否可以使用替代产品。

2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度,将采购物资分成三类。

2。

1重要物资:直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客投诉的物资;2。

2一般物资:不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资;2。

3辅助物资:包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资.3、识别、掌握采购要求,确定供货方向。

3。

1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求.3.2确定产品的采购方向。

3.21对于重要物资,确定采购方向时,不能局限于一个地区,一个范围内,要尽可能多的找不同的地区的不同的厂家进行比较,在同等质量的前提下,寻求合理的价格。

3。

22对于一般物资、辅助物资,只要在质量能保证的前提下,我们应尽可能的找价格低的厂家。

即不管生产产品的厂家的规模如何,只要它的产品质量符合我们的使用要求,价格合理,我们就选用。

学校采购管理制度流程图

学校采购管理制度流程图

学校采购管理制度流程图引言学校采购管理制度是保证学校正常运行、资源合理利用和经费安全使用的重要手段。

本文档旨在介绍学校采购管理制度的流程图,并对各个环节进行详细说明。

流程图以下是学校采购管理制度的流程图:申请部门||---填写采购申请单| || |---确认申请单信息| || |---提交申请单||采购部门||---接收申请单| || |---审核申请单| || |---校对申请单信息| || |---评估申请单合规性||财务部门||---接收采购单| || |---核对采购单信息| || |---验证采购单合规性||供应商||---接收采购单| || |---确认能否供货||采购部门||---接收供应商确认| || |---选择供应商| || |---编制采购计划||财务部门||---接收采购计划| || |---审核采购计划| || |---核对采购计划信息 | || |---评估采购计划合规性 ||采购部门||---接收财务部门确认| || |---发布招标公告| || |---组织招标活动||供应商||---接收招标公告| || |---提交投标||采购部门||---接收供应商投标| || |---评估供应商投标| || |---选择中标供应商||财务部门|---接收中标供应商确认| || |---编制合同||采购部门||---接收财务部门合同| || |---确认合同信息 ||财务部门||---接收采购部门确认| || |---签订合同||供应商||---接收签订合同信息| || |---供货||采购部门||---接收供应商供货| || |---验收货物||财务部门||---接收采购部门验收| || |---付款||采购部门||---接收财务部门付款| || |---入库||||---接收采购品入库| || |---更新库存||申请部门||---接收更新库存信息详细说明申请部门•填写采购申请单:由申请部门负责人填写采购申请单,并填写相关信息,如采购物品、数量、用途等。

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采购管理流程图
采购流程
目的
便于在最适当的时间,可能的围,以最低价格,向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。

对采购过程和合格供应商进行控制,确保所购物资满足工厂生产的需求。

过程
1、生产计划部门制定《采购申请单》,仓库对常用材料可制定《月采购计划》。

1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》,需经部门负责人审批。

重大、重要物资需经高层领导批准,经仓库核实后送交采购部。

仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。

1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。

可推荐供应商。

1.3采购部收到采购单后,根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。

1.31对一些需要定做的材料,假如计划量达不到厂家一次性定做的量,此时我们就必须与计划部门协调,根据生产实际情况,加大定量,
以期达到最理想的定量。

1.32对一些专用的产品,请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认,以便完全正确。

方便我们采购时找到生产的源头
厂家。

1.33对一些专用的,价格较昂贵的产品,及时的与生产计划部及技术工艺部沟通,讨论是否可以使用替代产品。

2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度,将采购物资分成三类。

2.1重要物资:直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客投诉的物资;
2.2一般物资:不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资;
2.3辅助物资:包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。

3、识别、掌握采购要求,确定供货方向。

3.1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求。

3.2确定产品的采购方向。

3.21对于重要物资,确定采购方向时,不能局限于一个地区,一个围,要尽可能多的找不同的地区的不同的厂家进行比较,在同等质量的前提下,寻求合理的价格。

3.22对于一般物资、辅助物资,只要在质量能保证的前提下,我们应尽可能的找价格低的厂家。

即不管生产产品的厂家的规模如何,只要它的产品质量符合我们的使用要求,价格合理,我们就选用。

3.3了解产品的申购部门及申购人,以便进行技术洽谈。

4、对供方的评定三类物资的区别。

4.1对于重要物资,需要经过样品测试和小批量试用测试。

然后由技术部把测试结果反馈给采购部,测试不合格时,允许供方重新送样,但最多不能超过两次。

测试合格后,通知供方小批量的送货,技术人员对送样产品检验合格后,交由生产部门试用。

4.2对于一般物资,采取样品试验的方法,样品试验后由技术部把测试结果反馈给采购部,测试不合格时,允许供方重新送样,但最多不能超过两次。

测试合格后,通知供方小批量的送货,技术人员对送样产品检验合格后,交由生产部门试用。

4.3对于辅助物资,采用使用前对其进行检验或验证的方法作出评价。

并且保存检验或验证记录,评价合格后由采购部通知其送货。

5、询价、报价、招标。

5.1对供应商进行最大限度的询价,供应商应不少于两家。

对其价格性能进行综合比较、对市场趋势和前景进行分析。

5.11询价采购:同时找几家供应商进行比质、比价、比服务。

5.12竞争性采购:同时找多家供应商,根据我们产品要求、技术指标进行竞争性的招标采购。

5.13单一来源采购:对一些因为受技术、工艺、专利等原因控制的产品,只由单一的供应商提供。

既然产品是单一的,那么它的用
户也是有限的,它们也希望获取更多的定单,赢得更多的用户,这是对我们有利的。

对供应商所提供的产品我们一定要了如指掌,在谈判时做到有的放矢。

5.14选择性的招标采购:对一些本来产品质量就差,工厂又无实力,售后服务又不好的厂家,就没必要对其发标。

5.15谈判采购:对一些已确定的供应商,在随市场变化的过程中,需要调整价格、服务时,双方面对面进行单独的商谈,加强对各供应商的管理。

5.2确保质量的前提下,尽可能的享受供应商长期供货的优惠价格。

6、确定运输方式,核算运输费用、装卸货费用,并估算不可预测的费用。

7、确定供应商。

7.1对供应商的质量、价格、付款方式、交货期和售后服务进行比较,并对其综合的供货能力作出评价。

7.2请相关的部门对其产品和质量管理体制进行全面的认证。

7.3使用公司的规合同,与供应商订立采购合同和质量保证协议,此合同必须符合法律的要求,便于执行。

7.4此合同必须有详细的质量保证体系、技术标准、验收条件、违约责任、付款方式等相关容,对供方的组织结构、程序、过程、资源等方面同样的要求。

7.5产品的质量保证应不少于12个月,起始日为产品验收之日。

7.6综合各方面,对合同填制《合同订立评审表》。

8、审查供方的生产是否按合同规定。

8.1通过定期或不定期的到供方工厂对其生产工艺、生产材料、包装材料等进行严格的审查,确保其按合同规定生产。

同时考察其生产进度,确保供方按合同要求准时交货。

8.2需方有权在供方或本公司对供方提供的产品进行初步的验证,此验证不能免除供方提供不合格产品的责任,也不能排除其后需方
的拒收。

8.3所有的验证结果都必须向相关的技术人员(部门)反映,并记录其相关的验证数据。

9、产品到货后的处理。

9.1产品到货后,通知使用部门或技术部门对其到货产品进行检验。

包括产品的数量、性能、外观、包装、配套的零部件及其产品的使用说明书、质量合格证、权威部门的检测报告等各种合同要求的。

9.2对到货产品的检验,我们可以根据生产需要做出各种性能的检验,包括专检、送检、自检、全检、抽检五种检验方式。

9.3检验不合格的产品,及时反馈处理,包括是否修复或退换处理等。

根据合同要否对其进行索赔,是否要求其重新交货;检验合格的产品要求仓库做收料单进账。

9.4根据检验的结果,确定所购产品的合格率和次品率。

9.5及时了解产品在生产中的使用情况,积极与各部门沟通,认真处理产品的质量反馈意见。

10、对供方的质量监控。

10.1合同执行完毕后,对供方执行合同的情况进行全面的评审、定级。

记录每批货物的质量情况,每次送货的配合情况,货到后的服务情况。

10.2本部门每半年对合格供方进行一次业绩评估,评估时质量占40%的份额,价格占30%的份额,交货期占10%,付款方式占10%,配合度、售后服务等其它的占10%。

经评估达不到我们要求的,将取消其合格供方的资格。

如要求留用的,需经各相关部门讨论决定。

(总经理室、生产部、采购部、财务部等)
10.3同一供应商提供的同一产品,连续两批货物不合格的,我们将要求其分析原因,采取措施改善质量。

在接到通知后,供方的产品质量无明显改善的,将取消其合格供方的资格。

结果
通过以上的过程控制,使我公司的产品能长期的处于质量稳定状态。

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