审计业务委托书

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审计工作委托书范本(2篇)

审计工作委托书范本(2篇)

第1篇委托方(以下简称“甲方”):地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________邮箱:____________________被委托方(以下简称“乙方”):地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________邮箱:____________________根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》及相关法律法规的规定,甲方因自身业务发展需要,现委托乙方对甲方(以下称“审计对象”)的财务报表、财务状况、经营成果和现金流量等事项进行审计。

为明确双方的权利义务,经双方协商一致,特订立本委托书。

一、审计范围1. 审计对象:甲方及其所属子公司、分公司、分支机构等。

2. 审计内容:包括但不限于以下事项:(1)财务报表的编制和披露是否符合国家有关财务会计制度的规定;(2)财务状况的真实性、公允性和合法性;(3)经营成果的真实性、公允性和合法性;(4)现金流量管理的合规性和有效性;(5)内部控制制度的健全性和有效性;(6)其他乙方认为需要审计的事项。

二、审计方法乙方将采用以下审计方法对审计对象进行审计:1. 查账审计:对审计对象的会计凭证、账簿、报表等进行详细审查;2. 会计报表审计:对审计对象的财务报表进行审计;3. 内部控制审计:对审计对象的内部控制制度进行审查;4. 其他必要的审计方法。

三、审计期限本委托书的审计期限为自本委托书签订之日起至审计报告出具之日止。

具体审计期限根据审计工作需要和双方协商确定。

四、审计费用1. 审计费用总额为人民币_____元(大写:_____元整)。

2. 审计费用支付方式:(1)甲方应在审计工作开始前支付审计费用总额的_____%作为预付款;(2)审计工作完成后,甲方应在收到乙方出具的审计报告之日起____个工作日内支付剩余审计费用;(3)如因乙方原因导致审计工作延期,延期期间的审计费用按实际工作日计算。

正规审计委托书范本

正规审计委托书范本

审计委托书甲方(委托方):法定住址:法定代表人:职务:联系人:电话:传真:电子邮箱:乙方(受托方):法定住所:法定代表人:职务:联系人:电话:传真:电子邮箱:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《中国注册会计师独立审计准则》等规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

一、委托事项1. 甲方委托乙方进行下述专项审计:(1)审查企业会计报表,出具审计报告;(2)验证企业资本,出具验资报告;(3)办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;(4)会计报表内的特定项目审计;(5)内部控制制度遵循情况审计;(6)法律、行政法规规定的其他审计业务。

2. 审计业务预定在____年__月__日至____年__月__日内完成。

如有特殊情形可适当延长。

二、代理费用及支付方式1. 乙方向甲方收取审计服务费人民币____元(大写:_________________________元整)。

2. 甲方支付乙方的审计服务费,按照以下方式进行:(1)甲方在本合同签订后____日内,向乙方支付人民币____元(大写:_________________________元整)作为预付款;(2)甲方在乙方完成审计工作后,按照实际发生的审计工作量,向乙方支付剩余的审计服务费。

三、审计报告及相关事项1. 乙方应当按照甲方的委托事项和要求,出具真实、准确的审计报告。

2. 乙方应当在审计报告出具后__日内,将审计报告送达甲方。

3. 乙方应当保证审计报告的质量和真实性,如因审计报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致甲方遭受损失的,乙方应当承担相应的赔偿责任。

四、保密条款1. 乙方在审计过程中所获悉的甲方商业秘密、个人隐私和其他敏感信息,应当予以严格保密。

2. 乙方不得将本合同项下的审计业务转委托给第三方。

五、合同的解除和终止1. 在本合同履行过程中,如一方违反合同约定,另一方有权解除本合同。

审计业务委托书模板

审计业务委托书模板

审计业务委托书模板委托人(甲方):法定代表人:地址:受托人(乙方):法定代表人:地址:根据《民法典》、《中华人民共和国注册会计师法》、《中国注册会计师独立审计准则》等规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

一、委托事项,甲方委托乙方进行下述专项审计:1、审查企业会计报表,出具审计报告;2、验证企业资本,出具验资报告(如需);3、会计报表内的特定项目审计;4、其他法律、行政法规规定的审计业务。

二、审计范围与期限1、审计范围:对甲方____年度的财务报表(包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表及附注等)进行审计。

2、审计期限:预定在____年____月____日至____年____月____日内完成。

如有特殊情形,经双方协商可适当延长。

三、审计费用与支付方式1、审计费用:根据本项目的复杂程度、所需工作时间及行业标准,双方商定本次审计费用总额为人民币(大写)_____________元整(¥_________)。

该费用已包含乙方执行审计业务所需的全部成本及税费。

2、支付方式:甲方应在本合同签订后__七__个工作日内,向乙方支付审计费用总额的30%作为预付款,即人民币(大写)_____________元整(¥_________)。

审计工作完成后,乙方提交审计报告并经甲方确认无误后,甲方应在收到乙方开具的合法有效的全额发票后__七__个工作日内,支付剩余的70%审计费用,即人民币(大写)_____________元整(¥_________)。

四、双方的权利与义务1、甲方权利与义务:(1)有权要求乙方按照合同约定完成审计任务,并出具真实、合法的审计报告。

(2)应当如实提供乙方所需的全部财务会计资料和其他相关资料,并保证其真实、完整、合法。

(3)应当为乙方实施审计工作提供必要的协助和便利条件。

2、乙方权利与义务:(1)有权要求甲方提供与审计相关的真实、完整的资料和信息。

(2)应当独立、客观、公正地执行审计业务,并遵守国家法律法规和职业道德规范。

审计委托书范本法院

审计委托书范本法院

审计委托书范本(法院)甲方(委托单位):×××法院地址:××省××市××区××路××号联系电话:×××××××××联系人:×××乙方(受委托审计单位):×××审计事务所地址:××省××市××区××路××号联系电话:×××××××××联系人:×××根据《中华人民共和国审计法》及相关法律法规的规定,甲方向乙方委托进行审计工作,现将有关事宜明确如下:一、审计事项1. 对甲方××××年财务收支情况进行全面审计;2. 对甲方××××年资产负债情况进行审计;3. 对甲方××××年经济责任进行审计;4. 对甲方××××年内部控制制度进行审计;5. 对甲方××××年风险管理情况进行审计。

二、审计范围和对象1. 审计范围:甲方××××年1月1日至××××年12月31日的财务收支、资产负债、经济责任、内部控制制度及风险管理等情况;2. 审计对象:甲方财务部门、资产管理部门、经济责任主体等。

三、审计时间和地点1. 审计时间:自双方签订审计委托书之日起至审计工作完成之日止;2. 审计地点:甲方所在地。

审计委托书范本

审计委托书范本

审计委托书范本尊敬的委托方:兹有我方(委托方名称),因业务发展需要,特委托贵方(受托方名称)对以下事项进行审计:一、审计目的本次审计旨在对(具体事项或时间段)的财务报表进行独立、客观的评估,以确保财务信息的真实性、准确性和完整性,符合相关财务报告标准。

二、审计范围1. 财务报表审计:包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表及相关附注。

2. 内部控制审计:评估内部控制系统的有效性,确保财务报告的准确性。

3. 合规性审计:检查公司业务是否符合相关法律法规和行业标准。

三、审计依据本次审计将依据《中国注册会计师审计准则》及相关法律法规进行。

四、审计时间审计工作预计将于(具体日期)开始,至(具体日期)结束。

五、审计费用审计费用将根据审计工作量和难度确定,具体费用将在审计结束后由双方协商确定。

六、审计报告受托方应在审计结束后的(具体时间期限)内向委托方提交审计报告,报告应包含审计意见、发现的问题及改进建议。

七、保密条款受托方应对在审计过程中获得的所有信息保密,未经委托方书面同意,不得向任何第三方披露。

八、其他事项1. 委托方应提供必要的审计资料和便利条件。

2. 双方应保持密切沟通,确保审计工作的顺利进行。

本委托书一式两份,双方各执一份,自签字盖章之日起生效。

委托方(盖章):_____________________授权代表(签字):___________________联系电话:_________________________联系地址:_________________________受托方(盖章):_____________________授权代表(签字):___________________联系电话:_________________________联系地址:_________________________签订日期:____年____月____日此致敬礼!。

委托审计公司的委托书(2篇)

委托审计公司的委托书(2篇)

第1篇尊敬的[审计公司名称]:兹有[委托人名称](以下简称“我方”),根据我国《中华人民共和国审计法》及相关法律法规的规定,为保障公司财务报表的真实性、公允性,提高公司财务管理的透明度,特委托贵公司对我方财务报表进行审计。

现将有关事项委托如下:一、委托事项1. 对我方截至[审计报告截止日期]的财务报表进行审计,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等。

2. 对我方内部控制制度进行评价,并提出改进建议。

3. 对我方会计政策、会计估计的合理性进行评价。

4. 对我方关联交易进行审计,确保其符合法律法规及公司内部控制制度的要求。

5. 对我方财务报表进行鉴证,出具审计报告。

二、审计范围1. 审计期间:自[审计报告截止日期]起,向前追溯至[审计追溯期间]。

2. 审计对象:我方所有业务、财务活动和财务报表。

3. 审计依据:我国《中华人民共和国审计法》及相关法律法规、会计准则、行业规范、公司内部控制制度等。

三、审计程序1. 贵公司应按照我国《中华人民共和国审计法》及相关法律法规、会计准则、行业规范、公司内部控制制度等,制定审计方案,明确审计程序和审计方法。

2. 贵公司应派出具备相应资质的审计人员组成审计组,对我方财务报表进行审计。

3. 审计人员应采取以下审计程序:(1)收集、整理、核实审计证据;(2)对审计证据进行评价,形成审计意见;(3)对审计发现的问题进行整改,提出整改建议;(4)出具审计报告。

四、审计费用1. 本委托审计事项的审计费用为人民币[审计费用]元。

2. 审计费用支付方式:在审计工作完成后,由我方支付给贵公司。

3. 审计费用支付时间:审计报告出具后[支付时间]内。

五、其他事项1. 贵公司应严格遵守我国《中华人民共和国审计法》及相关法律法规,保守我方商业秘密。

2. 贵公司应按照本委托书的约定,认真履行审计职责,确保审计质量。

3. 本委托书一式两份,我方和贵公司各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

专项审计业务委托书

专项审计业务委托书

专项审计业务委托书尊敬的审计机构:鉴于我公司的特定需求,现委托贵公司为我公司进行专项审计业务。

以下为具体事项及合作协议,请仔细阅读并确认。

一、审计目的及范围为确保我公司的财务报告真实准确,对财务状况进行全面评估,特聘请贵公司进行专项审计业务。

审计的主要目的是核实我公司财务报告的真实性、合规性及内部控制的有效性,并提供可供决策参考的审计意见。

审计范围包括但不限于以下几个方面:1. 我公司财务报表的编制、披露及相关记录的合规性审查;2. 对我公司内部控制制度的评估,包括风险管理、运营流程与流程控制、财务报告及披露等方面的审计;3. 针对我公司财务报表的重要财务信息进行数据抽样和核实;4. 对我公司在合规性和风险管理方面的政策和程序进行审计;5. 其他我公司要求的特定审计项目。

二、资料提供与协助为了保证审计工作的顺利进行,请我公司提供以下资料:1. 相关财务凭证、报表、账册以及其他相关财务资料的原始记录;2. 我公司内部控制制度、流程文件、相关政策及相关会议记录;3. 我公司管理层提供的其他相关资料。

我公司将协助贵公司完成审计工作,提供必要的场地、设备和信息系统的使用权限,并配合安排相关工作人员协助开展审计工作。

三、保密及报告要求贵公司在承接我公司委托的专项审计业务期间,应严格遵守保密义务,不得泄露我公司的财务资料或其他涉密信息。

审计报告应准确反映我公司的财务状况、经营情况和财务报表的真实性。

报告应以书面形式提交,并于约定时间内提供最终审计结果。

四、费用及付款方式审计费用根据实际工作量及项目复杂程度而定。

具体费用事宜,双方可在后续合作洽谈中协商达成。

我公司将按照合同约定的付款方式及时间节点支付相应的费用。

五、违约及争议解决如一方违反合同所规定的义务,应承担相应的违约责任。

合同履行中如发生争议,可协商解决;协商不成的,应向所在地人民法院提起诉讼解决。

六、其他事宜本审计委托书自双方签字盖章之日起生效,有效期为______年。

委托授权书审计

委托授权书审计

兹有我方,以下简称“委托人”,鉴于我方在经营活动中需要委托他人进行某项业务,为确保该业务合规、高效、有序进行,特此委托贵方,以下简称“受托人”,为我方进行以下业务范围的审计工作。

一、委托事项1. 对委托人委托受托人进行的某项业务进行全面审计,包括但不限于财务审计、业务流程审计、内部控制审计等。

2. 对受托人在执行委托事项过程中所涉及的法律法规、政策规定、行业规范等进行合规性审查。

3. 对受托人在执行委托事项过程中所涉及的风险进行评估,并提出防范措施。

4. 对受托人在执行委托事项过程中所涉及的内部控制体系进行评估,并提出改进建议。

5. 对受托人在执行委托事项过程中所涉及的信息安全进行评估,并提出保障措施。

二、审计范围1. 财务审计:对受托人在执行委托事项过程中所涉及的财务报表、财务凭证、财务制度等进行审计,确保财务信息的真实、准确、完整。

2. 业务流程审计:对受托人在执行委托事项过程中所涉及的业务流程进行审计,确保业务流程的合规、高效、有序。

3. 内部控制审计:对受托人在执行委托事项过程中所涉及的内部控制体系进行审计,确保内部控制的有效性。

4. 风险评估:对受托人在执行委托事项过程中所涉及的风险进行评估,包括但不限于市场风险、信用风险、操作风险等。

5. 信息安全审计:对受托人在执行委托事项过程中所涉及的信息安全进行审计,确保信息安全得到有效保障。

三、审计期限本委托授权书自签订之日起生效,有效期为一年。

委托人可根据实际情况提前终止或续签本委托授权书。

四、双方责任1. 委托人负责提供受托人执行委托事项所需的相关资料,确保资料的真实、完整、准确。

2. 受托人应按照委托人的要求,按时、保质完成审计工作,并对审计结果负责。

3. 受托人应保守委托人的商业秘密,不得泄露委托人的相关信息。

4. 双方应按照法律法规、政策规定和行业规范,确保委托事项的合规性。

五、违约责任1. 如委托人违反本委托授权书的规定,造成受托人损失的,委托人应承担相应的赔偿责任。

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专项审计业务委托书
委托单位:__________________________________________
受托单位:__________________________________________
___________________________(以下简称委托单位)委托__________________________(以下简称受托单位)进行下述专项审计(以在下列项目中打“√”的为准)
1.经济责任制审计()
2.破产清算审计()
3.净资产验证(审计)()
4.经济绩效审计()
5.会计报表内的特定项目审计()
6.内部控制制度遵循情况审计()
7. 工程决算审计()
8.其他()
双方约定如下:
一、本次委托和受托审计的范围(包括会计期间、经济内容等)
____________________________________________________________________________ __________________________________________________________。

二、委托单位委托审计的目的
审计_____________________________________________________,对此发表审计意见。

三、保证相关资料的真实、合法、完整是委托单位的会计责任;按照中国独立审计准则出具审计报告,保障委托单位合理使用审计报告是受托单位的审计责任。

四、委托单位承担下列义务
向执行审计业务的注册会计师提供为实现审计目的所需的资料,不限制注册会计师获取审计证据,并对所提供资料的真实性、完整性和合法性负责。

五、受托单位承担下列义务
保守在执行本业务过程中知悉的商业秘密。

六、工作时间及审计费用,在随后双方签订的合同中进行约定。

七、本委托书经双方法定代表人或其代表人签字并加盖公章后成立并生效。

本委托书具有法律效力,双方应予恪守。

未尽事宜协商解决,协商未果可通过司法解决。

八、本委托书一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖公章):乙方(盖公章):
法人代表或授权代表:法人代表或授权代表:年月日年月日。

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