内部审计面试问答

内审面试问与答

一、了解基本情况的

Q:简单介绍一下自我的情况。

A:这里你直接介绍一下你的工作经历即可,与简历相一致。

一是为了缓和双方的气氛,二是为了进一步进行沟通了解。

Q:你觉得你的缺点是什么?

A:直接说点无关痛痒的缺点,比如喜欢在洗澡的时候唱歌,但是一到公共场合就脸红那种.

二、你对内审的了解

Q:你觉得如果做为1个合格的内审人主要的一项素质是什么?

A:沟通,因为内审是通过对企业现有的制度的掌握,进一步了解企业的营运是否有效率和效益,财务数据是否真实合理,一些营运操作是否符合法律法规的要求。如果不与人沟通,就很难发现问题。

这里一般就是考察你对内审的概念。

Q:谈谈你在外审(内审)中最有意思的案例。

A:对内审来说,一般你就说一个在采购、销售或者工程等方面的舞弊案例即可。

对外审来说,你就谈谈你查报表或者具体项目的查核,简单明了.

这个主要考察你内审的工作思路和解决问题的能力,一般专业的内审经理,会在这里了解你的专业能力。

Q:你现在的工作中,使用excel的频率高么?说一下基本常用的函数(平安保险)A:如果你会的,你就说一些如vlookup,if,sumif,index等函数.

用的不多,可以直接说,函数用的不多,但是我学习能力强,现在可能不会,但是过几个礼拜,保证能熟练。(别像我傻傻地说,不会,悲剧)

基本的office应用能力,如果有打印出来的excel表格,上面注明你所使用的函数最好.

Q:你觉得像我们这种类型的公司一般涉及内审会涉及哪些方面?(平安保险)

A:针对平安保险,你一般就是涉及到保险业务的真实合理性,所以一般以查骗保为主.

这些其实在招聘信息上都有。

Q:你在平时审计货币资金的时候一般关注哪些?(迈瑞实业)

A:现金就是盘盈盘亏的原因分析;银行余额调节表就是长期不达帐项的原因了解;票据就是联号控管,使用人签字,另外加作废的原因是否真实合理;开具的多联发票是否存在鸳鸯发票。

涉及货币资金这个最容易了.也是考察内外审的,所以建议大家在平时工作中,能定期进行总结,编写一些内审手册,一方面方便自己,另一方面可以方面新人。

Q:如果发现了问题,但是你的领导因为某种原因,不让你发表,你怎么处理?

A:在工作底稿中保留备查,在内审报告中删除。(自保)

Q:如果公司让你设计一下门禁制度,你会从哪些方面控制?(日月光集团)

A:一般从门禁卡、门禁系统的控管来讲,还涉及到因为系统失灵造成的临时措施.

这个考察你应对没涉及到的业务的内审思路。

三、你的职业规划。

Q:你对你的职业如何规划的?(西门子)

A:做好份内的事情,同时帮助同时,兼考一些专业的资格证书。

看是否把公司当作跳板了,所以建议你什么大志都要隐藏。

Q:如果考试时正值你出差,你如何处理?(西门子)

A:如果是重大的项目,当时出差;但是如果是小项目,在不影响项目的情况下,抓紧做完,然后请假考试。

个人利益和公司利益矛盾了你如何处理。

Q:你为何要离职,而选择新单位?

A:1.单位有工作人员是领导的亲戚或朋友,而自己则是应聘进去的,很多好的机会总轮不到自己;

2.你自己是经人介绍去的单位,无论做出什么成绩都会被人任为是得到了领导的照

顾,所以自己想换个工作,这样更能体现自己的能力。

3。原来的公司总不按时发工资,有拖欠现象。

4.公司对客户的承诺经常不能兑现,搞的你们总是要对客户进行解释。

这个很难回答,所以仿造前面4条反映是客观原因,而不是主观原因。

四、团队合作

Q:针对索马里海盗,现在中国决定派海陆空3军去剿灭他,你是这个军队的最高指挥,你会怎么操作?(正大集团)

A:我会先自己想个作战方案,另外针对问题和下属的官员用头脑风暴的形式开展讨论,争取最佳方案。

这个主要考察你团队合作的。

Q:你平时聚会多么?一般出去聚会,是谁买单?如果是KTV,你一般会唱那首歌(IBM) A:还可以.一般周末都会聚聚。至于买单时轮流的.

我当时就说,不多,宅在家里看书.这样的性格比较孤僻,不合众。所以避免此类回答。

另外唱歌最好有自己的那首歌曲,年纪大的沉默是金,年纪小的周杰伦,女的五月天。

这个主要考察你团队合作的。

五、待人待物

Q:当你收到面试人——审计经理的名片时如何处理(西门子、IBM)

A:认真收到,同时放入皮夹内.

不要随便往口袋里一塞.(我的悲剧)

内控审计岗位常见面试问题部分附面试技巧自我介绍

内控审计岗位 常见面试问题(精选),附通用技巧,面试自我介绍范文 第一部分:常见面试问题(精选) 岗位面试真题:内控审计岗位面试问题 1. 描述一下你过去在内部控制审计方面的经验? 2. 你如何理解内部控制和风险管理的关系? 3. 你如何评估内部控制的有效性? 4. 能否分享一个你发现并解决内部控制问题的案例? 5. 你如何应对复杂的内部控制系统? 6. 你如何确定内部控制缺陷的存在? 7. 你如何确定内部控制缺陷的严重性? 8. 你如何处理内部控制缺陷的报告和跟踪? 9. 你如何与业务部门合作,确保内部控制的有效性? 10. 你如何评估内部审计部门的独立性和客观性? 11. 你如何处理内部审计发现的问题,并确保其得到解决? 12. 你如何确保内部审计报告的保密性? 13. 描述一下你使用的审计方法和技术,例如风险评估、数据分析等。 14. 你如何应对内部审计中的道德和伦理问题? 15. 你如何与其他内部审计人员合作,共同完成审计任务?

16. 描述一下你如何遵守内部审计准则和道德规范。 17. 如果你发现内部控制存在重大缺陷,你会如何报告? 18. 你如何评估内部审计结果对组织的影响? 19. 你如何处理在内部审计中遇到的挑战和困难? 20. 在你的职业生涯中,有哪些你非常引以为豪的审计成果? 以上就是内控审计岗位面试的20个问题,希望对你有所帮助! 第二部分:面试通用技巧(必看) 面试是求职过程中的重要环节,它不仅是求职者展示自己能力、经验和潜力的机会,也是面试官了解求职者是否符合职位要求的关键。因此,掌握一些通用的面试技巧对于求职者来说至关重要。以下是一些建议和技巧,帮助你在面试中脱颖而出。 充分准备 在面试前,你需要对公司、职位以及行业进行充分的了解。这包括公司的基本信息、企业文化、产品或服务等;职位的职责、要求和发展空间;以及行业的发展趋势、竞争态势等。这样可以在面试中展现出你对公司的热爱和对职位的兴趣,同时也有助于你更好地回答面试官的问题。 自我介绍 面试开始时,面试官通常会要求你进行自我介绍。这是一个展示自己的机会,所以要确保你的介绍内容简洁明了、有针对性。可以从以下几个方面入手姓名、学历、工作经历、技能特长、兴趣爱好等。同时,注意保持微笑、自信和礼貌,给面试官留下一个良好的唯二印象。

30题内控审计岗位常见面试问题含HR问题考察点及参考回答

内控审计岗位面试真题及解析 含专业类面试问题和高频面试问题,共计30道 一、描述一下你过去在内部控制审计方面的经验? 考察点及参考回答: 一、考察点: 1. 对内部控制体系的理解:面试问题旨在评估应聘者对内部控制基本概念、要素和原理的掌握程度,以及对内部控制审计在组织中重要性的认识。 2. 具体案例分析能力:应聘者需描述其在过去工作中遇到的具体内部控制审计案例,展示其分析问题、解决问题的能力。 3. 团队协作与沟通能力:此问题也对接应聘者是否能与其他部门进行有效沟通,以及是否具备团队协作精神。 二、参考回答: 在内部控制审计方面,我曾负责一家公司的财务内部控制审计工作。首先,我了解了公司的内部控制体系,包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控等方面。在此基础上,我设计了一套内部控制审计方案,重点对接货币资金、采购与付款、销售与收款等关键业务流程。 具体案例中,我实施了穿行测试,对货币资金的收支流程进行了详细了解,包括岗位设置、职责分离、审批流程、账实核对等方面。同时,我也对销售与收款流程进行了审计,对接客户信用管理、订单处理、发货及收款流程等方面。通过这些工作,我发现了潜在的内控风险,并提出了改进建议,得到了公司的高度认可。在整个过程中,我积极与财务部门及其他相关部门沟通,展示了我的团队协作和沟通能力。同时,我也展现了对内部控制体系的理解和具体案例分析的能力。我相信,这些经验将使我更好地适应贵公司的工作环境。 二、你如何理解内部控制和风险管理的关系? 考察点及参考回答: 一、理解内部控制和风险管理的关系这个问题的考察点主要有以下三点:

1. 理解和分析能力:应聘者需要能够从宏观的角度理解内部控制和风险管理的关系,并能够分析出二者的相互作用。 2. 专业知识:应聘者需要了解内部控制和风险管理的相关知识,包括但不限于概念、目的、方法等。 3. 实际应用:应聘者需要能够将内部控制和风险管理的理论应用到实际工作中,分析如何在工作中实现内部控制和风险管理。 二、参考回答: 对于这个问题,我认为内部控制和风险管理是相辅相成的,密不可分的关系。首先,内部控制是风险管理的基础,它通过制定一系列规章制度、操作程序和方法,来规范企业的运营活动,确保风险得到有效控制。其次,风险管理是内部控制的目标之一,它通过对各种风险的识别、评估、应对,来确保企业目标的实现。具体来说,内部控制和风险管理在以下方面有着密切的联系: 1. 共同目标:内部控制和风险管理都是为了确保企业目标的实现,降低风险,提高企业的稳健性和可持续性。 2. 共同方法:内部控制和风险管理都采用风险导向的方法,通过对风险的识别、评估、应对,来确保企业的运营活动符合规定,避免风险的发生。 3. 相互促进:内部控制的完善可以降低风险,而风险管理的加强则可以提高内部控制的有效性,二者相互促进,共同推动企业健康、稳定的发展。 三、你如何评估内部控制的有效性? 考察点: 1. 应聘者对内部控制基本概念的理解和掌握程度。 2. 应聘者分析问题、解决问题的能力,如何运用专业知识评估内部控制的有效性。 3. 应聘者沟通表达和逻辑思维能力,能否清晰、有条理地表达自己的观点。 参考回答: 评估内部控制的有效性,我会从以下几个方面进行: 1. 评估内部控制环境:首先会了解公司的治理结构、组织架构、职责分工等情况,

内审负责人面试题目及答案

内审负责人面试题目及答案 面试题目一:请介绍一下你的内审经验和背景。 答案:我拥有丰富的内审经验和相关背景知识。我曾在一家知名公 司担任内审经理的职位,负责制定和执行内部审计计划,确保公司的 内部控制运作有效并符合法规要求。我在此期间成功地发现和解决了 一些潜在风险和问题,为公司的稳定运营和发展提供了重要的支持。 我还获得了内部审计师资格证书,并积极参与各种内审培训和研讨会,不断提升自身的专业能力和知识水平。 面试题目二:请谈谈你对内审工作的理解和认识。 答案:我认为内审是一项极其重要的工作,它对于公司的规范运营 和风险控制起着决定性的作用。内审通过对公司各个环节和流程的审 查和评估,能够帮助公司提高内部控制,预防和发现潜在的风险和问题。同时,内审还可以为公司提供有关运营效率和合规性的建议,帮 助公司优化业务流程和管理模式,提升整体运营水平和竞争力。 面试题目三:在进行内审工作时,你会采取哪些具体的方法和步骤? 答案:在进行内审工作时,我会采取以下具体的方法和步骤: 1.明确内审目标:首先,我会与公司管理层进行沟通,明确内审的 具体目标和重点,确定需要审查和评估的业务流程和关键环节。 2.制定内审计划:在明确内审目标后,我会制定详细的内审计划, 包括审查的范围、时间安排、资源配备等,确保内审工作的高效进行。

3.收集并分析相关信息:在实施内审计划时,我会积极收集和整理 相关的数据和信息,利用内部控制评估工具和技术进行分析和比对, 以发现潜在的风险和问题。 4.开展实地调查和核实:对于发现的潜在问题和风险,我会进行实 地调查和核实,与相关部门和人员进行沟通和访谈,确保了解问题的 根本原因和影响范围。 5.提出内审意见和建议:在内审工作完成后,我会结合调查和分析 结果,向管理层提出内审意见和建议,以改进和加强公司的内部控制,降低风险并提升业务流程的效率。 面试题目四:请分享一下你在内审工作中遇到的具体挑战和解决方法。 答案:在内审工作中,我曾遇到过一些具体的挑战,比如在与不同 部门沟通时遇到的信息不透明、抵触情绪以及对内审工作的抵触态度等。为了解决这些挑战,我采取了以下措施: 1.建立信任关系:我与不同部门的负责人和员工建立了密切的合作 关系,通过有效的沟通和合作,加强了彼此之间的信任,使得信息提 供更加透明和积极。 2.开展培训和宣传:为了提高全员对内审工作的理解和认识,我组 织了内部培训和宣讲会,向员工们介绍内审的重要性和作用,并解答 他们的疑问和困惑。

30题内控审计专员岗位常见面试问题含HR问题考察点及参考回答

内控审计专员岗位面试真题及解析 含专业类面试问题和高频面试问题,共计30道 一、请你简单介绍一下内控审计的基本概念和流程。 考察点及参考回答: 一、对内控审计专员岗位面试问题的考察点: 1. 理解能力:应聘者是否能准确理解内控审计的基本概念和流程,是否能根据问题描述清晰地表达自己的理解。 2. 专业知识:应聘者对内控审计的理解深度,是否能掌握基本的内控审计流程,是否能阐述流程中的关键步骤。 3. 工作态度:应聘者对待工作的态度,是否认真、细致,是否能体现出对内控审计工作的重视。 二、参考回答: 内控审计是组织内部为保证各项经济业务符合法律法规、规章制度,保护资产安全,提高运营效率,而进行的一种独立、客观的审核行为。其主要流程包括: 1. 制定审计计划:包括审计目的、审计对象、审计时间、预期成果等,这一步是整个审计过程的起点。 2. 实施审计:根据审计计划,对各部门的内控执行情况进行审核,发现问题并记录。 3. 报告与整改:将审计结果形成报告,对存在的问题提出整改意见,并监督整改情况。 在内控审计过程中,审计人员需要遵循客观公正、保守秘密的原则,保持职业操守,确保审计结果的准确性和有效性。同时,审计流程的每个环节都应注重与相关部门和人员的沟通与协作,确保审计工作的顺利进行。 以上回答仅供参考。

二、描述一下你过去在内部审计中的角色和职责,以及你如何应用内控审计原则。 考察点及参考回答: 一、过去内部审计的角色和职责: 1. 理解能力:面试官通过询问过去的职责,考察应聘者对内部审计的理解程度,是否熟悉内部审计的基本原则,如客观性、保密性、独立性等。 2. 执行能力:应聘者过去的工作经验是否体现了实际操作能力,如是否能够识别和评估潜在风险,是否能够执行审计程序等。 3. 沟通能力:内部审计工作需要与各个部门和人员沟通,了解他们的业务和流程,因此沟通能力也是考察的重点。 二、内控审计原则的应用: 1. 了解内控审计原则:应聘者对内控审计原则的理解程度,包括但不限于预防性、测试性、系统性等。 2. 内控审计方案设计:应聘者是否能够根据具体情况设计有效的内控审计方案,以识别和评估潜在风险。 3. 风险评估与报告:应聘者如何进行风险评估,如何报告风险,以及如何提供有效的建议和解决方案。 参考回答: 我在过去的内部审计工作中,主要负责识别和评估公司的潜在风险,应用内控审计原则,以确保公司的运营合规。我熟悉并应用了以下方面: 首先,我深入理解了内控审计的原则,如系统性、预防性和测试性,这些原则指导我设计审计方案,确保全面且有效的审计。其次,我根据公司的业务流程和制度,设计了具体的内控审计方案,包括抽样、检查、访谈等步骤,以识别和评估潜在风险。最后,我通过风险评估报告和解决方案,向管理层提供了有价值的建议,以确保公司的运营合规。 同时,我也具备良好的沟通能力,能够与各个部门和人员有效沟通,了解他们的业务和流程,以便更好地识别和评估潜在风险。

内审岗位的面试题目及答案

内审岗位的面试题目及答案 面试题目一:您对内审的理解是什么? 答案:内审是指组织内部的审计活动,旨在评估和改善组织的风险 管理、控制和治理过程。它包括了对组织内部控制的评估、风险管理 的审查以及业务流程的合规审计。 面试题目二:请谈谈您的审计经验和能力。 答案:在我的过往工作中,我担任过内审员一职,并积累了丰富的 审计经验。我具备扎实的审计知识和技巧,能够熟练运用审计方法和 工具,进行有效的风险识别和内控评估。我注重细节,善于分析问题,并能提出合理的改进建议。 面试题目三:您对控制风险的方法有哪些了解? 答案:控制风险的方法包括风险评估、制定控制措施、监测和报告 风险等。在实际操作中,我会采用流程审查、数据分析、取证采样等 审计工具和技术,以及遵循行业标准和法规的要求,确保有效管理和 控制风险。 面试题目四:请说明您在项目管理方面的能力。 答案:在项目管理方面,我具备良好的组织和沟通能力,能够制定 合理的项目计划,并协调各方资源,推动项目进度。同时,我注重风 险管理,能够及时调整项目方向,确保项目的顺利实施。 面试题目五:您如何与其他部门合作,完成审计工作?

答案:在与其他部门的合作中,我会建立良好的沟通渠道,与相关 人员保持密切的联系。我会了解各部门的工作流程和内部控制要求, 并与其合作,共同解决问题。同时,我注重对其他部门的尊重和理解,与其建立良好的合作关系,共同完成审计工作。 面试题目六:请谈谈您处理工作中遇到的困难和挑战的经验。 答案:在工作中,我常常会面临各种挑战和困难,比如遇到复杂的 审计项目、合作困难等。在这些情况下,我会保持冷静、沉着的心态,审慎分析问题并制定解决方案。我也会与同事和上级保持良好的沟通,寻求帮助和支持,从而克服困难,完成工作目标。 面试题目七:您如何保持专业知识的更新和学习? 答案:我认为保持专业知识的更新和学习是内审员的必备素质。我 会通过参加专业培训、研读相关资料、关注行业动态等方式,不断扩 充自己的知识储备,并将学到的知识应用于实际工作中,以提升工作 效能和水平。 以上是对内审岗位的面试题目及答案的介绍。希望以上内容能够对 您有所帮助,如果还有其他问题,请随时向我提问。

内部审计面试技巧

内部审计面试技巧 内部审计面试技巧 1、您对内部审计工作有什么认识?内部审计与外部审计有什么不同? 答:内部审计是公司内部的组织机构,具有监督检查企业的财务管理方面的缺陷,更有效的帮助企业的各方面利益不受损失职能。我认为内部审计比外部审计的重点为1、本单位及下属单位内部控制制度(内部会计控制与内部管理控制)的完善程度评估与执行情况检查; 2、对公司预算执行情况进行检查与监督; 3、对各经济实体开展经济效益审计和经济责任审计。 2、您作过内审工作吗?如做过回答实践中如何作好此项工作;未做过,您认为怎样才能搞好内部审计工作? 答:由于我一直从事外部审计对内部审计涉足不深,只有今年协助XX公司进行了内部审计以及平时接触的上市公司对内部审计工作有一点肤浅的认识。 作为内部审计工作首先和外部审计一样保持良好的独立性是其工作是是否有所成效的基本保障。它的组织机构应该脱离各个部门的管辖,直接受总经理的领导,向总经理、董事长和董事会负责! 其次作为内部审计的工作人员要不断提高自己的专业知识,及时更新法律法规政策,拓展知识面,不但财务、税务、审计的知识、技

能在全公司最优秀并且对相关法律知识经营管理知识等也应该有一定的了解。 最后审计人员应该熟悉、了解公司的各分公司、子公司的生产工艺、人员状况、产品定位、主要客户供应商、主要竞争对手,了解同行业的信息,为审计奠定基础。 3、您能承受从事本公司内部审计工作(在总部工作时间年仅1/12)所带来的长年累月在全国各地奔波、忙碌的辛苦及同家人离多聚少的苦恼吗? 答:我已经在会计师事务所从事了几年年的上市公司的审计工作了,深深的体会到每当新年的钟声响起时,万家团聚普天同庆,而我依然在灯光下埋头奋战的心情。但每当成功的完成一个审计项目,从审计项目发现问题,学到新知识的时候我认为我的付出是值得的。能够从客户的方面帮助他们解决问题,让他们认识到如果解决不好将给公司带来的影响;得到客户、领导、同行的肯定和认可---这就是我追求的成就感!! 目前我认为是我事业上发展最有利的时间,一份耕耘一份收获,相信我对工作执着的付出一定会取得成绩的。 4、您能接受临时要求增加工作、经常性的.晚上加班加点却没有任何报酬吗? 答:临时性增加的工作当然是可以接受的,为了公司的发展多付出一些也是应该的,毕竟公司强大了员工才会有更好的发展。但经常性的晚上加班加点却没有任何报酬我是这样理解的:公司应该合理

20道全国开发银行内部审计岗岗位常见面试问题含HR常问问题考察点及参考回答

全国开发银行 内部审计岗岗位面试真题及解析 含专业类面试问题和高频面试问题,共计20道 一、请您简要介绍一下您的工作经历和审计经验? 考察点: 1. 自我介绍能力:面试者需要清晰、简洁地介绍自己的工作经历和审计经验,展示自己的专业背景和能力。 2. 审计经验真实性:面试官会通过面试者的介绍判断其审计经验是否真实,以及在这些经验中所扮演的角色和所取得的成果。 3. 工作经历与审计岗位的匹配度:面试者的工作经历是否与审计岗位相匹配,例如,是否有金融、财务等相关领域的工作经验,是否具备一定的管理经验等。 面试参考回答话术: 尊敬的面试官,您好!非常感谢您给我这个机会。我叫 XXX,毕业于 XX 大学审计专业,至今已有 8 年的审计工作经验。 首先,我曾在一家知名会计师事务所工作了 5 年,期间担任过多个审计项目的主审,具有丰富的审计实践经验。我参与过多家企业的年度财务报表审计、IPO 审计以及内部控制审计等,涉及的行业包括金融、制造、房地产等。在项目中,我不仅能够独立完成审计工作,还能够带领团队,协调各项工作,确保审计工作的顺利进行。 其次,我曾在一家大型企业担任内部审计师,主要负责企业内部风险控制、内部审计以及内部控制自我评估等工作。在这段时间里,我深入了解企业内部运营流程,针对发现的问题提出合理的改进建议,帮助企业优化管理流程,降低风险。同时,我还在企业内部开展了一系列的培训活动,提高了员工的内部审计意识和风险防范能力。 此外,我在工作中始终注重学习和提升自己的专业能力。我不仅通过了注册会计师考试,还取得了内部审计师和风险管理师的资格证书。我相信,这些经验和证

书将为我胜任贵公司的内部审计岗位提供有力的支持。 综上所述,我相信我的工作经历和审计经验能够使我胜任贵公司的内部审计岗位。如果有幸加入贵公司,我会尽自己非常大的努力为公司的发展做出贡献。再次感谢您给我这个机会,期待与您共事。 二、您如何理解内部审计师的职责和作用? 考察点: 1. 对内部审计师职责和作用的了解:这个问题可以考察应聘者对内部审计师职责的基本认识,包括内部审计师的工作内容、工作目标、工作途径等。 2. 分析问题的能力:应聘者如何理解内部审计师的职责和作用,可以看出其分析问题的能力和逻辑思维能力。 3. 语言表达能力:应聘者需要用清晰、有条理的语言来阐述自己的观点,展示其语言表达能力。 面试参考回答话术: 内部审计师是公司内部非常重要的一环,他们主要负责对公司的财务报告、内部控制、合规性等方面进行独立、客观的审计,以保证公司的运营符合法律法规和公司政策,同时提高公司的运营效率和经济效益。 首先,内部审计师的职责是确保公司的内部控制系统有效运作。他们会评估公司的内部控制环境,查找可能存在的风险和漏洞,并提出改善建议。这样可以有效防止潜在的违规行为和损失,保障公司的健康发展。 其次,内部审计师还需要对公司的财务报告进行审计,确保财务报告的真实性、准确性和完整性。他们会审阅公司的财务报表,检查公司的财务记录和凭证,以确认公司的财务报告符合相关的会计准则和法规要求。 非常后,内部审计师还要负责公司的合规性审计,检查公司是否遵守了相关的法律法规和公司政策。他们会评估公司的合规风险,提出改进措施,以保证公司的经营活动符合法律法规的要求。

25道中国华润内部审计主任岗位常见面试问题含HR常问问题考察点及参考回答

中国华润有限公司 内部审计主任岗位面试真题及解析(25道) 均为与内部审计主任岗位相关的专业或业务类面试问题 一、请简述内部审计的定义和目标。 考察点及参考回答 题目:请简述内部审计的定义和目标。 考察点: 1. 内部审计的定义和目标 2. 内部审计的基本原则和标准 3. 内部审计师的职业素养和技能要求 4. 内部审计的风险管理和控制措施 5. 内部审计的工作流程和方法 6. 内部审计在组织中的角色和作用 参考回答: 内部审计的定义和目标: 内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加组织的价值和改善组织的运营。它通过系统化和规范化的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进组织目标的实现。内部审计的目标是提供客观的证据和建议,帮助组织识别和解决潜在的风险和问题,提高组织的运营效率和效果,确保组织的合规性和可靠性。 内部审计的基本原则和标准: 内部审计的基本原则和标准是国际内部审计师协会(IIA)制定的《国际内部审计专业准则》。这些原则和标准包括独立性、客观性、保密性、职业操守、专业能力、风险导向审计、内部控制评价、证据收集和分析等方面的内容。这些原则和标准是内部审计工作的基础和指导,要求内部审计师始终保持独立、客观、公正的态度,遵循职业操守和专业能力的要求,为组织提供高质量的审计服务。 内部审计师的职业素养和技能要求: 内部审计师的职业素养和技能要求包括良好的职业道德、专业知识和技能、沟通能力、团队协作能力、自我学习能力等方面的内容。内部审计师需要具备扎实的财务、审计、风险管理等方面的知识,能够熟练运用各种审计方法和工具,具备良好的沟通能力和团队协作精神,能够自我学习和不断更新知识,以适应不断变

审计面试题目和答案参考

审计面试题目和答案参考 1. 请介绍一下你对审计的理解以及你为什么对审计 感兴趣。 审计是一种独立的、客观的评估和证明组织财务报表的过程。 通过审计,可以评估财务报表的真实性、准确性和合规性,为投资者、股东和其他利益相关方提供可靠的财务信息。我对审计感兴趣 是因为它要求具备扎实的财务知识和分析能力,同时也能够为组织 提供重要的建议和改进意见,对组织的运营和发展起到积极的推动 作用。 2. 请解释一下内部审计和外部审计的区别。 内部审计是由组织内部设立的部门或团队进行的审计活动。它 的目标是评估和改进组织的内部控制体系,帮助组织提高运营效率、降低风险,并确保合规性。

外部审计是由独立的审计师或审计事务所进行的审计活动。它的目标是对组织的财务报表进行独立的评估,确认财务报表的真实性和准确性,以及是否符合相关法律法规和会计准则的要求。 3. 请介绍一下你在过去的工作中参与的审计项目,并分享你的角色和贡献。 在过去的工作中,我参与了多个审计项目。其中一个项目是对一家制造公司的财务报表进行审计。我的角色是协助进行财务数据的抽样和分析,评估内部控制的有效性,并进行财务报表的核对和调整。我贡献了对财务数据的准确性和合规性的确认,发现了一些潜在的风险和问题,并提出了改进建议,帮助公司提高了财务管理水平。 4. 请解释一下风险评估在审计中的作用以及你如何进行风险评估。 风险评估在审计中起到重要的作用。它帮助审计师确定审计重点和资源分配,确保审计工作能够有效地覆盖重要的风险领域。

在进行风险评估时,我会首先了解组织的业务模式、运营流程和内部控制体系。然后,通过分析相关数据和信息,识别潜在的风险因素,并评估其可能性和影响程度。最后,根据评估结果确定审计重点,并制定相应的审计程序和测试方法。 5. 请解释一下合规性审计的目的和重要性。 合规性审计是针对组织是否符合法律法规和相关规定进行的审计活动。它的目的是评估组织的合规性,发现潜在的合规风险,并提出改进建议,以确保组织的合规性和可持续发展。 合规性审计的重要性在于帮助组织识别和纠正违反法律法规的行为,降低法律风险和声誉风险,并提高组织的整体运营效率和透明度。 6. 请解释一下你对审计准备工作的理解以及你在准备工作中的经验。

20道容诚会计师事务所审计员岗位常见面试问题含HR常问问题考察点及参考回答

容诚会计师事务所 审计员岗位面试真题及解析 含专业类面试问题和高频面试问题,共计20道 一、请简要介绍一下您的工作经历和审计经验。 面试问题:请简要介绍一下您的工作经历和审计经验。 考察点: 1. 应聘者的行业背景和经验:通过了解应聘者的工作经历和审计经验,可以评估其是否具备相关行业背景和实际操作能力,是否能够快速适应会计师事务所的工作环境。 2. 应聘者的沟通能力和组织能力:应聘者回答这个问题时,需要对自己的经历进行梳理和总结,展示自己的沟通和组织能力。 3. 应聘者的自我评价和职业规划:通过应聘者对自己工作经历和审计经验的介绍,可以了解其自我评价和职业规划,进一步评估其与公司岗位的匹配度。 面试参考回答话术: 尊敬的面试官,您好!非常感谢您给我这个机会。下面简要介绍一下我的工作经历和审计经验。 我曾在一家知名会计师事务所工作了 5 年,期间主要从事审计业务。在这段时间里,我参与了多个不同行业的审计项目,如金融、制造、房地产等。我曾担任过项目组成员、项目助理和项目负责人等角色,逐步积累了丰富的审计经验。 首先,在这段工作经历中,我深入了解了审计的整个流程,包括与客户的沟通、内部控制的了解与评价、审计证据的收集和分析、审计报告的撰写等。这使我具备了扎实的审计理论知识和实际操作能力。 其次,通过参与不同行业的审计项目,我不仅熟悉了各行业的会计准则和税收政策,还锻炼了自己快速适应新行业、新环境的能力。同时,在与客户沟通和协调的过程中,我不断提高自己的沟通能力和组织能力,能够有效地推动项目进展。

非常后,在这段工作经历中,我认识到了自己的不足,比如在某些专业领域还需加强学习,以及在项目管理方面还有提升空间。因此,我决定寻求更高的平台,以便更好地提升自己。我相信,在贵公司的平台上,我可以更好地发挥自己的专业优势,为公司创造价值。 再次感谢您给我这个机会,期待能够加入贵公司,共同发展。 二、您如何理解审计员的角色和职责? 考察点: 1. 对审计员角色的理解:了解应聘者对审计员职位的认识,是否明确自己的职责和工作内容。 2. 分析问题的能力:应聘者是否能从多个角度去理解审计员的工作,是否能将理论知识和实际操作相结合。 3. 沟通表达能力:应聘者是否能清晰、有条理地阐述自己的观点,展现良好的沟通技巧。 面试参考回答话术: 审计员是会计师事务所中非常重要的角色,主要负责对客户的财务报表、内部控制等方面进行独立、客观的审查。我认为审计员的角色和职责主要包括以下几个方面: 首先,审计员需要具备扎实的专业知识和丰富的实践经验。他们需要了解和掌握会计准则、审计准则等相关法律法规,并运用这些知识对客户的财务报表进行审查,以确保报表的真实性、准确性和完整性。同时,审计员还需要具备发现问题的能力,通过审查客户的内部控制制度,找出潜在的风险和问题,并提出改进意见。 其次,审计员需要具备良好的沟通和协调能力。在审计过程中,审计员需要与客户的财务部门、内部审计部门等各个部门进行沟通和协作,以便更好地了解客户的业务状况和内部控制环境。此外,审计员还需要与上级领导、同事等进行有效

25道江苏银行内控审计岗位常见面试问题含HR常问问题考察点及参考回答

江苏银行 内控审计岗位面试真题及解析 含专业类面试问题和高频面试问题,共计25道 一、请简要介绍一下您的工作经历和审计经验。 面试问题:请简要介绍一下您的工作经历和审计经验。 考察点: 1. 应聘者的工作经历和审计经验:了解应聘者在相关领域的工作年限、审计项目的数量和类型,以及处理问题的能力。 2. 应聘者的沟通表达能力:通过应聘者的表述,了解其是否具备良好的沟通和表达能力,这对于内控审计岗位非常重要。 3. 应聘者的自我评价和定位:从应聘者对自己工作经历和审计经验的介绍中,了解其对自己的评价和定位,以及是否符合该岗位的要求。 面试参考回答话术: 尊敬的面试官,您好!非常感谢您给我这个机会来介绍自己的工作经历和审计经验。 我毕业于 XX 大学审计专业,毕业后进入一家知名会计师事务所工作,主要负责企业年度财务报表审计、IPO 项目审计以及企业内部控制审计等业务。在这五年的工作经历中,我积累了丰富的审计经验,参与审计的项目超过 20 个,涉及多个行业,如金融、制造、建筑等。 我认为我在审计方面的主要优势有以下几点:首先,我具备扎实的专业知识,能够熟练运用审计准则和会计准则,对财务报表进行准确分析;其次,我具有较强的沟通协调能力,在与客户沟通和协调过程中,能够准确把握客户需求,并与团队成员保持良好的沟通,确保审计工作的顺利进行;非常后,我具备较强的团队协作精神,曾参与多个团队合作项目,能够快速融入团队,并为团队作出贡献。在这几年的审计工作中,我不仅锻炼了自己的专业能力,还学会了如何处理各种突发问题。我相信这些经验将有助于我在江苏银行内控审计岗位上发挥出色。

再次感谢您给我这个机会,期待能够加入贵行,为我国金融行业的稳健发展贡献自己的一份力量。谢谢! 二、您如何理解内控审计的作用和重要性? 考察点: 1. 对内控审计的基本理解:理解内控审计的概念、目标和作用,以及它在公司治理中的地位和价值。 2. 分析和解决问题的能力:如何看待内控审计在防范风险、提高管理效率等方面的重要作用,以及如何运用内控审计来推动公司的发展。 3. 沟通和表达能力:能否清晰、有逻辑地阐述自己对内控审计的理解和看法,以及能否给出具体的实例来支持自己的观点。 面试参考回答话术: 内控审计,简单来说,就是对公司内部控制系统进行独立、客观的评估和监督。它的重要性体现在以下几个方面: 首先,内控审计有助于防范风险。通过对公司内部控制系统的有效性和合理性进行审计,可以及时发现潜在的风险点,并采取措施进行防范,从而保证公司的稳健运营。 其次,内控审计可以提高管理效率。通过对内部控制系统的审计,可以找出存在的问题和不足,提出改进意见,帮助公司优化管理流程,提高工作效率。 非常后,内控审计有助于推动公司的合规发展。通过对公司各项业务活动的合规性进行审计,可以确保公司遵守各项法规政策,提升公司的社会信誉,为公司的发展创造良好的外部环境。 以我曾经工作过的一家公司为例,我们公司在进行一项重大投资决策时,内控审计部门通过对项目的风险评估、盈利预测等方面进行审计,发现项目存在较大的风险,建议公司慎重考虑。非常终,公司采纳了内控审计的建议,避免了可能造成的损失。这充分体现了内控审计在防范风险、提高管理效率等方面的重要作用。总之,内控审计作为公司治理的重要组成部分,对于公司的稳健运营和长远发展

审计面试题目及参考答案3篇

审计面试题目及参考答案3篇 审计面试题目及参考答案1 1、您对内部审计工作有什么认识?内部审计与外部审计有什么不同? 答:内部审计是公司内部的组织机构,具有监督检查企业的财务管理方面的缺陷,更有效的帮助企业的各方面利益不受损失职能。我认为内部审计比外部审计的重点为1、本单位及下属单位内部控制制度(内部会计控制与内部管理控制)的完善程度评估与执行情况检查;2、对公司预算执行情况进行检查与监督;3、对各经济实体开展经济效益审计和经济责任审计。 2、您作过内审工作吗?如做过回答实践中如何作好此项工作;未做过,您认为怎样才能搞好内部审计工作? 答:由于我一直从事外部审计对内部审计涉足不深,只有今年协助__公司进行了内部审计以及*时接触的上市公司对内部审计工作有一点肤浅的认识。 作为内部审计工作首先和外部审计一样保持良好的独立性是其工作是是否有所成效的基本保障。它的组织机构应该脱离各个部门的管辖,直接受总经理的领导,向总经理、董事长和董事会负责! 其次作为内部审计的工作人员要不断提高自己的专业知识,及时更新法律法规政策,拓展知识面,不但财务、税务、审计的知识、技能在全公司最优秀并且对相关法律知识经营管理知识等也应该有一定的了解。

最后审计人员应该熟悉、了解公司的各分公司、子公司的生产工艺、人员状况、产品定位、主要客户供应商、主要竞争对手,了解同行业的信息,为审计奠定基础。 3、您能承受从事本公司内部审计工作(在总部工作时间年仅1/12)所带来的长年累月在全国各地奔波、忙碌的辛苦及同家人离多聚少的苦恼吗? 答:我已经在会计师事务所从事了几年的上市公司的审计工作了,深深的体会到每当新年的钟声响起时,万家团聚普天同庆,而我依然在灯光下埋头奋战的心情。但每当成功的完成一个审计项目,从审计项目发现问题,学到新知识的时候我认为我的付出是值得的。能够从客户的方面帮助他们解决问题,让他们认识到如果解决不好将给公司带来的影响;得到客户、领导、同行的肯定和认可__这就是我追求的成就感! 目前我认为是我事业上发展最有利的时间,一份耕耘一份收获,相信我对工作执着的付出一定会取得成绩的。 4、您能接受临时要求增加工作、经常性的晚上加班加点却没有任何报酬吗? 答:临时性增加的工作当然是可以接受的,为了公司的发展多付出一些也是应该的,毕竟公司强大了员工才会有更好的发展。但经常性的晚上加班加点却没有任何报酬我是这样理解的: 公司应该合理安排员工8小时之内的工作量,尽可能的在此期间安排好工作,应该避免加班。如果超出8小时工作时间的工作量是应该按国家规定支付加班费或补休,这也是对员工工作能力的尊重。但员工工作在8

内部审计面试题

内部审计面试题 一、简介 内部审计是指公司、组织或机构内部设立的专门机构或部门,通过评估和改善管理过程,提供独立和客观的审计、咨询和保障服务,帮助企业实现风险管理、内部控制和治理目标的一项重要工作。在内部审计岗位面试中,常常会涉及以下问题。 二、问题列表 1. 什么是内部审计?请简要描述其主要职责和作用。 2. 内部审计与外部审计有什么区别? 3. 内部审计师的核心技能和素质应具备哪些? 4. 如何评估一个公司的内部控制制度的有效性? 5. 举例说明一个内部审计工作中常见的风险和其应对措施。 6. 你如何在一家公司中开展风险评估和风险管理工作? 7. 当你发现一项高风险的问题时,你会如何向管理层汇报? 8. 在内部审计工作中,如何保持审计对象的隐私和机密性? 9. 请描述一次你在内部审计工作中遇到的具体难题,以及你是如何解决的? 10. 你对持续专业发展的看法是什么?你如何保持自己在内部审计领域的知识更新?

三、问题回答 1. 内部审计是组织或机构内部设立的一种专门机构或部门,通过评 估和改善管理过程,提供独立和客观的审计、咨询和保障服务的工作。主要职责包括评估和改善内部控制制度、检测和预防潜在风险、提高 组织效率和经济效益等。内部审计的作用是帮助企业实现风险管理、 内部控制和治理目标,为企业的可持续发展提供有力支持。 2. 内部审计与外部审计的区别在于:内部审计是由组织内部的审计 机构或部门进行的,并且主要服务对象是管理层;而外部审计是由独 立的审计机构进行的,主要服务对象是企业的股东和投资者。另外, 内部审计强调的是提供管理咨询和改进建议,帮助企业改善内部控制 和经营效率;而外部审计主要目的是对企业的财务报表进行审计,以 提供独立的财务信息。 3. 一个优秀的内部审计师应具备以下核心技能和素质: - 全面的商业理解力和组织学习能力; - 优秀的沟通和表达能力,包括书面和口头沟通; - 准确分析问题和解决问题的能力; - 高度的责任心和承诺,维护独立性和保持道德操守; - 具备团队合作和领导能力; - 具备相关技术应用和工具的熟练掌握,如数据分析、信息系统审计等。

质量体系内审员面试

质量体系内审员面试 在质量体系内审员的面试中,主要目标是评估应聘者是否具备执行内部质量审计的能力。这包括对质量管理体系的理解、审计技巧、沟通技巧以及问题解决能力等。以下是一些可能的面试问题: 1. 你能简单介绍一下自己吗? 这个问题是为了了解应聘者的基本信息和背景,包括他们的教育经历、工作经验等。 2. 你为什么对质量体系内审员的职位感兴趣? 这个问题是为了了解应聘者对这个职位的动机和兴趣,以及他们是否对这个职位有深入的理解。 3. 你对质量管理体系有什么理解? 这个问题是为了了解应聘者对质量管理体系的理解程度,包括他们对质量管理的原则、方法和工具的理解。 4. 你有哪些相关的工作经验?

这个问题是为了了解应聘者的工作经验,包括他们在质量体系内审方面的经验和技能。 5. 你能描述一下你在过去的工作中进行的一次质量审计的经历吗? 这个问题是为了了解应聘者在实际工作中进行质量审计的经验和技巧。 6. 你在质量审计中遇到过哪些挑战?你是如何解决的? 这个问题是为了了解应聘者的问题解决能力和应对挑战的策略。 7. 你如何确保审计的公正性和客观性? 这个问题是为了了解应聘者如何保持审计的公正性和客观性,以及他们对审计伦理的理解。 8. 你如何与被审计部门进行有效的沟通? 这个问题是为了了解应聘者的沟通技巧,包括他们如何与不同的人进行有效的沟通。 9. 你如何处理审计过程中发现的问题和不符合项?

这个问题是为了了解应聘者如何处理审计过程中发现的问题和不符合项,以及他们的决策制定能力。 10. 你如何进行质量改进的建议和推动? 这个问题是为了了解应聘者如何提出质量改进的建议,以及他们如何推动这些建议的实施。 11. 你对ISO 9001质量管理体系有什么理解? 这个问题是为了了解应聘者对ISO 9001质量管理体系的理解,包括他们对ISO 9001标准的要求和应用。 12. 你如何保持对质量管理非常新发展的了解? 这个问题是为了了解应聘者如何保持对质量管理非常新发展的了解,包括他们如何进行持续学习和发展。 13. 你有没有参与过质量体系的设计和实施? 这个问题是为了了解应聘者在质量体系设计和实施方面的经验。 14. 你如何处理审计过程中的压力和挑战?

20道立信会计师事务所内部审计师岗位常见面试问题含HR常问问题考察点及参考回答

立信会计师事务所 内部审计师岗位面试真题及解析 含专业类面试问题和高频面试问题,共计20道 一、请简要介绍一下您的工作经历和审计经验。 考察点: 1. 应聘者的工作经历和审计经验:了解应聘者是否具备相关的工作经验和审计经验,这将直接影响到他们能否胜任公司内部审计师的工作。 2. 应聘者的沟通能力和自我表达能力:通过应聘者对自己工作经历和审计经验的介绍,了解他们的沟通能力和自我表达能力,这对于内部审计师来说是非常重要的。 3. 应聘者的专业知识和技能:通过应聘者对自己工作经历和审计经验的介绍,了解他们是否具备足够的专业知识和技能来胜任内部审计师的工作。 面试参考回答话术: 尊敬的面试官,您好。我毕业于 XX 大学会计专业,获得了 XX 学位。毕业后,我进入了一家知名的会计师事务所工作,开始了我的职业生涯。在事务所工作的XX 年里,我主要从事审计工作,参与了多个大型企业的年度财务报表审计和内部控制审计项目。 在这段时间里,我积累了丰富的审计经验。首先,我熟悉了各种审计程序和方法,能够独立完成审计任务。其次,我具备良好的沟通和协调能力,能够与被审计单位进行有效沟通,了解其内部控制制度,发现问题并提出改进建议。非常后,我在审计过程中,严格遵守职业道德和审计规范,保持客观公正的态度,确保审计结果的真实性和可靠性。 除此之外,我还具备扎实的会计和财务知识,熟练掌握各类财务报表的编制和分析方法。在审计过程中,我能够运用专业知识对被审计单位的财务报表进行详细分析,发现潜在的问题,并提出合理的建议。 总的来说,我的工作经历和审计经验使我具备了胜任贵公司内部审计师职位的能

力。如果有幸加入贵公司,我将充分发挥自己的专业优势,为公司的发展贡献自己的力量。再次感谢您给我这次面试的机会,希望能得到您的青睐。 二、您如何理解内部审计师的职责和使命? 考察点: 1. 对内部审计师职责和使命的理解:考察应聘者是否了解内部审计师的职责和使命,以及这些职责和使命的重要性。 2. 风险意识和防范能力:考察应聘者是否具备识别和预防风险的能力,这是内部审计师的核心职责之一。 3. 沟通和协调能力:内部审计师需要与各个部门密切合作,考察应聘者是否具备良好的沟通和协调能力。 面试参考回答话术: 内部审计师的职责和使命是确保公司运作的合规性、有效性和效率。具体而言,内部审计师需要进行以下工作: 1. 风险识别和防范:内部审计师需要对公司的各个部门和业务进行审计,识别潜在的风险,并提出防范建议。这需要具备专业的审计知识和经验,以及对公司业务的深入了解。 2. 沟通和协调:内部审计师需要与各个部门密切合作,确保审计工作的顺利进行。这需要具备良好的沟通和协调能力,能够与不同部门的同事进行有效沟通,了解他们的需求和问题,并提供相应的支持。 3. 报告和整改:内部审计师需要撰写审计报告,向公司高层和管理层汇报审计结果,并提出改进建议。这需要具备良好的文字表达能力,能够清晰、准确地表达审计发现和建议。 作为一名内部审计师,我深知自己的职责和使命,并致力于为公司提供专业的审

25道招商局集团内部审计主管岗位常见面试问题含HR常问问题考察点及参考回答

招商局集团有限公司 内部审计主管岗位面试真题及解析(25道) 均为与内部审计主管岗位相关的专业或业务类面试问题 一、请简要介绍下内部审计的概念和职责。 考察点及参考回答 考察点及参考回答 内部审计是一个确保组织财务报告准确性、合规性以及内部控制有效性的过程。内部审计的职责是提供独立、客观的保证服务,帮助组织发现并纠正潜在的风险和违规行为,促进组织实现其目标,维护其财务和法律的完整性。 在面试过程中,面试官可能会针对内部审计的概念和职责进行提问,以了解应聘者对于这个重要岗位的理解和认识。以下是一些可能的面试问题: 1. 请简要解释一下内部审计的概念和职责。 2. 内部审计是如何确保组织财务报告准确性和合规性的? 3. 内部审计在组织中的角色是什么?它如何帮助组织实现其目标? 4. 内部审计师需要具备哪些技能和素质? 5. 请举例说明你是如何帮助组织实现其目标的。 针对这些问题,应聘者需要具备扎实的内部审计理论知识,能够清晰地阐述内部审计的概念和职责。他们还应该具备实践经验,能够说明如何在实践中运用这些知识和技能。以下是一个可能的参考回答: 1. 内部审计是一个确保组织财务报告准确性、合规性以及内部控制有效性的过程。内部审计的职责是提供独立、客观的保证服务,帮助组织发现并纠正潜在的风险和违规行为,促进组织实现其目标,维护其财务和法律的完整性。 2. 内部审计通过遵循既定的审计准则和程序,对组织的财务报表、内部控制和业务流程进行审查和评估。通过识别和分析潜在的风险,内部审计师可以向管理层提供预警和建议,以确保组织的财务报告准确性和合规性。 3. 内部审计在组织中扮演着监督、评估和建议的角色。它通过对组织的业务流程、内部控制和风险进行审查,发现潜在的问题并提出改进建议。这有助于组织识别和管理风险,提高业务效率和合规性,从而实现其目标。 4. 内部审计师需要具备扎实的专业知识和技能,包括审计准则、内部控制、风险管理等方面的知识。他们还需要具备良好的沟通能力和团队合作精神,以便与不同部门和团队成员进行有效的沟通和合作。此外,内部审计师还需要具备高度的

20道中国光大银行内部审计岗位常见面试问题含HR常问问题考察点及参考回答

中国光大银行股份有限公司 内部审计岗位面试真题及解析(20道) 均为与内部审计岗位相关的专业或业务类面试问题 一、请简单介绍一下你自己,包括你的教育背景和相关工作经验。 我将为你解答唯二个问题:“请你简单介绍一下你自己,包括你的教育背景和相关工作经验”。 这个问题的考察点是求职者的自我认知能力,即对自己能力和特质的清晰认识和准确表述。参考回答可以包括以下几个部分: 首先,我是一名中国公民,拥有法律专业的学士学位。在我接受教育的过程中,我通过参与校内外的各种活动,发展出了积极、乐观、自信的品质。这些品质在之后的工作中也起到了重要的作用。 其次,我曾在一家大型跨国公司担任内部审计经理的职务,拥有五年的内部审计经验。在这段时间里,我负责监督并执行内部审计程序,包括财务报表审计、合规审计、风险评估等。在这个过程中,我发展出了良好的组织协调能力和问题解决技巧。 极后,我热衷于我的工作,并且乐于接受新的挑战。我相信我的专业知识和丰富经验能够让我在中国光大银行股份有限公司的内部审计岗位上发挥出极大的潜力。综上所述,我认为自己拥有强大的自我管理能力、专业技能和团队协作能力,能够胜任内部审计岗位的工作。同时,我也愿意持续学习和进步,为公司的发展贡献自己的力量。 二、为什么你选择从事内部审计工作? 考察点及参考回答 1. 考察点:动机与自我认知 在面试过程中,询问应聘者为什么选择从事内部审计工作是一个很好的途径来了解他们的动机和自我认知。这个问题的考察点在于了解应聘者对内部审计工作的认识,以及他们是否真正热爱这个职业。 参考回答: 我选择从事内部审计工作是因为我对这个领域充满热情和好奇心。在我看来,内部审计是一个既具有挑战性又具有重要性的角色,它可以帮助组织实现其目标并确保其合规性。我热爱学习,喜欢分析数据和问题,并能够通过我的工作来帮助

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