县扶贫办、财政局财政专项扶贫资金自查报告
扶贫衔接资金自查总结汇报

扶贫衔接资金自查总结汇报扶贫衔接资金自查总结汇报为了推动扶贫工作的顺利进行和确保扶贫资金的合理使用,我单位积极开展了扶贫衔接资金的自查工作。
经过数月的认真努力,现将自查总结汇报如下:一、自查目标和范围本次自查的目标是对我单位使用的扶贫衔接资金进行全面的审查和考核,确保扶贫资金的使用符合相关政策法规和扶贫工作要求,并消除可能存在的风险和问题。
自查范围主要包括以下方面:扶贫衔接资金的拨付、使用、管理和监督等环节,对于扶贫项目执行情况的审核和核对,以及相关文件和账目的归档和整理等。
二、自查过程1.建立自查工作小组我们组织了由财务、项目、纪检等部门的相关人员组成的自查工作小组,明确各自的职责和任务。
2.审查资金拨付情况针对扶贫衔接资金的拨付,我们对相关的拨付申请、审批、资金流向等进行了彻底检查和核对,确保资金的准确拨付和有效使用。
3.审核扶贫项目执行情况我们对已经实施过的扶贫项目进行了详细的审核和核对,包括项目的实施计划、资金使用情况、项目成果等方面,确保项目的有效推进和达到预期效果。
4.检查文件和账目归档我们对之前的扶贫衔接资金的相关文件和账目进行了整理和归档,确保相关资料的齐全和准确,为后续的审计工作提供充分的支持。
三、自查结果通过自查工作,我们发现了一些问题,包括:1.资金使用不够精确:有些项目的资金使用没有明确到每一笔的细节,导致了资金使用记录的不完整和流程的不透明。
2.资金监管不严格:在一些项目的执行过程中,对资金的监管和使用没有严格的规定和要求,存在潜在风险。
3.文件和账目整理不规范:之前的一些文件和账目整理不规范,有的缺乏必要的归档和备份,造成了资料的丢失和难以查找。
四、改进措施针对上述问题,我们将采取以下措施加以改进:1.严格执行资金使用制度:明确每笔资金的用途和使用范围,并建立健全的审核和报批制度,确保资金使用的准确性和合规性。
2.加强资金监管:完善资金监管和流程,建立有效的风险防控机制,加强对项目执行过程中的监督和检查。
2022财政专项扶贫资金绩效考评自查报告

财政专项扶贫资金绩效考评自查报告财政专项扶贫资金绩效考评自查报告依据xxx省扶贫开发办公室、xxx省财政厅《关于做好20xx年财政专项扶贫资金绩效考评工作的通知》(x开办发[20xx]222号)文件精神的要求,区委、区政府高度重视,成立了由扶贫、财政相关人员组成的考评小组,对20xx年度财政专项扶贫资金的绩效进行全面考评自查,现将考评自查状况报告如下:一、脱贫攻坚成效总体状况20xx年,依据省、市委有关要求,我们把扶贫攻坚作为全面建成小康社会的"一号工程',坚持思想向扶贫看齐,政策向扶贫倾斜,资金向扶贫聚集,项目向扶贫靠拢,力气向扶贫集中,举全区之力、集各方之智向贫困发起总攻,贫困乡村基础设施显著改善,群众收入持续增加,生产生活水平不断提高,精准扶贫取得显著成效。
估量到20xx年底,全区扶贫对象人均纯收入达到9364元,贫困村总数由12个削减到2个,贫困人口脱贫141户449人,未脱贫215户688人,贫困发生率下降至0.2%。
1.加强动态管理,做好脱贫攻坚基础工作。
依据"4342'脱贫验收责任体系,严把脱贫纳入退出关,对我区在全省建档立卡系统中标注为20xx-20xx年度的脱贫人口,依据家庭收入"十不算'和"三保障'方面"十不脱'核查标准,以验收方法为依据,以国家第三方评估和交叉检查发觉的问题为导向,共清理核查出不达标的脱贫人口49户192人,新纳入建档立卡87户168人。
在此基础上,对清查出的不达标脱贫人口和新增的贫困人口,依据缺什么补什么的原则,督促乡村干部、驻村帮扶工作队和帮扶单位,帮忙其准时制定脱贫增收方案和具体措施,既"输血'又"造血',坚持从根子上解决贫困问题,在培育可持续进展产业上下功夫,有效提高贫困户自我进展才能,直至其稳定脱贫。
2.留意输血造血,持续加大脱贫产业培育。
2024年财政专项资金自查报告及整改措施(3篇)

2024年财政专项资金自查报告及整改措施一、引言作为财政专项资金的承担者,本报告旨在详细记录2024年度财政专项资金的使用情况,并提出整改措施,以保证资金的合规使用和效益。
二、自查情况1.资金使用情况(1)按照相关规定,我们对2024年度的财政专项资金使用情况进行了全面审计。
资金主要用于教育、农业、医疗等领域,共计使用资金XX万元。
(2)资金使用方向明确,符合政策要求,未发现违规使用或财务不正常现象。
(3)经过核实,资金使用记录与实际支出相符合,不存在重复申领、虚报等情况。
2.资金管理情况(1)严格按照财政专项资金管理办法执行,建立了相应的财务管理制度和审批流程。
(2)资金使用过程中进行了合理的预算编制和执行,严格控制成本,确保资金使用合理、公平、公正。
(3)加强了资金监管力度,定期开展内部审计,加强对资金流向的跟踪和监控,防范资金滥用和浪费。
三、问题及整改措施根据自查情况,我们发现了以下问题,并制定了相应的整改措施:1.财务管理方面存在问题(1)问题:财务记录不完整、不准确,无法提供充分的资金使用证明。
(2)整改措施:完善财务管理制度,加强财务记录的准确性和完整性,并建立有效的档案管理机制,确保相关资料的保存和使用。
2.目标管理方面存在问题(1)问题:部分项目目标设定模糊,没有明确的执行方案和评估指标。
(2)整改措施:加强项目目标的设定与管理,制定具体的执行方案和评估指标,以确保财政专项资金的使用达到预期的效果。
3.监管措施方面存在问题(1)问题:对资金的监管力度不够,未能有效防范资金滥用和浪费。
(2)整改措施:加强对资金的监管,定期开展内部审计,加强对资金流向的跟踪和监控,及时发现问题并采取相应措施进行整改。
4.信息公开方面存在问题(1)问题:信息公开不及时、透明度低,无法提供对社会公众的及时和准确的信息披露。
(2)整改措施:建立健全信息公开制度,定期向社会公众公开财政专项资金的使用情况,并提供相关的信息披露渠道,以促进社会监督和参与。
2024年财政支农资金检查自查报告(三篇)

2024年财政支农资金检查自查报告自县四部门召开了财政支农专项资金检查工作会后,我镇于7月10日召开了由各村委会主任、会计及政府相关单位主要负责人的专题会,会上传达和学习了县会议精神及相关文件,对我镇自查工作进行全面部署,并以广办发{XX}8号文件形式下发到各自查单位。
同时对自查的工作要求及时间进行了安排。
二、自查结果:1、粮食直补方面:XX年和XX年我镇共上报耕地面积77625.12亩,其中XX年37708.94亩,XX年39916.18亩,均为各村委会按要求申报的面积,粮食补贴也以一卡通的方式全部发放到农户手中。
2、油菜奖补方面:按照上级精神要求,我镇于XX年和XX年共上报了油菜种植面积8386亩(XX年4258亩),其中XX年油菜补贴已下拨,XX年补贴暂未下拨。
据调查各村委会已把下拨的油菜补贴款全部收回(原补贴款打入村干部或村小组干部一卡通账户中),并开具了发票作村委会收入,用于种油菜够种等开支或作村其他开支使用。
3、支农项目资金方面:XX年和XX年县级财政安排我镇支农项目9个,支农项目资金13万元(其中2万元未下拨),共涉及到7个村委会,项目分别有道路硬化、沟渠维修护坡,对于上级下拨项目资金各村已做收入入账,并且资金也已使用到相关项目中。
三、存在的问题、原因、措施:通过自查我们也发现了其中存在的问题,比如在油菜补贴发放方面,由于现在大部分农户在外务工,真正种植油菜的很少,也很分散,统计较难,根本达不到上面的冬播要求,所以造成补贴资金很难发放到种植农户手中。
另外在财政支农项目专项资金方面,基本上都使用在专项项目之中,只有个别村用于其他项目,但也是用于村公益事业建设。
总之我镇没有发现对财政支农专项资金进行侵占、挪用及截留的情况。
针对在自查中发现的问题,我镇将采取相应的整改措施,在油菜种植方面,积极引导农户播种油菜,鼓励农户成片种植,真实统计农户种植油菜的面积,将补贴资金如实打入农户一卡通账号,真正让农民等到实惠。
专项资金自查报告范文(实用3篇)

专项资金自查报告范文(实用3篇)专项资金自查报告范文篇1 根据岳池县扶贫开发领导小组《关于对20xx-20xx 年财政扶贫资金项目开展专项治理的通知》精神,我镇庚即组织专班人员,深入各项目实施村组,围绕20xx-20xx年度扶贫开发项目实施和资金使用等方面,认真开展了自查。
现将自查情况报告如下:一、20xx年度到户产业项目资金执行及落实情况20xx年,省下达我镇到户产业项目资金18万元。
截止到20xx年底各村到户产业项目已全部完工,资金已全部发放至各农户手中,资金到位率达到100%。
二、20xx年度到户产业项目资金管理使用的做法一是强化项目监管。
省扶贫资金及项目一经省扶贫办备案审批下达,我们始终坚持“项目跟着规划走”、“资金跟着项目走”的原则,按照省办《关于进一步改进扶贫项目管理工作的通知》精神,严格按下达的项目资金额度和建设内容精心组织实施。
二是坚持阳光作业。
严格实行项目资金公示公告制,镇、村充分利用公开栏、宣传单等,对项目审批程序、项目名称、实施地点、建设规模和效益、实施期限、实施单位及责任人、资金来源、资金总额等内容在公开栏进行至少为期半个月的公示公告,确保了扶贫项目和资金充分接受群众监督,提高了扶贫项目和资金使用的透明度。
严格实行竣工审计验收制,项目完工后,市扶贫办会同市财政局及相关部门、镇分管负责人、村委会负责人按照规划实施方案组织验收。
严格项目建设质量监督评审制,各村成立了项目建设质量监督小组,在项目验收上,严格实行质量监督小组不签字不得评为合格项目。
三是严格资金使用。
在扶贫资金的管理上,我们严格按照《四川省财政扶贫资金管理办法》,严格把握所有项目资金必须进入项目资金账户,然后履行审批手续后使用的规定。
在项目申报、审批到资金下拨、使用的各个环节,主动接受审计、财政、监察部门和上级主管部门的检查、审计和监督,始终做到了专款专用,足额到位,无挤占、挪用、截留现象发生。
专项资金自查报告范文篇2 县财政局:按照县财政局涉农专项资金检查的相关要求,对我镇20xx—20xx年水利建设基金和农村基础设施建专项资金拨付及使用情况进行认真自查,现就有关自查情况报告如下:一、水利建设基金拨付情况1、20xx年12月27日财政局拨付我镇前进村水利建设资金10万元;2、20xx年2月5日财政局拨付我镇裕丰村水利建设资金15万元。
财政专项扶贫资金绩效自评报告范文

财政专项扶贫资金绩效自评报告范文财政专项扶贫资金绩效自评报告一、概述财政专项扶贫资金是国家对贫困地区提供的重要资金支持,旨在改善贫困地区的基础设施、教育、医疗等方面的条件,推动贫困地区脱贫致富。
为了评估财政专项扶贫资金的绩效,我单位进行了自评工作,现将报告如下。
二、资金使用情况1. 资金使用范围:我单位使用财政专项扶贫资金主要集中在贫困地区的基础设施建设、农村教育支持、医疗补助等方面。
2. 资金使用效果:通过资金的有效使用,我们成功完善了贫困地区的基础设施建设,提升了农村教育水平,改善了贫困地区的医疗条件。
各项指标均达到了预期的绩效目标。
三、项目实施情况1. 项目筛选:我单位在贫困地区进行了严格的项目筛选工作,确保选择合适的项目,注重长期效益和可持续发展。
2. 项目进展:我们按照计划严格执行项目,合理安排项目进度,确保项目按时完工。
同时,我们积极与地方政府、相关部门沟通合作,确保项目顺利进行。
3. 项目成果:通过项目实施,我们成功改善了贫困地区的基础设施状况,提高了农村教育质量,提供了更好的医疗服务,取得了显著的成果。
四、资金监督管理1. 资金使用监督:我单位建立了完善的监督机制,对财政专项扶贫资金的使用情况进行监督,确保资金的合理使用。
2. 资金流向追踪:我们对扶贫资金的流向进行了严格的追踪,确保资金不会被挪用或浪费。
3. 资金使用效益评估:我们对资金使用效果进行评估,确保财政专项扶贫资金的使用能够取得良好的效益。
五、存在的问题及改进措施1. 资金使用过程中,由于区域条件较为复杂,存在一定的管理困难和风险。
我们将加强与地方政府的协调沟通,确保项目推进的顺利进行。
2. 对部分项目的效果评估不够准确,我们将加强对项目效果的监测和评估,为后续的决策提供更为准确的数据支持。
3. 对于一些项目的可持续发展能力缺乏考虑,我们将加强对项目的后续跟踪管理,确保项目能够持续发挥效益。
六、结语通过本次财政专项扶贫资金的绩效自评报告,我们对扶贫资金的使用情况有了全面的了解,并提出了相应的改进措施。
扶贫资金自查报告财政扶贫资金自查报告例文

扶贫资金自查报告财政扶贫资金自查报告例文扶贫资金自查报告财政扶贫资金自查报告范文文扶贫资金自查报告一接到市扶贫和移民局、市财政局关于对全市 2021、2021 年财政扶贫项目资金进行交叉检查通知后,我们及时组织人员对 2021 年、2021年财政扶贫项目资金进行全面、认真、仔细自查,现将自查情况报告如下:一、2021 年财政扶贫项目资金使用情况 2021 年省市下达我县财政扶贫资金588.9 万元,县级配套资金 21万元(整村推进配套 9 万元,移民扶贫配套 12 万元)。
我县财政安排了补助进城购商品房实行无土安置移民扶持资金 334.755 万元(按购房面积每平方米补助 150 元),共计财政扶贫资金 944.655 万元,已全部安排落实到位。
具体资金使用情况如下:1、重点村整村推进扶贫资金 84 万元,县级配套 9 万元,合计 93万元,用于 8 个重点村整村推进扶贫项目(14 个)建设。
2、面上项目扶贫资金 44 万元,用于非重点项目建设 14 个,已完工项目13 个,拨付使用资金 41 万元。
有 1 个项目 3 万元未拨款,即江西梧怡庄园生态发展有限公司白茶种植项目 3 万元。
3、扶贫贷款贴息资金 7 万元用于德顺公司、香檀山茶叶公司、步阳竹木制品公司三个龙头企业扶贫贷款贴息补助。
4、移民搬迁扶贫资金 438 万元,县级配套 12 万元,合计 450 万元,完成移民搬迁 120人,其中农村安置 103 户 429 人,已拨付资金150.15 万元,进县城购房已办理请款的移民户 185 户 771 人,拨付移民专项资金 269.85 万元,县扶持资金 334.755 万元;移民搬迁省补助资金 30 万元,用于集中安置点基础设施建设项目。
5、“雨露”计划培训资金 10.02 万元。
6、 5.7 万元用于扶贫统计监测科技培训和项目管理。
二、2021 年财政扶贫项目资金使用情况 2021 年省市下达我县财政扶贫资金839.741 万元,县级配套资金27.6 万元(整村推进配套 9 万元,移民扶贫配套18.6 万元),共计财政扶贫资金 867.34 万元,已全部安排落实到位。
扶贫项目资金自查报告

扶贫项目资金自查报告?关部门工作会议。
专门成立了由县长担任组长、副县长担任副组长的XX县财政扶贫资金专项检查工作组,扶贫办、发改局、民族宗教事务局在审计、财政、监察、纠风等相关部门密切配合下,对照通知要求的检查内容,本着“清理、整改、完善、提高”的工作目标,逐一查找问题,逐项逐条梳理,对 20xx-2013年度财政扶贫资金使用管理情况开展专项自检自查,现将自查情况汇报如下:(一)20xx-20xx年度财政扶贫资金下达及项目实施情况20xx-20xx年度县扶贫办共累计获得中央和地方安排的财政专项扶贫资金5525.62万元。
(1)按资金来源分:中央财政专项扶贫资金4866.45万元(20xx 年974.37万元,20xx年1269.48万元,20xx年2622.6万元);区级财政专项扶贫资金659.17万元(20xx年50万元,20xx年30万元,20xx年579.17万元)。
(2)按年度分:20xx年共计1024.37万元,其中:776万元用于基础设施项目建设;29.25万元用于沼气池建设项目;84万元用于发放猪苗等产业开发;8万元用于农民实用技术培训;100万元用于小额到户贷款贴息;9.2万元用于项目管理费;17.92用于工作经费。
20xx 年共计1299.48万元,其中:977 万元用于屯级道路和桥梁建设、人畜饮水项目以及农田水利等基础设施建设;151万元用于种植麻竹、东魁杨梅,发放猪苗等产业开发;8.55万元用于农民实用技术培训;21万元用于龙头企业贷款贴息;60万元用于小额到户贷款贴息;26.93万元用于项目管理费,55万元用于贫困户识别工作经费。
20xx年共计3201.77万元,其中:2407 万元用于屯级道路和桥梁建设、人畜饮水项目以及农田水利等基础设施建设;521万元用于种植麻竹、东魁杨梅,发放猪苗等产业开发;49.67万元用于雨露计划农民实用技术培训,17.5万元用于贫困家庭子女高校本科生教育试点补助;42万元用于龙头企业贷款贴息;100万元用于小额到户贷款贴息;64.6 万元为扶贫项目管理费。
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县扶贫办、财政局财政专项扶贫资金自
查报告
县扶贫办、财政局财政专项扶贫资金自查报告
根据《安徽省关于开展财政专项扶贫资金集中检查工作的通知》(皖扶办【2016】86号)的通知要求,县扶贫办和县财政局及时组织人员,对我县2013-2016年中央和地方安排的财政专项扶贫资金管理使用情况开展自查,重点清查扶贫资金申请、分配、拨付、管理、使用过程中存在的问题,以及扶贫攻坚的措施与成效等方面。
现将自查情况报告如下:
一、扶贫资金使用情况
2013年财政专项扶贫资金450万元,其中:省财政270万元,县财政180万元。
资金用于仲兴乡耿武村、新马桥镇黄庄村等6个乡镇9个村的整村推进项目主要是基础设施建设,项目按照法定程序实施,资金已经及时拨付。
2013年度财政账面余额27万元。
2014年财政专项扶贫资金450万元,其中:省财政270万元,县财政180万元。
根据省扶贫办《关于下达2014年扶贫开发“千村推进”工程重点村名单及项目计划的通知》的要求,资金用于刘集镇杨湖村、连城镇马铺村等9个村居整村推进项目,并明确项目内容为道路、亮化等基础设施建
设,不得另行变更和调整。
我县按照省扶贫办的要求完成了重点村整村推进任务。
2014年度财政账面余额115.1万元(包括2014年12月26日省下达的后续财政专项扶贫资金90万元)。
2015年财政专项扶贫资金970万元,其中省财政540万元,市财政70万元,县财政360万元。
资金用于18个贫困村18座光伏电站建设、3个贫困村集体蔬菜大棚项目、2个贫困村道路建设项目和产业到户项目。
2015年度财政账面余额20.77万元。
2016年财政专项扶贫资金4644万元,其中中央财政360万元,省财政540万元,市财政330万元,县财政1100万元,债务扶贫资金2314万元。
资金用于18个贫困村25座光伏电站建设、民政医疗救助、教育扶贫补助、3个贫困村集体种养殖项目、18个贫困村基础设施建设。
目前,25座光伏电站建设已经完成,民政医疗救助和教育扶贫补助已经拨付到救助对象,贫困村基础设施和集体种养殖项目正在实施中,计划11月底全面完成。
二、扶贫资金管理情况
在财政扶贫资金及项目的管理上,严格执行项目备案、公告公示、档案资料管理等制度,确保财政扶贫资金规范运行。
一是严格实行县级财政报账制,专户管理、封闭运行、专账
核算、专款专用。
二是项目公开招投标,项目实施单位是财政扶贫资金的报账人。
三是项目竣工后,要填写竣工验收意见书,由所在乡镇政府负责人、项目质量负责人等签字并加盖政府公章,进行报账。
通过严抓细管,有效杜绝了挪用、冒领财政扶贫资金等违规违纪行为,提高了资金使用效益。
在自查过程中,没有发现违反扶贫资金分配、拨付和扶贫项目立项、审批的程序,也没有贪污侵占、虚报冒领、违反八项规定、挤占挪用、滞留延压、损失浪费、不精准等问题。
三、脱贫攻坚的措施和成效
(一)开展建档立卡
2014年6月份,我县通过户主申请、村民小组推荐、入户调查、村级民主评议、审核、公示等程序,在全县54.3万名农业人口中,共识别贫困户17118户35400人,涉及213个行政村(居),确定18个贫困村,严格按照规程为贫困村和贫困户建档立卡。
2014年实现脱贫6000人;2015年实现脱贫7073人。
2016年省下达我县脱贫任务为18个贫困村出列,9605贫困人口脱贫。
(二)开展“回头看”
2015年9月份,按照省扶贫办统一部署,组织各乡镇业务人员、村两委干部、驻村工作队、帮扶责任人进村入户,对所属贫困村、贫困户进行全面“回头看”,对发现的问。