文件标准化管理制度
公司文件控制管理制度(12篇)

公司文件控制管理制度(12篇)公司文件掌握治理制度11 目的为提高公司文件处理工作的效率和质量,使之标准化、科学化、制度化,对公司的文件的体例格式、编制、编号、审批、公布、归档等文件治理的工作流程和作业标准作出明确规定,实现公司文件治理的标准化、制度化、提高公司文件治理的有效性和适应性。
结合公司实际工作状况,特制定本制度。
2 适用范围适用于公司及各部门文件和外来文件的治理。
3 职责3.1 公司总经办是公司文件治理的归口部门,负责文件治理制度的制定、修订的起草及本制度的宣贯、发放、废止工作,并负责在全公司范围内对本制度执行的指导及监视。
3.2 总经办负责公司质量治理体系、治理制度、行政性文件、法律法规文件、政府相关外来文件的收录、发放、归档、废止的治理。
3.3 各部门产生的内部使用的文件有部门负责人或者指定人员负责文件的收录、发放、归档、废止的治理。
3.4 文件编制、审批、公布的权责3.4.1 总经办负责组织制定公司行政治理、人力资源治理及其他根底性治理制度及行政性发文(通知、通告)等文件。
3.4.2 财务部负责制定公司财务治理制度文件。
3.4.3 客服部负责制定公司客服治理制度文件。
3.4.4 生产部负责制定公司生产治理制度文件。
3.4.5 质检部负责组织制定公司质量体系文件、产品认证文件,并负责制定质量治理制度、产品质量检验规程、检验作业指导书等文件。
3.4.6 设计部负责制定公司公司技术治理标准、产品技术标准、产品设计开发输出文件(设计图样、产品bom、检验标准、标准测试)等文件。
3.4.7 工厂负责制定产品bom、产品工艺文件、操作规程、生产作业指导书等文件(由打样工厂负责)。
3.4.8 公司及各部门文件制定由部门负责人或指定人员编制,公司副总或部门负责人审核,总经理批准。
3.4.9 公司及各部门文件分公布前,应向总经办提交电子/纸张文件审核备案,并获得文件号。
3.5 质量体系文件的编制、审核、批准、公布,依《质量手册》和《文件掌握程序》的规定执行。
文件标准化管理制度

文件标准化管理制度一、前言。
文件标准化管理制度是企业管理工作的重要组成部分,它对于规范企业文件管理、提高工作效率、保障信息安全具有重要意义。
因此,建立和完善文件标准化管理制度,对于企业的日常管理工作至关重要。
二、文件管理的重要性。
1. 提高工作效率。
文件标准化管理制度可以规范文件的起草、审批、归档等流程,使得文件管理更加规范化和高效化,有助于提高工作效率。
2. 保障信息安全。
通过文件标准化管理制度,可以对文件的保密性、完整性和可用性进行有效管理,保障企业重要信息的安全。
3. 规范文件管理。
建立文件标准化管理制度可以规范文件的命名、存储、归档等方面的管理,使得文件管理更加规范化和标准化。
三、文件标准化管理制度的内容。
1. 文件管理的范围。
文件标准化管理制度应明确规定哪些文件属于管理范围,包括各类文件的管理要求和流程。
2. 文件的起草和审批。
文件标准化管理制度应规定文件的起草和审批流程,包括起草人、审批人、审批程序等内容。
3. 文件的归档和保管。
文件标准化管理制度应规定文件的归档和保管要求,包括文件的存储位置、保管期限、销毁程序等内容。
4. 文件的查询和利用。
文件标准化管理制度应规定文件的查询和利用程序,包括文件的查询权限、利用范围、利用方式等内容。
四、文件标准化管理制度的执行。
1. 文件管理责任。
文件标准化管理制度应明确文件管理的责任部门和责任人,确保文件管理工作的落实。
2. 文件管理培训。
文件标准化管理制度应规定文件管理培训的内容和方式,提高文件管理人员的管理水平和能力。
3. 文件管理的监督和检查。
文件标准化管理制度应规定文件管理的监督和检查程序,确保文件管理工作的规范执行。
五、文件标准化管理制度的完善。
文件标准化管理制度应根据实际情况进行不断完善,及时调整和修订,以适应企业管理工作的需要。
六、总结。
文件标准化管理制度对于企业管理工作具有重要意义,建立和完善文件标准化管理制度,是企业管理工作的重要内容。
文件标准化管理规定

文件标准化管理规定Ting Bao was revised on January 6, 20021文件资料标准化管理制度1 目的为进一步加强文件管理,规范文件流程,提高工作效率和办文效率,充分发挥文件上传下达的作用,确保公司政令畅通,特制定本制度。
2 适用范围本制度适用于公司文件资料的管理.本制度指的文件资料包括公文、管理制度、计划、外来文件和资料等。
3 职责权限行政办负责以公司名义上报、下发执行的各类文件资料的编号、发放、收回、归档和销毁。
其它各部门负责以部门名义上报、下发的各类文件资料的管理,行政办负责文件资料审查、打印、校对工作。
各部门的对外文件,经行政部文字格式的审核,上报主管副总经理审批。
4 术语定义公文——指总公司在处理各种公务时使用的应用型文书,包括:决定、决议、通知、通报、报告、请示、批复、函、会议纪要。
管理制度——指要求公司成员共同遵守,按一定程序工作、达到一定标准,并进行考核的文件。
计划——指总公司为完成一定时期内的工作任务,而事先做出安排的文件。
5 工作内容及程序文件资料的编写格式5.1.1 文件资料的用纸标准型纸张。
图样表格等不宜减小时,该页必须按以上尺寸折叠装订。
一般用型A45.1.2 文件和资料章、条、款的编排规则5.1.2.1 根据文件内容的编排划分,章就是一个章节,包括条和款,条是章的一个部分,款就是章或条的一个层次。
5.1.2.2 章用阿拉伯数字表示,第一章就用“1”表示,以下按顺序依次类推。
“章”应左起空两格书写,右侧空一格写该章的标题,该标题一行书写不够,可另起一行,但这一行的第一个字与该标题的第一个字平排书写。
章与章之间应空一行编排。
5.1.2.3 “条”用阿拉伯数字表示,分开章的标题另起一行,先左起空两格,书写该条所处章的编号,后加一个小圆点再写该条在该章所处的顺序,如第“4”章第一条,就用“4.1”表示,右侧空一格书写该条的标题内容。
一章的各条根据需要再分为若干下一层次的小条,其编号表示方法同上,如第4章第2条,再分3小条,则分另表示为“4.2.1”、“4.2.2”、“4.2.3”,如果“4.2.1”再分为2个小条,则分别表示为“、.1.2”;条一般只划到第三层次,即只以4位数字表示为限,下一层次的内容用“款”的形式进行叙述。
设备文件标准化管理制度

设备文件标准化管理制度一、目的和适用范围本制度旨在规范设备文件的管理,确保设备文件的标准化、规范化,提高设备管理效率,保障设备安全、稳定运行。
本制度适用于公司内部各部门的设备文件管理工作。
二、管理职责1.设备管理部门负责制定设备文件管理制度,并监督执行。
2.使用部门负责本部门设备文件的编制、审核、上报与执行工作。
3.技术部门负责设备文件的标准化审查与技术支持工作。
4.质量管理部门负责设备文件的合规性审查工作。
三、管理内容与要求1.设备文件的分类与编制(1)设备文件分为管理文件、技术文件和操作规程三类。
(2)管理文件包括设备管理制度、设备台账、设备维修计划等。
(3)技术文件包括设备说明书、安装调试记录、维修保养记录等。
(4)操作规程包括设备操作步骤、安全操作规程等。
(5)设备文件应按照公司统一格式进行编制,内容真实、准确、完整。
2.设备文件的审核与批准(1)设备文件编制完成后,需经使用部门负责人审核,技术部门标准化审查,质量管理部门合规性审查,最后由设备管理部门批准执行。
(2)审核过程中发现问题应及时整改,审核通过的设备文件需加盖“审核合格”章并存档备案。
3.设备文件的执行与监督(1)各部门应严格执行已批准的设备文件,确保设备的正常运行和使用。
(2)设备管理部门应定期对设备文件的执行情况进行监督检查,发现问题及时处理。
4.设备文件的更新与修订(1)设备文件应根据实际情况及时进行更新与修订,确保其有效性。
(2)设备文件更新与修订的程序应与编制、审核、批准程序一致。
5.设备文件的保管与借阅(1)设备文件应由专人保管,建立档案管理制度,确保文件不丢失、不损坏。
(2)需借阅设备文件的人员需经过审批,并在借阅登记表上登记,确保文件及时归还。
6.培训与考核(1)各部门应对设备操作人员进行培训,确保其了解并掌握相关设备文件的内容。
(2)培训结束后应对操作人员进行考核,考核合格后方可上岗操作。
7.违规处理(1)对于违反本制度的行为,视情节轻重给予相应处理,包括但不限于口头警告、书面警告、罚款等措施。
文件标准化管理制度

文件标准化管理制度第一部分:总则第一条为了规范文件的处理流程,提高文件管理的效率和质量,根据国家相关政策法规,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工,在文件的起草、审核、发布、归档等全过程中必须严格遵守。
第三条本制度的解释权归公司文件管理部门,对于制度内容的调整和变更,需经公司文件管理部门审批后实施。
第四条本制度的宣传和执行,由公司文件管理部门负责组织和监督。
第二部分:文件的起草第五条任何部门在起草文件时,应当认真负责,确保内容准确、清晰、合乎逻辑。
必须遵守国家相关政策法规,并严禁抄袭他人作品。
如需引用其他文件内容,必须注明出处。
第六条文件的起草人员必须具备一定的专业知识和文书写作能力,并且应当结合公司实际情况,确定文件的具体内容和格式。
第七条在起草文件前,应当充分调研,了解相关信息,确保文件的真实可靠。
第八条文件的起草人员必须分析文件的可能影响和后果,确保文件内容的合理性和可操作性。
第九条文件的起草人员在起草文件时,必须对重要内容进行多次审查和修改,避免纰漏和错误。
第十条文件的起草人员必须严格按照公司规定的格式和标准进行起草。
第三部分:文件的审核第十一条文件的审核工作由公司文件管理部门负责组织和协调。
第十二条文件的审核工作必须严格按照公司文件审核流程进行,遵循审批权限的原则。
第十三条文件的审核人员必须认真仔细地对文件内容进行逐项审查,确保文件的内容完整、准确、合规。
第十四条文件的审核人员对于发现的问题和疑点,必须及时提出意见和建议,不得随意批准通过。
第十五条文件的审核人员必须依法依规进行审核,确保文件符合国家相关政策法规的要求。
第十六条文件的审核人员对于审核不通过的文件,必须说明理由,并提出修改意见,通知起草人员进行修改。
第十七条文件的审核人员在审核过程中,必须保护文件的机密性和安全性,不得泄露文件内容。
第四部分:文件的发布第十八条文件的发布工作由公司文件管理部门负责组织和协调。
文件标准化管理制度

文件标准化管理制度1. 引言文件标准化管理制度是指为了提高文件管理的效率和规范化,制定的一系列文件管理规定和标准。
这些规定和标准适用于各个部门和岗位,在文件的创建、保存、归档、检索等方面进行统一管理,以确保文件的安全、可靠和便捷的使用。
2. 目的本制度的主要目的是:•确保文件管理的高效性和规范性;•提高文件的可靠性和安全性;•保证文件的合规性和完整性;•提升文件的检索和利用效率。
3. 适用范围本制度适用于公司内部所有部门和岗位,包括但不限于行政部门、人力资源部门、财务部门等。
4. 文件的分类和编号规范4.1 文件分类根据文件的性质和用途,文件可以分为以下几类:•行政文件:包括会议纪要、通知公告等;•人事文件:包括招聘文件、员工档案等;•财务文件:包括财务报表、费用报销单等;•项目文件:包括项目计划、进度报告等;•合同文件:包括合同文本、变更申请等。
4.2 文件编号规范为了方便文件的管理和检索,每个文件都应该有唯一的编号,编号规范如下:•行政文件编号规范:ADM/年份-月份/序号;•人事文件编号规范:HR/年份-月份/序号;•财务文件编号规范:FIN/年份-月份/序号;•项目文件编号规范:PRO/年份-月份/序号;•合同文件编号规范:CON/年份-月份/序号。
5. 文件的创建和修改规范5.1 文件的创建在创建文件时,应该按照公司规定的模板进行,确保文件的格式一致性。
同时,应该填写文件名称、编号、日期,以及编制人和审核人的姓名等信息。
5.2 文件的修改对于需要修改的文件,应该采取版本管理的方式进行。
每次修改都应该记录修改的内容、修改人和修改日期,并保存为新版本,并及时归档原版本。
6. 文件的保存和归档规范6.1 文件的保存文件应该保存在公司指定的网络硬盘或服务器上,保证文件的存储安全和可靠性。
同时,不同部门的文件应该分别保存,避免混淆和丢失。
6.2 文件的归档根据文件的重要性和保密级别,文件可以分为不同的归档等级,如:一级归档、二级归档等。
公司标准文件管理制度范本

第一章总则第一条为加强公司标准化管理工作,确保公司各项标准文件的制定、执行、修订和归档工作规范化、系统化,提高公司管理水平和工作效率,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有标准文件的制定、执行、修订和归档工作。
第三条公司标准文件是指在公司内部使用的、具有普遍约束力的规范性文件,包括但不限于以下几类:1. 管理制度;2. 技术规范;3. 操作规程;4. 质量标准;5. 安全规范;6. 财务制度;7. 人力资源管理制度;8. 其他需要统一规定的文件。
第二章标准文件的制定第四条公司标准文件的制定应当遵循以下原则:1. 符合国家法律法规和行业标准;2. 体现公司发展战略和经营目标;3. 简明扼要,易于理解;4. 具有可操作性和实用性;5. 与公司现有制度协调一致。
第五条标准文件的制定程序:1. 提出需求:各部门根据工作需要提出标准文件制定需求;2. 制定初稿:由相关部门或专人负责制定标准文件初稿;3. 审核修改:初稿经相关部门负责人审核后,进行修改完善;4. 审批发布:经公司总经理或授权的领导审批后,正式发布。
第三章标准文件的执行第六条公司标准文件发布后,各部门应立即组织学习和培训,确保全体员工了解和掌握文件内容。
第七条各部门在执行标准文件时,应严格按照文件规定执行,不得擅自变更或降低标准。
第八条公司设立标准文件执行监督小组,负责监督各部门标准文件的执行情况,并对违反规定的行为进行纠正。
第四章标准文件的修订第九条标准文件如需修订,应按照以下程序进行:1. 提出修订申请:相关部门或专人提出修订申请,并说明修订原因;2. 制定修订稿:由相关部门或专人负责制定修订稿;3. 审核修改:修订稿经相关部门负责人审核后,进行修改完善;4. 审批发布:经公司总经理或授权的领导审批后,正式发布修订后的标准文件。
第五章标准文件的归档第十条公司设立标准文件档案室,负责标准文件的归档和管理。
第十一条标准文件的归档应当遵循以下原则:1. 分类存放:按照文件类型、部门、年度等进行分类存放;2. 完整性:归档文件应当齐全、完整,不得缺失;3. 保密性:涉及保密内容的文件,应采取保密措施;4. 可追溯性:归档文件应便于查阅和追溯。
医疗器械标准化文件管理制度

医疗器械标准化文件管理制度一、文件管理的目的和背景为了保证医疗器械的品质和安全性,确保医疗器械制造、销售、使用和维护过程中的规范性,建立医疗器械标准化文件管理制度是必要的。
本制度的制定旨在规范对医疗器械标准化文件的管理和使用,提高医疗器械的质量和安全性。
二、文件管理的范围本管理制度适用于所有涉及医疗器械标准和相关技术规范的各类文件,包括国家标准、行业标准、企业标准、技术规范等。
三、文件管理的责任1. 卫生主管部门负责对医疗器械标准化文件的统一管理和发布。
2. 各医疗器械制造、销售、使用和维护单位负责根据标准化文件要求执行,并确保其有效性和可追溯性。
3. 相关部门负责对标准化文件的使用进行监督和检查。
四、文件管理的要求1. 医疗器械标准化文件应具备合法性和权威性,确保其来源可靠、信息准确。
2. 医疗器械标准化文件应及时更新,使其与技术和法律法规的要求保持一致。
3. 医疗器械标准化文件应加以保护,防止被篡改、损坏或丢失。
4. 医疗器械标准化文件应便于查阅和使用,确保相关人员能够及时查询、掌握和执行。
五、文件管理的流程1. 文件的编制:根据标准化文件的制定程序和要求,组织编制标准化文件。
2. 文件的审核:对编制完成的标准化文件进行内部审核,确保其合规性和可行性。
3. 文件的发布:经过审核通过的标准化文件由卫生主管部门发布,确保其公开透明。
4. 文件的实施:各单位根据标准化文件的要求进行实施,确保制度有效进行。
5. 文件的监督:相关部门对标准化文件的执行情况进行监督和检查,发现问题及时处理。
6. 文件的修订:根据需要,对已发布的标准化文件进行修订和更新。
六、文件管理的评估为确保医疗器械标准化文件管理制度的有效性,应定期进行评估,并对评估结果进行改进和调整。
七、附则本制度由卫生主管部门负责解释和修订,自发布之日起执行。
以上为医疗器械标准化文件管理制度,希望能够对医疗器械行业的标准化管理提供指导和参考,并促进医疗器械的发展和应用。
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文件资料标准化管理制度1 目的为进一步加强文件管理,规范文件流程,提高工作效率和办文效率,充分发挥文件上传下达的作用,确保公司政令畅通,特制定本制度。
2 适用范围2.1 本制度适用于公司文件资料的管理.2.2 本制度指的文件资料包括公文、管理制度、计划、外来文件和资料等。
3职责权限3.1行政办负责以公司名义上报、下发执行的各类文件资料的编号、发放、收回、归档和销毁。
3.2 其它各部门负责以部门名义上报、下发的各类文件资料的管理,行政办负责文件资料审查、打印、校对工作。
3.4各部门的对外文件,经行政部文字格式的审核,上报主管副总经理审批。
4 术语定义4.1 公文——指总公司在处理各种公务时使用的应用型文书,包括:决定、决议、通知、通报、报告、请示、批复、函、会议纪要。
4.2 管理制度——指要求公司成员共同遵守,按一定程序工作、达到一定标准,并进行考核的文件。
4.3 计划——指总公司为完成一定时期内的工作任务,而事先做出安排的文件。
5 工作内容及程序5.1 文件资料的编写格式5.1.1 文件资料的用纸标准型纸张。
图样表格等不宜减小时,该页必须按以上尺寸折叠装一般用型A4订。
5.1.2 文件和资料章、条、款的编排规则5.1.2.1 根据文件内容的编排划分,章就是一个章节,包括条和款,条是章的一个部分,款就是章或条的一个层次。
5.1.2.2 章用阿拉伯数字表示,第一章就用“1”表示,以下按顺序依次类推。
“章”应左起空两格书写,右侧空一格写该章的标题,该标题一行书写不够,可另起一行,但这一行的第一个字与该标题的第一个字平排书写。
章与章之间应空一行编排。
5.1.2.3 “条”用阿拉伯数字表示,分开章的标题另起一行,先左起空两格,书写该条所处章的编号,后加一个小圆点再写该条在该章所处的顺序,如第“4”章第一条,就用“4.1”表示,右侧空一格书写该条的标题内容。
一章的各条根据需要再分为若干下一层次的小条,其编号表示方法同上,如第4章第2条,再分3小条,则分另表示为“4.2.1”、“4.2.2”、“4.2.3”,如果“4.2.1”再分为2个小条,则分别表示为“4.2.1.1、4.2.1.2”;条一般只划到第三层次,即只以4位数字表示为限,下一层次的内容用“款”的形式进行叙述。
一章的各条和下一层次再分的条有无标题,原则上应一致,条一般要求都有标题,“款”没有编号。
5.1.2.4 “章条”编号最尾阿拉伯数字右下角不加小圆点,“章条”具体内容的第一行应从左起空两格书写,第二行起均应顶格书写。
5.1.2.5 公文的编排格式可不执行以上条款。
5.1.3 文件资料的字体、排版、装订标准5.1.3.1 文件资料正文为三号仿宋字体、标题为二号宋体加粗;A4型纸左右页边距为上页边距为26mm、下页边距为26mm、左页边距为26mm、右页边距为26mm,普通文件上下行距为26磅,红头、黑头文件上下行距为单倍行距;公文排版按印刷的标准纸张使用。
5.1.3.2 文件资料印刷的文头文头字一律套红印刷、文头文字与正文用红线隔开,一般占文头纸三分之一,函件文头一般占文件首页,文头纸的五分之一或四分之一。
5.1.3.3 文件资料的页面、页眉、页脚编排格式见公司VI形象设计中相关规定。
5.1.3.4 文件资料一般左侧死页装订成册,一些处于需持续改进或修订的文件资料可采用活页装订,但应确保文件资料的完整。
5.2 文件资料的编写格式及内容5.2.1 公文格式及内容公文一般由发文机关、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件、印章、成文时间、附件、抄送机关,印发机关和时间等部分组成,格式要求参照5.1.3规定。
5.2.2 管理制度格式及内容管理制度一般由标题、目的、适用范围、职责权限、术语定义、工作内容及程序、考核标准及办法、引用文件、相关记录等部分组成。
5.2.3 计划格式及内容5.2.3.1 年度工作总结由工作回顾、工作重点、实施对策、指标分解等内容组成。
5.2.3.2 工作计划主要应以表格为主,包括序号、工作内容、工作标准、完成期限、责任人等内容,如需以文字表述,内容应包括前言、工作内容、完成期限、责任人等部分。
5.3 文件资料的处理程序文件资料的处理分为发文和收文。
发文一般包括拟稿、打字、校对、审核、签发、印刷、用印、登记、分发、立卷、归档、销毁等。
收文一般包括登记、传递、批办、承办、催办、分发、立卷、归档、销毁等。
5.3.1 文件和资料的拟写要求5.3.1.1 文件资料编写要符合本制度的相应格式。
5.3.1.2 文件资料送领导批准之前,应当由职能部门进行审核,审核的重点是否需要行文或以制度行式下发,内容是否符合国家的法律、法规和方针、政策及有关规定。
5.3.2 文件资料的审批程序5.3.2.1 公文的审批公司各部门根据职责权限起草相关公文,经部门领导审核,主管领导批准实施,各部门进行发放。
需用“党发、工发”的公文,由相关部门起草,报请党委书记、工会主席签发。
审批公文时,主批人应当明确签署意见,并写上姓名和审批时间。
5.3.2.2 管理制度的审批公司级的管理文件由相关部门组织起草,主管领导审核,总经理批准实施。
部门级管理文件由相关部门组织起草,经部门领导审核,主管领导批准实施。
5.3.2.3 计划类文件的审批公司年度计划由各部门共同编制,经总经理办公会讨论,总经理批准实施。
部门工作计划由各部门制定,主管领导批准实施。
5.3.3 文件资料的用印文件资料的用印见公司《印章管理制度》。
5.3.4 文件资料的分发5.3.4.1 文件和资料发放前的标识a) 公司各部门在发放文件和资料前,若属受控文件、应加盖红色受控章,并填写持有者,属部门使用的文件应填写部门名称,以示是唯一有效使用的文件。
属存档的文件应加盖红色“存档”印章,未加标识或盖有“作废章”的文件不得在现场出现。
b) 属于可利用网络分发的文件资料应对其使用权限和修改权限进行设置,并考虑公司文件的保密要求。
5.3.4.2 文件和资料的发放手续发放给部门或其他公司的文件由收件公司或部门业务人员在《文件资料发放、回收登记表》上签名,以传真形式或邮件形式发文的,应注明发文日期或储存邮件发送记录,以示收文。
发放给公司领导的文件,由各部门填写《文件传阅批办记录表》交领导传阅。
5.3.5 文件和资料的修改文件和资料发放使用后,属于个别文件更改时,原文件起草部门应填写《文件和资料修改通知单》,报原审批人审核批准,原发文部门将《文件和资料修改通知单》和修改的文件按原发文手续进行处理。
属于大量文件更改时,文件资料修改通知单内容可汇总表格统一说明并下发。
5.3.5.1 对文件个别内容进行修改或增补文件内容时,应采取换页的方式,应在在《文件修改记录》上登记。
由原发部门将作废页收回,填写《文件和资料发放、收回登记表》。
5.3.5.2 修改内容超过原文件三分之一时,则适用换版方式。
应由原编写部门负责修订换版,并在《文件修改记录》上登记,重新加盖受控章和持有者,原发文部门所持旧版文件和资料收回,按文件资料做废销毁程序执行,并填写《文件和资料发放、收回登记表》。
5.3.6 文件资料的管理及归档5.3.6.1 文件和资料在使用过程中不得随意涂改,外借和复制。
若受控文件使用人调离本公司,则由原发文部门负责收回受控文件,收回的文件重新下发,其他人员使用时,其持有者标识更改为现持有者。
5.3.6.2 文件资料的保密范围按公司体系文件中要求处理。
5.3.6.3 文件和资料的存档见公司《档案管理制度》。
5.3.7 文件资料的借阅5.3.7.1 文件资料的借阅见公司《档案管理制度》。
5.3.8 文件和资料的作废销毁5.3.8.1公司各部门对收回的文件和资料,应填写《文件和资料销毁清单》,经部门主管领导批准后三个月内实施销毁。
5.3.8.2 存档的作废文件加盖“作废”章予以留存。
5.3.9 外来文件资料处理5.3.9.1 对国家、地区、政府部门及其它外界公司来文由行政部在《收文登记表》中做好收文登记,并填写《文件传阅批办记录》,经行政部填写拟办意见后,报相关领导阅批。
行政部按批办意见交相应部门或人员承办,承办完毕后,承办部门或人员填写注办说明,并将文件交回行政部,行政部对文件进行归档整理,需要时承办部门可以留存复印件。
5.3.9.2 对于子公司上报公司职能部门的文件,以及公司部门之间的文件传递,公司各部门负责收文,并填写《收文登记表》。
5.3.9.3 对国家、行业等标准或其它文件资料的购买,见填写《购买申请表》,总经理批准后,由各部门负责购买,并在行政部办理入库手续,填写《入库单》,财务部门见《入库单》后方可办理有关报销手续,使用时由各部门办理借阅手续。
5.3.9.4 外来文件资料的归档见总公司《档案管理制度》。
6 考核标准及办法上报文件资料考核标准,另行下发,参照执行7 相关支持文件及流程图7.1《印章管理制度》7.2《档案管理制度》7.3《外购文件资料控制流程》7.4《外来文件资料控制流程》7.5《文件资料发放控制流程》7.6《文件资料修改销毁控制流程》7.7《异动人员文件资料控制流程》8 相关记录8.1《入库单》8.2《文件和资料发放、收回登记表》8.3《收文登记表》8.4《文书处理传阅单》8.5《传真、函电登记表》8.6《文件和资料修改通知单》8.7《文件和资料销毁清单》8.8《购买申请表》外来文件资料控制流程。