质量保证资料检查记录表

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保证检测公正诚信检查记录表

保证检测公正诚信检查记录表
检测车间
查看报告的判定准确率和数据准确率统计数据以及是否按照要求签发审核。
报告的判定准确率和数据准确率均达到100%,并按照要求模拟签发审核。
***/办公室
6
有无上级压力、商业利益
办公室、检测车间
查看内部的报告和客户申诉投诉记录
无上级压力、商业利益
***/办公室
7
为用户保密情况
办公室、检测车间
查看内部的报告和客户投诉记录
***/办公室
3
客户的投诉及内部检查、报告情况,记录
无涉及公正性的不符合内容
***/办公室
4
质量监督报告
办公室、检测车间
检查质量监督报告中涉及公正性的内容
质量监督报告中无涉及公正性的不符合内容
***/办公室
5
检测报告的判定准确率和数据准确率,检测报告审核签发是否符合要求。
严格执行保密措施,能够保证为客户保密。
***/办公室
检查人:日期:批准人:日期:
保证检测公正诚信检查记录表
序号
检查项目
涉及部门
检查方法
检查结果
检查人/部门
预防和纠正措施
1
公正性声明
办公室、经理
检查有无公正性声明以及是否满足要求
公正性经法人代表签署并按要求公示
***/办公室
2
内审和管理评审中发现的不符合内容
办公室、检测车间
查看内审和管理评审文件,有无涉及公正性的不符合内容
内审与管理评审中无涉及公正性的不符合内容

公司对项目部质量、环境和安全检查记录表

公司对项目部质量、环境和安全检查记录表

公司对项目部质量、环境和安全检查记录表质量、环境和安全检查记录表工程名称:施工单位:建设单位:序号检查项目1 审批手续是否齐全;施工组织设计、开工报告、组织机构2 施工组织安排是否合理、可行;是否编制质量保证措施,并有针对性3 现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置;是否设立专门的质量、安全机构4 项目经理、专职质量人员、专职安全管理人员、关键工序人员、特种作业人员的资质是否符合要求;是否建立项目部人员台帐5 业主或监理单位的安、质、环要求;法律法规及其他要求(安、质、环);施工图纸、施工复测、设计变更6 是否进行了安排部署并按要求回复业主或监理单位的安、质、环要求7 是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安全、质量、环境);是否检索到常用技术标准/规范;是否向员工、相关方传递相关要求8 质量自控体系是否健全、质量职责是否明确9 质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查;是否建立和检索到以下质量管理制度。

10 是否制定质量保证措施;是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现11 有无来自业主、监理有关质量问题通知单;每份整改通知单是否形成闭环;事故是否是按“四不放过”原则处理12 项目经理、项目副经理或总工是否做到了每月巡检的要求13 是否有自检、互检记录及质量跟踪卡14 专职质量(检)员检查记录是否齐全;质量问题整改是否形成闭环这是一份质量、环境和安全检查记录表,用于检查工程项目的质量、环境和安全情况。

在填写时,需要填写工程名称、施工单位和建设单位等信息。

以下是每个序号对应的检查项目。

1.检查是否审批手续齐全,包括施工组织设计、开工报告和组织机构等方面。

2.检查施工组织安排是否合理可行,是否编制了有针对性的质量保证措施。

3.检查现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置,是否设立了专门的质量、安全机构。

矿山建设工程质量保证资料检查表

矿山建设工程质量保证资料检查表
5
总分:100分
总标准分:
总实得分:
得分率:%
6
5
隐蔽工程检查验收记录:所有应该隐蔽的工程必须做隐蔽工程验收记录,和仪表是否经有相应资质的检定部门的检定,没有按期进行检定的扣6分,没有及时更新检定标识的扣1分。
6
7
钢材出厂合格证、钢材复检报告不全的扣2分,无则扣3分。
3
8
井巷掘支工程:水泥出厂合格证或出厂试验报告无则扣3分,水泥试验报告无则扣3分。
井巷掘支工程:检查钻孔地质报告、地质预测和综合分析报告、主要巷道、硐室地质剖面图、素描图或井筒实测柱状图,缺一项扣1分。
4
18
设计变更通知单、施工图:抽查5份,缺一份扣1分。
4
19
矿山安装工程:进场设备材料报审手续要齐全,检(试)验报告及合格证要齐全,未报审的扣5份,合格证不全的扣1分。
5
20
矿山安装工程:设备调试或试运行记录,缺一份扣1分。
受检单位
矿山建设工程质量保证资料检查表
受检项目检查人日期
表3.0.9
序号
检查内容与打分标准
标准分
扣分
扣分原因
1
开工报告:审批手续不齐全的扣2分,无开工报告的扣4分。
4
2
设计交底、图纸会审记录、自审记录缺一项扣2分。
6
3
井巷掘支工程:测量方案内容不全扣2分,无测量方案的扣6分。
6
4
工程控制测量及复测记录、工程施工测量记录。缺测量记录的扣6分。
4
13
施工及质量自检记录。抽查10份以上,填写项目不正确、数据不真实的,发现一份扣1分。
10
14
分项工程质量检验评定表分项工程:抽查10份以上,填写项目不正确、数据不真实的,发现一份扣1分。

CRCC产品认证质量保证体系检查表

CRCC产品认证质量保证体系检查表
CRCC产品认证质量保证体系检查表审核人员: 年 月 日7 检查项目 产品实现 涉及条款 部门 技术部 陪同人 检查要点 检查记录 7.1 产品实现的策划 ①组织是不是对产品(定型、新、特定、改型)的实现进程进行策 定型、新、特定、改型产品策划及质量打算和开发? 划情形: ②策划输出是不是包括:产品质量目标和要求,产品实现所需过程、文件和资源需求,验证、确认、监视、测量、查验和实验等活动安排,接收准那么,记录要求等? ③产品要求是不是知足国家、行业标准? 产品图是不是有完整的产品图纸和技术资料?查:④纸及相关设计验证文件 ⑤是不是编制产品实现工艺/作业流程图和生产所需工艺文件(工艺进程卡、工序卡、查验卡、操作指导书等),是不是规定工装、量具、工艺、材料定额等?查:工艺进程卡、工序卡、操作指导书、查验卡,专门是关键、特殊工序 ⑥删减7.3时,申证产品是不是形成文件化质量打算?查:策划 形成的文件 7.2 与顾客有关的进程 7.2.1 法律法规的要求: ①组织是不是识别产品要求?包括:顾客规定的要求(包括性能、交付、价钱、包装、运输、效劳等),顾客没有规定,但规定用途或已知预期用途所必需的要求,相关法律法规的要求,企业附加要求等? ②交付后活动的要求(包括:保修效劳、合约责任,维修效劳、附加效劳,如重复利用或最终处置)是不是在与产品有关的要求中予以确信 查:产品宣传材料、相关人员 7.2.2 抽查标书、定单更改前是不是按规定对7.2.1认证证书及标志利用: 条的要求进行了评审? ②当产品要求变更时,是不是进行再评审、修改相关文件、并转达相关人员? ③同意顾客未成文要求(如口头定单)前是不是对顾客要求进行了确认(如复诵、记录、电传确认等)? ④是不是维持评审结果及评审所引发方法的记录? ⑤是不是正确利用认证证书和认证标志? 查:标书、合同及评审记录、成品仓库 7.2.3 顾客反馈、抱怨统计及处置情形: 组织是不是在售前、售中、售后安排了有效的沟通和处置?包括产品信息,问询、合同或定单处置,变更,顾客反馈、抱怨? 查:合同履行、反馈处置记录 注:审查结果不符合时,应在该条款“审查记录”栏详细记录存在的问题,以便追溯。标有“▲”的检查要点为关键项。

每日质量安全检查记录表格

每日质量安全检查记录表格
2.以上为例表,特种设备生产单位可根据本单位的《XX质量安全风险管控清单》调整检查项目。记录表格可制作一份供所有质量安全人员填写记录,也可根据岗位配备的质量安全员,制作多份表格由不同的质量安全员填写记录。
每日质量安全检查记录
检查日期:年月日
序号
检查项目
检查结果
处理结果
质量安全员
备注
1
设计
2
材料与零部件
3
作业(工艺)
4
焊接
5
热处理
6
无损检测
7
理化检验
8
检验与试验
9
生产设备和检验与试验装置
10
人员管理
11
政府监督、通报、预警
12
投诉举报
量安全员:
注:1.以上检查结果合格直接打“√”,若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格事项,同时填写处理结果。

园林工程质量保证资料检查记录表模板

园林工程质量保证资料检查记录表模板

18 装 轻钢龙骨合格证
19
饰 工
木、竹制品出厂合格证及产地证明
20 程 金属制品合格证
21
玻璃制品合格证
22
玻璃及其他制品胶合材料合格证
23
墙纸、墙布、油漆涂料等合格证
24
卫生器具合格证
25 上 上水材料合格证 26 下 下水材料合格证
水 27 工 上、下水压力试验记录 28 程 盛水、泼水、通水试验记录
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园林工程质量保证资料检查记录表
工程名称:
序 号
36
施工组织设计
项目名称
37
隐蔽验收记录、树穴验收记录
38
中间验收单
39 工 分部、分项自评记录
40 程 桩位记录竣工图
41
管 理
沉降观察记录
42 资 施工日记
43 料 质量事故报告
44
预、决算书
45
9 结 石料产地证明(包括假山叠石)
10
构 工
构件合格证、进沪许可证
11 程 打桩记录
12
混凝土试块试验报告
13
防水材料合格证、试验报告
14
焊接试验报告、焊条合格证
15
铝合金(塑钢)材料、门窗及构件合格证
16
罩面板(TK 板、PC 板、石膏板、三夹板)合格证
17
饰面板(大理石、花岗石、地砖、饰面砖)合格证
29
管道设备强度焊口检查和严密性试验记录
30
主要电气设备、材料合格证
31 工 绝缘、接地电阻测试记录 程
32 管 避雷设备合格证 33 理 单位工程测量定位单
资 34 料 图纸会审记录、技术核定单、变更设计单

施工单位质量保证体系落实情况检查表

施工单位质量保证体系落实情况检查表
委托的试验检测机构是否经过审批
关键岗位人员是否与标书一致
关键岗位人员是否执证上岗
项目经理、技术负责人及施工管理负责人是否经项目法人审查确认
生产工人是否经过岗前技术安全培训
项目是否有专职检测人员
特殊作业人员是否有资格证书保证
质量保证体系
是否制定了岗位职责体系
是否制定了工程质量责任制
是否制定了原材料、构配件、中间产品及设备检验保管制度
施工单位质量保证体系落实情况检查记录表
被检查单位检查日期
检查
项目
项目内容
检查
结果
提出的要求
备注
资质
等级
资质证书是否满足要求
资质证书是否按时年审
资质是否有特殊作业许可证
承包范围是否符合要求
特殊作业人员是否有上岗证书
工地检测机构是否符合要求
质量保证体系
项目管理机构是否健全
项目是否有专职质检机构
现场是否有实验室施工单位现场试验室资质证书,试验人员资格证书,试验设备经过技术监督部门检定文件,试验检验工作制度、工作纪录及检验验收表等
是否制定了工序(单元)检验制度
是否制定了工程项目检测制度
是否制定了工程技术资料提交、收集、整理和归档制度
是否制定了工序交接制度
是否制定了质量缺陷记录和处理方案审查制度
是否制定了测量放线控制制度
是否制定了技术考核制度
是否制定了施工现场管理制度
被检查人签字:
检查人签名:

三级质量检查记录表

三级质量检查记录表

三级质量检查记录表
这是一个三级质量检查记录表的示例,你可以根据自己的需求进行修改:三级质量检查记录表
检查级别:一级
检查项目检查标准检查结果
零件尺寸符合图纸要求
材料质量符合采购要求
外观检查无明显缺陷
检查级别:二级
检查项目检查标准检查结果
尺寸精度符合工艺要求
材料成分符合质量标准
表面处理符合工艺要求
检查级别:三级
检查项目检查标准检查结果
整体性能测试符合产品要求
可靠性评估符合行业标准
安全性能测试符合安全标准
备注:
在相应的检查结果栏中填写检查结果,如果合格,填写“合格”;如果不合格,填写“不合格”并注明原因。

对于不合格的项目,需要进行返工或报废处理,并进行再次检查。

检查结果应由检查人员签字确认。

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