纳税调整代理业务约定书
税务代理业务约定书范本8篇

税务代理业务约定书范本8篇第1篇示例:税务代理业务约定书范本甲方(委托方):______________(以下简称“甲方”)乙方(税务代理机构):______________(以下简称“乙方”)鉴于甲方为了规范自身的税务申报工作,委托乙方作为其税务代理机构,双方经协商一致,达成如下约定,以便明确双方的权利义务:第一条服务内容1.1 乙方接受甲方委托,为甲方提供税务代理服务,包括但不限于税务申报、税务筹划、税务咨询等。
1.2 乙方应当按照法律法规的规定,认真履行税务代理服务,维护甲方的合法权益。
第二条服务费用2.1 甲方应当按照双方约定的方式和时间支付税务代理服务费用。
2.2 乙方有权根据服务的实际情况,提出相应的服务费用调整意见,甲方在接到通知后应当及时与乙方协商确定。
第三条服务期限3.1 本约定书自双方签字盖章之日起生效,为期______年/月/日。
3.2 双方经协商一致,可在服务期满前提前终止本约定书。
第四条保密义务4.1 双方应当保守对方的商业秘密,未经对方同意不得向第三方透露。
4.2 双方应当妥善保管涉及对方的商业秘密信息,不得随意丢失或外泄。
第五条违约责任5.1 任何一方违反本约定书的规定,应当承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
5.2 因不可抗力因素造成的违约,免责责任由双方共同承担。
第六条法律适用及争议解决6.1 本约定书适用中华人民共和国法律。
6.2 本约定书的履行过程中如发生争议,双方应当友好协商,协商不成,应当提交有管辖权的人民法院解决。
第七条其他条款7.1 本约定书自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本约定书一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):______________签订日期:______________以上为税务代理业务约定书范本,双方应当严格按照约定履行,并共同维护双方的合法权益。
祝双方合作愉快,共同发展!第2篇示例:税务代理业务约定书范本甲方(委托方):(委托方名称)乙方(代理方):(代理方名称)鉴于甲方需要委托乙方进行税务代理业务,双方经友好协商一致,达成如下约定:一、服务内容1.1 乙方接受甲方的委托,为甲方提供税务代理业务服务,具体包括但不限于税收咨询、申报纳税、税务筹划等相关服务。
有关税务代理委托协议书5篇

有关税务代理委托协议书5篇篇1甲方(委托人):____________________乙方(代理人):____________________税务师事务所根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定,甲乙双方本着自愿、平等、协商一致的原则,就税务代理事宜达成如下协议:一、总则甲乙双方经友好协商,甲方同意委托乙方作为税务代理单位,由乙方提供税法规定的相关涉税事宜的代理服务。
乙方将本着专业、高效的服务原则为甲方提供优质的服务。
二、委托事项及范围甲方(委托人):____________________身份证号/统一社会信用代码:____________________地址:________________________________________联系方式:_____________________________________乙方(代理人):________税务师事务所注册号:____________________地址:________________________________________联系方式:_____________________________________鉴于甲方需要就相关税务事宜接受专业服务,乙方愿意接受甲方的委托,提供专业的税务代理服务。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就税务代理事宜达成如下协议:一、委托事项及范围甲方委托乙方进行以下税务代理事项:(请根据实际情况填写,例如企业所得税汇算清缴、代理出具涉税文书、税收政策咨询等)二、协议期限及终止条件本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为______年。
任何一方在协议期内要求终止协议,应提前三个月书面通知对方。
未经对方同意,不得擅自终止协议,否则应承担违约责任。
三、服务费用及支付方式乙方根据提供的服务内容向甲方收取服务费用,具体金额及支付方式详见附件《服务费用明细及支付方式》。
税务代理服务协议书5篇

税务代理服务协议书5篇篇1甲方(委托人):____________________乙方(代理人):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就乙方为甲方提供税务代理服务事宜,经友好协商,达成如下协议:一、协议目的乙方接受甲方委托,为甲方提供税务代理服务,包括但不限于税务咨询、税务筹划、税务申报、税务审计等。
二、服务范围1. 税务咨询:提供日常税务咨询,解答涉税问题。
2. 税务筹划:根据甲方经营情况,提供合理的税务筹划方案。
3. 税务申报:代理甲方进行日常税务申报工作。
4. 税务审计:协助甲方进行税务自查和审计,确保税务合规。
5. 其他:其他与税务有关的代理服务。
三、服务期限本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为______年。
期满后,若双方继续合作,可续签本协议。
四、服务费用1. 乙方提供税务代理服务的费用为人民币______元/年。
2. 甲方应于本协议签订后10日内支付乙方服务费用。
3. 如甲方需要乙方提供超出服务范围的服务,双方应另行签订补充协议,明确额外费用及支付方式。
五、权利义务1. 甲方有权要求乙方提供优质的税务代理服务。
2. 甲方应提供乙方所需的真实、完整的涉税资料。
3. 乙方应按时为甲方提供税务代理服务,确保服务质量。
4. 乙方应遵守国家有关税收法律法规,为甲方提供合法、合规的税务代理服务。
5. 乙方应对甲方提供的涉税资料保密。
六、违约责任1. 若甲方未按时支付服务费用,乙方有权终止服务,并追究甲方的违约责任。
2. 若乙方提供的服务存在瑕疵或错误,导致甲方损失,乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 若因乙方违反国家有关税收法律法规,导致甲方受到处罚或损失,乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。
七、争议解决本协议的履行过程中发生的争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
税务代理协议书6篇

税务代理协议书6篇篇1甲方(委托人):___________________________统一社会信用代码:_________________________乙方(代理人):___________________________统一社会信用代码:_________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国税收法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行税务代理事宜达成如下协议:一、协议范围1. 乙方接受甲方的委托,就甲方的涉税事宜进行代理。
具体包括但不限于税务咨询、税务申报、税务筹划、税务行政复议等。
2. 乙方应按照国家的税收法律法规和政策,为甲方提供优质的税务代理服务。
二、委托期限本协议自双方签字(盖章)之日起生效,有效期为_____年,自____年____月____日至____年____月____日。
协议期满前,经双方协商一致,可续签本协议。
三、双方职责与义务1. 甲方职责与义务:(1)及时向乙方提供与代理事项相关的所有资料及信息。
(2)确保所提供资料的真实性和准确性。
(3)按照约定支付代理费用。
(4)遵守国家税收法律法规和政策,接受税务机关的检查和监管。
2. 乙方职责与义务:(1)按照国家的税收法律法规和政策,为甲方提供优质的税务代理服务。
(2)妥善保管甲方的所有资料,不得泄露其商业秘密。
(3)按时完成税务代理工作,及时向甲方反馈工作进展。
(4)对甲方的涉税事项保守秘密。
(5)协助甲方处理与税收有关的事务和纠纷。
四、代理费用及支付方式1. 甲方应按照乙方的服务内容和进度支付代理费用。
具体金额和支付方式如下:___________________________。
2. 甲方应在协议签订后____日内支付首期代理费用,后期根据服务进度和效果支付剩余费用。
3. 如因甲方原因导致乙方无法完成代理事项,甲方仍应支付乙方已完成的代理费用。
税务代理业务约定书

税务代理业务约定书甲方:(甲方的名称、地址、联系人、联系电话等信息)乙方:(乙方的名称、地址、联系人、联系电话等信息)鉴于,甲方具备从事税务代理业务的资格和能力,乙方有一定的纳税义务并愿意委托甲方代理其税务事务。
双方本着平等、自愿、互利的原则,经协商一致,达成如下约定:第一条业务范围甲方接受乙方的委托,代理其税务事务,包括但不限于:1. 帮助乙方制定合理有效的税务筹划方案;2. 协助乙方完成税务登记、变更和注销等手续;3. 帮助乙方进行年度纳税申报和缴税;4. 协助乙方处理税务稽查和税务争议;5. 其他与税务相关的事务。
乙方应提供甲方所需的相关资料和文件,保证提供的信息真实、准确、完整。
第二条费用和支付方式1. 甲方根据实际工作量和难度确定相应的费用标准,并与乙方进行协商确定。
费用可以按次、按阶段或按协议约定的方式支付。
2. 乙方应按约定时间和方式支付费用。
如未按时支付费用,甲方有权暂停或终止履行协议,并要求乙方支付违约金和赔偿甲方的损失。
3. 如因乙方的主观原因导致委托的业务无法完成或延迟完成,甲方有权要求乙方支付相应的费用。
第三条保密义务1. 甲方和乙方应妥善保管和使用对方提供的商业秘密和机密信息,不得转让、泄露给第三方,除非获得对方的书面同意。
2. 甲方和乙方应采取必要的措施,防止他们的员工泄露对方的商业秘密和机密信息。
3. 甲方和乙方应妥善保护对方的知识产权,不得未经授权使用或侵犯对方的知识产权。
第四条服务质量和责任1. 甲方应按照《中华人民共和国税务法》和相关法律法规的要求,认真履行代理乙方税务事务的职责,确保服务质量。
2. 如因甲方的过失导致乙方遭受损失,甲方应承担相应的赔偿责任。
但如遭受不可抗力等无法预见和避免的情况,则甲方不承担责任。
第五条合同期限本约定书自双方签字之日起生效,有效期为__年__月__日。
若期限届满后,双方一致同意继续合作,可以签订续约协议。
第六条违约责任1. 如果甲方未按约定完成委托业务,应承担违约责任,并按实际损失赔偿乙方。
税务代理业务约定书(精选15篇)

税务代理业务约定书(精选15篇)税务代理业务约定书篇1被代理人(甲方):_________代理人(乙方):_________甲、乙双方根据《民法典》、《中华人民共和国税收征管法》,签订税务代理协议如下:一、代理事项_________。
二、代理期限_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
三、代理费用_________。
四、付款方式1.双方同意就乙方依本协议提供的服务,甲方应按下述规定向乙方支付代理服务费:A.服务费总额:人民币(大写)_________。
B.在本协议签署之日,甲方向乙方支付服务费总额的50%,即人民币_________元。
C._________日甲方向乙方支付余款,即人民币_________元。
2.如甲方无故终止履行协议则已收的代理费用不退;如乙方无故终止协议则已收的合理费用全部退还甲方。
3.与相关政府部门协调联系时,如需必要应酬的,经甲方同意并由甲方主持,该应酬费用由甲方承担。
4.如因委托的代理事项遇到重大问题,致使乙方实际工作量有较大幅度增加,甲方在了解实际情况后,与乙方协商酌情调增代理费用。
5.乙方去甲方现场办公或为甲方服务发生的必要的交通、饮食费用由甲方负担。
6.到外地为甲方办理业务,除以上规定,外地差旅、通讯、住宿及饮食费用由甲方负担。
7.甲方如委托乙方提供不属于本协议的服务范围的服务,需另行按有关规定单项收费,乙方优先办理,并予以收费优惠。
五、双方责任1.乙方在代理期间向甲方出具的书面资料,仅限于前述委托项目之用,不得另做它用,由于使用不当所造成的后果,乙方不承担任何责任。
2.双方对其依本协议履行义务时所获得的对方的相关信息负有保密义务,该保密义务应当不受时间限制而持续有效。
六、甲方权利和义务1.甲方在_________年_________月_________日前提供乙方要求的全部资料并保证资料的真实、合法、完整。
纳税代理业务委托协议书

纳税代理业务委托协议书纳税代理业务委托协议甲方(委托人):(姓名/公司名称)身份证号码/统一社会信用代码:联系地址:电话号码:邮编:开户银行:银行账号:乙方(代理人):(姓名/公司名称)身份证号码/统一社会信用代码:联系地址:电话号码:邮编:开户银行:银行账号:鉴于甲方在纳税方面缺乏专业知识和时间,为了更好地履行纳税义务并减少税务风险,甲乙双方经友好协商,达成如下协议:一、委托事项:甲方委托乙方代理其税务事务,包括但不限于:1. 协助甲方进行税务登记;2. 代理甲方办理税务申报;3. 代理甲方办理税务备案;4. 协助甲方进行税务咨询;5. 其他税务相关事项。
二、委托期限:本委托协议有效期为______年,自____年____月____日起至____年____月____日止。
三、委托费用:1. 甲方向乙方支付代理费用,标准为每年(月、季度等)人民币______元,具体以双方书面约定为准。
代理费用应在甲方收到乙方提供的发票后____个工作日内付清。
2. 如因委托事项的变动导致乙方需要额外花费时间或费用,双方应协商确定相应的调整措施。
四、保密义务:1. 双方在履行本协议过程中,涉及到的商业秘密、财务信息以及其他双方约定的保密信息,应予以保密,未经另一方书面同意,任何一方不得向第三方泄露或使用。
2. 双方应确保对方的商业秘密和保密信息的安全,采取合理措施防止信息泄露。
五、违约责任:1. 如甲方未按时支付代理费用,乙方有权中止或终止履行本协议,并有权要求甲方承担相应的违约责任。
2. 如乙方未按本协议约定履行委托事项,甲方有权解除本协议,并要求乙方承担相应的违约责任。
六、释义与争议解决:1. 如本协议任何条款存在或成为任何法律禁止效力的,不影响其他条款的效力。
2. 本协议的签署、执行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
如发生争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2024年税务代理委托协议书样本(5篇)

2024年税务代理委托协议书样本【样本:2024年税务代理委托协议书】甲方(委托方):单位名称:注册地址:法定代表人:税务登记号:____________________乙方(代理方):单位名称:注册地址:法定代表人:税务代理登记证书号:____________________鉴于甲方为上述纳税人,依法应当进行日常税务事务代理,甲、乙双方本着互利互惠、平等自愿的原则,经友好协商,达成以下协议:一、委托事项及标准1.甲方委托乙方代理办理的税务事项包括但不限于:(1)纳税申报;(2)税金的交纳;(3)税务证明的申领;(4)税务审计的配合;(5)税务咨询等。
2.乙方按照国家法律法规和税务政策,为甲方代理办理税务事务,并保证所提供的信息真实、准确、合法。
二、代理期限本委托协议自签订之日起生效,有效期为______________年,期满后双方如继续需求,可协商续订。
三、委托费用1.甲方向乙方支付代理费用总额为人民币_________元整。
2.代理费用由甲方按照以下方式支付:(1)_____________元于委托签订之日起的_________日内支付;(2)剩余金额于完成纳税申报之后的_________日内支付。
3.如甲方因自身原因解除委托关系或乙方因违约解除委托关系,已支付的代理费用不予退还。
四、保密义务1.乙方对甲方所提供的涉及税务的所有信息,具有保密义务,不得向任何第三方透露、泄露或用于其他非委托范围的用途。
2.乙方应采取合理的技术和管理措施确保甲方信息的保密。
3.委托期满、终止或解除后,乙方应将涉及税务的所有信息归还甲方或按照甲方要求进行销毁。
五、违约责任1.若乙方因过失或故意违反本协议的约定,给甲方造成经济损失的,乙方应承担赔偿责任。
2.若甲方因提供虚假、不准确的信息或不履行合同约定的义务,给乙方造成损失的,甲方应承担赔偿责任。
六、争议解决本协议履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交乙方所在地人民法院诉讼解决。
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纳税调整代理业务约定书
编号:xx-xx-xx-xxx
甲方(委托方):
甲方税务登记号:
乙方(受托方):
乙方登记证号:
兹有甲方委托乙方提供纳税调整业务,依据《中华人民共和国合同法》及有关规定,经双方协商,达成以下约定:
一、委托事项
(一)项目名称:对甲方年度企业所得税缴纳情况进行纳税调整,并出具年度企业所得税纳税调整报告。
(二)具体内容及要求:出具【】年企业所得税纳税调整报告。
(三)完成时间:年5月30日前
二、甲方的责任与义务
(一)甲方的责任
1、根据《中华人民共和国税收征收管理法》及其有关规定,甲方有责任保证会计资料及纳税资料的真实性和完整性。
2、按照现行税收法律、法规和政策规定依法履行纳税义务是甲方的责任。
这种责任还应当包括:(1)建立、完善并有效实施与会计核算、纳税申报相关的内部控制。
(2)符合会计准则及其有关规定。
(3)严格按照税收规定进行纳税调整。
3、甲方不得授意乙方人员实施违反国家法律、法规的行为。
4、基于重要性原则、截止性测试的性质和审核过程中的其他固有限制,以及甲方内部控制的固有局限性,经乙方审核后仍然可能存在未被发现的风险,乙方出具的纳税调整报告不能因此减轻甲方应当承担的法律责任。
(二)甲方的义务
1、按照乙方要求,及时提供完成委托事项所需的会计资料、纳税资料和其他有关资料,并保证所提供资料的真实性和完整性。
2、确保乙方不受限制地接触任何与委托事项有关的记录、文件和所需的其他信息,
并答复乙方工作人员对有关事项的询问。
3、为乙方工作人员提供必要的工作条件和协助,主要事项将由乙方于外勤工作开始前提供清单。
三、乙方的责任和义务
(一)乙方的责任
1、乙方应严格按照现行税收相关法律、法规和政策规定以及《注册税务师管理暂行办法》及其有关规定,本着独立、客观、公正的原则,对甲方提供的有关资料进行审核纳税调整。
2、乙方应当制定合理计划和实施能够获取充分、适当证据的审核程序,为甲方的委托事项提供合理保证。
3、乙方有责任在纳税调整报告中指明发现的甲方违反国家法律法规且未按乙方的建议进行调整的事项。
(二)乙方的义务
1、乙方应当按照约定时间完成委托事项,并出具真实、合法的纳税调整报告。
2、除下列情况外,乙方及其员工、代理人等应当对执行业务过程中知悉的甲方信息予以保密:(1)取得甲方的授权;(2)根据法律法规的规定,为法律诉讼准备文件或提供证据;(3)监管机构对乙方进行行政处罚所实施的调查、听证、复议等程序。
因乙方未尽到此项义务而使甲方受到损失的,应赔偿甲方因此受到的损失。
3、由于乙方过错导致甲方未按规定履行纳税义务的,乙方应当按照有关法律、法规及相关规定承担相应的法律责任。
四、约定事项的收费
1、本次审计服务的收费是以乙方各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。
乙方预计本次审计服务的费用含增值税总额为人民币元整(大写:人民币),其中不含税总价为人民币元(大写:人民币)。
本约定书所涉及增值税税票属性: 专票☐其他有效票据,增值税税率/征收率为 %,增值税税金为人民币元(大写:人民币)。
在本合同签订后,若由于国家政策原因导致增值税率变动的,本合同约定含增值税的总费用不变,乙方按最新税率要求开具发票。
除非有特殊说明,本约定书所提及的总价款、约定书总价、已付
款、未付款、单价等均为含增值税金额。
与本次审计有关的其他费用(包括交通费、食宿费等)由乙方承担。
2、乙方确认,甲方向其支付款项,即视为甲方已向乙方履行本约定书的付款义务。
3、如果由于无法预见的原因,致使从事本约定书所涉及的审计服务实际时间较本约定书签订时预计的时间有明显增加或者减少时,甲乙双方应通过协商,相应调整本条第1项所述的审计费用。
4、发票条款
甲方付款前,乙方应提供本约定书约定的及符合规定的增值税发票(若乙方汇总开具增值税专用发票的,需同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》并加盖发票专用章)。
若乙方开具发票类型为增值税专用发票,则乙方需于增值税专用发票上记载的开具时间之日起天内将增值税专用发票送达甲方财务部门。
甲方因任何情况导致已开具的发票丢失,乙方需配合甲方按照相关法律法规等规定重新取得相关凭证。
发票必须由提供应税货物、劳务或服务的乙方单位开具给甲方,开具发票的税目和税率与提供应税货物、劳务或服务相关法律规定一致。
如乙方未能开具合法有效发票,或乙方开具的发票不符合国家法律、法规、规章、政策等规定或约定书约定,或乙方未在增值税专用发票上记载的开具时间之日起天内将发票送达甲方财务部门的,甲方有权相应推迟付款,直至乙方重新开具及提供符合要求的发票。
此情形不视为甲方违约。
如因此而造成甲方损失的,乙方应向甲方承担赔偿责任。
若乙方提供的增值税专用发票因无法认证、发票信息有误、被认定为虚开等情形而没有通过税务部门认证或甲方最终不能凭乙方提供的增值税专用发票完成抵扣的,乙方应按甲方要求采取相应补救措施。
若经采取补救措施仍造成甲方不能完成抵扣的,乙方应向甲方作出赔偿。
赔偿金额相当于未通过认证或不能完成抵扣的发票中载明的税款金额。
如以上违约金仍不足以弥补甲方损失的,乙方还应予以赔偿。
乙方依据本条约定需向甲方承担赔偿责任的,甲方有权在任何应付乙方的款项中直接扣除乙方需承担的赔偿款。
五、纳税调整报告的出具和使用
(一)乙方应当按照国家发布的相关业务准则所规定的格式和类型,出具真实、合法的纳税调整报告。
(二)乙方向甲方出具纳税调整报告一式份。
(三)甲方不得修改或删除乙方出具的纳税调整报告;不得修改或删除重要的数据、重
要的附件和所作的重要说明。
六、约定事项的变更
如果出现不可预见的情形,影响审核纳税调整工作如期完成,或需要提前出具审核报告时,甲乙双方均可要求变更约定事项,但应提前通知对方,并由双方协商解决。
七、约定事项的终止
(一)本约定书签订后,双方应当按约履行,不得无故终止。
如遇法定情形或特殊原因确需终止的,提出终止的一方应提前通知另一方,并由双方协商解决。
(二)在终止业务约定的情况下,乙方有权就本约定书终止之日前对约定事项所付出的劳动收取合理的费用。
八、违约责任
1、甲乙双方任何一方违反本协议约定均构成违约,违约方应当承担违约责任,并赔偿守约方因此受到的损失。
2、乙方未按合同约定完成委托事项的,每逾期一天,应按照服务费总额的千分之一支付违约金;逾期五天,甲方有权将该项工作交付任何第三方完成,甲方无需支付乙方任何费用,并有权按服务费总额的20%向乙方收取违约金,如给甲方造成损失的应承担赔偿责任。
3、甲方如无正当理由逾期支付服务费,从逾期的第十五天起计算违约金,每逾期一日应按当期应付未付款的万分之二向乙方支付违约金,该项违约金以应付未付款金额的3%为限。
4、乙方未经甲方同意单方面解除或终止本合同的,应向甲方支付服务费总额30%的违约金及全额返还甲方已付费用,并应赔偿由此给甲方造成的损失。
九、适用法律和争议解决
本约定书的所有方面均应适用中华人民共和国法律进行解释并受其约束。
因本约定书所引起的或与本约定书有关的任何纠纷或争议(包括关于本约定书条款的存在、效力或终止,或无效之后果),双方协商确定采取以下第种方式予以解决:
(l)向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼;
(2)提交甲方仲裁委员会仲裁。
十、其他
10.1本约定书一式份,甲、乙双方各执份,自双方签字盖章后生效,均具有同等法律效力。
十一、甲乙方联系人及通讯地址:甲方:
地址:
电话:
联系人:
乙方:
地址:
电话:
联系人:
甲方(公章):
授权代表(签名):
年月日
乙方(公章):
授权代表(签名):
年月日。