固定资产报废与清理工作规程

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中国人民银行办公厅关于印发《中国人民银行固定资产管理系统操作规程》的通知-银办发[2010]190号

中国人民银行办公厅关于印发《中国人民银行固定资产管理系统操作规程》的通知-银办发[2010]190号

中国人民银行办公厅关于印发《中国人民银行固定资产管理系统操作规程》的通知正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国人民银行办公厅关于印发《中国人民银行固定资产管理系统操作规程》的通知(2010年10月15日银办发[2010]190号)人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行,各副省级城市中心支行,各直属企事业单位:为规范固定资产管理系统的运行管理,总行制定了《中国人民银行固定资产管理系统操作规程》,现印发给你们,请遵照执行。

执行中如有问题,请及时报告会计财务司。

附件:中国人民银行固定资产管理系统操作规程附件中国人民银行固定资产管理系统操作规程第一章总则第一条为加强中国人民银行固定资产管理,规范中国人民银行固定资产管理系统(以下简称系统)的操作,依据《中国人民银行固定资产管理办法》(银发[2005]313号文印发)制定本规程。

第二条系统是以固定资产卡片信息为基础,运用计算机网络技术,对固定资产数据集中处理,实时监督,反映固定资产变化,实现对固定资产全方位、动态化管理的信息系统。

第三条中国人民银行、国家外汇管理局各级机构和总行直属企事业单位使用系统记录和反映本单位及所辖单位的固定资产状况。

第四条系统的管理模式分为卡片类管理和汇总类管理。

人民银行分支机构和实行预算管理的总行直属事业单位实行卡片类管理;总行直属企业和实行企业化管理的事业单位实行汇总类管理。

卡片类管理以卡片要素信息为基础进行数据统计和分析,汇总类管理以采集报表数据信息为基础进行统计和分析。

第五条系统的业务功能包括:系统设置及初始建账、系统日常管理、固定资产取得和调拨的处理、固定资产处置管理、报表管理、系统查询等。

固定资产管理制度规程

固定资产管理制度规程

固定资产管理制度规程固定资产管理制度规程第一章总则第一条为了规范和管理本单位的固定资产,提高资产利用效益,确保资产安全,根据国家有关法律、法规和本单位的实际情况,制定本规程。

第二条本规程适用于本单位的所有固定资产的购置、使用、保管、盘点、处置等活动。

第三条本单位的固定资产归单位所有,由固定资产管理部门统一管理。

第四条固定资产指使用寿命较长、价格较高,单位成立的目的不是为了再次转包倒卖的各种设备、机械、建筑物和交通工具等。

第五条固定资产管理部门是本单位负责固定资产的管理和维护保养的部门。

第六条本单位各部门必须严格按照本规程的规定办事,不得有损害本单位固定资产利益的行为。

第二章购置与验收第七条固定资产购置必须经过本单位的固定资产管理部门审批后,按照采购程序进行。

第八条购置固定资产必须从正规渠道购买,并且必须具备质量保证和售后服务。

第九条购置固定资产必须经过验收,验收时应对购置的资产进行各项性能指标测试,遇到问题及时与供货方进行沟通,确保购置的资产符合要求。

第十条固定资产购置后,必须及时登记入账,并做好相应的档案管理。

第三章使用与保管第十一条固定资产自购置之日起,交由使用部门使用,但必须事先经过账务核准。

第十二条使用固定资产的部门必须采取安全、节约的措施,确保资产安全和延长使用寿命。

第十三条使用固定资产时发生的故障和维修工作必须及时报告固定资产管理部门,并按照规定及时修复。

第十四条固定资产的保管责任由使用部门负责,必须做好资产的防火、防盗等安全工作。

第十五条固定资产的领用和归还必须经过固定资产管理部门办理。

第四章盘点与清查第十六条对固定资产进行全面盘点,应当按照固定资产管理部门的要求,配备足够的人员和工具,并制定详细的方案和计划。

第十七条盘点结果必须做到真实、准确,盘亏盘盈情况必须及时调查清楚,并报告固定资产管理部门。

第十八条定期进行固定资产清查,清查结果必须与档案记录一致,如有差异必须核实原因。

第五章处置与报废第十九条固定资产达到报废标准的,必须及时报废,由固定资产管理部门负责办理。

物品报废管理制度范本

物品报废管理制度范本

物品报废管理制度范本一、目的本制度的目的是规范和管理公司内部物品的报废程序,确保物品的合理利用和安全处理,提高资源利用效率和环境保护意识。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有物品的报废管理,包括办公设备、办公用品、生产设备及其他所有固定资产。

三、责任部门和责任人1. 财务部门负责制定和监督物品报废的程序和操作流程,并对报废申请进行审核和批准。

2. 物资管理部门负责对物品报废的实施进行监督和检查,并负责物品的分类和处理工作。

3. 各部门的经理要负责监督员工对物品的使用情况,及时发现报废物品并提出申请。

四、物品报废流程1. 发现物品需要报废的人员应及时向所在部门的经理提出报废申请,申请内容应包括报废物品的名称、数量、报废原因、使用寿命等相关信息。

2. 经理收到报废申请后需确认申请人对物品报废的合理性,并书面报告给财务部门。

3. 财务部门对报废申请进行审核和批准,如果审核通过,财务部门会发出报废审批单,并将报废申请记录在相应的报废登记簿中。

4. 物资管理部门收到报废审批单后,对报废物品进行分类和处理。

可将可回收物品进行清洗、修复后重新利用,不可回收物品则进行安全处理,如破坏或销毁。

5. 完成报废工作后,物资管理部门将报废物品的处理情况填写到报废登记簿中,并将报废审批单归档保存。

五、报废物品的处理方式1. 可回收物品(如办公用品):物资管理部门应保持物品的整洁和完好,并对其进行清洗和修复,以便重新利用或捐赠给需要的部门或机构。

2. 不可回收物品(如老化设备):物资管理部门应采取安全处理措施,如拆解、破坏或销毁等,确保物品不再造成任何安全隐患或环境污染。

六、报废物品的台帐和登记簿1. 报废物品台账:财务部门应建立并保持报废物品的台帐,包括物品名称、规格、数量、报废原因、报废日期等信息。

2. 报废登记簿:物资管理部门应建立并保持报废物品的登记簿,记录每一次报废的物品、报废原因、处理方式和处理人员等相关信息。

资产清查与报废制度

资产清查与报废制度

资产清查与报废制度一、制度目的本制度旨在规范企业内资产的管理流程,确保企业资产的安全、高效及合理利用,同时订立相关清查和报废程序,提高企业的资产管理水平和效益。

二、适用范围本制度适用于企业全部部门和员工,包含但不限于办公设备、生产设备、车辆、工具等固定资产和无形资产。

三、资产登记与管理1.全部资产必需在进入企业时进行登记,并依照统一规定的资产编码进行标识。

2.每个部门设立一名专责人员,负责本部门资产的日常管理、维护及清查工作。

3.资产专责人员应建立健全资产台账,记录资产的基本信息,包含资产名称、型号规格、数量、购置日期、使用部门、存放地方等。

4.部门间资产调拨、报废、领用和归还应进行书面审批,并及时更新台账。

四、资产清查程序1.每年底对企业内全部资产进行全面清查,确保与台账记录全都。

2.清查工作由资产管理部门组织,对各部门帮助完成清查任务。

3.清查前,资产专责人员应及时通知部门员工将所属资产整理齐备。

4.清查过程中,资产管理部门将逐一核对资产台账与实际资产情况,记录并处理资产差别情况。

5.资产清查结果由资产管理部门汇总,及时通报给部门负责人,存在的问题需及时整改和跟进。

五、资产报废程序1.资产报废包含正常报废和异常报废。

2.正常报废是指资产因老化或实现使用周期而需要报废的情况。

异常报废是指资产因损坏、丢失、被盗等非正常情况而需要报废的情况。

3.部门需提前向资产管理部门提交书面报废申请,包含资产基本信息、报废原因、报废方式等。

4.资产管理部门对报废申请进行审核,如符合相关规定,发出报废审批通知。

5.资产报废应由资产专责人员搭配进行,确保报废过程规范、合法。

6.报废资产需经过安全处理,防止可能造成的环境和安全风险。

7.报废资产的清单应及时更新到资产台账和报废登记簿中,认真记录报废资产的基本信息、报废原因、处理方式等。

六、违规处理1.对于未依照本制度要求执行资产清查和报废程序的部门和员工,将视情况进行批判教育、警告、罚款等处理。

设备拆除和报废管理制度

设备拆除和报废管理制度

设备拆除和报废管理制度一、目的为规范公司设备拆除和报废工作,确保设备拆除和报废过程的安全、有序、高效,防止环境污染,降低公司资产损失,提高公司资产管理水平,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有设备、装置的拆除和报废管理工作。

三、职责与分工1.设备管理部门负责设备拆除和报废工作的组织与协调,监督实施过程,对拆除和报废设备进行评估,审核报废设备的相关资料,负责设备报废后的处置工作。

2.安全管理部门负责设备拆除和报废过程的安全监督,对拆除和报废过程中的安全问题提出指导意见,确保拆除和报废过程的安全。

3.环保部门负责设备拆除和报废过程中的环境保护工作,对拆除和报废过程中的环保问题提出指导意见,确保拆除和报废过程的环境友好。

4.财务部门负责设备拆除和报废过程中的财务管理,对设备报废的财务处理进行指导。

5.各生产单位负责设备拆除和报废的具体实施工作,包括设备停用、拆除、报废手续的办理,拆除过程中的现场管理,以及报废设备的存放、标识等工作。

四、设备拆除和报废条件1.设备达到使用年限,设备陈旧、结构破坏或主要部件损坏严重,无修复价值。

2.设备因意外灾害或事故导致严重破坏。

3.设备腐蚀严重,无修复价值,继续使用将发生危害事故。

4.设备资源消耗严重,技术落后。

5.设备生产能力不适应公司发展需求。

6.设备为国家规定淘汰产品,需进行更新换代。

五、设备拆除和报废程序1.设备停用:设备停用前,生产单位应编制设备停用方案,报设备管理部门审批。

设备停用方案应包括设备停用前的安全、环保、质量管理措施,以及设备停用后的处置方案。

2.拆除施工:设备停用后,生产单位应编制设备拆除方案,报设备管理部门、安全管理部门、环保部门审批。

设备拆除方案应包括拆除施工的组织、施工安全措施、环保措施、施工进度计划等内容。

3.报废申请:设备拆除后,生产单位应向设备管理部门提出设备报废申请,并提供相关资料。

设备报废资料应包括设备拆除情况、设备使用年限、设备状况、设备报废原因等内容。

2023三资清理工作实施方案

2023三资清理工作实施方案

2023三资清理工作实施方案2023三资清理工作实施方案1为进一步加强我乡农村集体“三资”管理工作,切实维护农村集体经济组织和农民群众的合法权益,根据县里关于加强农村集体“三资”管理工作的要求,结合我乡实际,特制定本农村集体“三资”清理工作方案。

一、工作任务目标对农村“三资”进行清理核查,就是要全面清理农村集体经济组织“三资”的存量、结构、分布和运行情况,澄清底数,明晰产权,理顺关系,解决农村“三资”管理中的突出问题,指导完善农村集体“三资”管理的各项制度,实现“三资”的民主管理和合理利用,为加快农村经济健康发展步伐奠定基础。

二、清查对象和内容(一)清理对象。

本次清产核资工作的对象是对我乡所属16个行政村及其所属单位共同所有的资金、资产和资源。

(二)清理内容1、农业资产、其他资产、固定资产和在建工程等。

2、资源包括集体所有的土地等资源。

三、“三资”清理工作办法1、农业资产的清理:农业资产包括牲畜(禽)资产和林木资产。

农业资产死亡毁损时,按规定程序批准后,按实际成本扣除应由责任人或者保险公司赔偿的金额后的差额,计入其他支出。

2、固定资产清理:(1)对应报废的固定资产要先进行清理,账上原非经营性固定资产中但有经营性质的要转作经营性固定资产,再进行清理;(2)所有账上固定资产以账面净值计价(需价值重估的除外);(3)经营性固定资产未提足折旧造成价值明显虚增的,要补提折旧,调整账面净值;(4)所有固定资产均需实地盘点察看,盘盈资产需评估作价后方可入账,盘亏资产应追查原因,明确责任,属责任人原因的,应追究责任,无法落实责任的,经村民会议或村民代表大会通过并报乡乡农经站审批予以调账核销。

3、在建工程清理:在建工程中,经核实已完工工程有应付未付工程款的,应付未付工程款要挂账,同时相应增加在建工程价值。

未完工的在建工程要分成生产经营性和非生产经营性两类。

以基准日为准,已完工并已结算但未结转的在建工程或实际已投入使用的在建工程,应先转作固定资产,再进行清理。

报废管理制度

报废管理制度

报废管理制度(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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行政公司固定资产管理制度

行政公司固定资产管理制度

第一章总则第一条为加强行政公司固定资产管理,提高固定资产使用效率,保障公司资产的安全和完整,根据国家有关法律法规和公司实际情况,特制定本制度。

第二条本制度适用于行政公司所有固定资产的管理,包括但不限于房屋、土地、车辆、设备、办公家具等。

第三条行政公司固定资产管理遵循以下原则:1. 统一领导、分级管理;2. 合理配置、有效利用;3. 安全使用、维护保养;4. 严格手续、责任到人。

第二章固定资产管理职责第四条行政公司固定资产管理实行归口管理,各部门、各岗位明确职责。

1. 财务部负责固定资产的核算、盘点、报废等工作;2. 设备管理部负责固定资产的采购、验收、调配、维护等工作;3. 各部门负责本部门固定资产的使用、保管、维护等工作;4. 公司领导负责固定资产管理工作的监督和指导。

第三章固定资产购置与验收第五条固定资产购置需符合国家相关政策规定,遵循以下程序:1. 需求部门提出购置申请,经部门负责人审批;2. 设备管理部对购置项目进行可行性分析,制定购置方案;3. 财务部审核预算,报公司领导审批;4. 设备管理部组织实施购置,确保购置质量。

第六条固定资产验收程序:1. 设备管理部负责组织验收,邀请相关部门参与;2. 验收人员对固定资产的品种、数量、质量、性能等进行全面检查;3. 验收合格后,由设备管理部填写《固定资产验收报告》,报财务部登记入账。

第四章固定资产使用与保管第七条固定资产使用部门应合理使用,确保资产安全、完整。

1. 使用部门负责人对固定资产的使用、保管负有直接责任;2. 使用人员应遵守操作规程,正确使用固定资产;3. 严禁擅自拆装、改装、转让、出租固定资产。

第八条固定资产保管要求:1. 各部门应设立专人负责固定资产的保管工作;2. 定期对固定资产进行盘点,确保账实相符;3. 加强固定资产的维护保养,延长使用寿命。

第五章固定资产报废与处置第九条固定资产报废条件:1. 因技术落后、损坏严重等原因无法修复;2. 已超过使用年限,无法继续使用;3. 经专家鉴定,确需报废。

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精心整理
精心整理
固定资产报废流程
1.流程名称:固定资产报废流程
2.主题内容与适用范围
主题内容:固定资产报废工作程序
3.4. 签署报[5]固定资产管理主管人员——上报龙化公司批准报废意见,协助技术鉴定。

[6]生产技术部固定资产管理主管人员——对上级批准报废的固定资产项目转财务部门做账务处理。

6.流程关键控制点
申请报废的固定资产应有实物及照片,并符合固定资产报废相关条件;根据现场勘察实物与初步技术鉴定结果,填报固定资产报废技术鉴定意见书。

精心整理
精心整理固定资产清理流程
1.流程名称:固定资产清理流程
2.主题内容与适用范围
主题内容:固定资产清理工作程序
适用范围:本企业各生产单位
处理。

[7]财务部门复核,并进行账务处理
[8]财务部门核销该资产
6.流程关键控制点
申请清理的固定资产应有台账与账簿,并符合固定资产清理相关条件;根据现场勘察结果,填报固定资产清理意见书。

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