工程监理专项检查表
监理专项整治检查表

□基本符合
□不符合
11
隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况
1、按规定进行验收
2、未按规定进行验收
□符合要求
□基本符合
□不符合
12
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
1、质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全
2、未按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查
1、按要求和相关技术标准审查和验收
2、存在未审查的方案已投入施工
3、审查流程错误
4、方案内容存在错误不能指导施工
5、为监理验收工作
□符合要求
□基本符合
□不符合
15
隐患检查与整改(抽查安全监理整改通知2份,并结合现场检查)
1、有检查并整改到位
2、有检查但整改不到位
3、严重隐患未整改或未向主管部门报告
4、无检查
监理专项整治检查表
受检单位:日期:
序号
检查项目
检查内容
存在的主要问题
评价
1
单位资质情况
1、单位资质符合相应要求
2、单位资质不符合相应要求
□符合要求
□基本符合
□不符合
2
总监理工程师资格及履责情况
1、总监理工程师资格符合相应要求,且按规定到岗履责
2、总监理工程师资格不符合要求,不按规定到岗履责
□符合要求
□符合要求
□基本符合
□不符合
13
监理工程师是否按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理
1、按照工程监理规范的要求实施监理
2、未按照工程监理规范的要求实施监理
□符合要求
建设工程质量安全检查表(监理专项检查三宝四口)

洞口防护
板与墙的洞口,有牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其它防坠落设施
电梯井口设防扪栏杆或固定棚门。井内每隔两层并最多隔10m设平网
其它问题
检查人员签名:
年月日
注:每月两次专项检查。平时每天巡查记录在监理日记上,对于专项及平时巡查发现的质量隐患及缺陷、事故及时下发通知单、暂停令、备忘录等
建设工程质量安全检查表(监理专项检查三宝四口)
工程名称
资料检查
进场查验
分批次查验
有生产许可证、产品合格证、检测报告
三宝
合格证是否齐全,有无超过使用周期现象。
其它问题
实体检查
安全帽
作业人员均按规定佩戴安全帽
安全带
高处作业人员均按规定使用安全带,安全带佩戴是否正确(有没有高挂,国定点牢靠性)。
安全网
张挂高度超过作业面1.2m
绑扎牢固、网面无明显破损不超过8CM的洞口
临边防护
楼梯口和梯段边安装防护栏,有无18CM踢脚板或40CM防护板、网。(注竖向临边防护均有此条件)
临边防护
建筑物楼层周边与脚手架相连处,每层均安装防护栏杆
阳台周边、料台周边、雨蓬周边、无外脚手架的屋面,安装防护栏杆
物料提升机与建筑物之间的运输道的两边,安装防护栏杆
监理单位考核检查表

扣分原因
三、
安全
生产
与
廉政
建设
(10分)
6
廉政建设
5
3、是否有介绍施工队伍和材料供应商
一项(次)
未达要求扣0.5-2分,发生违法、违纪廉政事件扣3-5分
4、是否开展廉政教育和培训
24. 廉政资料(教育和培训、廉政监督员名单)
5、是否有廉政监督员
廉政建设扣分小计
安全生产与廉政建设实际得分小计
四、
科
一项(次)未达要求扣0.5-2分
29.督促施工单位履行合同的指令、措施
2、是否按规定对施工单位材料招标、采购进行审查/审批
30.材料招标、采购的审批文件
3、是否发现施工单位违规分包
4、施工单位分包是否经过认真审查,是否符合规定
合同管理扣分小计
9
内业管理
5
1、监理内业档案、资料、图表是否及时归档,是否完整、规范、真实、正确
一项(次)未达要求扣0.5-1分
31.监理内业档案、资料、图表
2、监理日志、旁站记录是否及时、规范
32.监理日志、旁站记录
3、月报、季报上报及时、准确
33.施工、监理报表
4、工地例会按时召开,记录齐全,及时发送
34.工地例会记要、记录
内业管理扣分小计
10
造价管理
5
1、工程计量是否及时,是否现场复核
一项(次)未达要求扣0.5-2分
10. 工程材料、设备的报验、验证、抽查资料
6、隐蔽工程是否验收及时,资料是否齐全
11. 隐蔽工程验收资料
7、监理旁站是否到位,记录是否准确、规范、真实
12. 监理旁站记录
续上表 监理表二
类别
工程监理危险性较大分部分项工程专项检查表

2、施工单位技术负责人或其分支机构技术负责人应当定期巡查专项方案实施情况,做好巡查记录,对存在问题提出整改意见,并建立巡查档案。
2
专项方案的Leabharlann 查2.1资质合同审查
查对施工单位资质和合同审查情况:
1、对总、分包单位工商营业执照、组织机构、法人代码证、企业资质证书、安全生产许可证审查情况.
2、工程总承包合同的收集情况.
3、相关分包合同,劳务分包合同、工程分项承包合同的审查情况.
4、总、分包单位安全生产协议书的签订情况。
2。2
专项方案的编制
2。3
专项方案的审批程序
查专项方案的审批程序是否符合要求:
专项方案应当由施工单位技术负责人组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工单位技术负责人签字并盖单位法人公章后报监理单位,由项目总监理工程师审核签字并加盖监理单位法人公章。
实行施工总承包的,专业分包单位编、审的专项方案,经专业分包单位技术负责人签字盖单位法人公章后,报施工总承包单位技术负责人组织审核。审核合格的,由施工总承包单位技术负责人签字并盖单位法人公章,后报监理单位审核,由项目总监理工程师审核签字并盖监理单位法人公章。
3
专项方案的实施检查
3.1
安全、技术交底
查专项方案的交底情况:
1、专项方案实施前,编制人员或项目技术负责人应当向项目部的相关负责人、专职安全员等现场管理人员和作业人员进行安全技术交底,监理对相关资料应进行收集。
2、从业人员的安全培训教育档案(三级安全交底)的收集情况。
施工阶段监理工作检查表

建设工程施工阶段监理工作检查表
(质量安全)
【说明】检查表用“▲”标注的内容为重要检查项,属于必须遵守的国家法律、法规或可能导致工程质量、安全事故隐患的内容,此项内容如不符合要求,该检查表的检查项目为不合格,即该检查项目实得分为0分;
其他项检查时,如发现评分标准中此项监理工作未做,则此项分数全扣,得分为0,如此项工作有缺陷,可酌情扣分。
检查时如发现本表中未涉及的施工质量安全监理未履职的其他情况,如监理记录仪使用、监理月报等问题,可在第14项检查项目其他问题中根据实际酌情扣分。
监理记录仪使用、实名制考勤等按《关于进一步加强工程监理企业现场监管的通知》(苏建筑安全委办〔2022〕14号)等文件要求执行。
序号:工程项目名称:监理单位名称:
检查人(签字):被检查单位(签字或盖章):
【其他】:
1、检查过程中注意监理资料的真实、同步、完整等情况;
2、是否按照文件要求使用《监理现场用表》(第六版、第六版修订
版)的有效版本(2019年5月20日、2020年12月1日);
二〇二三年十二月一日。
工程监理专项检查表

表一:人员和经营行为部分
监理单位
项目名称
工程类别
工程规模
建设单位
形象进度
项目总监姓名
施工总包单位
分包单位
序号
检查项目
检查内容
检查重点
检查情况判定
符合
基本符合
不符合
严重不符合
1
1.1企业情况
1.1.1监理资质
资质证书,监理合同,中标通知书等有关文件
1.1.2是否越级
查验资质,是否越级承接工程
检查日期:年月日
表三:安全监理部分
序号
检查项目
检查内容
检查重点
检查情况判定
符合
基本符合
不符合
严重不符合
1
1.1安全监理责任制
1.1.1项目监理机构安全监理责任制
明确安全监理责任分工
2
2.1项目文件编制
2.1.1安全监理方案
项目监理规划包含安全监理方案
2.1.2安全监理实施细则
对危险性较大工程及时编制有针对性的安全监理实施细则
2.1.7监理旁站情况
有旁站细则,有旁站记录,数据真实、有效
2.1.8监理实测实量情况
有关分项工程项目有实测记录
2.1.9现场计量检查
计量仪器符合要求,计量合理,计量检定证书在有效期内
2.1.10现场实物质量,是否有违反强制性标准的情况
现场工程实物质量,有无违反强制ห้องสมุดไป่ตู้标准等质量隐患,监理是否识别
检查人:
1.1.3监理日记
内容真实,记录全面,签署齐全
1.1.4监理工程师通知单
按规定及时发送,有回复和整改复查
1.1.5监理月报
监理公司对项目部检查表

监理公司对项目部检查表监理公司对项目部检查表一、项目部基本情况1. 项目部名称:2. 项目部负责人:3. 项目部联系方式:4. 项目部人员配备情况:- 特种工作人员是否到位:- 监理人员是否到位:- 技术人员是否到位:- 劳动力是否充足:- 其他特殊人员配备情况:二、施工现场管理1. 施工现场是否设置明确的安全警示标识:2. 现场是否划定了安全区域和禁止区域:3. 施工现场是否存在明显的安全隐患:4. 施工现场是否存在违反规定的行为:5. 施工现场是否存在噪音、粉尘、振动等污染现象:6. 施工现场材料堆放是否规范:7. 施工现场是否存在消防设施和设备:8. 施工现场是否配备了必要的防护设备:9. 施工现场是否存在交通安全隐患:三、施工质量管理1. 施工过程中是否按照相关规范和标准进行操作:2. 施工过程中是否存在质量隐患:3. 施工过程中是否存在违反规范和标准的情况:4. 施工过程中是否进行了质量检验和验收:5. 施工过程中是否存在不合格的施工材料使用情况:6. 施工过程中是否存在施工方案和工艺变更的情况:7. 施工过程中是否存在施工图纸和设计文件的更改情况:四、施工进度管理1. 施工进度是否按照计划进行:2. 施工进度是否存在延误情况:3. 施工进度是否存在加快推进的措施:4. 施工进度是否存在工期索赔或变更的情况:5. 施工进度是否存在进度安排冲突的情况:6. 施工进度是否存在配套材料和设备的延误情况:7. 施工进度是否存在施工工序排队等待的情况:五、合同管理1. 合同是否按照相关规定签订:2. 合同支付款项是否按照合同约定进行:3. 合同执行过程中是否存在违反合同约定的情况:4. 合同执行过程中是否存在工程款项支付纠纷:5. 合同执行过程中是否存在变更和索赔的情况:6. 合同执行过程中是否存在合同违约行为:通过对项目部的检查,监理公司可以及时发现和解决项目部存在的问题和隐患,确保施工过程的安全、质量和进度的达标。
危大工程安全监理检查表

总监巡视记录表1 工程名称:监理安全检查记录表表2 工程名称:编号:重大危险源安全巡视检查记录表表3施工现场重大危险安全检查表表3-1汇总表表4.1填报人:填报日期:年月日联系电话:工程概况表表4.2检查人:检查日期:危险性较大的分部分项工程专项检查表三基坑支护及土方开挖工程专项检查表表4.3检查人:检查日期:危险性较大的分部分项工程专项检查表四脚手架工程专项检查表表4.4备注:本表适用于扣件式钢管脚手架及悬挑式脚手架工程。
检查人:检查日期:危险性较大的分部分项工程专项检查表五模板支架工程专项检查表表4.5检查人:检查日期:危险性较大的分部分项工程专项检查表六建筑起重机械工程专项检查表表4.6产权单位:产权备案号:检查人:检查日期:表5.0.1建筑施工安全检查评分汇总表企业名称:经济类型:资质等级:安全管理检查评分表表5.0.2注:1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数。
2、保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表讦零分。
3、该表换算到3.0.1后得分=10×该表检查项目实得分数合计。
100文明施工检查评分表表5.0.3注:1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数。
2、保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表讦零分。
3、该表换算到3.0.1后得分=10×该表检查项目实得分数合计。
100落地式外脚手架检查评分表 表5.0.4多扣减分数不大于该项应得分数。
3、保证项目有一项不得分或保证项目小计不得分不足40分,检查评分表计零分。
4、该表换算到3.0.1后得分=10×该表检查项目实得分数合计。
100基坑支护安全检查评分表达式表5.0.52、保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。
3、该表换算到表3.0.1后得分=10*该表检查项目实行分数合计。
100模板工程安全检查评分表表5.0.6注:1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数。
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工程监理专项检查表工程监理专项检查表
表一:人员和经营行为部分
注:持培训证而待换资格证的人员,须已办申请强化继续教育考核的登记手续。
检查人:
检查日期:年月日
工程监理专项检查表
表二:质量监理部分
检查人:
检查日期:年月日
工程监理专项检查表
表三:安全监理部分
检查人:
检查日期:年月日
附表一上海市监理企业检查表
监理单位:
工程名称:
一.组织机构和人员资格
1 项目监理登记
有工程项目监理中标通知书、监理合同和监理登记证
2 总监资格和任命手续
项目监理机构的总监是否取得建设行政主管部门颁发的国家注册执业资格证书,是否
到岗履职。
3 总监代表授权手续
总监代表授权手续和职权行施符合要求。
4 组织机构
项目监理机构和人员配备是否符合投标文件,以及监理项目的要求(增加);监理合
同签订后,项目监理机构人员变更是否征得甲方同意,变更手续是否齐全。
5 监理费用
工程监理实际取费是否在规定收费标准上下浮动20%。
实际监理合同与中标书、备案监理合同的监理费用是否一致
二管理资料(1)
1 监理规划
内容符合规划要求,编审手续是否齐全。
2 监理实施细则
编制及时,内容符合规范要求并具有针对性,编审手续齐全,旁站监理方案切实具体
3 监理日记
具体反映监理日常工作,记录内容与相关资料吻合
4 监理工程师通知单和监理工作联系单
应用正确,监理工程师通知单有回复并封闭
5 监理月报
编制及时,能反映当月监理工作
6 工程质量评估报告
内容正确完整,审批手续齐全
7 影像资料
是否按要求开始执行
8 承包单位质保体系审核
督促施工方填报施工现场质量管理检查记表并作出检查结论
二.管理资料(2)
9 审查施工组织设计
审批手续齐全,施工组织设计中有重大缺陷应提出意见
10 分包单位资质、总分包人员、特种作业人员资格审核
分包范围应同分包资质相适应,项目经理、施工人员资格符合要求
11 测量及沉降观测复核
施工方测量仪器应有效,交桩测量、过程测量和竣工测量有监理人员复核并签认
12 隐蔽工程验收,检验批和分项分部工程验收
监理实测抽检和组织验收工作符合规范要求
13 开工报审、深基坑开挖令
总监签发
三.建材监控、大型机械核查和现场控制
1 建材监控
建材资料质保资料齐全有效,按规定进行见证取样,确保建材先复试后使用,先审批
后使用,建立完整的监理台账
2 建材审核签认
如有将不合格材料按合格签认现象,否决*
3 现场计量和标养室检查
计量设施应完好,标养室符合要求,有检查记录
4 大型施工机械核查
机械进场应检测合格,并有报审手续
5 现场监控
对违反强制性条文的施工和质量安全隐患应及时发现、制止违规、督促整改,留有书
面记录并报告建设单位,执行不力否决*
6 平行检验
平行检验是否开展
7 监理报告
是否按有关要求上报监理月报、专报和紧急报告。
8 旁站监理
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
检查人:
年月日。