XXX公司工程质量检查表

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工程项目质量检查记录表【模板范本】

工程项目质量检查记录表【模板范本】
2。1。13
质量问题台帐
2。1.14
质量事故报告及处理记录
2.1。15
监理所发的开(复、停、返)工令和各类质量问题通知单等文件
2。1.16
现场执行的有效标准、规范、规程和文件清单,形成的技术资料清单
2.2
主要施工技术记录
2.2.1
施工日记
2。2.2
施工测2。4
重要工序交接记录
2.技术文件和资料监督检查
序号
核查内容
检查结果
2.1
主要施工技术资料
2.1。1
反映工程建设各责任主体的质量行为和工程建设《强制性条文》执行情况的资料
2.1。2
反映建筑工程地基、基础、主体结构安全和使用功能的资料
2.1。3
反映设备及其工艺系统安全可靠、技术性能、稳定运行、经济技术指标的资料
2.1.4
涉及环境保护、职业健康、消防特种设备等方面的资料
支承面(各楼面)标高差
符合要求
3。6。5
锅炉基础工程项目实测抽查
符合要求
3.6.6
纵横轴线位移
符合要求
3.6.7
直埋螺栓中心及标高偏差
暂无
3。6.8
基础顶面(支承板)标高偏差
暂无
(1)合格供货商名录和合格分承包商名录齐全;
(2)原材料、成品、半成品和设备采购、保管、复试、发放制度健全,主要材料跟踪管理台账规范。
1。10
工程项目的分包制度完善,无违法分包或转包行为.分包单位资质符合规定要求。
1。11
针对工程特点和项目需要,制定培训计划,并落实。
1。12
对工程质监站预监检中,提出待整改问题已处理完毕。
(2)验收项目范围划分表的编制准确、完整,已经监理审核,总监签认。验评结论、统计方法和签证手续正确、规范。

工程质量、进度检查表

工程质量、进度检查表
起重 3、建筑起重机械在使用过程中需要附着的,使用单位是否委托原起重 机械 机械安装单位按照专项施工方案实施;
4、禁止擅自在建筑起重机械上安装非原厂制造的标准节和附着装置, 是否有此现象; 5、使用单位是否组织监理及机械租赁、安拆单位对建筑起重机械基础 工程进行验收;严禁在回填土区域开挖建筑起重机械基础,基础地脚螺 丝应为原厂并有合格证明。
三、危大工程检查
1、是否按照本规定提供工程周边环境等资料的;
符合 不符合
2、是否按照本规定在招标文件中列出危大工程清单的;
建设 3、是否按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费或者相应 单位 的安全防护文明施工措施费的;
4、是否技照本规定委托具有相应勘察资质的单位进行第三方监测的;
符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合
4、建设、监理单位是否对企业的项目月度自评情况进行审核并签署意 见;
七、信息化建设
符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合
1、是否落实数字化监管平台应用;
数字 化工 2、是否对现场人员实名制信息录入; 地综 合监 3、是否有设备安装、视频监控设备安装及联网; 管
4、是否有扬尘监测设备安装及联网;
符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合
5、是否对第三方监测单位报告的异ห้องสมุดไป่ตู้情况组织采取处置措施的。
勘察 单位
1、勘察单位是否在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险的;
符合 不符合 符合 不符合
四、施工用电检查
1、配电系统是否采用三级配电、二级漏电保护系统;
临时 用电
2、箱体结构、箱内电器设置是否符合规范要求;
3、工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置的材料是否符合规范

施工单位质量保证体系检查表

施工单位质量保证体系检查表
表2-4施工单位质量保证体系检查表
施工单位:河南天禹水利工程建设有限责任公司
检查项目
检查内容
检查情况
组织机构
施工资质
资质等级:壹级资质证书编号:A1054041150265-6/4
□符合要求□不符合要求
项目部组建
项目部成立文件:豫天禹水司[2011]31号文
内设部门名称:工程科、质检科、财务科和安保科等
报验情况
□报验□未报验
质量保证规章制度
岗位责任制建立情况
岗位责任制建立情况:共8个包括:项目经理、技术负责人、测量员等
□完善□基本完善□不完善
工程质量保证制度建立情况
质量保证制度建立情况:共2个,包括:工程质量保证体系、环境保证体系等
□完善□基本完善□不完善
采用的规程、规范、质量标准情况
交情况:□有效□部分无效
质检机构负责人
到岗情况:□未变更□变更符合规定□变更不符合规定
质检人员
到岗2人,持证2人
人员情况:□全部持证□部分持证□无持证人员
关键岗位人员
到岗6人,持证6人
人员情况:□满足工程需要□不满足工程需要
工地实验室
仪器设备进场情况
主要仪器设备:
是否满足施工实验需要:□满足□基本满足□不满足
进场仪器检定情况
共设4个部门
独立质检部门:□有□无
现场实验室
建立或委托情况:□建立□委托□未建立、无委托
施工人员
主要管理人员到岗情况
人员数量:共9人,其中工程师以上4人,助理工程师3人。
人员情况:□满足工程需要□不满足工程需要
项目经理
到岗情况:□未变更□变更:□未变更□变更符合规定□变更不符合规定

水利质量检查表

水利质量检查表
3.6.6
未焊满(一类、二类焊缝不允许出现)
3.6.7
焊缝余高(自动焊0~4mm)
3.6.8
对接焊缝宽度(自动焊盖过每边坡口宽度2~7mm,且平缓过渡)
3.6.9
飞溅(不允许出现)
3.6.10
焊瘤(不允许出现)
整改意见及要求:
7、无需整改□立即整改□限期整改□
8、限期年月日整改完成
9、整改完成并自检合格书面报监理部复查
3.4.1
开挖坡面(稳定且无松动岩块、悬挂体和尖角)
3.4.2
坡脚标高(±20cm)
3.4.3
喷混凝土配合比及喷层厚度
3.4.4
钢筋网格间距偏差(≤2ห้องสมุดไป่ตู้mm)
3.4.5
锚喷支护施工记录(齐全、准确、清晰)
3.4.6
预应力锚索锚束外观(无锈、无油污、无残缺、防护涂层无损伤)
3.4.7
锚墩外观质量
3、5桥梁工程实体质量检查
序号
检查项目
检查结果
3.5.1
桥墩、盖梁等形体尺寸(±20mm)
3.5.2
蜂窝、麻面及孔洞(麻面、蜂窝累计面积不超过0.5%,孔洞单个面积不超过0.01㎡,且深度不超过骨料最大粒径)
3.5.3
表面裂缝(短小、深度不大于钢筋保护层厚度)
3.5.4
预制空心梁形体尺寸(±20mm)
3.5.5
预制空心梁蜂窝、麻面及孔洞(麻面、蜂窝累计面积不超过0.5%,孔洞单个面积不超过0.01㎡,且深度不超过骨料最大粒径)
1、无需整改□立即整改□限期整改□
2、限期年月日整改完成
3、整改完成并自检合格书面报监理部复查
单位名称
签名
XXXXXXXXXXXXXXX水库工程

工程施工质量与安全检查表

工程施工质量与安全检查表

工程施工质量与安全检查表一、项目概况项目名称:XXXX工程建设单位:XXXXXXXX公司施工单位:XXXXX施工公司项目地址:XXXXX施工总负责人:XXX安全负责人:XXX施工总工程师:XXX施工监理单位:XXXXX监理公司监理工程师:XXX二、施工质量检查1. 土方开挖- 按照设计要求进行土方开挖,开挖深度、坡度、边坡稳定性等符合要求。

- 土方开挖边坡采取支护措施,确保施工安全。

- 土方开挖材料使用符合规定,不得使用混凝土等硬质材料填充土方。

2. 地基处理- 地基处理前应对场地进行勘察,确定地基土质、承载力等情况。

- 地基处理采取合理的方法,确保地基稳定性和承载力。

- 地基处理后进行验收,符合要求后方可进行下一步施工。

3. 基础施工- 基础施工前应进行基坑开挖和支护,确保基础施工安全。

- 基础混凝土浇筑前进行检查,确保模板支撑、配筋等符合设计要求。

- 基础施工后进行验收,合格后方可进行上部结构施工。

4. 结构施工- 结构施工前应进行结构验算,确保结构受力合理。

- 结构施工采用合格的材料,施工工艺符合规范。

- 结构施工过程中应注意混凝土浇筑的质量,配筋的位置和数量等。

5. 设备安装- 设备安装前进行设备检验,确保设备质量符合标准。

- 设备安装过程中应注意安装位置、固定方式等,确保设备安全稳定。

- 设备安装后进行运行试验,确认设备正常运转才能投入使用。

6. 精装修- 精装修前应进行材料验收,保证材料质量符合要求。

- 精装修施工中应注意工艺要求,确保施工质量。

- 精装修完工后进行验收,合格后方可交付使用。

三、安全检查1. 安全生产责任制- 施工单位应制定安全责任制,明确责任人和责任范围。

- 安全责任制应落实到每一个工作环节,确保安全生产。

2. 安全培训- 施工单位应对施工人员进行安全培训,提高安全意识。

- 安全培训内容包括安全操作规程、事故应急处理等。

3. 安全检查- 安全检查应定期进行,发现安全隐患及时整改。

施工单位质量保证体系检查表

施工单位质量保证体系检查表

施工单位质量保证体系检查表施工单位质量保证体系检查登记表施工单位:___检查项目:施工资质检查内容:资质等级、资质证书编号检查情况:符合要求或不符合要求项目部成立文件:组织机构:项目部组建,内设工程科、质检科、财务科和安保科等4个部门独立质检部门:有或无现场实验室主要管理人员到岗情况:项目经理、技术负责人、施工人员、质检机构负责人、质检人员、关键岗位人员等到岗情况仪器设备进场情况:进场仪器检定情况,建立或委托情况人员数量:共8人,其中工程师以上3人,助理工程师5人人员情况:满足工程需要或不满足工程需要持证人员情况:全部持证、部分持证或无持证人员主要仪器设备:是否满足施工实验需要:满足、基本满足或不满足主要仪器设备数量,其中检定仪器设备数量,未检定仪器设备量专业类别:满足要求、基本满足要求或不满足要求机械设备进场情况:进场施工设备的数量、规格、性能是否满足施工合同的要求报验情况:报验或未报验岗位责任制建立情况:共8个包括:项目经理、技术负责人、施工员等完善、基本完善或不完善工程质量保证制度建立情况:共2个,包括:工程质量保证体系、环境保证体系等完善、基本完善或不完善施工技术方案:采用的规程、规范、质量标准情况施工技术工人交底情况监理单位检查意见:检查人:(签名)年月日项目法人复查意见:复查人:(签名)年月日质量监督机构核查意见:质量监督员:(签名)年月日改写后的文章:以下是___的施工单位质量保证体系检查登记表。

该表格包括检查项目、检查内容、检查情况等各项内容。

首先,检查了该公司的施工资质,包括资质等级和资质证书编号。

检查结果符合要求或不符合要求。

其次,检查了项目部成立文件,包括组织机构、独立质检部门等。

其中,项目部组建了工程科、质检科、财务科和安保科等4个部门,但独立质检部门有或无现场实验室。

再次,检查了主要管理人员到岗情况,包括项目经理、技术负责人、施工人员、质检机构负责人、质检人员、关键岗位人员等。

机房设备安装工程质量现场检查表

机房设备安装工程质量现场检查表

空调
2.过墙孔应有防雨水进入室内的措施,在设备安装完成后作 不符合规范扣1分 好孔洞处理。 3.电源线规格符合设计要求,做好绝缘保护处理。 4.接地符合设计要求。 5.电源线及冷媒管应进行保温处理。 6.冷凝水下水管路应排水畅通无泄漏。 不符合规范扣1分 不符合规范扣1分 不符合规范扣1分 不符合规范扣1分
1.设备安装位置,机架安装位置,排列、间距等应符合工艺 分 每发现一处不符合规范扣1分 设计机房排列平面图的要求。 2.设备接地是否符合设计要求。 3.按施工图的防震要求进行加固,机墩、机柜加固牢靠。 未接地扣3分;接地不符要求扣1分 每发现一处不符合规范扣1分
设备硬件安装检查 4.机架安装完毕后,水平、垂直度应符合设计要求,若无相 应规定时,各种设备排列整齐,垂直度误差不超过机架高度 每发现一处不符合规范扣1分 的0.15%,列架机面平直,每米偏差不大于3mm,全列偏 差不大于15mm。 设备安装 5.机柜内各种插件连接正确、无松动。机柜内和机柜顶应进 每发现一处不符合规范扣1分 行清洁,确保无遗留的安装工具、缆线线头和其他异物。 1.信号电缆、电源电缆、尾纤应分开敷设,避免在同一线束 不符合规范扣1分 内; 2.信号电缆、电源电缆、尾纤排列整齐、外皮无损伤,中间 不符合规范扣1分 无接头。电缆转弯应均匀圆滑,弯曲半径符合设计要求。 3.电源线截面在10mm2以上的多股电源线应加装接线端 子,其尺寸与导线线径相吻合,用压(焊)接工具压(焊)接牢 固,接线端子与设备的接触部分应平整、紧固,螺母拧紧 后,螺栓露出螺母不少于2—3丝扣。
附件3-1
项目名称: 施工企业: 检查人员: 检查类别 检查项目
机房设备安装工程质量现场检查表
设计单位: 监理企业: 检查时间: 检查内容 1.机房现场环境是否洁。 设备安装环境检查 2.孔洞封堵规范,符合防火、防盗、防小动物入侵。 3.接地排安装是否规范。 4.机房是否配置消防系统。 评分细则 施工垃圾未及时清理扣1分 孔洞封堵不完全或未封堵扣1分 如不符合规范,未记录和报告扣1 分 如不符合规范,未记录和报告扣1 检查结果 扣分

施工现场质量管理检查表

施工现场质量管理检查表

施工现场质量管理检查表
一、人员管理
1. 现场管理人员是否持有有效证件上岗,证件是否在有效期内。

2. 现场施工人员是否经过培训,是否熟悉施工工艺和操作规程。

3. 现场管理人员和施工人员是否遵守安全生产规定,佩戴安全防护用品。

二、材料管理
1. 材料进场时是否有合格证明,是否符合设计要求。

2. 材料存放是否符合要求,是否有防潮、防尘、防锈等措施。

3. 材料使用是否符合设计要求,是否有浪费和违规使用情况。

三、设备管理
1. 设备是否符合设计要求,是否有合格证明。

2. 设备安装是否牢固,安全防护装置是否齐全有效。

3. 设备使用是否符合操作规程,是否有定期维护和保养。

四、工艺管理
1. 施工工艺是否符合设计要求,是否有工艺流程图和操作规程。

2. 施工过程是否按照工艺要求进行,是否有质量检测和控制。

3. 对于隐蔽工程,是否有验收记录和签字手续。

五、安全管理
1. 施工现场是否有安全管理制度和安全责任制。

2. 安全设施是否齐全有效,是否存在安全隐患。

3. 是否有定期进行安全检查和整改记录。

六、环境管理
1. 施工现场是否整洁有序,是否有扬尘、噪音等污染。

2. 施工废弃物是否按规定处理,是否有环保措施。

3. 是否存在违反环保规定的情况。

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■存在问题:
五、各单位(分公司)自查情况 ■现场检查情况记录:
■存在问题:
六、评价结论
检查组成员:
项目负责人: 项目质量负责人: 日期:
■存在问题:
3.5 不合格品,事故,事件的控制 3.5.1 对甲方提供的货品或我方自己提供的物资、工序工艺,出现不合格品时,立即进行标识,对物品物资隔离存放,填写“不合格 品记录表”,并报告现场或项目负责人。 ■现场检查情况记录:
■存在问题:
3.5.2 对事件、不符合,能够立即纠正的应责成责任单位或责任人立即纠正,限期纠正的应填写“不符合整改记录单”,责成责任单 位或人员在限期内完成 ■现场检查情况记录:
■存在问题:
3.4.2 在施工过程中,甲方未按合同要求向施工单位提供必要的资源时,现场负责人应书面填写“工程设计变更根单”,并请现场监 理人员签字,报送项目部。项目负责人根据上述报告与工程监理单位、顾客沟通,填写“洽商记录单”,办理相应的手续,争取获得 相应的补偿。此外,更改设计的施工项目要求严格进行记录,以备日后的可追溯性。 ■现场检查情况记录:
■存在问题:
3.6 设备、仪器仪表的控制 对于工程过程中使用的设备、仪器仪表,查阅下述记录(使用登记台账、购置申请、保养维修记录、处理/报废申请、自校记录、购置 验收记录、损坏/丢失报告。) ■现场检查情况记录:
■存在问题:
3.7 其他问题的控制 对于工程过程中的一些细节问题,可查阅下述记录。(施工日志、应急情况(事件)处理记录、触电事故登记、能源和资源监测记录 等) ■现场检查情况记录:
■存在问题:
四、客户相关的沟通记录 4.1 工程过程中与客户的沟通控制(工程回访登记表、工程专访报告、工程回访函、顾客反馈意见处理情况等) ■现场检查情况记录:
■存在问题:
4.2 客户财产的控制 5.2.1 分公司或项目部材料管理人员对客户提供的财产,进行检验或剩 余料填写“剩余料移交清单”。 ■现场检查情况记录:
■存在问题:
3.3.3 对于物资的变质变坏,应查明原因,制订纠正预防措施,出据证明,由保管人员填写“物资报损(亏)申请单”。 ■现场检查情况记录:
■存在问题:
3.4 合同管理的控制 3.4.1 当工程量变更时,现场技术人员填写 “工程设计变更单”上报相关管理部门申请追加工程费用和工期。 ■现场检查情况记录:
■存在问题:
三、工程文件及记录 3.1 施工前的准备 3.1.1 根据施工人员到位情况及工程物资、报建及赔补情况和合同的工期要求,报送“工程开工报审表”和“开工报告”,申请工程 开工。工程开工报告审批表/开工报告,及审批情况。 ■现场检查情况记录:
■存在问题:
3.1.2 项目负责人逐级进行技术、环境、安全交底,要求覆盖项目部全体人员,包括临时雇佣人员,并填写“现场勘查记录”、“技 术、环境、安全交底记录表”。 ■现场检查情况记录:
■存在问题:
3.2.4 项目负责人负责组织检查各现场作业队是否具备满足施工需要的相应能力,检查结果记录在“特殊过程能力确认表”。 ■现场检查情况记录:
■存在问题:
3.2.5 项目负责人或施工作业队的负责人负责现场检查,检查结果填写在“工作分配及完成情况检查记录表”中。 ■现场检查情况记录:
■存在问题:
■存在问题:
3.2 质量、进度控制 3.2.1 根据项目实际情况,上报“工程进度月报”,“工程质量月报”与“安全生产月报”。 ■现场检查情况记录:
■存在问题:
3.2.2 对隐蔽工序必须由现场监理人员在“隐蔽工程随工检查记录”上验收签字后方可进行下一道工序。 ■现场检查情况记录:
■存在问题:
3.2.3 项目部质量负责人或质检员负责过程(工序)的质量检验及认定,定期对工程质量进行巡检,并填写“过程(工序)质量检验 表”。 ■现场检查情况记录:
XXX公司
工程质量检查用表
单 项 地 位: 目: 点:
备查人员: 一、项目部总体情况(组织结构、项目部职责、人员分工、岗位职责)
二、施工组织设计(应包括工程概况、编制依据、组织结构、目标及控制计划(质量、进度、成本安全环境)施工方案、资源配置计划 (车辆、机具、仪器仪表)、其他承诺、施组的编制、审核批准记录) ■现场检查记录:
■存在问题:
4.2.2 分公司或项目部材料管理人员发现物资数量、规格、型号与合同不符时,对损坏或不适用的情况加以记录,并填写“顾客不适 用财产报告单”,向客户报告。 ■现场检查情况记录:
■存在问题:
4.3 顾客满意度的控制 工程竣工后,收集“顾客满意度评价表”;并整理成为“顾客满意度评价汇总表”,以备增强部门日后工作的市场职能。 ■现场检查情况记录:
3.2.6 施工现场如发生重大质量事故,应填写“工程竣工表格”中的“重大工程质量事故报告表”。 ■现场检查情况记录:
■存在问题:
3.3 施工资源控制 3.3.1 根据项目实际情况,对于工程剩余料,填写“工余料移交清单”。 ■现场检查情况记录:
■存在问题:
3.3.2 对于物资资源,材料员(或保管员)应保存好产品的交接清单,装箱单等资料,填写“工程设备、材料实物帐”并与实物一致 。应查工程设备、材料实物台账。 ■现场检查情况记录:
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