计量认证整改报告2016年最新版本(DOC)

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计量认证整改报告最新

计量认证整改报告最新

XXXXX检测有限公司整改报告2017年10月5日计量认证整改报告河南省质量技术监督局计量认证评审组:贵组于2017年10月17日至2017年10月18日按照《实验室资质认定评审准则》、《机动车技术性能检验机构资质认定评审补充要求》对我公司进行了计量认证评审,开出了14个基本符合项。

我公司成立了以董事长高伟为组长的整改小组,根据存在问题,认真查找分析原因,制定纠正措施,切实有效地进行了整改,并于2017年10月31日完成了整改工作,现将整改结果及有关材料呈交评审组,请予以审查。

基本符合项整改情况(一)第一个基本符合整改情况1.基本符合内容:4.1.8缺少技术负责人潘浩宇的任命文件。

2.分析原因:人员调整后。

3.整改措施:立即签发新技术负责人的任命文件,并修改质量体系文件中相应的内容。

4.整改完成情况:我公司已签发新技术负责人的任命文件,并修改质量体系文件中相应的内容。

5.整改证明材料:见附件一(二)第二个基本符合整改情况1.基本符合内容:4.5供应商服务评价。

2.原因分析:办公室、内审督查室、技术设备室、档案室未汇总供应商材料。

3.整改措施:责成办公室、内审督查室、技术设备室、档案室立即汇总供应商的服务评价信息,办公室整理材料。

4.整改完成情况:办公室、内审督查室、技术设备室、档案室已分别完成供应商服务评价的信息资料汇总、建档、归档,记入质量管理体系文件。

5.整改证明材料:见附件二(三)第三个基本符合整改情况6.基本符合内容:4.10内部审核内容没有覆盖管理体系的全部要素和所有活动,缺少年度内审计划及记录。

1.原因分析:对质量体系文件的管理不够规范。

2.整改措施:立即加强质量体系文件的管理,补充完善内部审核计划和记录。

3.整改完成情况:我公司已对质量管理体系文件全部增加了受控标示、现行有效章。

4.整改证明材料:见附件三(四)第四个基本符合整改情况1.基本符合内容:5.2.2 灯光工位缺少窗帘。

2.分析原因:对前照灯检测仪运行环境条件工作重视不够。

计量检测中心自查整改报告

计量检测中心自查整改报告

计量检测中心自查整改报告达州市水务集团计量检测中心自查报告按照达州市质量技术监督局关于《计量授权管理办法》的通知和具体要求,达州市水务集团计量检测中心对表计检定班和实验室进行了自查自纠及整改项目开展工作,现将自查情况汇报如下:一:工作场所及环境1、计量检测中心共有工作室4间,共300㎡,其中水表检定操作试验室一间,水表存放库房二间,接收水表办公室一间。

2、水表操作实验室空间明亮,简单大方,布局整齐,环境清洁卫生。

共有水表检定装置三台,其中两台按照检定规程要求已经作废,另一台是新购的全自动摄像检定装置,各个设施配备齐全。

3、水表按照不同型号和不同的用途分类分区的存放,并标明了各水表的型号。

二、人员的配备1、实验室配有3名检定人员,都持有计量检定员证。

2、检定人员都能熟悉检定规程和技术规范,能按规定正确、熟练的开展水表检定工作。

3、检定人员都能熟悉计量标准器和标准装置性能,了解被测对象性能。

4、检定人员都能正确处理数据,并出具检定证书和填写原始记录。

三、技术资料及技术资料管理各检定人员能理解和正确填写计量标准申请书、履历书、技术报告等。

技术资料的管理,能按照技术资料实施标准装置管理。

五、计量检测中心建设1、计量标准器和标准装置配置符合《计量标准考核规范》(JJF1033-2008)和JJG162-2009规定和集团公司实际需要,满足计量标准量值传递和计量器具检定的需要。

2、根据计量标准器和标准装置考核证书,检定证书和有关管理办法的规定制订标准考核申请计划和送检计划。

3、保持计量标准器和标准装置技术状态良好,保持计量标准器和标准装置量值传递准确可靠,有效溯源。

六、计量标准器和标准装置1、计量标准器和标准装置的周期校验率100%。

2、计量标准器和标准装置的周检合格率100%。

七、存在的问题及整改班组检定人员的业务技能水平还有待提高,对计量器具的用途和性能还有待更深刻的理解。

随着科技的不断更新,现在我们不能固步自封,要进一步的抓好业务技能培训工作。

【推荐】计量认证整改报告原因分析-word范文 (6页)

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==计量认证整改报告原因分析篇一:计量认证整改报告-整改计量认证整改报告编写人:审核人:签发人:技术有限公司二O一四年八月二十七日根据我单位的申请,质量技术评价认证中心组成的专家评审组对我单位进行了计量认证现场评审。

评审组依据《实验室资质认定评审准则》对我单位实验室环境进行现场查看、对检测人员进行提问和召开座谈会等形式进行了考核,并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。

对照《实验室资质认定评审准则》的要求,评审组认为我单位建立了质量管理体系,编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等,覆盖了计量认证所规定的条款。

组织管理、仪器设备、人员素质、质量管理体系的运行,符合认证评审准则的规定。

对照“评审准则”,评审组认为我单位还存在不足的有2项(基本符合项)。

(一)问题表述1.未提供合格供应/服务商名录及评价材料。

2.检测报告的原始记录未与报告一起归档。

(二)整改措施针对评审组在本次评审中发现的问题,我单位从领导到检验人员都非常重视,针对问题的整改召开了专题会议,成立了整改小组,制定了整改计划,经整改小组讨论同意,由问题所在室提出具体的整改措施并由相关室责任人负责整改措施的实施,具体整改措施如下:1.业务室负责编制《供应商名录调查、评价表》,把供应/服务商相关具体内容信息整理成表格,以及编制、审核、批准等标识的相关内容增加到表格内。

2.综合业务室负责重新整理检测报告资料。

(三)整改完成情况我单位由相关室负责人按照制定的整改措施对本室存在的问题进行整改,质量负责人负责验证确认。

按照评审组的要求,对评审中发现的2个基本符合项,在规定的时间内完成了整改。

1.综合业务室统计了供应商的相关信息,收集了其营业执照等相关证书,将其具体内容信息整理成表格,表格内含盖了具体的评价内容。

计量评审整改报告

计量评审整改报告

计量评审整改报告计量评审整改报告在人们素养不断提高的今天,报告不再是罕见的东西,多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。

在写之前,可以先参考范文,以下是小编整理的计量评审整改报告,希望能够帮助到大家。

计量评审整改报告1按照兖州市质量技术监督局关于《计量授权管理办法》的通知和具体要求,我院进行了自查自纠及整改项目开展工作,现将自查情况汇报如下:一、完善医用计量器具档案管理制度。

(一)建立和健全各项计量档案管理制度,并且要严格遵守,计量管理制度包括:1、入库、流转、降级、报废核制度;2、使用、维护、保养制度;3、周期检定制度;4、在用计量器具、检验设备现场抽检制度;5、计量员培训、考核、任用、奖惩制度。

(二)医用计量器具使用保管者,由于人为原因造成器具损坏,遗失的必须及时报医务科,并写明原因,损坏程度,责任者各队组根据《奖惩制度》提出处理意见,技术组根据实际情况签署意见后提交分管院长处理;损坏至不能使用或遗失不能找回的器具由医务科根据临床需要制订计量器具的购置计划。

二、强检医用计量器具登记备案(一)医务科统管全院计量器具和有关科室配合制订计量器具购置计划,组织好计量器具入库、发放、使用、降级和报废的登记工作,建立计量器具台帐和历史档案卡。

(二)强制检定医用计量器具的.采购、入库、领用、流转、降级、报废、使用、维护、保养等应按有关的计量管理制度执行。

并及时做好登记备案。

三、健全医用计量器具档案内容建立健全的技术档案和原始记录,并要妥善保管其内容主要有:1、计量器具检验设备台帐;2、计量器具、检验设备历史档案;3、计量器具、检验设备周期检定计划4、计量器具检验设备的技术资料(包括说明书、合格证、送检合格证、检定证书、原始记录、报废单等)。

计量评审整改报告2贵组于xx年10月28—29日依据《实验室资质认证评审准则》对我公司进行了监督评审现场技术评审工作,评审组列出了10个基本符合项需要限期整改。

我公司于xx年10月30日召开了管理评审会议,成立了以公司总经理为组长的整改小组,根据存在问题,认真查找分析原因,制订纠正及纠正措施,采取切实有效措施进行了整改,并于xx年11月5日整改验收完毕,现将整改结果及有关材料呈交评审组,请予以审查。

整改报告

整改报告

计量认证评审整改报告2006年12月29日至2006年12月30日,河北省计量认证评审组依据《产品质量检验机构计量认证/审查认可评审准则》对我中心进行了现场认证评审。

评审结果为符合项79项,基本符合项22项,不符合项3项,不适用项15项,缺项无。

评审结论为基本符合。

现场评审结束后,按照评审组的要求,我中心对评审组提出的22项基本符合项,3项不符合项所存在的问题认真组织了整改。

现将完成整改的情况报告如下:一、《评审准则》第5.1条第4款基本符合项。

存在问题:部分人员方针、目标不熟悉。

主要原因:没有多次宣贯《手册》及部分工作人员的重视程度不够。

整改情况:按照本中心《手册》第二章,第三章进行了重新学习宣贯。

(见附件一)二、《评审准则》第5.2条(d)款基本符合项。

存在问题:无体系文件发放的受控规定。

主要原因:程序制定不完善。

整改情况:补充编写了《质量体系文件控制和维护程序》,完善了体系文件发放的受控规范。

(见附件二)三、《评审准则》第5.2条(n)款基本符合项。

存在问题:无比对实验。

主要原因:工作不严谨,没有按计划完成比对实验。

整改情况:按照本中心《比对实验程序》与河北博瑞建工技术有限公司进行了比对实验。

(见附件三)四、《评审准则》第5.2条第(o)款,不符合项。

存在问题:偏离规定不具体。

主要原因:程序编制不严谨。

整改情况:按《质量手册》规定,相关责任人重新编写了《允许偏离程序和标准规范控制程序》,具体规定了偏离的控制。

(见附件四)五、《评审准则》第5.3条第(1)款,基本符合项。

存在问题:内审未覆盖全部要素。

主要原因:没有严格执行《内部审核程序》,在第一次内审中,应覆盖全部要素而没有覆盖,对第一次内部审核理解不足。

整改情况:质量负责人组织内审员按《内部审核程序》进行重新审核,并覆盖全部要素。

(见附件五)六、《评审准则》第5.4条,基本符合项。

存在问题:未对体系的适用性进行评价。

主要原因:没有按《管理评审程序》的要求进行评审,对评审目的理解不够。

计量认证整改报告

计量认证整改报告

基本符合项内容
整改措施及完成情况
见证材料
缺少从事检验活动的 人员,不得同时在两 个及以上检验检测机 构从业的声明。
按程序文件的规定补充公 司员工签字的不得同时在 两个及以上检验检测机构 从业的声明。 已完成。
附件 1:员工声明
在程序文件 TJRD/CX 01-
2015“公司工作人员岗位 附件 2-1:程序文件
1
2、基本符合项情况
评审组对公司质量体系运行状况进行现场评审时,开出了 7 个
基本符合项。公司针对这些基本符合项进行了原因分析,提出了整
改措施,并完成了整改。表 1 列出了具体基本符合项及整改情况。
表 1 基本符合项及整改情况
序号 1 2
3
4
基本符合项 涉及条款
4.2.3 4.2.4
4.3.4
4.4.2
职责”中补充了“4.1 质 TJRD/CX 01-2015“公
缺少年度质量监督计 量监督员负责制定年度质 司 工 作 人 员 岗 位 职
划。
量监督计划”等相关内容, 责” 并编制了 TJRD/JLZ76-2015 附件 2-2:2016 年度
“年度质量监督计划表”。 质量监督计划
已完成。
天平放置的环境不满 足要求;综合办、检 测室无标识;监测区 域无控制标识。检测 室缺少洗眼器和急救 箱。
综上所述,我公司针对所有基本符合项都进行了全面和切实的 整改,整改基本到位,报请天津市市场和质量监督管理委员会及评 审组审批。
随附所有附件文字材料。
天津润道油液监测有限责任公司(盖章)
二 O 一六年六月二十九日
4
检验检测机构资质认定现场评审
整改报告
天津润道油液监测有限责任公司

2024年计量认证整改报告原因分析(2篇)

2024年计量认证整改报告原因分析(2篇)

2024年计量认证整改报告原因分析____年计量认证整改报告原因分析一、引言计量认证是指对计量和仪器设备的质量管理体系进行审核和认证,旨在保证计量结果的准确性和可靠性,提高企业的竞争力和市场形象。

本报告旨在分析____年计量认证整改报告的原因,为企业进一步改进和提升计量认证工作提供参考。

二、背景____年计量认证整改报告是针对本企业在计量认证过程中发现的不符合要求的问题和存在的风险进行整改和优化的总结性文件。

本报告通过对问题的分析和原因的归纳,为解决问题提供了指导和措施。

三、原因分析1.管理体系不完善管理体系是企业进行计量认证工作的基础,包括质量管理、人员管理、流程管理等方面。

如果管理体系不完善,就会导致计量认证工作的执行不到位,出现不符合要求的情况。

可能的原因包括:组织结构不清晰,责任不明确;流程不规范,工作流程不畅;人员不足或不合格等。

2.仪器设备不稳定仪器设备是计量认证工作的核心,质量的稳定性对计量结果的准确性和可靠性有着重要影响。

如果仪器设备不稳定,就会使计量结果出现偏差,不符合要求。

可能的原因包括:仪器设备老化,维护保养不到位;仪器设备校准不准确,使用过程中产生偏差;环境条件不合适,温度、湿度等因素影响测量等。

3.人员技能不足人员是计量认证工作的执行者,技能水平的高低直接影响计量结果的准确性和可靠性。

如果人员技能不足,就会导致计量过程中操作不规范、数据处理错误等问题。

可能的原因包括:基础知识不扎实,对计量认证工作的理解不够深入;培训机会不足,无法及时掌握最新的计量认证技术;工作经验不足,缺乏对特殊情况的应对能力等。

4.管理意识不强管理意识是企业进行计量认证工作的核心动力,只有重视和强化管理意识,才能保证计量过程的规范和准确性。

如果管理意识不强,就会导致计量过程中产生疏漏、疏忽等问题。

可能的原因包括:重视程度不够,认为计量认证只是一项例行工作;缺乏对计量认证工作的重要性和目标的理解等。

5.制度执行不到位制度执行是计量认证工作的保障,只有严格执行制度,才能确保计量结果的准确性和可靠性。

计量认证复审和扩项工作汇报

计量认证复审和扩项工作汇报

计量认证复审和扩项工作汇报第一篇:计量认证复审和扩项工作汇报计量认证复审和扩项工作汇报黄岩疾控中心我中心第一次计量认证时间是2003年1月3日,有效期至2008年1月2日,通过的项目有44项。

2007年12月29日通过复审,通过的计量认证项目有297项,增加检测项目156项,其中水质检测增加了36项,食品检测增加了46项,消毒与灭菌效果检测增加了18项,疾病控制类检测增加了8项,公共场所检测增加了3项,工作场所检测增加了45项。

此次复审加扩项主要从以下几个方面着手:一、体系文件换版工作。

(一)根据国家认监委和浙江省质量技术监督局的要求,按照《浙江省检验机构计量认证/审查认可(验收)评审准则》,进行了质量体系文件的换版工作,发布了新版的《质量手册》和《程序文件》,于2007年6月实施。

(二)人员培训编制质量体系文件之前,中心技术负责人、质量负责人、内审员、质量监督员都参加省质量技术监督局举办的培训班,经考核合格。

质量体系文件换版以后,进行计量认证知识的全员宣贯。

内容包括:计量认证相关的法律、法规,质量手册、程序文件等。

形式有:全员集中培训,各科室分散培训。

二、申请工作(一)申请复审加扩项要求提供以下资料:1、申请书一式两份包括:基本情况、近两年的比对活动情况、申请新增项目的开展情况、内审、管理评审情况、技术负责人/质量负责人/授权签字人简历表、检验机构工作人员一览表、检测实验室仪器设备/标准物质配置表、检测能力分析一览表、申请计量认证/审查认可(验收/授权)项目表2、质量手册和程序文件3、标准有效性证明材料5、申请项目的检测报告(复印件)(每个项目1~2份,复查项目分类提供)6、其他有关材料或证明文件包括:法人证明材料、组织机构代码证书(复印件)、人员聘用劳动合同及养老保险等相关证明材料(复印件)、若有分包项目,提供分包协议及分包方能力证明(复印件)、首次申请或扩项项目提供参加能力验证的证明材料(若无,则提供典型项目的实验室间比对试验报告)(复印件)、原计量认证/审查认可(验收/授权)证书附表(复印件)(二)确定申请项目在体系运行过程中,经常碰到客户有需求中心也有能力做,但是未通过计量认证的情况。

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检验检测机构资质认定现场评审整改报告批准人:审核人:编写人:Xxxxxxxx技术服务有限公司二○一六年四月十日根据我公司的检验检测机构资质认定申请书的扩项申请,内蒙古自治区质量技术监督局资质认定评审组受内蒙古自治区质量技术监督局委派,依据内蒙古自治区质量技术监督局内质监审字---------号《检验检测机构资质认定现场评审通知》和《检验检测机构资质认定评审准则》,于2016年3月26至27日对我公司进行了资质认定评审。

评审组依据《检验检测机构资质认定评审准则》对我单位环境进行现场查看、对检验检测人员进行提问、理论考试和召开座谈会等形式进行了考核,并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面的检查。

对照《检验检测机构资质认定评审准则》的要求,评审组认为我单位建立了质量管理体系,编质了相应的《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、各种记录表格等,覆盖了资质认定所规定的条款。

组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行,符合《检验检测机构资质认定评审准则》的规定。

对照《评审准则》评审组认为我单位还存在不足的有10个基本符合项,6个不符合项,共计16个需整改项。

一、问题描述如下:1、缺抽样人员、提出意见和解释人员的培训、考核记录及上岗证明。

2、缺检验检测策划和结果评价人员职责;缺提交意见和解释的职责。

3、无气瓶安全防护措施。

4、仿真盒、烟雾探测器未进行校准或核查。

5、无软件唯一性标识管理。

6、设备编号SB-092气相色谱仪档案中,缺验收记录。

7、气象色谱中操作软件没有操作授权。

8、标准物质期间核查计划不详细。

9、通风能力核定(编号:xxxxxxxxxxx-2016-0001)原始记录缺少导出记录。

10、气相色谱仪检测电子存储记录无保护措施。

11、通风能力核定及自制方法缺少必要的作业指导书。

12、缺少煤层自然发火期解算法的标准方法查新纪录、缺少实验室间比对评价记录。

13、样品标识未按规定执行。

14、缺乏各类样品名称或代码的规定。

15、无报告结束标识规定。

16、无检验报告结果解释的相关规定。

二、整改措施针对评审组在本次评审中发现的问题,我单位从领导到检测人员都非常重视,针对问题的整改召开了专题会议,并经我公司技术负责人、质量负责人及相关技术人员组成工作组讨论后,制定出整改措施,由相关科部门及个人负责整改措施的实施,最后由工作组验证完成情况。

具体整改措施如下:1、质量技术部对抽样人员、提出意见和解释人员进行培训学习,培训考核合格,岗位确认及下发授权。

2、质量技术部负责在《质量手册》中修订和完善检验检测策划和结果评价人员职责;提交意见和解释的职责,质量负责人进行宣贯。

3、检测部组织检验检测人员对气瓶进行安全隔离和固定等防护措施。

4、质量技术部组织对仿真盒、烟雾探测器进行检定或校准,并列入年度检定或校准计划。

5、质量技术部完善和修订《检测设备和标准物质管理程序》,对公司的所有检验检测软件按检验检测设备进行管理。

6、质量技术部组织设备管理员完善设备编号SB-092气相色谱仪档案的验收记录,检查其它检验检测设备档案的完善情况。

7、检测部组织相关人员培训学习气象色谱操作软件,考核合格后进行授权。

8、由检测部制定标准物质期间核查方案,质量负责人依据方案编制标准物质期间核查计划。

9、检测部相关人员完善通风能力核定原始记录的导出记录。

10、质量技术部完善和修订《计算机管理与数据控制程序》,检测部组织相关人员对气象色谱中操作软件电子存储记录进行加密。

11、由检测部组织相关人员对通风能力核定及自制方法编制《作业指导书》。

12、由检测部组织检测人员上网查询煤层自然发火期解算法的标准方法并形成查新纪录、由检测部组织检测人员完善煤层自然发火期解算法实验室间比对评价记录。

13、质量技术部组织检测部相关人员培训学习《样品管理程序》。

14、质量技术部修订和完善《样品管理程序》。

15、质量技术部修订和完善《报告管理程序》。

16、质量技术部修订和完善《质量手册》中关于报告结果解释的相关规定。

三、整改完成情况1、质量技术部组织抽样人员、提出意见和解释人员进行了培训、考核,合格人员进行了确认,对考核合格的人员由公司授权后上岗。

2、质量技术部修订和完善了《质量手册》中检验检测策划和结果评价人员职责;提交意见和解释的职责,质量负责人进行了宣贯。

3、检测部组织了检验检测人员对气瓶进行了安全隔离和固定等防护措施4、质量技术部分别对仿真盒、烟雾探测器进行了检定或校准。

5、质量技术部已经重新修订了《质量手册》《程序文件》关于检验软件管理的相关规定。

6、质量技术部已经组织设备管理员对设备编号为SB-092气相色谱仪档案进行完善验收记录,并检查了其它检验检测设备档案的完善情况。

7、已经对气相色谱仪中操作软件进行加密设置。

8、质量负责人依据检测部制定的标准物质期间核查方案完善了标准物质期间核查计划。

9、已经组织检测部人员对通风能力核定原始记录的导出记录进行了完善。

10、已经对气相色谱仪中操作软件电子存储记录进行加密设置。

11、组织相关人员对通风能力核定及自制方法编制了《作业指导书》。

12、完善了查新纪录和实验室间比对评价记录。

13、已经组织所有检验检测人员学习了《样品管理程序》。

14、质量技术部已经修订和完善了《样品管理程序》。

15、质量技术部组织所有检验检测人员培训学习了《报告管理程序》。

16、质量技术部已经修订和完善了《质量手册》中关于报告结果解释的相关规定。

评审组提出的10个基本符合项及6个不符合项、与评审准则对照情况、整改措施及完成情况见:(1)附表。

(2)附件:整改完成情况资料附表附件目录附件1:关于资质认定现场评审存在问题整改工作安排问题一:缺抽样人员、提出意见和解释人员的培训、考核记录及上岗证明。

附件2:不符合项及纠正措施跟踪验证记录(编号01)附件3:体系文件培训考试卷附件4:人员签到表及培训记录附件5:培训效果评价记录附件6:人员岗位确认记录附件7:人员授权文件附件8:上岗证问题二:缺检验检测策划和结果评价人员职责;缺提交意见和解释的职责附件9:不符合项及纠正措施跟踪验证记录(编号02)附件10:修订前《质量手册》缺检验检测策划和结果评价人员职责;缺提交意见和解释的职责。

附件11:修订后《质量手册》中补充了人员部分关于检验检测策划和结果评价人员职责;缺提交意见和解释的职责。

附件12:质量手册修订页附件3:体系文件培训考试卷附件4:人员签到表及培训记录附件5:培训效果评价记录问题三:无气瓶安全防护措施附件14:气瓶安全防护措施照片问题四:仿真盒、烟雾探测器未进行校准或核查附件15:不符合项及纠正措施跟踪验证记录(编号04)附件16:仿真盒校准证书附件17:烟雾探测器检定证书附件18:补充仿真盒及烟雾探测器的检定/校准计划问题五:无软件唯一性标识管理附件19:不符合项及纠正措施跟踪验证记录(编号05)附件20:修订前《检测设备和标准物质管理程序》中无软件唯一性标识管理的规定附件21:修订后《检测设备和标准物质管理程序》中补充了关于软件唯一性标识管理的相关规定。

附件22:仪器设备及检验软件(标准物质)验收记录附件23:检验软件台账及唯一性标识管理资料附件24:修订前《质量手册》中无软件管理的内容。

附件25:修订后《质量手册》中补充了关于软件管理的内容。

附件26:程序文件修订页附件3:体系文件培训考试卷附件4:人员签到表及培训记录附件5:培训效果评价记录问题六:设备编号SB-092气相色谱仪档案中,缺验收记录附件28:仪器设备(标准物质)验收记录。

问题七:气象色谱中操作软件没有操作授权。

附件29:不符合项及纠正措施跟踪验证记录(编号07)附件30:对操作软件进行授权。

附件3:体系文件培训考试卷附件4:人员签到表及培训记录附件5:培训效果评价记录附件6:人员岗位确认记录问题八:标准物质期间核查计划不详细附件31:不符合项及纠正措施跟踪验证记录(编号08)附件32:标准物质期间核查方案附件33:标准物质期间核查计划问题九:通风能力核定(编号:xxxxxxxx-2016-0001)原始记录缺少导出记录附件34:不符合项及纠正措施跟踪验证记录(编号09)附件35:通风能力核定(编号:xxxxxxxx-2016-0001)缺少导出记录的原始记录。

附件36:修改完善导出记录的原始记录。

问题十:气相色谱仪检测电子存储记录无保护措施附件37:不符合项及纠正措施跟踪验证记录(编号10)附件38:修订前《计算机管理与数据控制程序》中无操作软件进行密码设置。

气相色谱仪检测电子存储记录加密措施规定附件39:修订后《计算机管理与数据控制程序》中补充了操作软件进行密码设置。

气相色谱仪检测电子存储记录加密措施规定附件40:操作软件进行密码设置,气相色谱仪检测电子存储记录加密措施附件3:体系文件培训考试卷附件4:人员签到表及培训记录附件5:培训效果评价记录问题十一:通风能力核定及自制方法缺少必要的作业指导书附件41:不符合项及纠正措施跟踪验证记录(编号11)附件42:通风能力核定作业指导书附件43:煤的自燃发火期及标志性气体解算法作业指导书问题十二:缺少煤层自然发火期解算法的验证材料附件44:不符合项及纠正措施跟踪验证记录(编号12)附件45:补充了煤层自然发火期解算法的标准方法查新纪录附件46:补充了实验室间比对评价记录问题十三:样品标识未按规定执行附件47:不符合项及纠正措施跟踪验证记录(编号13)附件3:体系文件培训考试卷附件4:人员签到表及培训记录附件5:培训效果评价记录问题十四:缺乏各类样品名称或代码的规定附件48:不符合项及纠正措施跟踪验证记录(编号14)附件49:修订前《样品管理程序》中无各类样品名称或代码的规定附件50:修订后《样品管理程序》中补充了各类样品名称或代码的规定附件51:样品唯一性标识编号一览表附件3:体系文件培训考试卷附件4:人员签到表及培训记录附件5:培训效果评价记录问题十五:无报告结束标识规定附件52:不符合项及纠正措施跟踪验证记录(编号15)附件53:修订前《报告管理程序》中无报告结束标识规定附件54:修订后《报告管理程序》中补充了报告结束标识规定附件3:体系文件培训考试卷附件4:人员签到表及培训记录附件5:培训效果评价记录问题十六:无检验报告结果解释的相关规定附件55:不符合项及纠正措施跟踪验证记录(编号16)附件56:修订前《质量手册》无检验报告结果解释的相关规定附件57:修订后《质量手册》补充了检验报告结果解释的相关规定附件3:体系文件培训考试卷附件4:人员签到表及培训记录附件5:培训效果评价记录附件1:关于资质认定现场评审存在问题整改工作安排(红头文件)资质认定现场评审存在问题整改工作安排附件2:不符合项及纠正措施跟踪验证记录(编号01)附件3:体系文件培训考试卷附件4:人员签到表及培训记录附件5:培训效果评价记录附件6:人员岗位确认记录附件7:人员授权文件附件8:上岗证依次类推刚刚申请通过,比以前费劲了。

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