收支预算表模板.pdf
收支预算总表

基本支出 商品和服务支出
公务 用车 运行 维护 费 39 其他 商品 和服 务支 出 41
功能科目名称 类 款 项
物业 管理 费
差旅 费
维修 (护 )费
租赁 费
会议 费
培训 费
公务 接待 费
专用 材料 费
被装 购置 费
劳务 费
工会 经费
其他 交通 费用
** ** **
部门2019年一般公共预算“三公”经费预算表
单位:万元 2018年三公经费 2019年三公经费
单位名称 总计 ** 合计 供销社 1
因公出国(境 )费用 2
公务用车费 公务接待费 3 公务用车运行 维护 4 总计 公务用车购置 5 6 7.00 7.00
因公出国(境 )费用 7
公务用车费 公务接待费 8 4.00 4.00 公务用车运行 维护 9 3.00 3.00 公务用车购置 10
合计 216 商业服务业等支出 21602 商业流通事务 2160201 行政运行(商业流通事务 )
部门2019年支出总表
单位名称:供销社
科目编码 ** 216 21602 2160201 科目名称 ** 合计 商业服务业等支出 商业流通事务 行政运行(商业流通事务) 合计 1 226.13 226.13 226.13 226.13 基本支出 2 195.84 195.84 195.84 195.84 3 30.29 30.29 30.29 30.29 单位:万元 项目支出
小计
纳入专 一般公 政府性 户管理 共预算 基金拨 的非税 拨款结 款结余 收入拨 余 款结余
9 10 11
需求时间
**
8
公共预算收入支出预算表

退休
205.33
四、医疗卫生
100
医疗保障
100
五、住房保障
96.12
住房改革支出
96.12
本年收入合计
2239.25
本年支出合计
2896.07
用事业基金弥补收支
差额
结余分配
上年结转和结余
656.82
年末结转和结余
其中:公共预算财政拨款结余
601.52
收入总计
2896.07
支பைடு நூலகம்总计
2896.07
公共预算收入支出预算表
部门:益阳市财政局
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、公共财政拨款
2239.25
一、一般公共服务
2414.62
经费拨款
2164.2
财政事务
2414.62
纳入公共预算管理的非税收入拨款
75.05
二、教育
80
二、纳入专户管理的非税收入拨款
进修及培训
80
三、社会保障和就业
205.33
注:本表反映部门本年度的总收支和上年结转结余预算安排情况。
excel表格模板:个人全年收支预算表(带公式,自动计算)

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医
疗
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个人全年收支预算表
具体分类 日期 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 分类 日期 一月
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交
通
个人全年收支预算表
具体分类 日期 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
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个人全年收支预算表
具体分类 日期 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
收
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家出庭源自合计0.00.00.0
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收支预算总表

公开表01
收支预算总表
收入预算总表
部门名称:南京市高淳区司法局单位:万元
支出预算总表
财政拨款收支预算总表
财政拨款支出预算表(功能科目)
公开06表
财政拨款基本支出预算表(经济科目)
公开07表
一般公共预算支出预算表(功能科目)
公开08表
一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
公开10表
政府性基金财政拨款支出预算表
注:本部门无政府性基金支出预算。
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
注:“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
公开12表
政府采购支出预算表。
收入支出预算总表

收入支出预算总表公开01表部门:单位:万元收入支出项 目行次预算数项 目行次预算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入12836.89 八、社会保障和就业支出14381.68二、上级补助收入2九、医疗卫生与计划生育支出1583.58三、事业收入3十二、农林水支出162284.40四、经营收入4十九、住房保障支出1787.23五、附属单位上缴收入518六、其他收入619720821本年收入合计92836.89 本年支出合计222836.89 用事业基金弥补收支差额10 结余分配23年初结转和结余11 年末结转和结余241225合计132836.89 合计262836.89 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
收入预算表注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出预算总表公开04表部门:单位:万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款12836.89 八、社会保障和就业支出15381.68 381.68二、政府性基金预算财政拨款2九、医疗卫生与计划生育支出1683.58 83.583十二、农林水支出172284.40 2284.404十九、住房保障支出1887.23 87.23519620721822本年收入合计92836.89 本年支出合计232836.892836.89年初财政拨款结转和结余10年末结转和结余24一般公共预算财政拨款1125政府性基金预算财政拨款12261327合计142836.89 合计282836.892836.89注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
附表3“三公”经费预算财政拨款情况统计表部门(单位)名称:单位:万元第 11 页注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
收支预算总表(汇总)

表.1
收支预算总表(汇总)
单位名称:罗湖区清水河街道办事处(汇总) 单位:万元
表.2
收入预算表(汇总)
单位名称:罗湖区清水河街道办事处(汇总) 单位:万元
表.3
支出预算表(汇总)
单位名称:罗湖区清水河街道办事处(汇总) 单位:万元
表.4
项目支出预算表(汇总)
单位名称:罗湖区清水河街道办事处(汇总) 单位:万元
表.5
基本支出预算表(汇总)
单位名称:罗湖区清水河街道办事处(汇总) 单位:万元
表.6
财政拨款收支预算总表(汇总)
单位名称:罗湖区清水河街道办事处(汇总) 单位:万元
表.7
一般公共预算支出情况表(汇总)
单位名称:罗湖区清水河街道办事处(汇总) 单位:万元
表.8
政府性基金预算支出情况表(汇总)
单位名称:罗湖区清水河街道办事处(汇总) 单位:万元
表.9
国有资本经营预算支出情况表(汇总)
单位名称:罗湖区清水河街道办事处(汇总) 单位:万元
表10
上级专项转移支付资金情况表(汇总)
单位名称:罗湖区清水河街道办事处(汇总) 单位:万元
21
表.11
政府采购项目支出预算表(汇总)
单位名称:罗湖区清水河街道办
单位:万元事处(汇总)
22
表.12
“三公”经费财政拨款预算情况表(汇总)
单位名称:罗湖区清水河街道办事处(汇总)单位:万元
23
表.13
部门预算绩效管理项目情况表(汇总)
单位名称:罗湖区清水河街道办事处(汇总) 单位:万元
24
25
26
27。
医院年预算经费收支表

医院年预算经费收支表
本文档旨在提供医院年度预算经费的收支情况,以便对预算进
行管理和监控。
收入项目
1. 医疗服务收入:包括门诊和住院的医疗服务费用收入。
2. 药品费收入:针对医院内销售的药品所得的费用收入。
3. 诊断检查收入:收集各种医疗检查费用所得的收入。
4. 手术费收入:包括各种手术费用所得的收入。
5. 其他收入:包括医院从其他渠道获得的其他收入。
支出项目
1. 人员成本:包括医生、护士、技术人员等人员的工资和福利
支出。
2. 医疗设备支出:用于购买、维护医疗设备的费用支出。
3. 药品采购支出:用于购买药品的费用支出。
4. 租金及房屋维护费用:用于租赁医院建筑和维护费用的支出。
5. 水电费支出:包括医院用水用电等日常费用支出。
6. 管理费用:用于医院管理和行政支出的费用支出。
7. 其他支出:包括医院其他多种类型的费用支出。
总结
通过对医院年度预算经费的收入和支出情况的分析,可以对医院的财务状况进行评估和监控,并制定相应的财务计划。
在日常经营中,需要注意收入的增长与支出的控制,确保预算的合理利用,实现医院的长期可持续发展。
收支预算总表

收支预算总表
部门收入总表
填报单位:510江西省卫生和计划生育委员会单位:万元
部门收入总表
填报单位:510江西省卫生和计划生育委员会单位:万元
部门收入总表
填报单位:510江西省卫生和计划生育委员会单位:万元
部门收入总表
填报单位:510江西省卫生和计划生育委员会单位:万元
部门收入总表
填报单位:510江西省卫生和计划生育委员会单位:万元
部门支出总表
部门支出总表
部门支出总表
部门支出总表
部门支出总表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
填报单位:510江西省卫生和计划生育委员会单位:万元
一般公共预算支出表
填报单位:510江西省卫生和计划生育委员会单位:万元
一般公共预算支出表
填报单位:510江西省卫生和计划生育委员会单位:万元
一般公共预算支出表
填报单位:510江西省卫生和计划生育委员会单位:万元
一般公共预算基本支出表
填报单位:510江西省卫生和计划生育委员会单位:万元
一般公共预算基本支出表
填报单位:510江西省卫生和计划生育委员会单位:万元
一般公共预算基本支出表
填报单位:510江西省卫生和计划生育委员会单位:万元
一般公共预算基本支出表
填报单位:510江西省卫生和计划生育委员会单位:万元
一般公共预算'三公'经费支出表
政府性基金预算支出表
填报单位:510江西省卫生和计划生育委员会单位:万元。