工程结算审计报告基本格式及内容

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工程审计报告模板(共7篇)

工程审计报告模板(共7篇)

篇一:审计报告模板审计报告x审投报{20xx}xxxxxxx号被审计单位:xxxx审计项目:xxxx工程根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和x府发[2011]28号等相关文件规定,我局对xxxx建设项目“xxxx工程”进行了竣工结算审计。

xxxx及有关单位对其提供的与审计相关的工程资料以及其他相关资料(含电子数据)的真实性和完整性负责。

xxxx的责任是依法独立实施审计并出具节点审计报告。

一、基本情况(一)本工程采用邀请比选确定施工单位。

合同金额约为xxxx万元。

采用的结算方式:按2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》、《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-2008)及相关配套文件计价结算,材料价格按施工期《xx市造价信息》中材料价格计价。

建设单位: xxxx施工单位: xxxx(二)工程主要内容:墙砖铺设、电线改造、上下水改造、木门改造、宿舍改造、墙面处理、天花板等维修改造工程,具体详见清单。

(三)审计的依据1、招、投标文件,中标通知书及施工合同;2、送审工程竣工结算书及施工企业取费证;3、施工图纸及会审纪要,设计变更图、现场签证单、现场收方记录;4、竣工图纸及工程竣工结算有关的技术、经济资料;5、经批准的施工方案,隐蔽工程检验记录及工程竣工验收报告;6、国标《gb50500-2008工程量清单计价规范》,四川省2009年《建筑工程工程量清单计价定额》及相关配套文件;7、材料价格依据施工当期xx市《工程造价信息》的材料价格;8、其它与工程竣工结算审核有关的资料及现场实际竣工情况。

9、审计人员现场勘测竣工的实际情况。

二、审计评价意见(一)基本建设程序:建设单位xxxx通过邀请比选确认施工单位,施工单位为xxxx.(二)合同价执行情况: 该工程合同价约为xxxx万元,实际完成认定报送的工程结算造价为xxxx元。

工程造价比合同价减少约xxxx元。

比合同减少的主要原因是工程量减少。

(完整版)工程结算审计报告基本格式及内容

(完整版)工程结算审计报告基本格式及内容

**************工程项目工程结算审计报告*****结审字[2013]第00*号***审计局:***公司(社会审计机构全称)*年*月*日接受***审计局委托,于*年*月*日(以委托审计书日期为准)至*年*月*日(以结算审计定案表最后签字日期为准)对***工程结算进行了审计。

***单位(被审计单位即业主单位全称)对其提供的工程结算资料的真实性、合法性和完整性负责。

***公司(社会审计机构全称)的责任是根据国家、地方、行业主管部门工程造价方面的现行规定,对***工程结算进行审计并对审计结果负责。

在审计过程中,***公司(社会审计机构全称)结合该工程实际情况,实施了审查(查阅)工程施工合同、图纸、设计变更、隐蔽签证记录、现场查看和复测可疑部位、复核工程量和材料单价以及工程取费等必要的审计程序。

现将审计情况报告如下:一、工程基本情况1、工程地理位置。

2、工程组织实施单位(即建设单位或业主单位)、工程地质勘测单位、工程施工图设计单位、工程施工单位、工程监理单位。

3、工程招标情况(本工程采用***招标方式招标,由***单位中标承建,中标价***元)。

4、工程合同签订情况(甲乙双方于*年*月*日签订施工合同,合同总价为***元;如有补充协议,应分别注明签订补充协议日期、事项和金额)。

5、工程施工合同约定的工程结算方式,包括合同内工程及增加工程、主要材料调价等结算方式。

6、工程设计、工程施工项目重大调整或变更情况(如无可不写)。

7、工程建设内容主要完成情况(房屋建筑包括总建筑面积、结构形式、地下*层、地上*层、内外主要装饰情况;公路工程包括里程、平均宽度、路面总面积、路面结构形式、挖方总量、填方总量;土地治理工程包括治理面积及完成的主要工程量;高标准农田项目包括开发面积及完成的主要工程量;水利工程包括水库类型、灌浆工程量、溢洪道工程量及内外坡完成的主要工程量等)。

8、工程竣工验收情况:该工程于*年*月*日开工,至*年*月*日竣工,于*年*月*日经***部门组织相关单位已验收,验收工程质量情况(必须是工程质量合格,质量不合格工程一般不予审计),如已交付使用,应写明。

工程结算审计报告

工程结算审计报告

工程结算审计报告一、前言工程结算审计是对工程项目竣工结算的真实性、合法性和准确性进行审查和评价的活动。

本次审计旨在为委托方提供客观、公正、准确的审计意见,以确保工程结算符合相关法律法规、合同约定和工程实际情况。

二、工程概况(一)项目名称:_____(二)建设地点:_____(三)建设单位:_____(四)施工单位:_____(五)工程内容:本工程包括_____等。

(六)开工日期:_____(七)竣工日期:_____(八)合同价款:_____三、审计依据(一)工程施工合同、补充协议及相关文件。

(二)工程竣工图纸、设计变更通知、工程签证等。

(三)国家及地方现行的工程计价规范、定额及相关规定。

(四)招投标文件、中标通知书。

(五)其他与工程结算相关的资料。

四、审计范围本次审计范围包括_____工程的建筑工程、安装工程、装饰装修工程等。

五、审计程序(一)收集和整理工程结算相关资料。

(二)对工程结算资料进行详细审查,包括工程量计算、单价套用、费用计取等。

(三)现场勘查,核实工程实际完成情况。

(四)与建设单位、施工单位进行沟通和交流,了解工程结算中的争议问题。

(五)对审计中发现的问题进行分析和研究,提出审计意见和建议。

六、审计结果(一)工程量审核1、经审核,部分工程量存在计算错误,如_____,多计工程量_____,核减金额_____。

2、对于_____工程,施工单位少计工程量_____,应予以增加,增加金额_____。

(二)单价套用审核1、部分工程单价套用不符合合同约定和计价规范,如_____,应予以调整,核减金额_____。

2、对于_____材料,其价格高于市场价格,应按市场价格进行调整,核减金额_____。

(三)费用计取审核1、施工单位在费用计取方面存在错误,如_____费用多计,核减金额_____。

2、对于_____费用,应按照合同约定的费率进行计取,核增金额_____。

(四)其他问题1、发现部分工程签证手续不完备,缺乏必要的审批程序。

工程决算审计报告范本

工程决算审计报告范本

工程决算审计报告范本报告编号:【编号】报告时间:【报告时间】被审计单位:【被审计单位名称】审计年度:【审计年度】审计目的:【审计目的】审计范围和方法:【审计范围和方法】审计结论:【审计结论】审计意见:【审计意见】审计报告附件:【附件清单】一、审计背景和目的自【开始日期】至【结束日期】,我们对【被审计单位名称】的【审计目的】进行了审计,并编制了此审计报告,旨在对被审计单位的工程决算进行审计,并提供专业、独立、公正的审计意见。

二、审计范围和方法1.审计范围:本次审计对【被审计单位名称】的【审计范围】进行了审计,并对相关数据和信息进行了核实和分析。

2.审计方法:本次审计采用【审计方法】进行,包括现场检查、资料核对、抽样测试等方式。

我们根据国家相关法律法规进行审计,并参照国际审计准则,按照审计规范和职业道德要求进行审计工作。

三、审计结果1.审计发现:在审计过程中,我们发现了以下问题:(1)问题一:【问题描述】,影响【影响范围】。

(2)问题二:【问题描述】,影响【影响范围】。

(3)问题三:【问题描述】,影响【影响范围】。

2.审计结论:根据我们的审计工作,我们对【被审计单位名称】的工程决算提出以下结论:(1)结论一:【结论描述】。

(2)结论二:【结论描述】。

(3)结论三:【结论描述】。

四、审计意见基于对【被审计单位名称】的工程决算进行审计的结果,我们对该决算提出以下意见:【审计意见内容】。

五、审计报告附件作为本审计报告的附件,我们提供了以下文件:【附件清单】六、其他事项【其他事项描述】。

七、附录1.审计报告编制依据2.审计师资质证明3.审计报告签字页【审计机构名称】。

工程审计报告模板

工程审计报告模板

工程审计报告模板一、项目概况。

本次工程审计的项目为XX工程,位于XX地区,项目总投资XX万元,建设内容包括XX。

工程建设单位为XX公司,施工单位为XX公司,监理单位为XX公司。

二、审计目的。

本次工程审计的目的是对工程建设过程中的质量、安全、进度、成本等方面进行全面审计,发现存在的问题和隐患,提出改进建议,保障工程建设的质量和安全,确保工程按时按质完成。

三、审计范围。

本次审计范围包括工程设计、施工、材料采购、质量检验、安全管理、工程进度、成本控制等各个环节。

四、审计内容。

1. 工程设计审计。

对工程设计文件进行审查,包括设计图纸、设计说明、设计变更等内容,重点关注设计是否符合相关规范标准,是否满足工程实际需求,是否存在设计漏洞等问题。

2. 施工质量审计。

对施工过程中的质量管理制度、工程质量检验记录、质量事故处理等进行审查,重点关注施工过程中是否存在违规施工、材料偷工减料、质量隐患等问题。

3. 安全生产审计。

对工程施工现场的安全管理制度、安全生产记录、事故处理情况等进行审查,重点关注施工现场是否存在安全隐患、违规操作、安全事故等问题。

4. 工程进度审计。

对工程施工进度计划、实际施工进度、进度延误原因等进行审查,重点关注工程进度是否符合计划要求,是否存在进度延误等问题。

5. 工程成本审计。

对工程造价核算、工程变更、材料采购成本、施工成本等进行审查,重点关注工程成本是否合理、是否存在超支情况等问题。

五、审计结果。

经过全面审计,发现工程存在设计不合理、施工质量不达标、安全管理不到位、工程进度延误、成本超支等问题。

具体包括:1. 设计方面存在XX问题,需要进行设计调整;2. 施工质量方面存在XX问题,需进行整改;3. 安全管理方面存在XX问题,需加强安全监管;4. 工程进度方面存在XX问题,需加快施工进度;5. 成本控制方面存在XX问题,需加强成本管理。

六、审计建议。

针对发现的问题,提出改进建议:1. 设计方面应XX;2. 施工质量方面应XX;3. 安全管理方面应XX;4. 工程进度方面应XX;5. 成本控制方面应XX。

工程结算审计报告

工程结算审计报告

工程结算审计报告一、项目概况。

本次审计报告对XX工程项目的结算情况进行了全面审计,旨在确保工程结算的合理性和准确性,保障各方利益。

XX工程项目位于XX地区,总投资约XX亿元,涉及XX工程量,是一项重要的城市基础设施建设项目。

二、审计范围。

本次审计范围涵盖了工程项目的施工合同、工程量清单、变更单、结算单、支付凭证等相关文件和资料。

审计时间跨度为XX年至XX年,共涉及XX个月的施工周期。

三、审计内容。

1. 施工合同的合规性审计,审计人员对施工合同的签订程序、合同内容、合同变更等进行了全面审查,确保合同的合法性和有效性。

2. 工程量清单的审计,对工程量清单的编制、计价依据、计量依据等进行了审计,以验证其准确性和合理性。

3. 变更单的审计,审计人员对工程项目的变更情况进行了审计,核实变更的合规性和合理性,避免因变更导致的工程结算纠纷。

4. 结算单的审计,对工程项目的结算单进行了全面核对,确保结算金额的准确性和合理性。

5. 支付凭证的审计,审计人员对工程款支付凭证进行了审计,确保支付程序和支付金额的合规性和准确性。

四、审计结果。

经过全面审计,审计人员对XX工程项目的结算情况进行了审核,得出以下结论:1. 施工合同的签订程序合规,合同内容完整,变更手续合法,合同变更符合相关规定。

2. 工程量清单编制准确,计价依据清晰,计量依据合理,不存在虚列工程量等违规行为。

3. 变更单合法合规,变更内容符合实际施工需要,变更手续完备。

4. 结算单金额准确,结算依据明确,结算金额合理,无虚列工程量、虚增工程费用等情况。

5. 支付凭证完整,支付程序合规,支付金额准确,无违规支付行为。

五、审计建议。

基于审计结果,审计人员提出以下建议:1. 加强合同管理,规范合同签订程序,确保合同内容的完整性和合法性。

2. 加强工程量清单的编制和管理,严格按照计价依据和计量依据进行核对,避免工程量清单的错误和虚列情况。

3. 加强变更管理,严格按照规定程序办理变更手续,确保变更内容合理合法。

(完整版)工程结算审计报告基本格式及内容

(完整版)工程结算审计报告基本格式及内容

**************工程项目工程结算审计报告*****结审字[2013]第00*号***审计局:***公司(社会审计机构全称)*年*月*日接受***审计局委托,于*年*月*日(以委托审计书日期为准)至*年*月*日(以结算审计定案表最后签字日期为准)对***工程结算进行了审计。

***单位(被审计单位即业主单位全称)对其提供的工程结算资料的真实性、合法性和完整性负责。

***公司(社会审计机构全称)的责任是根据国家、地方、行业主管部门工程造价方面的现行规定,对***工程结算进行审计并对审计结果负责。

在审计过程中,***公司(社会审计机构全称)结合该工程实际情况,实施了审查(查阅)工程施工合同、图纸、设计变更、隐蔽签证记录、现场查看和复测可疑部位、复核工程量和材料单价以及工程取费等必要的审计程序。

现将审计情况报告如下:一、工程基本情况1、工程地理位置。

2、工程组织实施单位(即建设单位或业主单位)、工程地质勘测单位、工程施工图设计单位、工程施工单位、工程监理单位。

3、工程招标情况(本工程采用***招标方式招标,由***单位中标承建,中标价***元)。

4、工程合同签订情况(甲乙双方于*年*月*日签订施工合同,合同总价为***元;如有补充协议,应分别注明签订补充协议日期、事项和金额)。

5、工程施工合同约定的工程结算方式,包括合同内工程及增加工程、主要材料调价等结算方式。

6、工程设计、工程施工项目重大调整或变更情况(如无可不写)。

7、工程建设内容主要完成情况(房屋建筑包括总建筑面积、结构形式、地下*层、地上*层、内外主要装饰情况;公路工程包括里程、平均宽度、路面总面积、路面结构形式、挖方总量、填方总量;土地治理工程包括治理面积及完成的主要工程量;高标准农田项目包括开发面积及完成的主要工程量;水利工程包括水库类型、灌浆工程量、溢洪道工程量及内外坡完成的主要工程量等)。

8、工程竣工验收情况:该工程于*年*月*日开工,至*年*月*日竣工,于*年*月*日经***部门组织相关单位已验收,验收工程质量情况(必须是工程质量合格,质量不合格工程一般不予审计),如已交付使用,应写明。

工程决算审计报告范本

工程决算审计报告范本

工程决算审计报告范本报告编号:XXXXX报告日期:XXXX年XX月XX日尊敬的XXX先生/女士:根据贵公司委托,我们对贵公司XXX项目的工程决算进行了审计。

本报告详细概述了我们进行审计的范围、审计目标和发现的结果。

我们希望这份报告能为贵公司的决策提供有价值的信息。

一、审计范围和目标本次审计的范围包括了XXX项目的所有决算文件和相关凭证,涵盖了工程施工、材料采购、设备购置、劳务费用等方面。

审计的目标是确认决算金额的合理性、准确性和完整性,以及评估项目的成本控制情况。

二、审计方法和过程我们采用了常规审计方法,包括审阅决算文件和相关凭证、核对决算金额与原始凭证的一致性、与工程方进行了访谈,以及进行了现场勘查等。

审计过程中,我们依据中国注册会计师审计准则的要求,确保审计工作的独立性和客观性。

三、审计结果1.决算金额的合理性:我们对所有决算科目进行了核实,并与实际支出进行了比对。

在核实过程中,我们发现了一些不合理和不准确的决算金额,具体包括:(列举具体项目)我们已经将上述问题整理成一个事实陈述,并在最后一节提出了建议。

2.成本控制情况评估:通过对项目的成本控制手段和过程进行审查,我们对贵公司的成本控制情况做出了如下评估:(评估结果)四、审计结论基于我们的审计工作,我们对XXX项目的工程决算提出了以下结论:1.决算金额的合理性:在总体上,XXX项目的工程决算金额较为准确和合理,但仍存在一些不合理和不准确的金额需要进行调整和修正。

2.成本控制情况评估:XXX项目的成本控制状况整体上较为有效,但存在一些不足之处,建议贵公司在今后的项目中加强成本控制手段和过程的完善。

五、建议基于审计结果,我们对贵公司提出以下建议:1.贵公司应对发现的不合理和不准确的决算金额进行调整和修正,确保决算金额的准确性和合理性。

2.贵公司应加强成本控制手段和过程的完善,以提高项目的成本控制效果。

祝贵公司工程项目顺利进行!此致敬礼XXX审计事务所。

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**************工程项目
工程结算审计报告
*****结审字[2013]第00*号
***审计局:
***公司(社会审计机构全称)*年*月*日接受***审计局委托,于*年*月*日(以委托审计书日期为准)至*年*月*日(以结算审计定案表最后签字日期为准)对***工程结算进行了审计。

***单位(被审计单位即业主单位全称)对其提供的工程结算资料的真实性、合法性和完整性负责。

***公司(社会审计机构全称)的责任是根据国家、地方、行业主管部门工程造价方面的现行规定,对***工程结算进行审计并对审计结果负责。

在审计过程中,***公司(社会审计机构全称)结合该工程实际情况,实施了审查(查阅)工程施工合同、图纸、设计变更、隐蔽签证记录、现场查看和复测可疑部位、复核工程量和材料单价以及工程取费等必要的审计程序。

现将审计情况报告如下:
一、工程基本情况
1、工程地理位置。

2、工程组织实施单位(即建设单位或业主单位)、工程地质勘测单位、工程施工图设计单位、工程施工单位、工程监理单位。

3、工程招标情况(本工程采用***招标方式招标,由***单位中标承建,中标价***元)。

4、工程合同签订情况(甲乙双方于*年*月*日签订施工合同,合同总价为***元;如有补充协议,应分别注明签订补充协议日期、事项和金额)。

5、工程施工合同约定的工程结算方式,包括合同内工程及增加工程、主要材料调价等结算方式。

6、工程设计、工程施工项目重大调整或变更情况(如无可不写)。

7、工程建设内容主要完成情况(房屋建筑包括总建筑面积、结构形式、地下*层、地上*层、内外主要装饰情况;公路工程包括里程、平均宽度、路面总面积、路面结构形式、挖方总量、填方总量;土地治理工程包括治理面积及完成的主要工程量;高标准农田项目包括开
发面积及完成的主要工程量;水利工程包括水库类型、灌浆工程量、溢洪道工程量及内外坡完成的主要工程量等)。

8、工程竣工验收情况:该工程于*年*月*日开工,至*年*月*日竣工,于*年*月*日经***部门组织相关单位已验收,验收工程质量情况(必须是工程质量合格,质量不合格工程一般不予审计),如已交付使用,应写明。

9、工程进度款支付情况:至审计日止,该工程共计已支付施工单位工程进度款****元(此数据从被审计单位即业主单位取证获得)。

二、审计范围
***的***、***、***工程,不包括**工程。

三、审计原则
坚持依法审计、客观公正、实事求是和文明审计的原则。

四、审计依据
1、工程结算审计委托书;
2、工程招投标文件、招标答疑、施工合同、竣工图、隐蔽资料、会审记录、设计变更、现场签证、竣工验收报告等工程结算资料;
3、承包方编制的并经建设单位或业主单位签字同意送审的工程结算书;
4、结算审计过程中形成的协商会议纪要;
5、现行计价依据。

如:
《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008);
《贵州省建筑工程计价定额》(2004年);
《贵州省装饰装修工程计价定额》(2004年);
《贵州省市政工程计价定额》(2004年);
《贵州省安装工程计价定额》(2004年);
《贵州省园林绿化工程计价定额》(2004年);
《黔建施通[2011]564号文件》(2011年);
《黔建建通[2012]271号文件》(2012年)
(本段涉及到计价依据才写)
五、审计方法
全面审查法或其他审核方法。

六、审计程序
***审计局将确认的施工单位编制的结算资料以及业主的初审资料送达已确定的***公司(社会审计机构全称)进行审计,由***公司
(社会审计机构全称)将审计结果以书面形式写出审查意见及造价调整书。

七、审计结果
1、***工程送审金额为***元,审定金额为***元,核减***元,核减比例**%。

(此段内容可根据送审结算办理思路分别写,如:***主体工程送审金额为***元,审定金额为***元,审减***元;***附属工程送审金额为***元,审定金额为***元,审减***元等)
2、审定金额***元与该工程合同价***元相比,增加(或减少)***元,增加(或减少)的主要原因要逐一写明(增加工程量大的须简要说明增加原因和内容)。

3、该工程项目审计费用***元。

八、主要问题
本工程共审增造价***元,审减造价***元,净审减(增)造价***元,主要原因是:
1、审增原因:①;②;③;④……
2、审减原因:①;②;③;④……
(对于审减比例大于10%的工程,审减主要原因必须认真分析并逐一写明)
3、审定金额***元与该工程合同价***元相比,增加(或减少)***元,增幅(或减幅)**%。

(本段内容增幅或减幅比例未超过10%的可以不写)。

4、至审计日止,该工程共计已支付施工单位工程价款***元,占工程合同价的**%,支付工程价款是否违反工程施工合同约定(本段内容建设单位或业主单位支付施工单位工程价款占工程合同价的比例未达到80%或未违反工程施工合同约定的可以不写)。

5、审计中发现的其他问题。

如违反招标程序;业主及施工单位擅自更改设计;工程签证资料不真实;工程验收提出的需整改的事项未予整改等。

九、有关建议及说明
1、;
2、;
3、;
4、……
(建议主要是针对工程建设管理方面存在的问题来写,说明则是针对该工程结算审计中一些特殊事项予以补充)
******公司(盖章)
****注册造价工程师(签字并盖章)****年**月**日。

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