工程结算审计报告模板
工程结算审计报告范文3篇

工程结算审计报告范文3篇欢迎来到,下面是小编给大家整理收集的关于工程结算审计报告范文,希望对大家有帮助。
工程结算审计报告范文(一)本着客观、独立、公正、科学的原则,对北京XX科技发展有限公司办公楼工程及办公设备采购进行了工程造价审核,现将审核情况及结果报告如下:一、工程造价审核范围北京XX科技发展有限公司维修改造工程主要包括墙体砌筑、墙面抹灰、装饰大白、卫生间隔断、墙面釉面砖镶贴、天棚吊顶、地面玻化砖和防滑砖的铺装、门窗更换,、地面防水、照明器具、电线电缆、暖气片安装以及给排水管道阀门、卫生洁具、洗浴器具、办公家具设施等;二、审核过程我公司于20XX年1月XX日接受总公司委托,20XX年1月16日组织审核人员根据委托方提供的施工图纸、设计变更、现场签证等文件资料对现场进行了实地察看,20XX年1月17日开始与建设单位、施工单位共同就该工程的相关问题进行核实确认,并在此基础上对工程结算内容进行了详细审核。
三、主要审核内容1、施工内容:(1)部分抹灰、室内墙面刮大白;墙体粘贴墙壁纸(2)卫生间及洗浴室墙面镶贴瓷砖、室内地面自流平及铺设地毯、办公室复合地板;(3)轻冈龙骨吊顶铝扣板天棚、卫生间木龙骨塑料扣板天棚;(4)室内装饰门、防火门、防盗门,外门为白钢玻璃弹簧门,室内塑钢隔断、卫生间隔断;(5)室内地面防水; (6)室内照明设施安装; (7)室内采暖设施安装;(8)室内给排水设施安装以及浴池内洗浴设施安装; (9)浴池排风设备安装等。
(10)办公家具设施的安装四、工程造价审核结论本工程结算总金额为:2XX1800万元。
人民币大写(贰佰壹拾伍万壹仟捌佰元整)。
各分项工程费用如下:单位:万元五、综合意见:一、本次工程面积约1000平米,装修期自20XX年11月上旬开始进场,至20XX年1月下旬接近尾声,装修期已超60天,非正式装修预算约XX0万元(含装修主材、辅材,不含家具费用),截止目前除家具、客房用品费用外预计费用约175万,比之前的非正式预算超支25万元,超支比率约XX%。
工程结算审计报告

工程结算审计报告一、前言工程结算审计是对工程项目竣工结算的真实性、合法性和准确性进行审查和评价的活动。
本次审计旨在为委托方提供客观、公正、准确的审计意见,以确保工程结算符合相关法律法规、合同约定和工程实际情况。
二、工程概况(一)项目名称:_____(二)建设地点:_____(三)建设单位:_____(四)施工单位:_____(五)工程内容:本工程包括_____等。
(六)开工日期:_____(七)竣工日期:_____(八)合同价款:_____三、审计依据(一)工程施工合同、补充协议及相关文件。
(二)工程竣工图纸、设计变更通知、工程签证等。
(三)国家及地方现行的工程计价规范、定额及相关规定。
(四)招投标文件、中标通知书。
(五)其他与工程结算相关的资料。
四、审计范围本次审计范围包括_____工程的建筑工程、安装工程、装饰装修工程等。
五、审计程序(一)收集和整理工程结算相关资料。
(二)对工程结算资料进行详细审查,包括工程量计算、单价套用、费用计取等。
(三)现场勘查,核实工程实际完成情况。
(四)与建设单位、施工单位进行沟通和交流,了解工程结算中的争议问题。
(五)对审计中发现的问题进行分析和研究,提出审计意见和建议。
六、审计结果(一)工程量审核1、经审核,部分工程量存在计算错误,如_____,多计工程量_____,核减金额_____。
2、对于_____工程,施工单位少计工程量_____,应予以增加,增加金额_____。
(二)单价套用审核1、部分工程单价套用不符合合同约定和计价规范,如_____,应予以调整,核减金额_____。
2、对于_____材料,其价格高于市场价格,应按市场价格进行调整,核减金额_____。
(三)费用计取审核1、施工单位在费用计取方面存在错误,如_____费用多计,核减金额_____。
2、对于_____费用,应按照合同约定的费率进行计取,核增金额_____。
(四)其他问题1、发现部分工程签证手续不完备,缺乏必要的审批程序。
工程决算审计报告范本

工程决算审计报告范本报告编号:【编号】报告时间:【报告时间】被审计单位:【被审计单位名称】审计年度:【审计年度】审计目的:【审计目的】审计范围和方法:【审计范围和方法】审计结论:【审计结论】审计意见:【审计意见】审计报告附件:【附件清单】一、审计背景和目的自【开始日期】至【结束日期】,我们对【被审计单位名称】的【审计目的】进行了审计,并编制了此审计报告,旨在对被审计单位的工程决算进行审计,并提供专业、独立、公正的审计意见。
二、审计范围和方法1.审计范围:本次审计对【被审计单位名称】的【审计范围】进行了审计,并对相关数据和信息进行了核实和分析。
2.审计方法:本次审计采用【审计方法】进行,包括现场检查、资料核对、抽样测试等方式。
我们根据国家相关法律法规进行审计,并参照国际审计准则,按照审计规范和职业道德要求进行审计工作。
三、审计结果1.审计发现:在审计过程中,我们发现了以下问题:(1)问题一:【问题描述】,影响【影响范围】。
(2)问题二:【问题描述】,影响【影响范围】。
(3)问题三:【问题描述】,影响【影响范围】。
2.审计结论:根据我们的审计工作,我们对【被审计单位名称】的工程决算提出以下结论:(1)结论一:【结论描述】。
(2)结论二:【结论描述】。
(3)结论三:【结论描述】。
四、审计意见基于对【被审计单位名称】的工程决算进行审计的结果,我们对该决算提出以下意见:【审计意见内容】。
五、审计报告附件作为本审计报告的附件,我们提供了以下文件:【附件清单】六、其他事项【其他事项描述】。
七、附录1.审计报告编制依据2.审计师资质证明3.审计报告签字页【审计机构名称】。
工程结算审计报告模板

报告编号: XXX [201X]0XX号关于************工程结算的审核报告何紫萱XXXXX(单位名称):我公司接受贵单位委托,对****工程结算进行了送达审核。
我们依据送达的资料发表审核意见,并对审核报告结果的真实性、合法性负责。
在审核过程中,我们结合项目情况,实施了包括现场勘察、工程量核对、定额套用、费用计取、调查取证等必要的程序。
现将审核情况报告如下:一、工程概况工程名称:建设单位:施工单位:设计单位:监理单位:(一)被审计项目基本情况1、项目基本概况2 、基本建设程序实施情况2.1立项核准情况:2.2控制价评审情况:2.3招投标情况:本工程委托**公司作为招标代理机构,通过****的形式,确定**公司为中标(选)单位,中标(选)价**元,合同金额**元,合同工期**天。
2.4项目实施及验收情况:2.5 项目安全考评情况:3、合同约定的结算方式:3.1工程价款招标文件约定采用____________方式确定;3.2工程价款双方合同约定采用____________方式确定;3.3工程价款审核结算时采用____________方式确定,风险范围以外的调整包括按照成建发[2008]2号文调整施工期材料价格,以川建价发[2010]15号文作为基准调整施工期人工费率;3.4措施费:3.5工程变更采用以下形式结算:二、审核范围根据委托协议书或项目任务书,对xx施工单位送审的xx工程项目土建、安装、绿化等工程造价结算相关资料及补充资料进行审核。
三、审核原则(工程价款结算审查按工程的施工内容或完成阶段分类,其形式包括竣工结算审查、分阶段结算审查、合同中止结算审查和专业分包结算审查。
工程结算审查应区分施工发承包合同类型及工程结算的计价模式采用相应的工程结算审查办法。
)例:工程量清单计价的工程结算审查原则包括:1、工程项目的所有分部分项工程量,以及施工工程项目采用的措施项目工程量;为完成所有工程量并按规定计算的人工费、材料费和施工机械使用费、企业管理费利润,以及规费和税金取定的准确性;2、对分部分项工程和措施项目以外的其他项目所需计算的各项费用进行审查;3、对设计变更和工程变更费用依据合同约定的结算方法进行审查;4、对索赔费用依据相关签证进行审查;5、合同约定的其他费用的审查。
工程结算审计报告范本

一、工程结算审计报告范本建筑工程竣工结算书备案登记表竣结备( ) 第( )号发包人承包人工程名称工程建设地点中标价(万元) 小写:大写:结算价(万元) 小写:大写:资金来源计价方式承包范围单位工程造价(元)建设规模工程结构层数高度(M)开工日期年月日竣工日期年月日发包人:(单位盖章)年月日承包人:(单位盖章)年月日工程造价咨询企业:(单位盖章)年月日工程造价管理机构:经手人签字或盖章(单位盖章)年月日注:一式四份。
发包人、承包人、工程质量监督机构、工程造价管理机构各一份。
二、工程结算审计需要求甲方提供哪些资料1、竣工图纸。
2、所有工程隐蔽资料3、施工单位结算书。
4、招标文件。
5、中标通知书。
5、施工合同。
6、设计变更。
7、竣工验收报告。
8、现场的签证等。
9、工程所用材料的合格证。
10、监理日记。
11、材料价格甲方或监理确认的价格。
三、工程结算书怎么做(1)以单位工程为基础,对额编号、工程项目、工程量、单价及计算结果等审核。
(2)核查工程开工前的施工准备及临时用水、电、道路和平整场地、清除障碍物的费用是否准确;土石方工程与地基基础处理有无漏项或多算;钢筋混凝土工程中的含钢量是否按规定进行了调整;加工订货的项目、规格、数量、单价与施工图预算及实际安装的规格、数量、单价是否相符;特殊工程中使用的特殊材料的单价有无变化;工程施工变更记录与预算调整是否符合;索赔处理是否符合要求;分包工程费用支出与预算收人是否相符;施工图要求及实际施工有无不相符合的项目等。
(3)将各个单位工程预算分别按单项工程汇总,编出单项工程综合结算书,并将单项工程综合结算书汇编成整个建设项目的工程竣工结算书。
(4)在做结算书过程中,应该就竣工结算的价款总额的问题和建设单位和承包单位进行协商。
(5)工程竣工结算书拟稿完成后,相关部门领导审核后,再由监理单位、建设单位和预算合同审查部门审核并确定,最后由财务部门办理工程价款的最终结算和拨款并存档。
工程决算审计报告范本

工程决算审计报告范本报告编号:XXXXX报告日期:XXXX年XX月XX日尊敬的XXX先生/女士:根据贵公司委托,我们对贵公司XXX项目的工程决算进行了审计。
本报告详细概述了我们进行审计的范围、审计目标和发现的结果。
我们希望这份报告能为贵公司的决策提供有价值的信息。
一、审计范围和目标本次审计的范围包括了XXX项目的所有决算文件和相关凭证,涵盖了工程施工、材料采购、设备购置、劳务费用等方面。
审计的目标是确认决算金额的合理性、准确性和完整性,以及评估项目的成本控制情况。
二、审计方法和过程我们采用了常规审计方法,包括审阅决算文件和相关凭证、核对决算金额与原始凭证的一致性、与工程方进行了访谈,以及进行了现场勘查等。
审计过程中,我们依据中国注册会计师审计准则的要求,确保审计工作的独立性和客观性。
三、审计结果1.决算金额的合理性:我们对所有决算科目进行了核实,并与实际支出进行了比对。
在核实过程中,我们发现了一些不合理和不准确的决算金额,具体包括:(列举具体项目)我们已经将上述问题整理成一个事实陈述,并在最后一节提出了建议。
2.成本控制情况评估:通过对项目的成本控制手段和过程进行审查,我们对贵公司的成本控制情况做出了如下评估:(评估结果)四、审计结论基于我们的审计工作,我们对XXX项目的工程决算提出了以下结论:1.决算金额的合理性:在总体上,XXX项目的工程决算金额较为准确和合理,但仍存在一些不合理和不准确的金额需要进行调整和修正。
2.成本控制情况评估:XXX项目的成本控制状况整体上较为有效,但存在一些不足之处,建议贵公司在今后的项目中加强成本控制手段和过程的完善。
五、建议基于审计结果,我们对贵公司提出以下建议:1.贵公司应对发现的不合理和不准确的决算金额进行调整和修正,确保决算金额的准确性和合理性。
2.贵公司应加强成本控制手段和过程的完善,以提高项目的成本控制效果。
祝贵公司工程项目顺利进行!此致敬礼XXX审计事务所。
审计局工程结算审计报告模板

根据•中华人民共和国审计法‣第二十二条规定,上饶市审计局派出审计组于**年**月**日至**年**月**日对**工程决算进行了审计。
**(建设单位)对所提供的工程结算资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责。
上饶市审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。
一、被审计项目基本情况(一)项目概况。
根据**批复文件,**项目位于,总用地面积**亩(其中道路占地面积**亩),总建筑面积***平方米,**。
本次送审工程实际总建筑面积**平方米,其中:住宅建筑面积**平方米,商业建筑面积**平方米,总户数**户,主要建设项目包括**。
工程规划征地面积,实际征地面积,拆迁户数,建筑面积,补偿情况。
本工程建设单位是***,工程勘察单位是***,设计单位是***,监理单位是***,施工单位是***。
****年***月开工,***年*月竣工。
(二)履行基本建设程序情况。
1.项目可研审批及立项批复情况。
(按时间顺序写)建设单位于**年**月**日,取得了上饶市发展和改革委员会•关于**建设项目可行性研究报告的批复‣(饶发改投字[**]**号);**年**月**日,办理了建设项目选址意见书(饶市规选[**]第**号);**年**月**日,取得了建设用地规划许可证(饶市规征[**]第**号);**年**月**日,取得了建设工程规划许可证(饶市规建[**]第**号)。
2.项目概算批复及执行情况。
**年**月**日,上饶市发展和改革委员会•关于**建设项目可行性研究报告的批复‣(饶发改投字[**]**号)批复项目总投资为**万元,其中:建安工程费**万元,土地征用及拆迁费用**万元,基本预备费**万元,涨价预备费**万元,设备采购金额**万元,勘查设计费**万元,监理费**万元,****(按批复文件内容填写)。
本工程实际建安投资**万元,其中:建安工程费**万元,土地征用及拆迁费用**万元,基本预备费**万元,涨价预备费**万元,设备采购金额**万元,勘查设计费**万元,监理费**万元,****。
土建施工工程结算审计报告样本

XXXXXXXXXXXXXXXXX工程竣工结算报告书编号:XXXX审字[XXX]XXXX号工程名称:XXXXXXXXXXX审核单位:XXXXXXXXXXXX审核日期:X年X月X日工程竣工结算审核签署页工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX审定金额:大写: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 小写:¥ XXXXXXXXXXXX元审核人员(签章):校核人员(签章):项目负责人(签章):公司技术负责人(签章):审核单位: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(工程造价咨询执业印章)编号:XXXX审字[XXX]XXXX号XXXXXXXXXXXXXXXX竣工结算审核报告致公司:受贵单位委托,我公司于年月日收到XXXXXXXXXXXXXXXX竣工结算报审资料,年月日汇同建设单位、施工单位进行了现场勘测,年月日被审计单位补充了部分工程签证单,目前审核工作已结束,现将审核情况报告如下:一、工程概况1、该工程是XXXXXXXXXXXXXXXX,项目实施地点XXXXXXXXXXXXXXXX。
资金来源为自筹。
2、工程内容、主要特征:xxxx拆除、xxxx购安、xxxx改造。
3、参建单位:建设单位:XXXXXXXXXXXXXXXX施工单位:XXXXXXXXXXXXXXXX4、工程招投标情况:本工程因规模较小,未经公开招投标,为建设单位直接发包。
5、合同情况:XXXXXXXXXXXXXXXX合同签订日期年月日,工期日历天,计划开工日期为年月日,计划竣工日期为年月日;工程质量标准为合格;合同价为元。
6、工程实际开、竣工时间:实际开工日期为年月日,竣工日期为2022年月日,满足合同工期要求。
7、工程变更情况:无。
8、工程竣工验收情况:xxxxxxxxxx工程竣工验收单中综合验收结论为合格。
9、工程送审资料情况:送审资料有施工合同、竣工验收资料、竣工结算等。
二、结算审核依据1、中价协[2002]第016号《工程造价咨询业务操作指导规程》;2、《安徽省建设工程造价管理条例》;3、安徽省财建[2005]1075号《安徽省建设工程价款结算暂行办法》;4、2018版《安徽省建设工程工程量清单计价规范》《安徽省建设工程计价定额(共用册)》《安徽省2018装饰装修工程计价定额》《安徽省2018安装工程计价定额》《安徽省2018市政工程计价定额》;5、上述规范,规定配套的计价文件,消耗量定额。
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工程结算审计报告模板工程结算审计报告模板工程结算审计报告模板工程结算审计报告模板篇一:工程结算审计报告造价(201X)第号对XXXXX工程结算的审查报告委托单位名称:我单位接受委托,本着“独立、客观、公正”的原则,于201X年1月到201X 年5月,对XXXXX工程结算进行了审查。
这些工程结算资料由XXXXX有限责任公司提供,资料的真实性、完整性由资料提供者负责。
我们的责任是对这些资料提出审查意见,提交审查报告。
一、工程概况:工程大概情况,坐落位置、结构建筑标准描述,建筑面积,设计施工监理单位,开竣工时间,合同约定结算方式。
二、审查范围:XXXXX工程。
三、审查原则:严格遵循国家相关法律、法规和规章制度,坚持实事求是、诚实信用和客观公正的原则。
拒绝任何一方违反法律、行政法规、社会公德、影响社会经济秩序和损害公共利益的要求。
以遵守职业道德为准则,不受干扰,公正、独立地开展咨询服务工作。
四、审查依据:1、建设工程造价咨询合同(201X)第XX号。
2、《工程造价咨询企业管理办法》(建设部令第149号)、《河南省关于转发建设部工程造价咨询企业管理办法的通知》(豫建设标,201X,50号)。
3、《建设项目工程结算编审规程》(中价协[201X]第015号)。
4、施工发承包合同、专业分包合同及补充合同,有关材料、设备采购合同;招投标文件,包括招标答疑文件、投标承诺、中标报价书及其组成内容。
5、工程竣工图或施工图、施工图会审记录,经批准的施工组织设计,以及设计变更、工程洽商和相关会议纪要。
6、经批准的开、竣工报告或停、复工报告。
7、《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500,201X)、《河南省建设工程工程量清单综合单价(201X)》及其计价办法、有关规定和相关解释、《郑州市建设工程材料基准价格信息(201X.3季度)》。
8、有效的工程结算文件。
10、影响工程造价的相关资料。
五、审查方法本工程采用全面审查法,根据该工程实际情况,在对该项工程进行审查时,我们按委托方提供的资料,结合现场实测实量数据,进行工程量按实结算,按前述审查依据资料进行结算审查,编制审查计算书。
(1)采用总价合同的,在合同价的基础上对设计变更、工程洽商以及工程索赔等合同约定可以调整的内容进行审查;(2)采用单价合同的,应审查施工图以内的各个分部分项工程量,依据合同约定的方式审查分部分项工程价格,并对设计变更、工程洽商、工程索赔等调整内容进行审查; 在对发生调整的工程单价进行审查时,遵循以下原则: 1合同中已有适用于变更工程、新增工程单价的,按已有的单价结算; 2合同中有类似变更工程、新增工程单价的,参照类似单价作为结算依据; 3合同中没有适用或类似变更工程、新增工程单价的,按河南省清单综合单价执行或按双方确认的合理的签证单价作为结算依据。
,此段不同情况的报告应根据《建设项目工程结算编审规程》4.4.2及5.4.1的相关内容结合工程实际情况进行编写。
六、审查内容及审查程序:本次工程结算审查按准备、审查和审定三个工作阶段进行,并实行编制人、校对人和审查人分别署名盖章确认的内部审查制度。
1、结算审查准备阶段(1)审查工程结算手续的完备性、资料内容的完整性,对不符合要求的应退回限时补正;(2)审查计价依据及资料与工程结算的相关性、有效性;(3)熟悉招投标文件、工程发承包合同、主要材料设备采购合同及相关文件;(4)熟悉竣工图纸或施工图纸、施工组织设计、工程状况,以及设计变更、工程洽商和工程索赔情况等。
2、结算审查阶段(1)审查结算项目范围、内容与合同约定的项目范围、内容的一致性;(2)审查工程量计算准确性、工程量计算规则与计价规范或定额保持一致性;(3)审查结算单价时英严格执行合同约定或现行的计价原则、方法。
对于清单或定额缺项以及采用新材料、新工艺的,应根据施工过程中的合理消耗和市场价格审核结算单价;(4)审查变更签证凭据的真实性、合法性、有效性,核准变更工程费用;(5)审查索赔是否依据合同约定的索赔处理原则、程序和计算方法以及索赔费用的真实性、合法性、准确性; (6)审查取费标准时,应严格执行合同约定的费用定额标准及有关规定,并审查取费依据的时效性、相符性。
3、结算审定阶段(1)工程结算审查初稿编制完成后,将审查初稿交结算审查委托人及发承包双方,听取各方意见,并进行合理的调整;(2)由我单位的部门负责人对结算审查的初步成果文件进行检查、校对;(3)由我单位的主管负责人审核批准;(4)发承包双方代表人和审查人应分别在“结算审定签署表”上签认并加盖公章;(5)在合同约定的期限内,向委托人提交经结算审查编制人、校对人、审核人和受托人单位盖章确认的正式的结算审查报告。
七、审查结果: 经审查:(一)施工单位原报结算价:元(二)审查后的结算价:元(三)审减额:元详见各楼之《工程造价汇总表》八、审减原因分析:从费率、无效签证、工程量虚报、定额套用错误等多方面逐行分析。
可以加九、特殊事项说明:1.本结算未扣除施工所用水电费,请建设单位与施工单位自行结算。
2.本结算未考虑工程质量与工期对工程造价造成的影响。
十、关于报告使用范围的声明:审查报告仅供委托方为办理建设单位和施工单位的结算,同时作为内部审查依据使用。
委托人或其他第三者因使用审查报告不当所造成的后果,与本公司及本公司审查人员无关。
附件:1、结算审查签署表;2、工程造价汇总表 ;3、工程结算书。
4、根据工程实际情况选用所需附件。
工程造价咨询有限公司法人代表:中国郑州审查人员:(签章) 二零一零年五月三十日 (签章)篇二:结算审计报告模板咨询报告书目录徐州中瑞工程造价咨询有限公司徐中审字(201X)第041号关于“201X年老居民小区整治工程(经济开发区绿化)”的结算审核报告徐州市审计局:根据贵单位与我单位签定的委托审计合同的内容和要求,对201X 年老居民小区整治工程(经济开发区绿化)竣工结算进行审核,我们的责任是对其发表公正的审核意见。
现将有关审核情况及结果报告如下。
一、工程项目概况:201X年老居民小区整治工程(经济开发区绿化)发包单位为徐州经济技术开发区绿化委员会办公室,承包单位为宿迁市三联花木有限公司。
承包方式: 包工包料。
二、审核范围:该项目送审的主要工作内容包含原投标清单内部分及变更增、减部分。
三、审核依据:1、根据双方签订的合同及招投标文件;2、根据《江苏省房屋维修工程预算定额》(99)及相关费用定额;3、现场签证记录;4、其他有关资料。
四、审核说明1、工程量根据签证单并结合现场勘察计算;2、新增项目材料价格按施工同期徐州苗木市场价;3、审计具体问题审计办法按照徐州市审计局提供的《201X年老小区整治工程结算审计的问题及解决办法》五、审核结果:本项目的送审金额为:697163.51元; 审减金额为:167358.86元; 审定结果为:529804.65元; 大写:伍拾贰万玖仟捌佰零肆元陆角伍分以上审核结果已经委托单位、承包单位共同认可,足以充分的反映该工程造价的实际情况。
六、其他要说明的事项:本次审核报告共伍份。
送委托单位肆份,本公司留存壹份。
本报告专为委托人所使用,我公司不向其他单位和个人提供。
本报告的全部或部分内容不得发表于任何公开媒体上。
本报告解释权归本报告出具单位。
篇三:工程结算审计报告模板附件1:XX项目结算审核报告一、工程概况(一)工程简介工程名称:工程建设时间:建设地点:建设规模:(二)建设单位(三)施工单位各单项工程主要施工单位数量、名称和资质情况描述(如施工单位实际资质与工程需要资质是否相符)、合同主要结算方式二、双方责任(一)建设单位责任(二)审计机构责任三、审核依据及审核内容(一)审核依据1、国家、行业相关文件及规定2、建设单位提供的资料(根据实际需要调整)1. 施工图;2. 原报工程结算书;3. 投标书;4. 施工合同5. 设计变更;6. 工程签证资料;7. 工程定价资料;8. 招标文件、投标文件。
9、现场勘验纪录(二) 审核内容1、结算方式是否符合合同约定;2、工程量是否符合规定的计算规则,数量是否准确;3、分项工程预算定额或清单子目选套是否合规、恰当,结算换价是否正确;4、核实工程取费是否执行相应的计算基数和费率标准;5、核查设备、材料用量是否与定额含量或设计含量一致等;6、核查水电费、甲供材等建设方代扣代缴费用是否扣完;质量保证金、违约金是否扣除。
四、审核过程1、现场踏勘2、监理/建设单位介绍情况3、初审4、交换意见5、签订三方定案6、出具报告。
五、审核结果(一)经济性评价 (审减的主要内容描述、施工与设计是否一致评价、工程管理情况评价、签证管理情况评价)(二)内控管理评价(描述主要审计事项,就设计批复、工程管理、监理、施工等审计关注点的审计结果做出审核评价)(三) 审核重要事项说明六、审核问题本次审计共发现问题XX个(其中以前年度审计发现仍然存在问题 XX个,本次审计新发现问题XX个),提出XX个管理建议。
存在问题(从现象看本质,即通过审计分析、发现工程管理和资金管理方面存在问题)主要表现在以下方面(按照以前年度发现仍然存在、本次审计发现分别描写):问题描述顺序如下:1、问题(是什么问题)2、审计发现(是如何发现的,用具体项目名称、涉及金额、数据、文号、合同号、付款凭证号)3、定性依据(该问题与什么法律、法规和管理办法条款的什么具体要求不符)4、改进建议(主要针对被审计单位存在的问题和管理上的薄弱环节,提出来的一些建设性意见和改进措施。
充分考虑被审计单位的客观情况和具体条件,提出具有建设性、操作意义的管理建议。
) (结算审核重点关注的问题有: 应扣未施;工程量多计/重复;定额/清单子目错误/混用/高套;材料代换/变更未减原预算;甲供材赚取材差;费率错误;变更计价不执行合同/招标原则;暂估价材料单价虚高;合同价格调整与合同/投标约定不符;隐蔽工程量虚假等) 附件: (可根据实际需要调整)1.工程造价咨询核定总表;2.工程结算书;3.原报结算书;4.工程施工合同;5.设计变更;6.工程签证资料;7.工程定价资料;8.招标文件及投标文件;9.取费文件篇四:工程结算审核报告模板阿丽贝(鞍山)塑料防腐设备有限公司工程项目工程造价审核报告书辽建咨字(201X)第0801号辽宁建纬工程咨询有限公司二〇〇八年十二月二十六日阿丽贝(鞍山)塑料防腐设备有限公司工程项目工程造价审核报告书辽建咨字(201X)第0801号辽宁建纬工程咨询有限公司受阿丽贝(鞍山)塑料防腐设备有限公司的委托,根据国家有关工程造价咨询的政策法规规定,本着客观、独立、公正、科学的原则,对辽宁恒际建筑工程集团有限公司承建的阿丽贝(鞍山)塑料防腐设备厂房、办公楼工程进行了工程造价审核,现将审核情况及结果报告如下:一、委托单位、建设单位、施工单位委托单位:鞍山师范学院建设单位:鞍山师范学院施工单位:海城市第四建筑工程有限公司二、工程造价审核范围鞍山师范学院的维修改造工程包括院浴池装修改造、院配电室修建、高职院变电所修建、院热水房外线电缆工程、院生活区广场及道路改造五部分。