管理体系评审会议记录
管理评审会议记录和管理评审审核报告

管理评审会议记录和管理评审审核报告
一、会议背景
公司决定建立管理评审制度,本次管理评审会议是建立该制度的实施
过程中的重要环节,是为了进行全面、深入的管理评审工作,评价公司的
管理水平、控制效果和提高管理效能而召开的。
二、目的与要求
1.评价公司的管理水平、控制效果和提高管理效能;
2.分析公司管理情况,提出改进和完善建议;
3.明确每项管理工作的责任归属关系,以便更加有效、规范地开展管
理评审。
三、会议组织
本次会议由公司董事会主席、公司领导与全体管理人员参加,公司董
事会主席由公司总经理主持。
四、汇报内容
1.公司副总经理李介绍了公司近期的经营情况,重点介绍了公司管理
体制、管理手段及其优势与不足;
2.公司经理陈介绍了本次管理评审会议的目的、实施程序和预期结果;
3.公司领导就公司现有管理体系及控制机制进行了详细讨论,提出了
具体改进及建议;
4.全体管理人员就公司管理评审报告和审核方案进行了讨论,形成了相关实施建议。
五、会议效果
1.充分认识到管理评审工作的重要性,并就改进及建议的具体实施达成一致;
2.梳理出公司管理体系及控制机制。
会议记录范本质量管理体系审查会议

会议记录范本质量管理体系审查会议[公司名称][会议记录范本][日期][会议主题]与会人员:- [姓名1]:[职位]- [姓名2]:[职位]- [姓名3]:[职位]- ...会议概要:本次会议旨在审查公司质量管理体系,以确保其符合国际标准,并提出改进意见和建议。
会议内容包括各个质量管理体系要素的评估、问题讨论和制定改进措施等。
会议议程:1. 召开会议并介绍与会人员2. 主持人介绍会议目的及议程安排3. 各部门代表就质量管理体系的要素逐一发表意见4. 问题讨论及提出改进建议5. 确定改进措施及责任人6. 工作计划及任务分配会议详情:1. 召开会议并介绍与会人员- [主持人姓名] 欢迎与会人员参加本次质量管理体系审查会议。
- 介绍与会人员并确认出席人数。
2. 主持人介绍会议目的及议程安排- [主持人姓名] 介绍本次会议的目的是审查公司质量管理体系,检查其符合国际标准。
- 说明会议的议程安排,确保与会人员了解会议的整体框架。
3. 各部门代表就质量管理体系的要素逐一发表意见- 由各个部门代表发表对应质量管理要素的意见和看法。
- 鼓励与会人员提出改进意见,并就不足之处进行讨论。
4. 问题讨论及提出改进建议- 汇总各部门代表发表的意见,就存在的问题进行讨论。
- 与会人员根据各自的经验和专业知识提出改进措施的建议。
5. 确定改进措施及责任人- 基于讨论结果,确定具体的改进措施,并指定负责人负责实施和监督。
- 确保每个改进措施都有明确的目标、时间表和责任人。
6. 工作计划及任务分配- 制定工作计划,并根据讨论结果和改进措施确定任务分配。
- 确定任务的优先级和截止日期,并明确责任人的职责和权限。
会议总结:本次会议对公司质量管理体系进行了全面审查,各个部门代表发表了对应质量管理要素的意见和建议。
通过问题讨论和改进措施的确定,我们相信公司的质量管理体系将进一步完善,并能够更好地满足国际标准的要求。
会议记录由[记录人姓名]书写,并将会议内容归档保存。
管理评审会议记录

3)管理部及各部门建立的目标的适用性和有效性及完成情况
4)工程技术部关于顾客的反馈包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果
5)管理部及各部门关于培训情况,特别是有关人员的质量意识
6)各部门改进、预防和纠正措施的状况;
7)各部门关于组织结构是否适合体系的运行
管理评审会议记录
编号:
评审主持人
评审日期
20**年4月20日
评审形式室
参加人员:总经理管理者代表各个部门
评审记录
上午9:00,在公司的会议室,由总经理主持,召开了我公司的质量管理体系的管理评审会议,会议由各部门按计划的安排,进行发言和讨论。
评审内容摘要:
评审内容摘要:
1)管理者代表质量体系建立(包括培训、初始状态评审、文件编写等)、运行及第一次内审情况
13)各部门关于存在的问题及解决建议
评审结论:
1、质量、环境两标一体的管理体系运行近两个月是适宜的,适合质量、环境及质量、环境目标的实现;
2、第一次内审情况表明,QE管理体系运行还是存在着不充分的地方,但经过采取纠正措施及有效实施,基本运行有效;
3、从各种数据显示,运行QE管理体系以来,未发生外部严重的信息反馈,也未发生严重的质量、环境和事故,证明我公司运行达到了预期的效果;
4、评价出的重要环境因素,识别、评价准确,通过环境管理方案和各种程序、制度管理,能够起到污染预防和保护环境的效果;
5.评价出重大风险,识别、评价准确,通过管理方案和各种程序、制度管理,能够起到降低风险的目的。
6、我公司的人员、信息、技术、方法、资金、设施满足要求;
7、组织机构配置和人员配置符合要求,能够有效运行;
质量管理评审会议记录

质量管理评审会议记录质量管理相关的评审会议记录应该需要怎样的去记录呢,以下是并的质量管理评审有关内容,希望在阅读之余对大家能有所帮助! 会议时间:年月日14:00至月日12:30会议地点:xxxx酒店会议主持:与会人员:会议主题:年度第二次管理评审会议会议记录:会议主要内容:本次会议紧紧围绕着上半年的工作、质量管理体系符合性、员工满意度调查、用户意见调查以及公司开展思路进行的,采取了大会与分组讨论相结合的形式,目的以查问题、找差距、提升管理水平为主,取得了统一思想,鼓足干劲的成效。
一、公司领导总和总助对20XX年度的工作进行了总结,指出了本次管理评审会议在公司开展过程中的巨大意义,阐述了公司的定位,明确提出公司以后的开展要为电信做好效劳,"客户的满意就是人的期望",要保证电信物业在的管理下得到保值增值,指出了公司下一步的开展方向就是要积极推进公司信息化建立,进一步加强流程管理,逐步建立健全标准的管理制度,积极向外拓展,努力争取通过省优、国优的评选、不断提升公司的管理资质。
同时,也指出召开本次会议的目的就是为了发现问题、解决问题,从而提升管理和效劳的质量。
二、品质管理部和客户效劳中心分别对上半年的工作进行了总结,并就本次员工和用户的意见满意度调查情况分别进行了分析说明。
三、电信实业公司经营管理部对公司的成绩进了正面的评价,指出了物业有明确的思路和目标,而电信实业的主营工程就是效劳,物业的思路和目标符合电信实业的实际,同时也提出要直面问题,通过查找问题来强身健体,要利用数据和事实来说话,要采取措施,一方面抓好ISO9000流程的导入,另一方面要对提出的方法、建议努力转换成可操作的制度和标准,要以制度管人、以标准管事。
四、管理中心提出要加强对物业工作的理解,物业公司要加深对业主的认识和理解,要使枢纽大厦的物业管理在深圳市树立起自己的特色,指出要做好来访人员的登记工作,解决好前台押身份证的问题。
GRS认证管理评审计划 、签到表、会议记录、管理评审报告(GRS部分)x

管理评审计划评审日期2022年02月28日时间上午9:00—11:30主持人地点会议室评审目的:评审GRS管理体系是否具有适宜性、充分性和有效性, 目标方针是否得到贯彻执行, 目标方针是否得到实现, 组织的环境相关方期望识别是否全面, 风险是否识别并制定了有效的措施, 体系是否需更改。
评审依据:整个GRS管理体系运行情况, 方针目标, 顾客及相关方的期望, 资源要求, 改进的建议。
参加部门/人总经理主持评审会议, 参加人员为管理者代表、各部门负责人。
各部门准备工作要求:a)审核结果;b)顾客的反馈;c)过程的业绩和产品的符合性;d)改进、预防和纠正措施的状况;e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;f)可能影响GRS管理体系的各种变化;g)GRS管理体系运行状况。
时间安排: 上午9: 00—9: 20总经理发言;9: 20-11: 00各部门作报告、管理者代表作报告 11: 00—11: 30总经理做结论性发言。
具体可视评审情况调整会议议程编制:编制: 批准: 日期:管理评审签到表管理评审会议记录时间: 2022年02月28日地点: 总经理办公室记录人: A1 2022年02月28日上午9点公司总经理也主持会议。
管理者代表管理体系运行报告: 自2020年09月份开展GRS管理体系后体系运行已有1年多, 管理层重点做好了以下工作:a)定期组织开展公司高层会议, 对于公司发展方向与发展目标不足之处机制进行调整;b)带领行政部高效、优质的完成了体系文件的编制工作;c)定期找生产部、采购部、行政部、业务部、品质部、研发部负责人谈话, 检查各部门工作完成情况与目标进度完成情况, 查看各部门工作方向上是否出现偏差,对于有偏差的及时进行纠正;d)制定公司员工培训计划并组织员工进行培训;e)带领行政部有效组织了公司GRS管理体系的内部审核, 并督促相应部门对发现的不符合项采取了纠正措施, 提高了体系运行的有效性;f)每月最少一次对各部门的检查记录进行核实检查, 并确保检查记录真实有效;g)对汇报工作的部门及时反馈审查结果;管理层各项工作按照公司的统一部署展开, 完成了 GRS管理体系的分解目标和与本部门有关的管理方案。
内部评审会议纪要

内部评审会议纪要会议时间:会议地点:会议主持:与会⼈员:会议主题:公司质量管理体系评审会议会议内容:⼀、管理者代表对公司质量管理体系的运⾏概况进⾏总结。
公司通过⼏个⽉质量管理体系的运⾏,公司在产品质量和服务质量⽅⾯取得了明显的进步,不仅强化了公司的管理机制,增强了市场的竞争能⼒和客户满意度,⽽且树⽴了较好的企业形象,为公司的进⼀步发展奠定了⼀定的基础。
(⼀)建⽴了科学和完善的质量管理体系和系统循环式的运⾏⽅式,各项⼯作都处于⽐较严格的受控状态。
公司的商务⽂件,⾏政⽂件,体系⽂件和技术⽂件都进⾏了有效管理,均按照⽂件控制程序的要求执⾏。
各部门都建⽴了外来⽂件清单,质量纪录清单等,合理运⽤各项管理机制和表单进⾏⼯作的管控,⽅便了⽇常的管理⼯作。
通过定期的内部质量管理体系审核、管理评审、⼯作质量检查,运⽤数据分析等各种科学⼿段,对系统的适宜性、充分性、有效性进⾏评价,⼒求不断改进⼯作,促进系统管理⽔平不断提⾼,确保预期的质量⽅针、⽬标的实现。
(⼆)促进了公司⼯作的规范化管理,提⾼了⼯作效率。
确定管理者职责,各项内部事务⼯作都制定了⽂件化的⼯作程序,各部门、各环节、各岗位都有明确的⼯作程序和⼯作质量要求,让全体⼯作⼈员都了解质量管理体系的内容,都知道⾃⼰该做、如何做和做得怎么样、如何⾃我评估和⾃我控制。
全体⼯作⼈员均按规定的要求去做,形成⼀个全⾯控制、⾼效运转的质量管理体系,克服以往那种凭经验管理的不规范做法,解决基础管理弱化、内部协调不畅等问题,使管理⼯作步⼊科学、系统、规范的要求。
(三)制定出各部门的质量⽬标。
部门的⽬标管理意识有了较⼤的提⾼。
通过质量⽬标检查,各部门基本实现了本部门的质量⽬标,且各部门依照质量体系⽂件的要求严把质量关。
⼆、综合管理部对公司内审相关情况、质量管理⽬标及考核情况、⼈员培训情况等进⾏总结报告。
(⼀)公司内审相关情况。
2012年⽉⽇⾄⽇公司进⾏了⼀次内审,本次内审共开出《不符合报告》份,所有不合格,经内审组跟踪检查,不符合项现已得到了有效的纠正。
管理评审会议记录表

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管理评审会议记录/报告书
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评审内容
高层建议
处理结果
备注
会议内容:
3.2生产技术部:
生产技术部生产一次合格率---2月100%;3月99%;2008年4月100%.均达到目标,由于运行时间较短,暂不调整目标值,且看以后的情况再作适当调整。
生产技术部生产按计划完成率---2月98%;3月100%;2008年4月100%.均达到目标,此次暂时不调整目标。
3. 3采购:
采购交期达成率---2月96%;3月96.5%;2008年4月96%.均达到目标,此次暂时不调整目标。
采购产品合格率---2月98.5%;3月99%;2008年4月99.5%.均达到目标,此次暂时不调整目标。
3.4销售部:
目前,共收到顾客的1件报怨投诉,符合该项的质量目标。针对顾客反映的问题,相关部门已经作好相应的处理工作,顾客的要求得到了实现。在具有很大代表性的《客户满意调查表》中,对客户反映的信息进行了分析和处理。经过统计计算,得出的顾客满意度为%。针对此种情况:做出相应的分析并改善,今后须继续抓好产品质量,不断改进产品性能和外观,以满足客户要求.
3.过程的业绩和产品符合性:
3.1质量计量部:
质量计量部检验误判次数---2月0次;3月0次;2008年4月0次.均达到目标,此次暂时不调整目标。
质量计量部计量器具及时率---2月100%;3月100%;2008年4月100%.均达到目标,此次暂时不调整目标。
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管理评审会议记录模版

6、餐饮部汇报顾客满意度及顾客投诉处理情况。
7、餐饮部汇报食品安全、质量情况。
8、办公室汇报了供应商选择和评价情况、相关方管理情况。
9、总经理在到会人员讨论的基础上对质量、环境、职业健康安全、食品安全、HACCP体系运行状况进行评价:
①.公司的方针正确、目标明确,符合我公司的实际情况,适应并指导公司贯彻GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》、ISO 22000:2018《食品安全管理体系―适用于食品链中各类组织的要求》、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求(V1.0)标准。健全完善的质量、环境、职业健康安全、食品安全、HACCP体系已基本进入正常运行状态,且运行是有效的。因此我公司质量、环境、职业健康安全、食品安全、HACCP体系是基本适宜、充分、有效的。
会议记录
编号:JRZZ-CX-06-2024-TO4
时 间
2024年3月27日
地 点
会议室
参加人员
总经理、管理者代表、职业健康安全代表பைடு நூலகம்食品安全小组、财务部、办公室、餐饮部负责人。
会议内容:
管理评审会议,由总经理主持:
1、食品安全小组组长报告质量、环境、职业健康安全、食品安全、HACCP方针和目标实施及质量、环境、职业健康安全、食品安全、HACCP体系运行情况。质量、环境、职业健康安全、食品安全、HACCP
②. 产品的质量均能满足市场需求,顾客反馈情况良好,但市场有待进一步开拓,扩大提高市场占有率。
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
结合本次管理评审中发现的问题和不足,提出以下改进建议:
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
管理体系评审会议记录
作者:
日期: 2
会议记录
1. 总经理:我们厂自2001年十月导入IS09000以来,已经有三四个月了。
这段时间我们在业务、采购、生产、品管各方面都有不
同程度的变化提高。
下面请各部门依次报告一下体系的运行情况。
2. 管理代表:我向大家汇报一下最近这一次内审的结果:本次审核共计3人天,共发现2个次要不符合
项,审核范围涉及质量体系运行全过程,不符合项情况如下:
从审核前各部门准备工作到审核结果来看,一些部门和主管都尚未完全熟悉质量体系程序文件,
尚未把程序要求贯穿在日常工作中。
这就是我们必须继续努力的地方。
3.管理部:年底我们依ISO9000程序要求进行了客户满意度调查,结果如下:
4.工程部:工程部是公司生产技术的龙头,自导入ISO9000以后,我们对设计图纸工艺都加强了管理:设
计方面增加了互相审核,防止个人疏忽和技术上的局限性;;图纸管制纳入文件管理范围,有登录、分发签收、回收存档、更新审批等,使设计图纸真正成为现场管理依据。
目前已逐步实施。
5. 生产部:生产现场目前已按照体系文件的要求,应用相关表单如《设备点检记录表》、《制造加工单》
进行质量记录,因实施时间短,尚有一个适应过程。
6. 制造组:一直以来我们都是根据图纸加工,几乎没什么记录。
因此也经常发生加工失误无从追溯、责
任不清的情况,推动IS09000之后,虽然多了不少记录对我们来说一时难以适应,但确实减少了出错机率,责任也明确化了,技术上也得到传承和提高。
我们要把ISO要求习惯化,这确实是提高公司层
次及个人能力的好机会。
7. 总经理:老丁的认识是正确的。
我们厂这几年发展得很快,一个很重要的原因就是永远在追求更好,
所以我们才敢干在厦门模具业第一家来推动ISO9000。
我告诉大家:我们推动ISO9000不是要混一张
证书,而是要真真正正得到完善和提高。
所以全体员工一定要按程序文件规定去做,不能有应付了事的心理。
管理代表你给大家说一下2001年公司质量方针目标落实情况。
8. 管理代表:我们的质量方针是:品质第一,永续经营。
其意义是每个员工都要把品质摆在第一位,以
长远的眼光来看问题,力求客户满意,达到永续经营。
经过不断宣传贯彻,所有员工都能理解并作为
工作指南。
后续还要坚持宣贯特别是对新员工。
质量目标方面请生产部葛厂长报告一下。
9. 厂长:我们的质量目标是模具试模次数<3次。
在最近开的模具中完成得较好,前半年开的模具试模次数一般都在三次以上,这
有一些是我们加工失误,但更多的是已符合要求,客户又设变造成模具改了又改。
10•总经理:从以上各位主管的汇报和这段时间我在各部门的工作抽查来看,公司的质量体系虽然刚建立不久,但一切都已走上正轨。
为了保持其持续的适宜性、充分性、有效性,各部门还是要兢兢业业,如履薄冰,把份内的事一次做好。
几个决议;
a) 2002年的质量方针和质量目标暂维持不变。
b) 为配合业务拓展,公司在设备方面已再购置了一台线切割和一台CNC,精密铳床也将在近期评估
纳入。
大家要发挥出应有的水平,争取明年度接更多的单,使质量体系更完善、更成熟。
END !
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