稽核监察工作总结
2023年稽核员工作总结范文5篇

2023年稽核员工作总结范文5篇第1篇示例:2023年稽核员工作总结今年,在公司的稽核工作中,我们稽核员团队共同努力,取得了一定的成绩。
在这一年里,我们完成了一系列的稽核任务,发现并纠正了一些问题,为公司经营管理提供了重要的参考意见。
以下是我对2023年稽核员工作的总结报告。
我们稽核员在今年的工作中保持了高度的责任感和使命感。
在公司各部门的支持下,我们积极参与了日常的稽核工作,通过深入了解公司的运营情况、查阅相关资料并开展实地调查,全面了解了公司各项业务的具体情况。
我们坚持以客观、公正的态度,全面、细致地进行稽核,确保了稽核工作的准确性和可靠性。
我们在稽核工作中发现了一些问题,并及时提出了改进建议。
在今年的稽核工作中,我们发现了一些部门存在的管理漏洞和风险隐患,及时向相关部门和领导汇报,提出改进意见和建议。
我们通过调研分析,提出了一些切实可行的改善方案,帮助公司更好地规范经营管理,提高工作效率,降低风险,实现了稽核的预防性和监督性作用。
我们还积极参与了公司内部的培训和学习,提升自身的稽核技能和专业知识。
在今年的培训中,我们学习了最新的财务、税务法规和政策,了解了最新的稽核技术和方法,不断提高自身的专业水平和综合能力。
通过不断学习和实践,我们在稽核工作中运用了更加高效的工作方法和技巧,提高了稽核工作的效率和质量。
2023年是公司稽核工作取得了一定成绩的一年。
我们稽核员团队在今年的工作中不断提升专业水平和综合能力,努力履行好稽核员的职责和使命,为公司健康发展提供了有力支持。
在未来的工作中,我们将继续保持积极的工作态度和责任感,努力提高工作质量和水平,为公司经营管理的健康发展继续贡献力量。
我们稽核员团队将继续与公司的各部门密切合作,加强沟通和协作,不断完善稽核工作的机制和流程,为公司的发展和稳定作出更大的贡献。
让我们携手并进,共同创造更加美好的未来!第2篇示例:2023年稽核员工作总结2023年已经接近尾声,回顾这一年的工作,我们稽核部门成员经过一年的努力和拼搏,取得了一定的成绩。
年度稽核工作总结(3篇)

第1篇一、前言2023年,在我国经济持续健康发展的大背景下,稽核工作作为企业内部管理的重要组成部分,发挥着至关重要的作用。
本年度,我司稽核部门紧紧围绕公司发展战略,以风险防控为核心,以提高稽核质量为目标,积极开展各项工作,取得了显著成效。
现将2023年度稽核工作总结如下:二、主要工作内容及成效1. 加强稽核制度建设,完善内控制度体系(1)根据公司实际情况,修订和完善了《稽核管理办法》、《内部控制手册》等制度,确保制度体系的科学性、合理性和可操作性。
(2)组织开展内部控制评估,对各部门、各岗位的内控制度执行情况进行全面检查,及时发现和纠正不足。
2. 深入开展业务稽核,提升风险防控能力(1)对重点业务领域进行专项稽核,包括财务报表、资金管理、采购管理、合同管理等,确保业务合规、风险可控。
(2)加强对子公司、分支机构的稽核,提高集团整体风险防控能力。
(3)开展现场稽核,重点关注业务流程、关键岗位和风险点,及时发现和纠正违规操作。
3. 优化稽核流程,提高稽核效率(1)简化稽核流程,提高稽核工作效率,缩短稽核周期。
(2)加强信息化建设,利用大数据、人工智能等技术手段,提高稽核数据分析和处理能力。
4. 强化稽核队伍建设,提升稽核人员素质(1)组织开展稽核人员培训,提高稽核人员的专业知识和技能。
(2)加强稽核人员职业道德教育,提高稽核人员的责任感和使命感。
(3)完善稽核人员考核评价体系,激发稽核人员的工作积极性。
5. 积极开展外部审计协调,提升审计质量(1)加强与外部审计机构的沟通协调,确保审计工作的顺利进行。
(2)对外部审计发现的问题,及时督促相关部门整改,提高审计质量。
三、存在的问题及改进措施1. 存在问题(1)部分稽核人员专业能力不足,对新兴业务领域的了解不够深入。
(2)稽核工作信息化程度有待提高,稽核数据分析和处理能力有待加强。
(3)稽核人员工作压力大,存在一定程度的疲劳。
2. 改进措施(1)加强稽核人员培训,提高专业能力和业务水平。
个人年度稽核工作总结范文5篇

个人年度稽核工作总结范文5篇第1篇示例:个人年度稽核工作总结在过去的一年里,我作为公司内部稽核员,认真负责地完成了各项稽核工作。
在这一年的工作中,我深刻地认识到了稽核工作的重要性,也不断提升了自己的能力和专业水平。
现在,我将对这一年度的稽核工作进行总结,以供未来工作的参考和改进。
一、工作背景及主要任务我所在的公司是一家大型跨国企业,业务范围广泛,涉及多个国家和地区。
作为公司内部稽核员,我的主要任务是对公司内部的财务、风险、合规等方面进行全面的稽核,确保公司运营的合规和有效性。
在过去的一年里,我主要开展了以下工作:1.对公司财务数据的稽核:包括对公司财务报表、账目、凭证等进行检查和核实,确保财务数据的准确性和完整性。
2.对公司业务流程的稽核:包括对公司各项业务流程的合规性和有效性进行审查,发现问题并提出改进建议。
3.对公司内部控制的稽核:包括对公司内部控制体系的设计和实施进行评估,发现薄弱环节并提出改进建议。
4.对公司风险管理的稽核:包括对公司风险管理体系的设计和实施进行评估,帮助公司及时发现并应对各类风险。
二、工作成果及亮点在过去的一年里,我辛勤工作,取得了一些成绩,主要表现在以下几个方面:1.提高了工作效率:在进行稽核工作时,我善于利用现代科技手段,如数据分析工具、稽核软件等,提高了工作效率,加快了稽核进度。
2.发现问题并提出解决方案:在对公司业务流程进行稽核时,我发现了一些问题,如流程不规范、内部控制不完善等,及时提出了改进建议,得到了领导的认可。
3.与同事合作紧密:在工作过程中,我与同事合作紧密,相互协助、共同进步,形成了良好的团队氛围。
4.提升了专业水平:在工作过程中,我不断学习、不断进步,提升了自己的专业水平,为公司的稽核工作贡献了力量。
三、存在的问题及改进措施1.工作技能还需提升:虽然我在过去的一年里取得了一些成绩,但仍存在一些工作技能不够成熟的地方,需要不断提升。
为了提高自身的工作水平,我计划在未来的工作中,加强以下几个方面的提升:1.继续学习:我计划继续学习相关领域的知识,提升自己的专业水平,为公司的稽核工作提供更好的支持。
稽核工作总结5篇

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稽核岗位工作总结(精选19篇)

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日常稽核总结报告范文(3篇)

第1篇一、报告概述本报告旨在对过去一段时间内日常稽核工作进行全面的总结,分析稽核工作的成效与不足,为今后稽核工作的改进提供参考依据。
报告内容主要包括稽核工作概述、主要工作内容、工作成效、存在问题及改进措施等方面。
二、稽核工作概述1. 稽核工作背景随着公司业务规模的不断扩大,内部控制和风险管理的重要性日益凸显。
为加强公司内部控制,防范和化解风险,提高公司经营管理水平,公司设立了稽核部门,负责对公司各部门、各分支机构的业务活动进行日常稽核。
2. 稽核工作目标(1)确保公司各项业务活动符合国家法律法规和公司内部管理制度;(2)防范和化解业务风险,保障公司资产安全;(3)促进公司内部控制体系的完善,提高经营管理水平。
三、主要工作内容1. 业务合规性稽核(1)对各部门、各分支机构的业务流程进行审查,确保业务操作合规;(2)对业务数据进行分析,发现潜在风险,提出整改建议;(3)对违规行为进行调查处理,督促整改落实。
2. 内部控制有效性稽核(1)对内部控制制度进行审查,评估其有效性和适用性;(2)对内部控制执行情况进行检查,发现薄弱环节,提出改进措施;(3)对内部控制缺陷进行跟踪,确保整改到位。
3. 风险管理稽核(1)对风险管理制度进行审查,评估其科学性和完整性;(2)对风险管理体系运行情况进行检查,发现风险隐患,提出防范措施;(3)对风险事件进行调查分析,提出防范和化解风险的对策。
4. 专项稽核(1)根据公司实际情况,开展专项稽核工作,如财务报表稽核、信息系统稽核等;(2)对专项稽核中发现的问题进行整改,确保整改到位。
四、工作成效1. 业务合规性方面通过日常稽核,发现并纠正了多项业务违规行为,有效防范了业务风险。
2. 内部控制有效性方面通过内部控制有效性稽核,发现并提出了多项改进措施,促进了公司内部控制体系的完善。
3. 风险管理方面通过风险管理稽核,提高了公司风险防范意识和能力,降低了风险事件的发生率。
4. 专项稽核方面通过专项稽核,发现并解决了多项业务问题,提高了公司经营管理水平。
稽核工作总结范文5篇
稽核工作总结范文5篇总结是对取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训等方面情况进行评价与描述的一种书面材料,写总结有利于我们学习和工作能力的提高,快快来写一份总结吧。
下面给大家分享一些关于稽核工作总结,供大家参考。
稽核工作总结120____年,是总行规范管理深化年。
在行领导的正确领导下,我与稽核部一班人一道,紧密围绕全行工作中心,严格按总分行和市行领导关于加强内部控制的有关指示精神开展工作,以防范风险、堵塞漏洞、提高管理水平为落脚点,稳步开展稽核检查工作。
年度内累计完成各项稽核检查21项,其中常规稽核8项,内控综合评价7项,离任稽核5项,专项稽核1项;稽核报告累计提出问题和整改要求各111个,针对被检查单位管理相对薄弱方面提出稽核建议43条;全年完成稽核工作量达267日。
一、不负行领导希望,全身心投入稽核工作自年稽核部成立以来,今年,我行新领导班子对稽核工作给予了超过以往任何一年的高度重视。
从行领导组织分工一把手亲自主抓稽核工作,增加专职稽核人员配备,到修订中层干部年终考评办法,明确稽核部不列入考评范围,再到委以稽核部以重任,将稽核部作为支行规范管理深化年和窗口单位规范化服务达标、支行内控工作等牵头单位,并将内控委员会办公室设于稽核部,多方面给予了稽核人员充分的独立性,确保稽核人员全身心投入工作并获取较高工作质量。
在今年的稽核检查过程中,主管行领导多次亲临一线,组织部署稽核工作,参加与被稽核单位意见交流,组织落实各级稽核整改方案,并将稽核部收集整理的稽核情况和建议列入内控工作会议发言内容,作重点强调等等,主管行领导对稽核工作的高度重视,使我们感到没有理由不将全身心投入到工作之中,没有理由不将工作干好;各营业单位也普遍提升了对稽核检查的认识程度,能够认真对待并积极配合稽核工作,对稽核提出的问题能够及时整改、落实到位,并普遍表示愿意接受稽核部经常性的检查。
二、认真学习、深刻领会、提高稽核工作的实效为贴近全行工作重心,年度内每逢总行内控管理相关文件下发,我都先行一步,认真学习和领会,并结合我行实际组织部内人员对重点内容和网点相对薄弱方面进行学习和讨论,讲解有关业务环节的检查方法,引导部门其他人员把握重点、明确方向,进而达到提高现场稽核工作效率的效果。
2023年单位年终稽核工作总结6篇
2023年单位年终稽核工作总结6篇第1篇示例:2023年单位年终稽核工作总结随着2023年的结束,我们单位的年终稽核工作也圆满完成。
在过去的一年里,我们坚持以质量为中心,不断优化工作流程,提高稽核效率,取得了一系列可喜的成绩。
下面我将对我们2023年的年终稽核工作进行总结。
一、工作概况在2023年,我们单位共进行了5次年度稽核,覆盖了财务、人力资源、生产、采购等多个领域。
每次稽核均按照既定的程序和标准进行,全面检查各项工作的合规性和规范性。
在稽核过程中,我们采用了现代化的稽核技术,结合数据分析和信息化手段,对企业各项数据进行深度挖掘和分析,确保数据的真实性和准确性。
我们也注重了解各项业务的运行情况,及时发现并解决存在的问题,帮助企业实现高效经营。
二、工作亮点1. 制定了详细的稽核计划:我们在年初就与各部门负责人进行了充分沟通,制定了详细的稽核计划,并确定了稽核的重点和重点对象。
这为稽核工作的顺利开展奠定了坚实的基础。
2. 强化了内部控制:通过对内部控制的加强,我们有效防止了企业风险,规范了资金流转和数据记录,保障了企业的资产安全和财务稳健。
3. 强化了稽核报告的及时性和准确性:我们及时对稽核结果进行整理和归档,并定期向企业领导层进行汇报。
稽核报告内容具体、发现问题具体化解方案,得到了领导的肯定和认可。
4. 强化了团队合作和沟通:我们全员参与,各部门积极配合,沟通顺畅,形成了良好的团队合作氛围。
稽核工作的推进更加高效。
三、工作不足尽管我们在2023年的年终稽核工作中取得了一定的成绩,但也存在一些不足之处,主要表现在以下几个方面:1. 稽核人员队伍有待进一步壮大和培训,有些专业领域的稽核人员较为匮乏,需要进一步加强技能和知识培训。
2. 稽核流程还有待优化,稽核环节较多,可能会造成稽核效率不高的情况,需要进一步简化和完善稽核流程。
3. 稽核报告的跟进和执行有待加强,有些问题虽然在稽核报告中被指出,但在后续的跟进和执行环节中存在延迟和不到位的情况。
稽查监审工作总结范文(3篇)
第1篇一、前言稽查监审工作是财政部门依法对财政资金使用、预算执行和财务活动进行监督检查的重要手段,是维护国家财经纪律、保障财政资金安全、提高财政资金使用效益的重要保障。
本年度,我单位在上级部门的正确领导下,紧紧围绕财政中心工作,依法履行稽查监审职责,积极开展各项工作,取得了显著成效。
现将本年度稽查监审工作总结如下:二、工作回顾(一)加强组织领导,明确工作职责1.成立了稽查监审工作领导小组,明确了领导小组职责,确保稽查监审工作有组织、有领导、有计划地进行。
2.制定了稽查监审工作计划,明确了工作目标、任务、措施和时间节点,确保工作有序推进。
(二)加强业务培训,提高人员素质1.组织开展了稽查监审业务培训,邀请了专家授课,提高了稽查监审人员的业务水平。
2.加强内部交流,定期召开稽查监审工作座谈会,分享工作经验,提高整体业务能力。
(三)强化监督检查,确保资金安全1.对预算执行情况进行监督检查,及时发现和纠正预算执行中的违规行为,确保预算资金安全。
2.对财政专项资金进行专项审计,加强对资金使用情况的监督检查,确保资金使用效益。
3.对政府投资项目进行稽查,加强对项目资金使用和建设情况的监督检查,确保项目按计划实施。
(四)严肃查处违规行为,维护财经纪律1.对稽查中发现的问题,依法进行查处,严肃处理违规行为,维护财经纪律。
2.加强与其他部门的协作,形成合力,共同打击财经违法行为。
(五)强化成果运用,提高工作水平1.对稽查监审发现的问题,及时进行总结分析,形成稽查监审报告,为领导决策提供参考。
2.加强对稽查监审成果的运用,推动财政体制改革,提高财政资金使用效益。
三、工作成效(一)维护了财经纪律,保障了财政资金安全通过开展稽查监审工作,发现并查处了一批违规行为,维护了财经纪律,保障了财政资金安全。
(二)提高了财政资金使用效益,推动了财政改革通过加强对财政资金使用情况的监督检查,促进了财政资金使用效益的提高,推动了财政改革。
年度稽核个人工作总结5篇
年度稽核个人工作总结5篇第1篇示例:年度稽核个人工作总结随着时间的推移,2021年即将过去,回首这一年的工作,我不禁感慨万千。
在过去的一年里,我作为公司的稽核人员,肩负着对公司财务和运营情况的审计和检查责任。
回顾一年来的工作,我深感责任重大,使命光荣,同时也面临了种种挑战和困难。
在此,我将对自己的一年来的工作进行总结和反思,以便更好地提升自己的工作水平和能力。
我要感谢公司领导和同事们对我的信任和支持,让我在这一年里得以充分发挥自己的专业能力和技巧。
在公司的稽核工作中,我不仅熟练掌握了相关法律政策和财务知识,还加强了与各部门和同事的沟通和协作能力。
在每次稽核中,我都能及时准确地发现问题并提出解决方案,确保公司的运营和财务活动得以有效监督和控制。
我要总结一下在过去一年中所取得的工作成绩。
我在各项稽核任务中取得了显著的成果,不仅准确无误地完成了稽核报告和文件的编制工作,还为公司提供了有效的改进建议和措施。
我积极参与公司的培训和学习活动,不断提升自己的专业技能和知识水平,使自己在稽核工作中更具优势和竞争力。
我在处理工作中,一直保持着积极的态度和敬业精神,认真负责地完成每一个任务,为公司的发展和成长贡献了自己的一份力量。
在工作中也遇到了不少困难和挑战,从这些困难和挑战中我也得到了很多启示和教训。
工作中的压力和责任感让我时常感到焦虑和紧张,但我懂得要保持冷静和理性,控制好情绪和心态,以便更好地处理各种问题和情况。
在工作中要具备超强的逻辑思维能力和分析问题的能力,不仅要善于观察和发现问题,还要能够找到问题的根源和解决之道。
要具备团队合作的精神和团结互助的态度,只有大家齐心协力,才能把工作做得更好。
通过对一年来的工作总结和思考,我深刻认识到稽核工作的重要性和意义,也更加坚定了自己在这个领域的发展方向和目标。
我将继续努力学习和提升自己的专业素养和职业技能,不断完善自我,以期在未来的工作中能够更好地为公司和团队做出更大的贡献。
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今年以来,我稽核监察工作在上级管理部门和领导的高度重视及大力支持下,全体稽核监察人员认真学习十六大报告,勇于实践“三个代表”重要思想,紧紧围绕2007年度整体工作安排部署的精神,不断更新观念,转变作风,坚持“制度落实、检查到位、查处有力、标本兼治、综合治理”的工作方针,认真履行指导、教育、预防和惩处职能,充分发挥了稽核监察工作为业务经营的保驾护航作用,有力地促进了全行各项业务经营工作合规、合法和稳健运行,现将一年来的工作总结如下。
一、狠抓规章制度的贯彻落实,及时查纠违章违规行为。
为认真贯彻落实信贷、财务会计制度,保障业务经营活动合规合法,我稽核监察部在做好常规稽核和专项自查的同时配合省联社、市办事处、市银监分局完成了财务决算真实性、案件专项治理、反商业贿赂、不正当交易自查自纠和合规文化建设等专项检查七次。
同时与保卫部门、信贷部门联合检查四次,做到了检查全面、查处有力、纠改彻底,促进了稽核监察工作扎实有效开展。
(一)、狠抓序时稽核基础工作,保质保量完成各项工作任务。
一年来,稽核人员按照稽核工作安排,依据农村金融方针、政策、法律、法规和区农信联社各项管理制度规定,分片包干对全区XX个法人社、X个营业部的会计帐务、出纳库存、财务收支和信贷业务等进行了全面系统的现场稽核。
同时为切实杜绝各项业务经营的细微环节中违章违纪行为发生,全体稽核人员采取内查与外核相结合的方法,做到了稽核项目全面、稽核内容详细、稽核时间衔接,后续稽核复查和验收,及时加强了稽核员的履职责任。
(二)、充分发挥稽核监督职能作用,精心辅导现场纠改,有力促进全区业务经营的合规运行。
从常规稽核情况看,全区农信社绝大多数机构网点及干部、职工业务素质较高、工作责任心强,但也有部分会计、出纳、信贷人员在业务工作中,对农村金融政策、国家法律、法规等方面的理解和贯彻执行中还存在一些问题,稽核人员本着维护农村金融业务经营合规合法,从贯彻会计、出纳制度和信贷管理的基础工作入手、从细微深处入手,从中查找不足,及时准确地纠正错误偏差,对发现一般性违规操作问题,稽核人员在现场检查过程中边辅导,边纠改,使问题消化在基层。
通过近年来全体稽核人员现场检查精心辅导、耐心帮助,质量逐年提高,今年全区各机构网点的会计凭证合规,要素齐全,帐务基本达到六相符,从凭证、记帐、会计核算,到会计档案,都基本上达到了操作上的规范化,会计帐务与过去比较,今年上了一个台阶,但是稽核人员秉着对会计工作用高标准,严要求的标准,也发现了各项业务工作中仍有因小失大,违规操作不可忽视的问题。
在各专项及常规稽核所发现的问题如下:
1、查出了什么!
2、纠正了什么!
3、防范了什么!
4、堵截了什么!
……
稽核部在对上述各项业务工作全面细致稽核同时对要害岗位和易发案件的环节加大力度排查和监督,从制度的贯彻执行上进行了监督检查,有效地防止各类操作风险,遏制违章违纪行为的发生,2007年合计处罚XXX人次,处罚金额合计XXXX元。
二、坚持查防并举,全方位、多渠道地预防违纪案件发生。
(一)坚持以教育为主,不断提高员工整体素质和制度法纪观念。
为有效地堵绝和
预防各类经济案件发生,我部坚持以思想教育为主,不断加强员工的法纪、制度和职业道德教育,以增强干部、职工的政策、法纪观念。
(二)坚持以防为主,全方位、多渠道地预防各类违纪案件发生。
为了堵绝和预防各类案件事故的发生,我部坚持了分层次管理和预防,全方位考核、多角度监督的办法。
(三)、建立和落实排查制度,时刻尝试掌握职工的思想动态。
为把防范案件工作落到实处,负责本辖区专项治理排查工作,重点对关键人员、重要岗位、主要业务和薄弱环节的排查,发现问题和不良倾向,采取有效措施及时进行制止,在我区联社安排部署下,结合案件专项治理活动,要求对已发现的有经商办企业、从事第二职业、经常有赌博行为、不正常交友等问题和现象的员工密切进行关注,加强监督管理,遏制违法犯罪行为的发生。
四、加强稽核人员的思想教育,不断提高业务素质。
(一)思想上充分认识稽核监督工作的重要性。
通过强化稽核监督人员思想教育,进一步提高稽核监督人员对农村信用社再监督的认识,增强稽核监督人员做好本职工作主观能动性,激发稽核监督人员的责任感和使命感。
(二)不断加强学习,提高综合素质。
要做好农村信用社稽核工作,稽核监督人员不但要懂得有关政策法规,更要精通农村信用社的各项业务知识,要充分利用工作和业余时间抓紧学习各种业务技能,有效增强实践本领,努力适应当前稽核监督工作。
(三)加强对稽核监督人员的业务培训。
组织稽核监督人员走出去学习或业务交流,以不断提高稽核监督人员监督能力,努力造就一支综合素质高、业务能力强、专业技术过硬的复合型稽核监督队伍。
为了加强稽核队伍建设,坚持把业务、法纪和专业理论知识的学习不放松,稽核部在每个星期召开的工作总结和稽核例会上采取以会代训方式,组织稽核人员认真学习“三个代表”重要思想的学习,积极参加先进性教育活动,学习案件专项治理、反商业贿赂、反洗钱各种文件精神。
同时加强了稽核监察、业务知识、党风廉政等方面的政策制度和新出台的法律法规的学习。
总之,回顾一年来的工作,我稽核监察工作在区联社领
导班子的高度重视和大力支持下,在各职能部室积极帮助配合下,经过全体稽核监察人员的艰苦努力,深入细致地开展查访堵漏、查错纠偏工作,使我区农信社近年来的违章操作和违法犯罪行为得到有效遏制,职工遵章守纪意识有了明显增强,违规违纪人员有明显减少。
但随着计算机业务发展的日新月异,稽核监察工作将面临一些新问题,工作将会更加艰巨,我们只有加强计算机等新业务知识的学习,熟练掌握各种新知识和技能,在来年的工作中乘着农信社改革的春风,不骄不躁,取长补短,扎实工作,为我区联社业务经营稳步健康发展做出更大的贡献。