辅料供应商操作手册

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辅料供应商操作手册 Revised at 2 pm on December 25, 2020.

系统登录方式打开IE,在地址栏输入:回车,显示出系统登录页面,用自己的登录口令即可登陆。

IE设置

设置受信任站点

如遇到登陆不了的情况,请按以下步骤操作

1.从IE的工具栏选择Internet选项

2.在安全标签,选择“可信站点”

3.鼠标点击“默认级别”按钮。点击击“站点”按钮。

4.输入EPMS的访问地址,点击“添加”按钮即可。

5.点击“关闭”按钮,再点击“确定”按钮,设置完成。

注意事项:VISTA下IE7具备一个特殊的保护模式方式,请确保此模式处于未启用状态,否则会对相关操作造成较大的影响。如果加入可信站点,默认是不启用保护模式的。

允许文件下载

在安全标签,选择“可信站点”,点击“自定义级别”;

点击“确定”,再点“确定”就设置好了

允许弹出窗口

设置允许弹出窗口一般很多IE使用助手都有拦截弹出窗口的功能,我们需允许IE 弹出窗口。IE7本身具有阻止弹出窗口的设置,可按照如下步骤把站点加入允许弹出窗口的列表中:

在隐私页签中“弹出窗口组织程序”上,根据个人喜好决定是否启用IE自带的过滤弹出广告窗口功能,如果启用了“打开弹出窗口阻止程序”,请点击“设置”按钮,将需要使用的EPMS服务器登陆地址添加到允许网站区域中来

工作流基本概念

➢工作流是把我们需要做的工作分成一个一个的环节,每个环节由相应的人员去做,环节一次一个一个往下走,直到工作完成。

➢工作流的每个环节都有相应的参与者(也就是应该做这个事情的人),只有有权限做这个事情的人才能处理该环节。

➢每个环节只有等上一个环节结束后,下一个环节才会启动。

➢每个可以处理的环节,我们称之为一个工作单,工作单有待签收,待处理,已完成,已终止几个状态。

➢待签收的工作单:每当一个环节启动时,此工作单就是待签收的状态,这时,所有有权限处理该工作单的人员都可以在自己的任务列表里看到此工作单。

➢待处理的工作单:点击处理或者双击一个待签收的工作单,就签收了此工作单,此工作单的状态改为待处理,待处理的工作单只有签收人可以看到并处理,其他人看不到也不能签收。

➢当这个环节传递后,该环节的工作单置为已完成的状态。

➢费正常情况终止了该环节,该工作单将会是终止的状态。

➢当一个工作流的所有环节都完成了,该工作流也就结束了。

订单状态

➢已制单:订单刚制定出来就是此状态

➢已下单:烟厂人员下单了,等待供应商回执

➢已确认:供应商回执了该订单,并传递了回执环节

➢执行中:供应商发货了,但是还没有全部入库

➢已终止:订单执行数量等于入库数量了,但是不等于订单数量,也就是发生了退货并且没有退的货都入库了

➢已完成:订单数量全部入库了

➢已作废:手工作废了订单

结算相关定义:

➢结算入库单:每张入库单会生成一张结算入库单,是一一对应的关系,根据结算入库单通知供应商,仅用于通知供应商。

➢结算单:结算的依据,由供应商勾选已通知的结算入库单而生成。

结算入库单状态:

➢未通知:刚入库,还没有通知供应商的单据;

➢已通知:已经通知供应商的单据,不管他结算没有,这个结算入库单一直是已通知状态;

➢已作废:人为作废的单据。

结算单状态:

➢待确认:供应商已经根据结算入库单生成结算单,处于可以录入发票的状态,但还没有确认发票都录入完毕;

➢已确认:供应商已经把发票录入完毕,并确认无误,等待烟厂人员核对;

➢已核对:烟厂人员已经核对,结算流程就此完成。

订单回执

功能描述

供应商通过此功能可以查询处理需回执的辅料订单信息。回执环节传递后,订单有“已下单”状态置为“已确认”状态。

进入方式

供应商登录系统,点击菜单中订单管理--订单任务

操作流程

1.点击订单任务进入订单处理列表页

2.可手动选择一条订单,也可根据查询条件当前流程、当前环节、供应商名称、供应

商编号等锁定一个订单

3.选择一条订单后,点击按钮,也可双击此笔订单,进入订单处理页面

4.选择材料名称,点击,填写回执信息

➢材料名称:自动带出,不可修改

➢计划单数量:自动带出,不可修改

➢成品库存:根据实际情况填写,只能输入数字

➢备料库存:根据实际情况填写,只能输入数字

➢投料时间:时间控件,通过时间控件进行选择

➢投料数量:根据实际情况填写,只能输入数字

➢成品入库时间:时间控件,通过时间控件进行选择

➢送抵客户时间:时间控件,通过时间控件进行选择

➢备注:根据实际情况填写,可填入英文、汉字、数字

5.信息填写完成,点击提示成功

6.保存成功,点击提示成功

注意事项

1.回执人只能填写汉字

2.回执单可选填,若不需要填写则直接传递

制定发货单

功能描述

供应商传递了回执信息后,才能制定发货单,制定发货单是不改变订单状态的。

进入方式

供应商登陆系统,点击菜单中订单管理--订单执行管理--供应商订单处理

操作流程

1.点击供应商订单管理进入订单列表页

2.可手动选择一条订单,也可根据查询条件订单编号、采购单位编码、下单时间等锁

定一个订单

3.双击此笔订单,进入该笔订单行信息

4.选择一笔或多比订单行,点击出现确认制单提示信息

5.点击确定,进入制定发货单页面

➢备注:根据实际情况填写,可选择输入,可输入英文、汉字、数字

➢发货数量(主剂量/辅剂量):根据实际情况填写,只能输入数字

➢准运证号:根据实际情况填写,可选择输入

6.点击制单成功

注意事项

1.发货数量可大于订单数量

2.一个订单行可对应多个发货单行

发货

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