中间产品审核放行管理规程

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目的:确保符合标准规定的中间产品进入下道工序

范围:中间产品的放行流转

1.车间质检员代表质量部,负责中间产品放行流转的审核。

2.车间质检员按生产现场监控标准管理规程对每一岗位进行严格审核、监控。

3.审核内容

3.1 生产条件符合要求。

3.2 生产环境符合规定要求。

3.3 生产操作过程符合工艺、主配方、标准操作规程要求,且无交叉污染。

3.4 生产记录、监控记录填写符合规定要求,与生产过程相符。

3.5 中间产品经检验符合质量标准规定。

3.6 中间产品取样执行批准的规程,取样符合规定。

3.7 中间产品检验执行批准的检验规程。

3.8 中间产品检验原始记录填写完整准确,复核无误。

3.9 中间产品检验合格报告书填写正确,复核无误。

3.10 以上各项如与规定有偏离,应有详细的书面说明。

4.以上内容经公司质检员审核无误后发放“中间产品递交许可证”准许继续加工,操作人员填写中间产品递交单进行中间产品的递交。

5.中间产品递交许可证编码以该批产品批号后加流水号。

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