预算管理表格

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3672
4248
3672
14544
乙产品
3150
4650
5850
4500
18150
固定性制造费用
5449
5449
5449
5449
21796
现金支出合计
11551
13771
15547
13621
54490
产品成本预算(甲产品)(表十)
计划产量:4040件
成本项目
单位用量
单价(元)
单位成本
总成本
直接材料
P材料
长期资产合计
190399
242302
资产总计
238399
319203
负债及所有者权益
流动负债
应付帐款
11000
13051
表六,第四季度采购金额×40%
应付利润
9172
预计分配利润-已付利润(表十六)
应付福利费
3800
3800
流动负债合计
14800
26023
长期负债
长期借款
96000
10100
根据有关计划填列
长期负债合计
96000
10100
负债合计
110800
127023
所有者权益
实收资本
100000
100000
资本公积
5799
5799
盈余公积
3800
11975
年初数+本期提取数
未分配利润
18000
74406
所有者权益合计
157599
192180
负债及所有者权益总计
238399
319203

公司管理费用预算表

公司管理费用预算表

公司管理费用预算表公司管理费用预算表是一份重要的财务文件,用于规划和控制公司的管理费用。

在这个表格中,列出了各个管理费用项目的预算金额,以及实际发生的费用和差异。

下面是一个公司管理费用预算表的例子:项目名称预算金额(元)实际费用(元)差异(元)人力资源费用 100,000 98,000 2,000行政办公费用 50,000 49,000 1,000培训费用 30,000 32,000 -2,000会议费用 20,000 18,000 2,000差旅费用 40,000 42,000 -2,000市场推广费用 80,000 85,000 -5,000信息技术费用 60,000 58,000 2,000其他费用 10,000 10,000 0从上表中可以看出,人力资源费用、行政办公费用、会议费用和信息技术费用的实际费用都低于预算金额,而培训费用、差旅费用和市场推广费用的实际费用超过了预算金额。

这些差异的原因可能是预算编制不准确,实际费用的变动以及其他因素的影响。

通过对管理费用预算表的分析,公司可以及时发现和解决费用超支或不足的问题。

同时,也能够评估和调整预算的合理性,提高公司的财务管理水平。

为了更好地控制和管理公司的管理费用,以下是一些建议:1. 细化预算:将管理费用细分为更多的项目,以便更准确地预测和控制费用。

例如,将人力资源费用分为薪资、社保、福利等项目。

2. 制定费用控制措施:根据实际情况,制定相应的费用控制措施,例如优化组织结构、节约用电用水、合理使用办公用品等。

3. 与供应商谈判:与供应商进行谈判,争取更优惠的价格和条款,降低采购成本。

4. 提高效率:通过引入信息化系统、优化流程等方式,提高工作效率,减少费用支出。

5. 定期审查预算:定期对管理费用预算进行审查和调整,确保预算的合理性和可行性。

通过合理规划和控制管理费用,公司可以实现财务资源的最优配置,提高经营效益,实现可持续发展。

同时,也能够提高员工的工作满意度,增强公司的竞争力。

部门预算表格

部门预算表格

部门预算表格序号预算项目预算金额(元)-----------------------------------------------1. 人员工资 100,0002. 办公用品 20,0003. 租赁费用 30,0004. 设备维护 15,0005. 培训费用 25,0006. 差旅费用 40,0007. 营销推广 50,0008. 会议费用 10,0009. 研发支持 80,00010. 其他费用 15,000-----------------------------------------------总预算 385,000-----------------------------------------------说明:1. 人员工资:这部分预算用于支付部门员工的工资和奖金。

2. 办公用品:包括办公室设备、文件、文具、清洁用品等的购买费用。

3. 租赁费用:用于支付办公场所的租金、水电费等费用。

4. 设备维护:用于维护和保养部门所需的设备,确保其正常运作。

5. 培训费用:用于员工培训和提升技能的相关费用。

6. 差旅费用:用于员工出差所产生的交通、住宿、餐饮等费用。

7. 营销推广:用于推广和宣传产品或服务的市场营销费用。

8. 会议费用:用于组织部门内部或外部会议所需的场地租赁、餐饮等费用。

9. 研发支持:用于支持部门的研发项目,包括研究和试验所需的设备、材料等费用。

10. 其他费用:用于部门日常运转中的其他支出。

根据以上预算项目,部门所需的总预算为385,000元。

请根据实际需要和财务状况进行适当的调整,并确保预算的合理性和可执行性。

预算的有效管理将有助于提高部门效率和资源利用率,为公司的发展做出贡献。

注意:以上预算表格仅供参考,具体预算项目和金额应根据实际情况进行调整。

公司财务预算管理表格(完整资料).doc

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公司财务预算管理表格
一、预算申请表
编号:月日单
二、预算核算办法表
续表
三、预算表
年月
四、预算控制表
预算编号:月份:
五、预算统计表
六、资金来源运用比较表
七、资金来源运用预算表
说明:1.年报性质。

2.编制本表,可掌握未来一年资金的盈出。

八、资金调度计划表
九、物料预算计划表
十、管理费用预算表
十一、制造成本预算表
_
十二、销售预算表
十三、损益预算检核表
十四、收支预计表
_______年____月
十五、支出预计明细汇总表
十六、收入及支出金额预计表
制造费用已开票
制造费用预计
销管费用已开票
销管费用预计
财务支出预计
收入金额预计
支付金额预计
差额
现金银行存款
总经理:经理:会计:填表:十七、一般管理费预算差分析表
部门:
月份:年月编号项目
当月差异累计差异
原因分析预算实际差异预算实际差异
1 薪津
2 员工福利费
3 福利保健费
4 教育培训费
5 工会会费
6 经营会计费
7 旅费
8 交通费
9 广告宣传费
10 车辆维修费
11 修缮费
12 地租房费
13 事物用品费
十八、现金收支预算表
十九、资本支出预计表
__________年_______月份资料提供部门:____________
注:1.本表由资料提供部门分别有关项目填列,于每月24日前送会计部。

2.表列数字系指当月付现金数。

二十、企业年度费用预算分析表。

公司财务预算管理表格.doc

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公司财务预算管理表格.公司财务预算管理表格一、预算申请表编号:月日单位:预算编号预算名称用途说明单价数量申请金额合计领导批示审核人:填表人:二、预算核算办法表拟定日期:预算编号预算项目预算方法另行考虑因素员工薪金奖金出差费续表预算编号预算项目预算方法另行考虑因素员工福利使用单位第副本三、预算表年月日借方科目借方金额备注调整贷方科目贷方金额备注调整现金股本应收账款公积金应收票据制造费用坏账准备制成品原料机器设备辅料折旧准备在制原料管理费用在制品辅料销货在制人工销货成本在制造费用销货退回应付票据销货折扣应付凭单财务费用已分摊制造费财务收入已分摊管理费用本期利润四、预算控制表预算编号:月份:预算科目:预算金额:日期凭证编号摘要支付金额累计金额超支金额备注月日说明:备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由五、预算统计表月份:部门:预算编号预算科目预算金额实际支出差额追加预算说明总经理:审核:填表:六、资金来源运用比较表日期:年月项目实际数预计数比较增减资金调度金额金额金额调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增减期初现金结存住来往来(借入)收入外销收入往来(借出)内销收入现销小计票据兑现借入款项外销贷款加工收入贴现借款退税收入信用借款其他收入抵押借款合计私人借款支出资本支出银行透支土地及房屋员工存款设备分期付款机械设备小计材料支出合计原料内购说明事项物料内购物料外购生产经费薪资制造费用经常费用推销费用管理费用财务费用其他支出分期付款合计期末现金结存资金剩余短缺(+-)七、资金来源运用预算表金额:元月份项目123456789101112合计上期结余(A)收入现金销货应收票据兑现利息收入合计(B)支出应付票据兑现利息支出薪资水电费邮寄费修理费交际费差旅费交通费电话费办公费运输费福利费劳保费税金保险费杂费合计(-一、预算申请表编号:月日单位:预算编号预算名称用途说明单价数量申请金额合计领导批示审核人:填表人:二、预算核算办法表拟定日期:预算编号预算项目预算方法另行考虑因素员工薪金奖金出差费续表预算编号预算项目预算方法另行考虑因素员工福利使用单位第副本三、预算表年月日借方科目借方金额备注调整贷方科目贷方金额备注调整现金股本应收账款公积金应收票据制造费用坏账准备制成品原料机器设备辅料折旧准备在制原料管理费用在制品辅料销货在制人工销货成本在制造费用销货退回应付票据销货折扣应付凭单财务费用已分摊制造费财务收入已分摊管理费用本期利润四、预算控制表预算编号:月份:预算科目:预算金额:日期凭证编号摘要支付金额累计金额超支金额备注月日说明:备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由五、预算统计表月份:部门:预算编号预算科目预算金额实际支出差额追加预算说明总经理:审核:填表:六、资金来源运用比较表日期:年月项目实际数预计数比较增减资金调度金额金额金额调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增减期初现金结存住来往来(借入)收入外销收入往来(借出)内销收入现销小计票据兑现借入款项外销贷款加工收入贴现借款退税收入信用借款其他收入抵押借款合计私人借款支出资本支出银行透支土地及房屋员工存款设备分期付款机械设备小计材料支出合计原料内购说明事项物料内购物料外购生产经费薪资制造费用经常费用推销费用管理费用财务费用其他支出分期付款合计期末现金结存资金剩余短缺(+-)七、资金来源运用预算表金额:元月份项目123456789101112合计上期结余(A)收入现金销货应收票据兑现利息收入合计(B)支出应付票据兑现利息支出薪资水电费邮寄费修理费交际费差旅费交通费电话费办公费运输费福利费劳保费税金保险费杂费合计(:经理:会计:填表:十七、一般管理费预算差分析表部门:月份:年月编号项目当月差异累计差异原因分析预算实际差异预算实际差异1薪津2员工福利费3福利保健费4教育培训费5工会会费6经营会计费7旅费8交通费9广告宣传费10车辆维修费11修缮费12地租房费13事物用品费14通信费15水电气费16税捐17消耗品费18捐款19交际费XXXX年_______月份资料提供部门:____________项目金额备注月份月份月份土地及房屋机械设备什项设备预付工程定金土地及房屋机械设备什项设备预付工程定金土地及房屋机械设备什项设备预付工程定金内购外购内购外购内购外购经理:制表:注:1.本表由资料提供部门分别有关项目填列,于每月24日前送会计部。

管理费用预算表模板

管理费用预算表模板

管理费用预算表模板一、概述管理费用预算是企业预算管理的重要组成部分,它是对企业未来一定时期内管理费用的预计和规划。

通过编制管理费用预算,企业可以合理分配资源,降低成本费用,提高经济效益。

本模板将介绍如何编制管理费用预算表,包括表格结构、填写说明、预算编制方法等。

二、表格结构管理费用预算表包括以下内容:1. 序号:列出各项费用的序号,便于识别和分类。

2. 费用名称:填写各项费用的名称,如办公费、差旅费、业务招待费等。

3. 预算金额:填写预计的预算金额,单位为元。

4. 备注:填写需要说明的其他事项。

三、填写说明1. 编制范围:本预算表适用于企业各部门的管理费用预算编制。

2. 编制方法:采用零基预算编制方法,根据企业实际情况和历史数据,结合部门工作计划和人员需求等因素进行编制。

3. 表格使用:请按照序号、费用名称、预算金额的顺序填写表格,并确保数据准确、完整。

如有特殊情况,请在备注中说明。

四、预算编制方法1. 办公费:根据部门工作计划和人员需求,结合市场价格水平,预计一定期限内的办公用品、印刷、复印、邮寄等费用。

如有特殊情况,需在备注中说明。

2. 差旅费:根据部门工作计划和人员出差需求,预计一定期限内的交通费、住宿费、伙食费等费用。

如有特殊情况,需在备注中说明。

3. 业务招待费:根据企业业务需求,预计一定期限内的餐饮、礼品等费用。

需注意控制费用金额,严格按照企业相关制度执行。

4. 其他费用:包括维修费、租赁费、会议费等其他管理费用,根据部门实际情况和工作计划进行预计。

如有特殊情况,需在备注中说明。

五、模板应用以下是一个管理费用预算表模板的应用示例:部门:XX部序号费用名称预算金额备注1 办公费 _______元本月计划支出 ______元,预计印刷费______元,邮寄费 ______元。

2 差旅费 _______元本月计划出差 ________人次,预计交通费______元/人,住宿费 ______元/晚,伙食费 ______元/天。

项目预算表格模板

项目预算表格模板

项目预算表格模板项目名称:_____________________项目编号:_____________________项目负责人:___________________日期:_________________________序号 | 项目名称 | 预算金额(单位:人民币) | 备注----|---------|----------------------|-----1 | | |2 | | |3 | | |4 | | |5 | | |6 | | |7 | | |8 | | |9 | | |10 | | |11 | | |12 | | |13 | | |14 | | |15 | | |16 | | |17 | | |18 | | |19 | | |20 | | |21 | | |22 | | |23 | | |24 | | |25 | | |26 | | |27 | | |28 | | |29 | | |30 | | |总预算金额:_____________________说明:1. 请在每个项目名称后填写相应的预算金额。

2. 如有需要,可以在备注栏中添加额外的说明。

3. 总预算金额为所有项目的预算金额之和。

注意事项:1. 请根据项目的具体需求和预算情况填写表格。

2. 预算金额应尽量准确,避免过高或过低。

3. 如有需要,可以根据实际情况增加或删除项目行。

4. 请确保表格的整洁美观,字体清晰可读。

以上是项目预算表格模板,希望对您的项目预算管理有所帮助。

如有任何疑问或需要进一步的帮助,请随时与我联系。

祝您的项目顺利进行!。

公司费用预算表格模板(详细版)精选全文完整版

公司费用预算表格模板(详细版)精选全文完整版

用预算表
年(季、月)结 余
备注
用预算表
年(季、月)结 余
备注
用预算表
年(季、月)结 余
备注
用预算表
年(季、月)结 余
备注
13 其他费用
合计
1
签字笔
2 A4办公用纸
3
修正液
4
笔记本
5
订书机
6
美工刀
7
票据夹
8
回形针
9
文件夹
10
档案盒
办 11
资料册
公 12 现金日记账本
耗 13 材
收据
人事部
研发部
测试部
市场部
行政部
其它单位
年(季、月)预算 公共费用 人数/数量: 人数/数量: 人数/数量: 人数/数量: 人数/数量: 人数/数量:
1
薪资
2
五险一金
人3
劳务费用
事4
通讯费
费5
证件年检
用 6 员工外出培训费
7 总部接待费
8 员工礼仪培训费
9
其他费用
合计
1
员工餐费
2
员工福利
公司管理费用预算表
项目
科序 目号
费用明细
3
外联礼品
4
招待费用
5 办6 公7 行8 政9
水电费 物业费 宽带费 报刊杂志 印刷费
10 名牌卡片费
11 办公电话
12 日杂费用
合计
1
台式电脑
2 笔记本电脑 3 打复印机传真机
4 WIFI路由器
5
电源插排
6
电话机
7
数码相机
8
饮水机
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