文件评审表 模板
文件评审记录表

评审部门(签名):日期:
审核:批准:日期:
评审说明:
一、各部见表后按评审内容对文件的有效性和符合性进行逐条评审,并对应提出改进意见和建议。
二、评审时,若对文件的充分性、适宜性、符合性持有意见和建议的,针对有疑义的章节/条款提出意见和建议。
文件评审记录表
编号第页共页
评审文件名称
进货检验规范
文
日期:
评审记录(意见和建议):
1
评审部门(签名):日期:
2
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3
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4
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5
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6
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7
评审部门(签名):日期:
招投标文件评审表简版

招投标文件评审表招投标文件评审表1. 项目基本信息项目名称: [填写项目名称]项目编号: [填写项目编号]项目类型: [填写项目类型]采购方式: [填写采购方式]采购单位: [填写采购单位名称]2. 投标人信息2.1 投标人基本信息投标人名称: [填写投标人名称]投标人地址: [填写投标人地址]联系人: [填写联系人姓名][填写联系人方式]2.2 开标会出席人员名单[填写开标会出席人员名单,包括姓名、职务、等]3. 招标文件评审内容3.1 完整性和规范性- 招标文件是否齐全(包括招标公告、投标函、技术方案、商业报价、招标文件修改通知等):[填写评审结果]- 招标文件是否符合规范要求(格式、编号、页码等):[填写评审结果]- 招标文件是否存在修改遗漏或错误:[填写评审结果]3.2 技术方案评审- 技术方案是否符合招标文件要求:[填写评审结果]- 技术方案是否具备可行性和可实施性:[填写评审结果]- 技术方案是否具备创新性:[填写评审结果]3.3 商业报价评审- 商业报价是否符合招标文件要求:[填写评审结果]- 商业报价的合理性和合规性:[填写评审结果]- 商业报价是否存在明显的低报价或高报价:[填写评审结果]3.4 投标文件其他评审事项[填写其他需要评审的事项和评审结果]4. 综合评审结果4.1 总体评审意见[填写总体评审意见,对投标人的招标文件进行综合评价]4.2 推荐或不推荐中标单位[填写最终评审结果,推荐或不推荐中标单位]4.3 建议或要求[填写评审人对投标人的建议或要求]5. 评审人员签字评审负责人: [评审负责人签名]评审人员: [评审人员签名]日期: [填写评审日期]以上是招投标文件评审表,请评审人员根据实际情况对每个评审内容进行评价,并填写相应的评审结果。
评审表填写完毕后,请评审负责人核对并签字确认。
招投标文件评审记录表文本模板

招投标文件评审记录表文本模板一、项目基本信息1、项目名称:2、招标编号:3、招标方式:(公开招标、邀请招标等)4、项目预算:5、招标内容及要求:二、投标单位信息1、投标单位名称:2、投标单位地址:3、联系人及联系方式:三、评审小组成员1、组长:2、成员:四、评审时间及地点1、评审时间:2、评审地点:五、评审内容及标准1、商务部分投标函:是否按照招标文件要求格式填写,签字盖章是否齐全。
法定代表人授权委托书:是否有法定代表人签字或盖章,授权代表签字是否有效,授权范围是否明确。
资格证明文件:营业执照、资质证书、安全生产许可证等是否齐全有效,是否符合招标文件要求的资质等级和经营范围。
业绩证明材料:提供的类似项目业绩合同或中标通知书是否真实有效,是否符合招标文件要求的业绩条件。
商务条款响应:对招标文件中的交货期、质保期、付款方式等商务条款的响应是否明确、无偏离。
2、技术部分技术方案:是否完整、详细,技术措施是否合理、可行,是否满足招标文件的技术要求。
项目实施计划:包括项目进度安排、人员配备、质量保证措施等是否合理、科学,能否保证项目按时、高质量完成。
技术规格偏离表:对招标文件中技术规格要求的偏离情况是否清晰、准确,正偏离或负偏离是否合理。
售后服务方案:售后服务承诺是否明确、具体,响应时间、服务内容等是否满足招标文件要求。
3、价格部分投标报价:报价是否完整、准确,大小写是否一致,是否符合招标文件的报价要求。
价格构成:报价明细是否清晰、合理,各项费用的计算是否准确。
价格合理性:报价是否明显低于成本价或高于市场价格,是否存在恶意竞争的嫌疑。
六、评审意见1、商务部分评审意见评审小组成员对投标单位的商务部分进行了认真审查,具体意见如下:投标单位 A:投标函格式规范,签字盖章齐全,符合要求。
法定代表人授权委托书有效,授权代表签字无误,授权范围明确。
提供的资格证明文件齐全有效,资质等级和经营范围符合招标文件要求。
类似项目业绩合同真实有效,满足招标文件要求的业绩条件。
分包招标文件评审表

项目名称
招标时间
招标文件编号
主要条款
评审部门
评审内容
评审意见
评审人
评审时间
项目部
1、招标范围
2、工程量
3、工期要求
项目管理部
1、招标范围
2、工程量
3、工期要求
商务主管部门
1、工程量
2、付款方式
法律主管部门
1、标书格式的合理性
2、标书条款齐全性
3、标书内容规范性
财务主管部门
1ห้องสมุดไป่ตู้付款方式的严谨性
2、付款方式的可行性
3、付款方式描述的准确性
纪检主管部门
1、标书格式的合理性
2、标书条款齐全性
3、标书内容规范性
评审结果
分管领导
10文件评审表

本次评审性质:□年度评审□修订文件 □废止文件
文件名称:
文件编号:
版本:
文件生效(废止)日期: 年 月 日
文件评审日期: 年 月 日
评审参加人员签名(或见评审会议签到表)。
(要求编制部门组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等)
评审原因(按《文件管理制度》中所列原因填写)
评审文件的主要内容:
评审文件建议更改内容简述:Fra bibliotek文件评审记录人: 年 月 日
编制部门审核意见:
签字: 年 月 日
主管领导审批意见:
签字: 年 月 日
主要领导意见:
签字: 年 月 日
备注:
(word完整版)体系文件评审表

内部审核员:日期:审核标准:ISO14001、OHSAS18001
检 查 内 容
是
否
结论与问题说明
评审文件内容与标准符合性和充分性:
1、文件是否现行有效,符合文件控制要求;
2、对照标准条款检查体系文件是否满足17个要素要求。
3、体系的各项管理程序/要求是否能确保实施管理的有效运行(PDCA)。
10、管理评审指出下一轮体系运行持续改进方向引起的文件评审修订内容是否落实。
11、体系各要素的策划是否适合组织的规模、性质和环境特点.
12、体系文件与组织原有管理制度相融合、与其他体系(质量、职业安全卫生)兼容.
13、体系文件是否适合组织员工(能力素质)使用。
14、其他评议
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6、组织的各级机构与人员职责分配是否与其在环境管理体系中的作用、职责相适应,是否有变化,是否需要调整.
7、现有运行控制程序是否能达到控制重要环境因素的目的、是否需要修订。
是否有新的重要环境因素产生需要制定或修订相关运行控制程序。
8、是否有对事故或紧急状态发生,需要对程序进行评审和修订的规定。
9、有关于组织环境管理体系不符合项纠正与预防措施引起对程序文件的修订是否实施并记录。
4、文件覆盖的充分性
5、其他评议。
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评审体系文件持续有效性和适宜性:
1、环境方针是否适宜、是否需要修订。
外来文件评审表

外来文件评审表
文件来源(客户名称):
编号:
名称:
内容:
接收部门:
接收人员:
收件日期:
文件类型:
技术协议□质量协议□年度合同□
评审部门
评审内容
评审意见及措施
评审人
评审日期
技术部
1.技术指标能否达到要求;
质量部
1.质量标准;
2.检测能力;
3.信息反馈要求;
4.不合格品及质量问题处理;
生产部
1.产品生产;
仓库
产品标识、包装、储存要求;
销售部
1.产品的价格;
2.运输方式、交货要求;
3.违约责任、付款方式;
4.有关的法律法规要求;
5.其他附加要求;
审核意见
审核(主管领导)/日期:
客户沟通结果:
销售人员/日期:
批准结果
批准/日期:
注:1.文件批准后,由销售部统一整理存档。
文件评审记录表

□无;□有,见标注;□有,附页
月日时
安全环保部
月 日时
□无;□有,见标注;□有,附页
月日时
事业部负责人
月 日时
□无;□有,见标注;□有,附页
月日时
总经济师
月 日时
□无;□有,见标注;□有,附页
月日时
文件修改记录
各部门对合同无异议,请项目部领导审批;
已根据评审意见对合同进行修改,请项目部领导审批;
项目管理表格
表格编号
工程名称及编码
项目基本情况
合同名称:
合同编号:
资料提供单位:主办人/日期:源自组织评审部门:主办人/日期:
附件
□无;□有,名称:
评审意见
评审部门
收件时间
修改意见
评审人签名
完成时间
项目部
项目总工程师
月 日时
□无;□有,见标注;□有,附页
月日时
合约商务经理
月 日时
□无;□有,见标注;□有,附页
会签部门:会签人(签名/日期):
会签部门:会签人(签名/日期):
会签部门:会签人(签名/日期):
注:当有修改意见时,将意见填在本页。
其他:。
主办人签字/日期:
评审组织部门/单位负责人签字/日期:
审批人审批(根据公司内部授权管理规定签署):
签名/日期:
项目管理表格
文件评审会签单
表格编号
工程名称及编码
项目基本情况
合同名称
评审内容
评审栏
会签部门:会签人(签名/日期):
会签部门:会签人(签名/日期):
会签部门:会签人(签名/日期):
会签部门:会签人(签名/日期):