财务科自查自纠报告及整改措施
财务自查自纠整改报告(8篇)

财务自查自纠整改报告(8篇)财务自查自纠整改报告1xx分行:根据《XX分行20xx年一季度会计检查意见书》要求,我行由财会部部牵头,组织XX分行营业部、xx支行、xx支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下:一、组织工作2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会,XX 营业部、xx支行、xx支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议,会议对整改工作进行了详细布置,要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕,提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。
财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。
二、整改措施及整改完成情况(一)加强会计业务培训,提高会计人员风险意识针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。
”的情况,我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训,利用晨会、营业结束后组织集中培训。
会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训,更新知识,及时掌握新政策、新规定,限度减少因制度理解偏差所带来的误操作,从而提高会计核算质量。
财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习,参加人员为各级会计管理人员、XX行营业部主任和票据岗专管员。
对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读,纠正我行做业务中的偏差,进一步加强了票据业务的操作和管理。
各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况,财会部根据报送的记录抽查录像,跟踪员工学习的动态,通过季度考试、监督传票质量、会计检查等,落实学习效果。
(二)加强会计队伍建设,做好会计人员的梯队培养针对“会计人员不足,存在风险隐患”的情况,我行进行了一系列的会计人员调整,充实一线会计员工队伍,加强后备会计人员储备。
具体是第一步,由xx行二级主办x接替xx担任xx支行会计主管。
xx调回XX分行工作,主要负责票据管理等重要职责。
x支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。
财务科安全自查报告8篇

财务科安全自查报告8篇财务科安全自查报告篇1经过自查我们认为财务部能够继续保持安全第一,预防为主的方针,认真贯彻制度,从思想意识到行动上,严格管理、严格执行、精确操作、层层审核,确保了财务工作的`安全。
具体表现在以下几个方面:1、贯彻执行各项规章制度,无“三违”现象。
2、安全责任落实到每个岗位。
3、岗位设置合理,内部制约机制健全。
4、能够保证必要的安全管理经费,确保我处重要安全设施正常运转。
5、银行账户管理规范,各项资金专款专用。
6、下班前做到保险柜内无大额现金,无特殊情况,库存现金不超过500元,每天能够及时向银行交存多余现金,做到了日清月结。
7、下班时做到保险柜、门、窗上好锁,断掉电源。
8、能按照计划组织本部门的人员进行安全学习,加强思想教育,提高安全意识。
9、财务档案资料管理规范,均能按照要求装订整理,规范使用,无丢失,损毁等情况。
10、服务器、计算机运行正常,各计算机系统均安装了杀毒软件和防窃密软件,每天对财务帐套数据进行备份,保证了系统的数据的安全。
11、计算机内外网物理分开,存储设备、打印设备内外网专用,切实做好保密工作,无泄密事件。
另外结合安全生产月公司安全大检查,我们对对财务室,机房、档案资料、内控制度执行情况等进行了认真自查。
存在的一个安全问题就是财务专用服务器使用至今,硬盘容量已不能够适应目前数据存储的需要,对于财务数据备份有一定的影响,存在一定的安全风险。
今后,我们将继续加强安全管理,提高警惕,严格执行制度,确保年度无任何安全事故和差错。
财务科安全自查报告篇2为了进一步加强和规范会计基础工作,堵塞资金安全管理的漏洞,根据区财政局《关于开展全区会计基础工作规范化检查的通知》的精神,结合20__年5月区审计局关于审计区环保局20__年和20__年预算执行情况的审计处理意见,切实加强财务会计基础工作,提升财务会计核算水平,我局开展了规范财务会计基础工作的检查,现将检查的组织开展情况、自查情况、以及整改情况汇报如下:一、组织开展情况为使我局会计基础规范检查工作落到实处,确保会计工作信息质量的真实、完整和国家财产的安全。
自查报告财务自查自纠报告

自查报告财务自查自纠报告一、自查背景按照公司要求,本次自查主要针对我部门的财务管理情况进行,以发现存在的潜在问题,并且自行纠正。
二、自查内容1.财务数据的准确与真实性:我们对公司的财务记录进行了仔细审查,核实了报表中的所有数据。
并与相关部门进行了沟通,以确保数据的准确性和真实性。
2.收支管理:我们对公司的收入和支出进行了全面的检查,发现了一些数据异常的情况。
我们的员工在报销过程中存在不规范的问题,例如填写费用时不准确、未能保留好相关发票等。
在自查过程中,我们已经采取了相应的纠正措施,并要求员工进行规范培训,以避免类似问题的再次发生。
3.资产管理:我们对公司的资产进行了全面的盘点,核实了资产清单的准确性和完整性。
同时,我们审查了资产使用和维护的记录,发现存在一些设备维护不到位的情况。
我们已经制定了相应的维护计划,并加强对设备的保养和管理。
4.财务制度和流程:我们对公司的财务制度和流程进行了审查,并与公司内部的审计部门进行了协调。
我们发现了一些不规范的流程和制度,比如未能按时报表、资金流动不够清晰等。
我们已经与相关部门进行了沟通,共同商讨并制定了相应的改进措施。
5.风险管理:我们对公司的风险管理情况进行了评估,并发现了一些潜在的风险。
例如,公司的现金流量管理不够规范,存在着对资金的滥用和浪费。
为了解决这个问题,我们已经制定了一套相应的控制措施,以确保公司资金的安全和有效使用。
三、自查结果通过对公司财务管理情况的自查,我们发现了一些存在的问题,并且及时采取了纠正措施。
分别是:1.规范员工的费用报销流程和记录,确保准确性和完整性;2.制定设备维护计划,加强设备的保养和管理;3.完善财务制度和流程,确保报表及时准确;4.加强对资金流动的监管,避免资金滥用和浪费。
四、自纠措施为了确保财务管理的规范和健康发展,我部门决定采取以下自纠措施:1.加强内部培训,提高员工财务管理意识和能力。
2.定期进行财务自查自纠,及时发现和纠正问题。
财务科自查自纠整改报告8篇

财务科自查自纠整改报告8篇财务科自查自纠整改报告篇1为了进一步加强学校财务管理,标准财经行为,提高财经使用效益,完善财务监督,充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用,促进农场各学校工作能更好更快地开展。
按区教育局《关于开展全区中小学财务标准化检查的通知》的文件精神,农场教育总支高度重视,成立专班,于20xx年4月21日开始,在全场学校范围内开展自查自纠活动,现将情况总结如下:一、自查过程与结果自查过程分为三个阶段进行。
(一)发动部署阶段(4月21日 22日)1、制定实施方案,成立专班。
总支召开“财务标准化检查〞活动领导小组,会议研究“财务标准化管理〞活动的开展,制定《武湖农场教育总支财务标准化检查实施方案》,并按照《关于开展全区中小学财务标准化检查的通知》要求的10项内容,责任到人,明确要求。
2、宣传发动。
召开“财务标准化检查〞活动发动大会,部署工作,加强宣传,营造气氛。
3、学习讨论。
组织农场各学校校长、书记认真学习区有关文件精神,学习《武湖农场教育总支财务标准化检查实施方案》,开展以“财务标准化检查〞为主题的专题会,明确“财务标准化检查〞活动的目的、意义、内容和要求,提高思想认识,积极自觉地参与活动。
(二)组织实施阶段(4月23日 25日)1、自查自纠。
总支核算点及各农场所属各学校认真对照《关于开展全区中小学财务标准化检查的通知》要求及10个重点问题,全面、客观地分析现状,认真开展自查自纠,撰写自查报告。
2、建章建制。
农场各学校针对自身管理存在的薄弱环节,进一步修订和完善现行的规章制度、管理标准、工作程序以及各项管理措施等,使学校管理充分表达人性化、标准化、科学化。
3、督导检查。
农场教育总支根据有关方案,参照区督导检查方式,形成自己的督导检查制度掌握动态、查找问题、发现典型。
4、重点整改。
总支根据督导检查的结果,针对还存在的问题,分析原因,制定整改方案,完善整改措施,落实整改责任,切实解决实际问题。
财务自查报告及整改措施(7篇)

财务自查报告及整改措施(7篇)(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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财务自查报告及整改措施(12篇范文)

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财务自查自纠情况报告

一、前言为加强财务管理,提高财务工作质量,根据公司相关规定,我单位于近期开展了财务自查自纠工作。
现将自查自纠情况报告如下:二、自查自纠内容1. 财务管理制度执行情况通过自查,发现我单位财务管理制度执行情况总体良好。
但仍存在以下问题:(1)部分财务人员对财务管理制度理解不够深入,执行力度不够。
(2)财务审批流程不够规范,存在部分审批手续不齐全的情况。
2. 会计核算情况(1)会计科目设置合理,账簿、报表信息真实。
(2)财务报销制度完善,原始凭证真实、合法。
(3)税务申报及时准确,各项税费计算无误。
3. 资金管理情况(1)资金使用合理,无违规资金占用现象。
(2)银行账户管理规范,定期核对银行存款余额。
(3)现金管理严格,出纳每月核对现金余额,并编制余额调节表。
4. 内部控制情况(1)内部控制制度健全,但部分制度执行力度不足。
(2)内部审计工作未按时开展,存在一定的风险隐患。
三、整改措施针对自查发现的问题,我单位将采取以下整改措施:1. 加强财务人员培训,提高财务人员对财务管理制度的理解和执行力度。
2. 规范财务审批流程,确保审批手续齐全。
3. 严格执行会计核算制度,确保会计信息真实、准确。
4. 加强资金管理,确保资金使用合理、合规。
5. 完善内部控制制度,提高内部控制执行力度。
6. 定期开展内部审计工作,及时发现和防范风险。
四、总结通过本次自查自纠工作,我单位对财务管理工作中存在的问题有了更深入的了解,并制定了相应的整改措施。
我们将以此为契机,进一步加强财务管理,提高财务工作质量,为公司发展提供有力保障。
敬请领导予以批示。
财务自查报告及整改措施(通用9篇)

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财务科自查自纠报告及整改措施
一、报告背景和目的
为了加强财务管理工作,确保财务科的运营合规性和规范性,以及防范和解决可能存在的问题,特就自查自纠情况进行报告并提出相关整改措施。
二、自查自纠情况
1. 财务核算方面:
经过自查,发现了以下问题:
(1)发生业务活动后未及时进行准确的财务核算,导致财务数据不准确;
(2)在账目记录过程中存在错误,例如误记账、错账及遗漏等问题;
(3)财务报表编制过程中存在数据填写错误和计算错误。
2. 资金管理方面:
经过自查,发现了以下问题:
(1)资金收支情况记录不全面,无法做到每一笔资金流向的清晰追溯;
(2)现金管理方面存在保管不当、现金使用审批不严格等问题;
(3)未能有效控制和监督公司资金的进出。
3. 内部控制方面:
经过自查,发现了以下问题:
(1)财务科内部控制制度和流程相对滞后,对风险的防范和控制不够全面;
(2)缺乏相应的内部控制培训,员工对内部控制意识和方法的理解不够深入。
三、整改措施
为了解决上述问题,并进一步完善财务科的工作,提出以下整改措施:
1. 财务核算方面的整改措施:
(1)建立完善的财务核算制度,明确财务工作程序和责任;
(2)健全财务审批流程,确保每笔业务活动都能正确入账;
(3)加强核算人员的培训和专业知识的提升。
2. 资金管理方面的整改措施:
(1)建立资金管理规范,明确资金收支流程和各环节责任人;
(2)加强对现金的保管和使用审批的管理,确保资金安全;
(3)建立健全的预算和费用控制制度,避免资金的滥用和浪费。
3. 内部控制方面的整改措施:
(1)修订和完善内部控制制度,确保控制措施的全面性和有效性;
(2)加强内部控制培训,提高员工对内部控制的意识和理解;
(3)定期进行内部控制评估,及时发现和解决问题。
四、总结
本次自查自纠报告的目的是为了及时发现并解决财务科存在的问题,并提出相应的整改措施,以进一步提高财务科的管理水平和效率。
我
们将按照整改措施的要求,逐步推进财务科的改进工作,确保财务管
理工作的规范性、透明性和合规性。
同时,我们也将定期进行自查自纠,以确保财务科的持续改进和发展。