在全市烟草行业审计工作会议上的讲话

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在全市审计工作会议上的讲话

在全市审计工作会议上的讲话

在全市审计工作会议上的讲话尊敬的市领导、各位同事:大家上午好!我感到非常荣幸能够在这个全市审计工作会议上发表讲话,并向大家汇报我所在部门过去一年的工作情况和成绩。

首先,我想借此机会对过去一年来在各级领导的关心和支持下,我部门全体同志辛勤工作、积极探索、勇于实践,实现了使命,完成了任务,取得了一系列具有丰硕成果的情况表示衷心的感谢!过去一年,我部门充分贯彻了市委、市政府审计工作的决策部署,坚决执行了党中央关于审计工作的方针政策,不断加强领导,提高政治站位,加强自我建设,努力推进审计工作的深入发展。

一、工作情况回顾过去一年,我部门紧紧围绕全市审计工作的总体部署,围绕打好三大攻坚战、实施乡村振兴战略、加快推进产业结构调整、深入推进文化等领域薄弱环节治理、加大生态环境保护力度等重点工作,广泛开展审计工作,取得了以下几方面的成绩。

(一)完善组织体系和工作机制。

我们认真贯彻落实党中央《关于深化党和国家机构改革的决定》等关于审计工作的重要决策部署,推动审计工作法治化、标准化、规范化。

建立起了党的全面领导审计工作的制度体系,提高了审计监督的科学性和规范性。

(二)加强风险防控和专项审计。

我们坚持风险导向,以问题为导向,通过开展风险预警和专项审计等工作,发现并解决了一批违反党的纪律和国家法律法规的问题,为全市经济发展提供了重要的数据支持和决策依据。

(三)深化审计管理体制改革。

我们积极推进审计管理体制改革,建立了具有市场化特点的审计服务市场,鼓励激发审计人员的积极性和创造性,提高审计效能和质量。

(四)加强网络信息安全审计。

我们加强对网络信息安全的检查和监管,推动建设网络信息安全审计队伍,加强对网络信息安全的审计监督,查找和推动解决安全问题,维护网络安全和国家利益。

(五)推进审计与其他相关机构的协同配合。

我们积极推进审计与其他相关机构的协同配合,创新工作机制,提高协同配合质量和效率,为全市工作的顺利开展提供了有力保障。

领导在烟草工作会上的发言

领导在烟草工作会上的发言

领导在烟草工作会上的发言尊敬的各位领导,各位同事:大家好!今天我很荣幸能够在这次烟草工作会上发言。

首先,我想借此机会向全体在座的领导和同事们表示衷心的感谢和诚挚的敬意。

是大家的辛勤付出和共同努力,才使得我们烟草行业在过去的一年取得了显著的成绩。

在这个特殊的时刻,我想谈一下我对我对烟草行业的认识和看法。

烟草行业作为我国的支柱产业,承载着国家和社会发展的重要责任。

过去一年,我们烟草行业在改革发展中取得了长足的进步,面临了许多挑战,也带来了不少机遇。

首先,要在改革发展中坚持稳中求进的思路,加强企业的创新能力和竞争力,推动烟草行业健康发展。

其次,要加强品牌建设,提升产品质量,满足消费者的需求。

同时,应积极关注社会对烟草产业的要求,加强绿色生产和环保管理,努力实现经济效益和社会效益的统一。

面对新的发展机遇和挑战,烟草企业必须保持战略思维,全面提升管理水平和技术创新能力。

在市场竞争激烈的环境下,我们要不断提高自身的核心竞争力,做到技术领先、品质卓越、服务一流。

我们要深入研究市场需求,抓住消费者的心理需求,推出有市场竞争力的新产品。

同时,我们还要通过加强跨界合作,优化资源配置,实现互利共赢。

烟草行业是一个特殊的行业,关系到亿万烟民的健康和社会的稳定。

因此,我们要始终保持高度的社会责任感,积极参与公益慈善和社会活动。

要加强对未成年人的防控,严禁向未成年人销售烟草产品,并加大对青少年的宣传教育力度,提高他们对吸烟危害的认识。

此外,我们还要积极应对烟草行业面临的风险和挑战。

要加强行业自律,严格执行国家有关烟草政策法规,坚决打击非法烟草产品和烟草诈骗行为。

要积极推动烟草行业与健康科学的结合,提出合理的吸烟策略,加强对吸烟危害的科学研究和宣传教育。

最后,我想借此机会向全体在座的领导和同事们提出几点期望和希望:一是要加强学习,不断提高专业素养和综合能力;二是要树立正确的价值观和人生观,注重个人修养和道德建设;三是要加强团队意识和合作精神,共同为推动烟草行业的发展做出贡献。

2024年在烟草工作会议上的总结讲话

2024年在烟草工作会议上的总结讲话

2024年在烟草工作会议上的总结讲话尊敬的各位嘉宾、各位代表,大家上午好!今天我非常荣幸能够在2024年的烟草工作会议上,向各位嘉宾和代表们作总结讲话。

回顾过去的几年,烟草行业在各方面都取得了长足的发展和进步,同时也面临了许多挑战和困难。

我们必须正视这些问题,找出解决的办法,以推动行业的可持续发展。

首先,我想强调的是烟草行业在创新和科技方面的进步。

近年来,烟草企业在研发新产品、改善现有产品的品质和口感方面取得了显著突破。

我们的科研人员和工程师们致力于提高香烟的品质和卫生安全性,并开发出了一系列具有创新性和竞争力的产品。

同时,我们也在生产和制造技术上进行了不断的革新,提高了生产效率和产品质量。

这些创新和科技的进步为烟草行业带来了新的增长点,为市场和消费者提供更好的选择。

然而,我们也必须看到,烟草行业在健康问题上仍面临着很大的挑战。

吸烟与许多严重的健康问题相关,包括肺癌、心脏病等。

在过去几年中,各国政府和组织对烟草行业进行了更加严格的监管和控制,并采取了一系列措施来减少吸烟率和保护公众健康。

作为烟草行业的一员,我们必须承认并履行我们的责任,在产品包装上给予明确的警示标识,提高消费者对健康风险的认识,并为广大用户提供更多的戒烟支持措施。

同时,我们也应加大对替代产品的研发和推广,鼓励吸烟者转向更加健康和安全的选择。

另一个我们需要关注的问题是烟草行业在可持续发展方面的挑战。

烟草生产对环境造成了很大的压力,包括土地资源的过度利用、水资源的消耗,以及化学物质的排放等。

我们必须采取积极的措施来减少这些负面影响,实现烟草行业的可持续发展。

我们可以通过促使烟草企业采用更环保的种植和生产方式,降低资源的消耗和碳排放。

同时,我们也可以鼓励烟农转向其他更加可持续和经济可行的农作物,为他们提供转型的支持和补贴。

最后,我想强调的是加强国际合作和交流的重要性。

在全球化的时代,各国的烟草行业都面临着类似的问题和挑战。

我们应该借鉴彼此的经验,共同探讨解决问题的方法,推动烟草行业朝着健康、可持续的方向发展。

2024年烟草财务工作会议讲话

2024年烟草财务工作会议讲话

2024年烟草财务工作会议讲话尊敬的各位财务同事:大家好!欢迎各位参加2024年烟草财务工作会议。

首先,我要向大家表示衷心的感谢,感谢大家在过去一年中对烟草财务工作的辛勤付出和巨大贡献。

回顾2024年,全球烟草市场面临着巨大的挑战和变革。

一方面,全球各国对烟草行业的监管力度不断加大,烟草产品的销售和广告受到了更为严格的限制;另一方面,国内外新型烟草替代品逐渐兴起,对传统烟草产品的市场份额带来了巨大冲击。

在这样的市场环境下,我们所面临的竞争压力和运营困难不言而喻。

然而,我要郑重告诉大家,我们并不感到沮丧和茫然。

因为,就在过去的一年中,我们团结协作,勇于创新,积极适应市场变化,取得了显著的成绩。

正是因为有了你们的奉献和努力,才使得公司能够在艰难的市场环境中坚持稳定发展。

2024年,我们成功开展了一系列针对市场变化的调整和改革。

首先,我们加大了研发投入,推出了一系列创新产品。

这些产品不仅满足了消费者对健康、环保和个性化的需求,同时也提高了公司在市场竞争中的话语权和竞争力。

其次,我们加强了对供应链的管理和控制,降低了成本,并提高了生产效率。

再次,我们加强了市场营销和渠道拓展,积极开拓国内外新市场。

最后,我们进一步加强了内部财务管理,提高了财务决策效率和透明度。

正是这些积极的措施和行动,让我们在市场竞争中取得了一定的优势。

2024年,我们的销售额实现了10%的增长,净利润也有所增加。

这些数据显示了我们的努力没有被辜负,也显示了我们在面对市场挑战时的勇气和智慧。

然而,我们也清醒地认识到,面对未来的市场竞争,我们仍然面临着巨大的挑战。

烟草行业的变革深远影响着我们的发展道路和战略规划。

我们必须在保持传统烟草业务稳定发展的同时,积极探索新的增长点和业务模式。

我们要迎接烟草替代品的竞争,不断提高自身产品和技术的竞争力,通过创新和改善来满足消费者的需求,塑造自己的品牌形象和市场地位。

在2024年,我们将进一步优化公司的财务管理和决策体系,提高财务分析和预测的准确度和及时性。

领导在全市烟草专卖管理工作会议上的讲话

领导在全市烟草专卖管理工作会议上的讲话

采取有效措施狠抓管理提升努力推动专卖管理工作再上新水平领导在全市烟草专卖管理工作会议上的讲话同志们:这次会议的主要任务是:传达贯彻落实全省烟草专卖管理工作会议和全省卷烟打假工作总结表彰会议精神,认真总结今年专卖管理工作,安排部署下阶段主要任务,全面落实年初工作会议确定的各项目标。

一、今年主要工作回顾今年,全市专卖管理工作紧紧围绕“卷烟上水平”战略任务,深入贯彻落实年初工作会议部署,健全内管长效机制,强化市场监管措施,加大打假破网力度,提升队伍整体素质,进一步强化县级局主体建设,各项工作都取得了一定实效。

(一)狠抓长效机制建设,内部专卖管理监督进一步规范市、县(区)两级内部专卖管理监督部门落实工作规范,认真开展同级监督、日常监管,坚持定期检查与考核,积极抓好长效机制建设,专卖内管制度化、规范化工作水平明显提高。

一是提高思想认识,狠抓思想教育。

全面抓好严格规范工作,加强对卷烟规范经营和依法行政、依法管理重要性及必要性的认识,市局结合签订员工明示承诺书活动,采取新进员工岗前培训和全员学习教育的形式,扎实推进全员岗位规范教育,落实岗位问责机制,牢固树立全员岗位规范管理和岗位规范自律意识。

从讲政治的高度牢固树立起全面规范、全员规范、长期规范的思想意识,切实打牢了依法经营、依法管理的思想基础,增强了自律能力。

二是科学预警,初步实现信息化监管。

在去年X月底全省综合监管系统推广应用XX现场会后,市局积极行动起来,举办了专项培训班,对XX市局的先进经验认真进行了学习,并按照监管系统要求对相关操作人员使用的计算机进行了更换、安装控件、重装系统等。

在系统调试运行过程中,通过对综合监管系统操作流程的反复练习,使全体内管工作人员快速掌握了综合监管系统的操作流程。

今年元月份综合监管系统运行以来,内管部门均能按照要求,及时处理系统科学预警,上报专卖内管报告和报表,及时发现和纠正卷烟经营中存在的问题和不足,对卷烟经营活动进行全方位、科学化、信息化的监管。

审计工作会议讲话范文(三篇)

审计工作会议讲话范文(三篇)

审计工作会议讲话范文尊敬的各位同事:大家好!很高兴能够在这个重要的时刻,为大家带来审计工作会议的讲话。

首先,我代表公司管理层对各位同仁长期以来的辛勤付出表示衷心的感谢和崇高的敬意!同时,我也希望在接下来的会议中,能够与大家共同思考和探讨如何进一步提升审计工作的质量和效益。

回顾过去一年,我们完成了一系列重要的审计任务,不仅为公司的经营管理提供了有力的保障,也为公司的发展奠定了坚实的基础。

然而,同时也必须正视存在的问题。

在快速发展的今天,市场环境不断变化,公司管理层对审计工作提出了更高的要求,我们面临的挑战不容忽视。

因此,我们必须保持清醒的头脑,从自身出发,找出问题,并积极寻找解决办法。

首先,审计工作必须始终坚持高标准、严要求。

作为公司的内部审计部门,我们要站在客观、公正的角度,发挥好监督、评价和提醒的作用。

审计人员必须具备专业的知识和扎实的技能,不断提高自己的综合素质,以确保审计工作的准确性和有效性。

同时,我们也要加强对各个部门的辅导和指导,帮助他们逐步建立健全的内部控制制度,提升整体风控能力。

其次,审计工作必须注重信息的及时沟通和透明度。

应建立健全内外部的信息沟通和协作机制,确保对审计结果的及时反馈和处理。

在实际工作中,我们要注重细节,全面搜集和分析相关数据,保证审计结果的真实可靠。

同时,我们也要加强与外界的交流和合作,借鉴优秀的审计经验,提高自身的实践能力。

另外,审计工作必须注重团队的凝聚力和合作精神。

我们要建立良好的工作氛围,激发员工的积极性和创造力。

各部门之间要加强沟通,形成合力,共同提升审计工作的质量和效益。

此外,我们也要加强人员培养和交流,提高团队整体素质,构建一支高素质、专业化的审计队伍。

最后,我们还要关注审计工作在公司治理中的作用和地位。

随着公司规模的扩大和业务范围的拓展,我们的工作任务将越来越繁重,压力也将越来越大。

因此,我们要培养坚定的信念和敏锐的洞察力,把握好大势和公司的战略方向。

在烟草2024年度工作会议上的讲话

在烟草2024年度工作会议上的讲话

在烟草2024年度工作会议上的讲话尊敬的各位与会者,大家好!我感到非常荣幸能在2024年度烟草工作会议上与各位分享我们行业的最新动态和未来发展的机遇。

首先,我想感谢所有参与这次会议的人员,你们的努力与奉献让我们能够团结在一起,为烟草行业的繁荣而努力。

过去几年,烟草行业经历了许多挑战和变革。

许多国家对烟草产品实施了更加严格的管控政策,消费者对健康和环境的关注也不断增加。

这些因素带来了一定的压力,也迫使我们不断寻求创新,适应新形势。

在这个变革的时代,我们需要明确并牢记烟草行业所面临的挑战。

我们必须认识到,减少吸烟率和提高产品质量是我们工作的首要目标。

我们必须为消费者提供更多的选择,使他们可以选择更健康的替代品,同时,我们也要努力提高传统烟草产品的质量,确保其符合相关标准和监管要求。

未来的发展离不开技术的创新和可持续发展。

我们需要加大在科学研究和技术创新方面的投入,推动烟草行业的可持续发展。

我们可以利用科技手段改进和提高生产工艺,减少对环境的影响。

同时,我们还应积极探索植物基烟草替代品的研发和推广,以满足不同消费者的需求。

另外,我们也不能忽视国际贸易和市场的机遇。

全球化带来了更广阔的市场,我们可以加强与其他国家和地区的合作,扩大出口和品牌影响力。

同时,我们也要更加关注本地市场的发展,深入了解消费者的需求和口味偏好,提供更优质的产品和服务。

最后,我希望我们能够保持行业的团结和合作。

只有通过共同努力,我们才能应对挑战,实现行业的可持续发展。

我希望每一位与会者都能利用这次会议的机会,分享经验、交流思想,激发创新的火花。

在2024年度工作会议上,让我们携起手来,开创烟草行业的美好未来!谢谢大家!。

公司领导在审计工作会议上的总结讲话

公司领导在审计工作会议上的总结讲话

公司领导在审计工作会议上的总结讲话同志们:下面,就公司下一步审计工作强调几点意见:一、要提高对强化审计工作重要性的认识一要把内部审计作为防范风险的重要工具。

及时发现和揭示发展中的风险隐患,防微杜渐,防止苗头性问题化为趋势性问题,为有效应对各种风险、实现持续健康发展提供有力保障。

二要把内部审计作为制约权力运行的重要手段。

始终关注重大决策的执行、重要资源的管理、重点项目的实施,把住权力运行的关键环节,特别是严格落实经济责任审计制度,把审计结果作为考察和评价干部的重要依据,使其真正成为监督领导干部实施权力的有效措施。

三要把内部审计作为深化改革的重要推力。

以审计“倒逼”各项管理制度的完善,促进体制机制的不断健全,推进运行方式的持续优化,从根本上堵塞管理漏洞,提高管理水平,增强企业发展动力和活力。

四要把内部审计作为提升质量效益的重要途径。

充分发挥内部审计独立、客观的确认与咨询职能,支持其对生产经营活动跟踪监督,及时掌握企业各项经营活动的效率和效果,为提高经营效益出谋划策,促进提质增效升级目标的实现。

二、要以改革创新精神推进内部审计工作一要更加注重审计方式方法的改进创新,更加注重揭示问题与促进整改相结合,更加注重提高审计质量和效果,努力在服务科学决策上取得新成效、在促进管理提升上取得新进展、在推动改革发展上取得新突破。

二要进一步扩大审计覆盖面,确保所有资产、资源都在有效的监控下良性流动和运转,能够产生效益,确保企业依法依规诚信经营。

进一步加大管理效益、重大工程项目、领导干部经济责任等方面的审计力度,着力揭示经营运行中的风险隐患,强化对权力的制约和监督,维护良好的发展秩序。

三要坚持以改革创新精神推进各项工作。

强化对审计计划、资源和成果运用的统筹管理,以及对主要风险的掌控,发挥地区公司在常规性、日常性及基础性管理审计中的作用,形成信息共享、协同联动的工作机制。

要优化审计项目组织管理模式。

以风险为导向完善审计项目的计划编制,规范审计程序,理顺作业流程,提高审计时效;不断健全完善审计业务各项制度和配套措施,深化全过程审计质量控制,严格审计执法行为,确保审计工作规范有序高效开展。

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有效发挥免疫功能强化审计监督服务——在全市烟草行业审计工作会议上的讲话同志们:这次会议的主要任务是,认真贯彻落实明年全省商业系统审计工作会议精神,总结全市系统今年审计工作,部署和安排明年审计工作。

市局党组高度重视这次会议,专门听取汇报并研究确定会议的主要任务。

严局长还要在会议上作重要讲话,我们要认真学习领会,抓好贯彻落实,下面我就审计工作讲两个方面的意见。

一、今年审计工作回顾今年,全市烟草系统审计工作,以加强监督服务为中心,以为企业增加价值并提高运作效率为目的,紧紧围绕市局党组“抓基层、打基础、上水平”的工作要求,结合内审工作实际,突出审计重点,不断拓展审计工作范围,有效发挥了“免疫系统”功能,内部审计在加强内部监督服务、规范企业经营、提升管理水平、促进勤政廉政等方面发挥了较好作用,为落实“卷烟上水平”做出了应有贡献。

(一)扎实开展工程项目审计,降低投资成本工程建设项目竣工决算审计,成为内部审计节约单位投资减少资产成本的重要手段。

在工程建设审计时,重点对项目的立项、预算的编制、工程招投标、合同的签订、工程量和设计变更、重要隐蔽工程和财务结算等环节进行审计监督,引入管理导向审计的新理念,以投资控制为主线,立足于项目管理,把内部审计的监督、管理、服务和1指导的职能贯穿于项目建设的全过程。

“以过程实时控制方式”取代“结果反馈控制方式”。

全年共审计固定资产投资项目xx个,送审金额万元,审减金额万元,审减率达%,今年全省综合审减率为%,我市审减率高出全省平均水平%。

工程决算审计为单位加强项目管理,节约资金投入,减少工程成本,做出了显著贡献。

(二)有效地开展了货币资金内控制度评审,确保企业资金运行安全企业管理以财务管理为中心,财务管理以资金管理为中心,因此资金管理制度的健全性、合理性和有效性,是开展货币资金制度控制评审的关键。

市局结合实际情况制定了《xx市烟草专卖局货币资金管理制度评审工作实施方案》,对货币资金内控制度评审的目的、评审内容、评审方法、评审步骤、评审时间及评审要求做出了详尽的具体规定。

第一、收集各类资料,通过审计和分析资料,对内控制度的健全性和合理性进行初步评估,确定下一步要抽查的方向和重点;第二、问卷调查,与填表人进行充分的了解与沟通,确保问卷调查反映内容真实,取得第一手的测评资料;第三、内控描述,将整个内控按业务循环流程进行描述,审核是否遗漏关键的控制点,从控制的基本原则出发,从效果的角度全面评价资金内控制度;第四、穿行测试,选择几项有代表性的完整交易或事项,对其整个运行过程进行穿行测试,一方面测试内控各组成部分是否按原定的控制步骤和方法运行;另一方面是检查控制环节和控制点的内容、程序、方法是否正常运行以及相互间的协调配合;第五、现场监盘,对现金和银行存款进行了2监盘。

第六、汇总分析,通过对企业货币资金内控制度的了解和测试,取得大量的评审证据,经过分析评价,汇总得出初步结论,将取得的评审证据与被评相关部门进行沟通,对有关数据进行核对、确认,在此基础上判断内控是否能够将剩余风险控制在可容忍的范围之内,进而形成对货币资金内控制度健全性、合理性和有效性的意见;第七、评审报告,根据评审结果,提出了五条整改建议,并提交相关部门进行制度完善。

此次评审对促进建立“内容完整、设计合理、执行有效”的货币资金内部控制制度,提升企业内部控制水平进行了有益探索。

(三)积极开展大额物资采购审计,履行日常监管服务职能在大额物资采购审计上,主要通过审计来规范大额物资采购程序,堵塞相关漏洞,推进阳光操作和痕迹管理,通过合格供应商管理,避免“高价采购、指示采购、人情采购”等不良现象发生,降低企业经营成本。

首先对大额物资采购过程控制进行审计,审计是否按“科学有效、公开公正、比质比价、监督制约”的原则进行物资采购,是否建立制约机制,是否做到“需求的不询价、询价的不谈判、谈判的不签约、签约的不付款”;其次对物资采购计划执行情况审计,对采购物资验收、入库、计量、价格和货款支付等业务执行的适当性、合法性和有效性等进行审查和评价,审计内容包括:采购方式执行情况审计、质量控制执行情况审计、计量执行情况审计、价格执行情况审计、仓储保管情况审计、采购票据审计、采购负债确认及付款执行情况审计;最后是延伸审计,适时进行采购物资的使用情况审计调查,采购3物品是否有利于提高工作效率,采购物资是否得到有效的利用,采购的项目运行效果是否达到预期的目的。

(四)坚持开展经济合同的审计,保证了企业合法权益经济合同的审计,可以帮助完善经济合同条款,避免潜在的经济纠纷;可以强化企业内部控制机制,加强相关业务部门职责,避免经营风险;可以依法维护合同当事人的合法权益。

今年我们对全市的经济合同,特别是对基建方面施工合同的合法性、合规性、合理性和有效性实行了全面监督审计,全市系统共审查了经济合同49份,提出修改、增补、删减意见二十九条,对维护企业合法权益,规避经济风险,堵塞漏洞,为企业节约开支,增加价值、提高国有资产的保值增值起到了积极的作用。

(五)创新审计方法,拓展审计领域,推进内部审计上水平一是创新审计方法。

在重点审计领域中,如经济责任审计中引入行业对标指标进行分析和评价;在工程审计中,采取“内审+中介”相结合的合作审计形式,实现中介审计、同级审计和委派审计三个层次的审计监督体系;在内控评审中,通过编制标准规范的内控制度评审手册,形成标准化的内控评审流程和底稿体系。

二是拓展审计领域。

逐步实现向事前的内控制度评审、风险管理审计、管理咨询和事中的基本建设全过程审计监督领域的拓展,在抓好审计监督的基础上,做好审计咨询和服务。

(六)积极履行派驻办职能,参与全省异地审计4今年度,我们作为省局派驻xx烟草系统审计办公室,积极履行“监督驻地、参审异地”的职能,共参与全省8个专项审计项目,在审计过程中,认真履职履责,廉洁自律,得到了被审单位的好评和同行的认同,按时圆满的完成省公司交给的审计任务。

(七)增强责任意识、提高综合素质,努力打造一支充满活力的审计队伍“充满活力”是烟草行业增强竞争优势,保持强大发展后劲的关键所在,也是烟草审计队伍建设的根本要求。

面对行业改革发展的新形势,审计人员能否适应形势的发展变化、能否不断进步、能否进一步提升水平,关键看这支队伍有没有活力。

为此我们多方面采取措施,努力打造一只能适应当前工作需要的充满活力的审计队伍:一是培养敬业守则的责任意识。

审计部门按照市局党组的部署,全面开展加强内部监督管理的思想教育活动,履行职责的责任感进一步增强,诚信意识、职业道德意识、法律意识和廉洁自律意识进一步提升,工作主动性和自觉性进一步提高。

二是积极参加培训,努力提高专业素质。

通过新准则、新通则、新会计制度和审计知识、税法知识的学习,提高了审计人员综合素质和专业技能。

如参加了省局有针对性的审计务实培训,参加了省局主办的财务知识培训、参加了内审协会举办的培训学习,完成内审协会规定的学习内容和学习时间,以审代培,现场练兵等方式,锻炼了队伍,提高了审计人员的实战能力。

三是为保证队伍专业能力,强化审计岗位资格认证制度,审计岗位必须做到持证5上岗。

经过不懈努力,已初步建立起一支爱岗位、懂业务、重学习、善思考、会协调的内审队伍。

在肯定成绩的同时,我们必须清醒的认识到全市系统内审工作与上级领导的要求和先进兄弟单位相比,还有较大差距,主要表现在:一是审计工作质量需进一步提高。

表现在内部审计报告质量有待进一步提升,应揭示的问题没有揭示或不愿揭示,审计建议蜻蜓点水,导致审计成果应用不强;二是审计力量与委派制工作任务和省局的要求不相适应。

表现在现有人员无论是在数量上还是在综合业务素质上需要进一步提高,尤其缺乏建筑工程和精通财务、法律、经营管理的复合型审计人才;三是审计领域需要进一步拓展。

表现在内部控制和风险审计、信息系统审计、人事审计、科研审计、管理咨询等方面发挥的作用尚不突出,审计理念还有待于进一步转变;四是审计方式有待于进一步突破。

表现在信息化手段应用较少,不能有效的整合审计资源、提高审计效率和降低审计成本;上述存在的问题必须引起我们高度的重视,需要我们在今后的工作中切实加以改进和完善。

二、明年审计工作主要任务明年,全市烟草系统审计工作的主要任务是:全面贯彻落实行业各级审计工作会议精神,健全完善审计制度体系,由传统审计向管理审计转变,深入开展同级审计工作,履行审计派驻职能,提高审计质6量,增强审计监管服务水平,引进审计信息化手段,有效发挥免疫功能和服务功能,为“卷烟上水平”保驾护航。

(一)坚持“全面审计,突出重点”的方针,促进企业管理上水平紧紧围绕市局的中心工作,把内审工作的出发点和落脚点放在促进管理、提高效益、促进发展上,组织开展好各项审计工作。

1、财务收支审计。

坚持执行财务收支审计每半年审计制度,保障企业资产、资金运行安全。

通过财务收支审计,查找企业财务管理、会计核算、税收计缴方面的薄弱环节,及时调账整改,规避企业财务风险,促进管理水平提升。

2、经济责任审计。

加强对县市(区)(含三产公司)主要负责人经济责任审计,监督检查其履行职责情况,发现和揭示存在的问题,正确评价其经营业绩和经济责任,为领导加强对干部的管理使用提供可靠依据。

结合实际,进一步完善经济责任审计评价体系,建立科学、合理、可操作的评价办法,重点关注企业资产的完整安全、重点关注企业管理和内部控制、重点关注企业经营的合法性合规性、重点关注领导干部权责和企业管理水平的内在联系。

提高审计成果利用水平,真正使审计结果成为干部使用、奖惩和监督的重要依据,为反腐倡廉发挥更好的作用。

截止今年4月底,已完成全市系统7个三产公司负责人的经济责任审计,审计报告将以正式文件下发。

3、固定资产投资审计。

认真执行市局固定资产投资审计办法,实行项目开工前、建设期间和竣工决算全过程审计监督制度。

要特别关注工程前期论证、计划、立项程序、招投标、项目预决算审核,严7格坚持先审计后开工的原则,工程价款坚持先审计后结算的原则,严格控制工程进度款的拨付。

4、全面预算审计。

全面预算审计包括:对预算管理内部控制制度进行审计评价;对业务预算、资本性预算、财务预算方案编制、分解、执行和控制、考核评价。

主要从四个方面开展工作:一是审查预算编制的科学性、合理性,预算的内容是否全面、合理,是否符合企业实际,确立费用预算的标准是什么;二是审查预算执行的有效性,各项支出是否严格控制在预算内,有无相互挤占或改变支出用途的行为;三是审查预算调整的合规性,预算调整的程序是否经过必要的程序、是否经过了批准;四是审查预算考核的完整性,对预算的执行情况是否进行了全面考核,考核的结果是否与绩效进行挂钩。

5、物资采购、宣传促销和经济合同审计。

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