座谈会上的讲话稿 在集团公司2019年度审计工作座谈会的讲话 精品

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审计座谈会领导发言稿简短

审计座谈会领导发言稿简短

审计座谈会领导发言稿简短
各位领导、各位同事:
大家好!今天我们举行这次审计座谈会,旨在加强公司内部审计工作,提高审计质量,确保公司运营活动合规、透明。

审计是公司内部监督的重要手段,也是公司管理的重要保障。

通过审计,我们可以发现问题、纠正错误,促进公司规范化运营,为公司长期发展做出更大贡献。

希望各位领导和同事们积极参与会议,踊跃发言,共同探讨审计工作中存在的问题,并提出改进建议,为公司的审计工作贡献力量。

让我们携手合作,共同推动公司审计工作迈上新台阶!
谢谢大家!在座谈会上,希望大家能就审计工作中可能出现的挑战和风险进行深入交流,分享经验和智慧,加强对审计流程和标准的遵循,确保审计工作的公正、客观和独立性。

同时,我们也要重点关注审计报告中提出的问题和建议,及时采取有效措施加以改进和优化,并确保问题的闭环处理,以提升公司内部控制和风险管理水平。

最后,希望通过今天的座谈会能够凝聚共识,明确工作目标,推动审计工作的全面提升。

让我们共同努力,为公司的发展保驾护航,谢谢大家!。

2019座谈会讲话稿4篇_讲话稿范文_

2019座谈会讲话稿4篇_讲话稿范文_

2019座谈会讲话稿4篇同志们:刚才,传达了全省审计机关落实“两个责任”座谈会的主要精神,江明、刘佳同志分别代表xx县、xx区审计局就落实“两个责任”作了经验介绍。

一会,我们还要组织大家结合各单位工作实际进行讨论交流。

下面,我讲几点意见。

一、认真学习贯彻省厅座谈会精神省厅在第二批教育实践活动进入整改落实、建章立制环节之际召开本次座谈会,时机关键、意义重大。

会上,厅党组书记、厅长黄列举了近年来审计系统曝光的一些违法违纪案件,深刻分析了问题产生的根源,强调要以知责、明责、尽责、追责为主线,牵住党风廉政建设和反腐败斗争的“牛鼻子”,抓好“两个责任”的落实。

厅党组成员、纪检组长曹晓雪同志主要围绕落实纪检组监督责任作了具体要求。

两位领导的讲话,既语重心长,又发人深省,是我们深入开展以“为民、务实、清廉”为主要内容的教育实践活动、切实加强自身党风廉政建设的重要指引。

黄厅长在贯彻落实“两个责任”讲话中列举了些典型案件,特别是审计机关的案件,全市审计机关一定要认真学习、深刻领会,充分认识落实“两个责任”的重要意义,以等不起、慢不得、坐不住的紧迫感,守好“廉洁从审”生命线,确保干部队伍不出问题。

(一)把学习贯彻省厅座谈会精神与落实中央、省委、市委部署要求结合起来。

党的十八大以来,中央进一步加大了反腐倡廉工作的高压态势,坚持老虎苍蝇一起打,着力把权力关进制度的笼子,查处了一批重大违法违纪案件,从多个方面对新时期党风廉政建设和反腐败工作作出制度性安排,力度空前、成效明显。

中纪委的目的就是让大家不敢腐,不能腐。

省委着眼巩固教育实践活动成果、构建作风建设长效机制的需要,最近专门印发了《关于建立健全作风建设长效机制的意见》和《关于认真贯彻“三严三实”要求进一步加强党员干部教育管理监督的意见》,对加强当前和今后一段时期党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉和制度建设提出明确要求。

铭晖书记在全市落实“两个责任”推进正风肃纪工作会议和贯彻落实省委“两个意见”精神电视电话会议上分别作了重要讲话,市委还出台了《关于落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的实施办法(试行)》,对各级党委(党组)及其班子成员、纪检机构在党风廉政建设中的具体责任和任务作出详细规定。

在审计工作会上的讲话

在审计工作会上的讲话

在审计工作会上的讲话尊敬的领导、各位同事:大家好!首先,非常感谢大家能够参加今天的审计工作会议。

我很荣幸能够在这个场合向大家发表讲话。

作为审计人员,我们所承担的责任重大,任务艰巨。

今天,我想借这个机会与大家共同探讨一下审计工作的重要性、挑战以及如何提高效率的问题。

首先,我们来看看审计工作的重要性。

审计工作是一个独立的、客观的评估组织财务和业务运营情况的过程。

通过对组织的财务记录、内部控制等进行全面审查,我们能够发现潜在的风险和问题,并提供有针对性的建议和解决方案。

这对于组织的持续发展至关重要,可以帮助组织更好地管理资源、规避风险、优化运营。

同时,审计工作也是保护公众利益的一种方式,可以维护市场秩序,提高投资者信心。

然而,审计工作也存在一定的挑战。

首先,现代经济发展迅速,各种新兴的商业模式和金融工具层出不穷,给审计工作带来了新的挑战。

我们需要不断学习和了解新的法规、标准和技术,扩大自己的知识储备。

其次,复杂的组织结构和业务过程,以及信息技术的发展,使得审计工作变得更加复杂和繁杂。

我们需要不断提升自己的专业水平和技能,以应对工作中的各种挑战。

此外,审计工作的责任重大,要求我们保持高度的诚信和独立性,确保审计结果客观公正。

那么,如何提高审计工作的效率呢?我认为,首先要注重团队合作。

审计工作是一个团队的工作,一个好的团队协作是取得成功的关键。

我们要注重信息的共享和沟通,保持良好的团队氛围和合作精神。

其次,我们要不断提升自身的专业素质和技能,不断学习和更新知识,掌握最新的审计技术和方法。

只有通过不断的学习和提高,我们才能在工作中更好地发挥作用。

此外,我们还要注重工作方法的改进和优化,提高工作效率。

例如,合理安排工作计划、优化工作流程、应用信息技术工具等,都可以提高审计工作的效率。

最后,我想呼吁大家要保持职业操守和道德风险的高度警惕。

审计工作是一个充满挑战和诱惑的领域,我们要时刻保持专业操守和独立性,不受任何非法利益的干扰,只有这样,我们才能够真正地为组织和公众利益服务。

在集团公司财务工作会、审计座谈会上的讲话(2019

在集团公司财务工作会、审计座谈会上的讲话(2019

创新财务管理强化审计监督为改善和提升企业发展质量努力奋斗——在集团公司2019年度财务工作会、审计座谈会上的讲话(2019年12月9日)同志们:今天主要是来看望大家,向全集团财务、审计战线的全体同志一年来卓有成效的工作表示感谢!同时,借此机会,谈谈对做好企业财务管理和审计工作的几点认识。

一、集团公司今年以来开展的主要工作及成效今年以来,集团公司围绕落实“品质铁建”十七局方案,采取了一系列改革措施,解决了一批突出问题,一些持续下滑的单位得到了遏止,一些开通不了的项目得到了保障,一些进度滞后的工作恢复了正常,应当说取得了实实在在的效果。

在集团层面,我们着力提升管理效率。

一是推动机关改革。

为压减非生产性支出,减轻企业负担,优化和提升工作效率,我们在集团公司机关率先进行了改革,分流机关及类机关人员300多人。

截止目前,较去年节约管理费用约1亿元。

二是严控经营质量。

按照高质量发展和防范风险的要求,我们一方面着力提升经营品质,新承揽PPP、EPC项目占比达到31.1%,“两路”外项目占比58.3%,5亿元以上规模项目占比69.9%,测算收益较过去明显提升;另一方面在指标压力较大的形势下,否决掉低质量、高风险等存在先天亏损隐患的项目500多亿元。

同时,在印尼项目及时止损并追回,消除了重大风险;在乌干达项目有效控制了舆情,将事态发展转向有利于我们的方向。

三是弘扬价值文化。

坚持“以价值创造者为本”,对在“治乱追损”中为企业挽回重大经济损失的3名审计战线的优秀干部,通过考察程序,提拔到子公司总会计师岗位,营造了良好的价值导向和干事氛围。

在子公司层面,我们着力提升盈利能力。

一是重塑评价标准。

围绕“盈亏”“增长”两个基本点,重点考核子公司盈利指标和增量业绩,将权重占比提高到80%,保障基层干事创业的热情和信心。

目前,主要子公司经营性现金流、有息负债、“两金”规模等指标有所改善,经济基本面正在转稳向好。

二是加强帮扶指导。

在全市审计工作座谈会上的发言精编

在全市审计工作座谈会上的发言精编

在全市审计工作座谈会上的发言精编尊敬的领导、各位同事:大家好!首先,非常感谢组织单位给我这次机会,让我能够在这个座谈会上发表我的观点和建议。

作为一名审计干部,我始终抱持着严谨、客观、公正的工作态度,努力为全市的审计工作做出贡献。

回顾过去的工作,也想对未来的审计工作提出一些建议。

首先,我认为我们要加强对审计工作的宣传和培训。

审计工作的重要性不言而喻,然而,很多人对审计的认识还处于表面层面,很难真正理解审计的内涵和意义。

因此,我们需要举办一些宣传活动,向广大干部和群众介绍审计的基本知识和工作流程,让大家了解我们的工作内容和目标。

同时,也要加强审计人员的培训,提升他们的专业能力和素质水平,确保他们能够胜任各种复杂的审计工作。

其次,我认为我们要加强对审计工作的监督和评估。

审计工作的核心是公正和客观,只有通过监督和评估,才能确保我们的工作符合规范和标准。

因此,我们需要建立完善的审计监督和评估机制,明确监督的对象和内容,确保审计工作的真实性和有效性。

此外,我认为我们要注重对审计结果的运用和推广。

审计结果是我们工作的核心价值,只有将审计发现的问题整合起来,并将其变为有力的证据,才能通过相关部门采取有效措施解决这些问题。

因此,我们需要加强与相关部门的沟通和合作,确保我们的审计成果能够得到充分的运用和推广。

最后,我认为我们应该加强对审计工作的创新和发展。

审计工作在社会经济发展中起着重要的作用,但是随着社会经济的不断发展,审计工作也面临着新的挑战和变化。

因此,我们要积极探索审计工作的创新路径,并加大对新技术和方法的运用,以适应新形势下的审计需求。

总之,审计工作是一项重要的工作,也是一项充满挑战的工作。

我们应该心怀使命,持之以恒,努力提高自己的专业素养和能力水平,为全市的审计工作做出更大贡献。

谢谢大家!。

审计座谈会领导发言稿范文

审计座谈会领导发言稿范文

审计座谈会领导发言稿范文
尊敬的各位领导、各位同仁:
大家好!首先,我要向大家汇报一下我们公司最近一个财年的审计情况。

在过去的一年里,我们公司积极响应国家政策,深入推进企业内部治理、财务管理和风险控制工作。

我们严格按照相关法律法规和会计准则进行财务处理,确保财务报表的真实、准确、完整。

同时,我们不断加强内部审计工作,积极推动内部控制规范和执行情况的提升。

在审计过程中,我们发现了一些问题,并积极采取了纠正措施。

我们在公司内部建立了健全的问责制度,明确责任人和责任范围,推动问题的解决和改进。

我们始终坚持“实事求是、客观
公正”的原则,确保审计工作的独立性和专业性。

在财务报表审计方面,经过全面审计,我们认为财务报表揭示了公司财务状况、经营成果和现金流量的真实情况。

同时,我们也对公司的内部控制制度进行了审计,并认为公司的内部控制制度基本健全、运行有效。

审计过程中,我们与公司管理层保持了密切的沟通与合作,及时提供审计意见和建议,并参与讨论解决一些重大的财务问题。

我们感谢公司对审计工作的支持与配合,并表示将继续为公司的发展贡献自己的力量。

在未来,我们将进一步完善内部控制制度,不断提升财务管理水平,加强风险管控,确保公司的财务安全和稳定。

同时,我们也将继续配合内外部审计工作,积极响应国家政策,提升公司的内外部治理水平,为公司可持续发展做出更大的贡献。

谢谢大家!。

审计工作座谈会上的发言(2)

审计工作座谈会上的发言(2)

审计工作座谈会上的发言(2)推荐文章农村农业工作座谈会上发言稿范文热度:林业工作座谈会上的讲话热度:领导青年干部座谈会上的讲话稿热度:农村农业工作座谈会上发言稿范文热度:全市在文艺工作座谈会上的讲话热度:审计工作座谈会上的发言篇2同志们:当前,审计工作已进入了新的阶段,面临复杂形势和严峻考验。

体现在今年的工作中,各级审计机关都普遍遇到了一些新情况、新问题和新挑战。

召开本次座谈会,就是要认真总结过去一段时期的工作,分析当前面临的形势任务,研究下一步整体推进全市审计工作的措施和方法,切实达到提高认识、统一思想、明确目标、落实行动的目的。

刚才,同志们结合自身实际作了很好发言,提的意见建议也很有针对性和可行性,对市局党组整体谋划和统筹推进全市审计工作具有十分积极的促进作用。

下来后,要及时做好归纳整理和转化运用,切实将之用于我们“争创一流”的各项工作中来。

下面,我讲几个方面的意见:一、要认真总结、全面审视我们过去的各项工作古人讲“知易行难”,指的是一件事情明白它的道理很容易,实行起来却不是那么简单。

在座的都是各个单位的负责同志,其中不乏在一线奋战多年的老审计,对什么是审计、怎么搞审计、审计职能职责何在、功能作用如何发挥诸如此类的问题肯定不会陌生,对新形势下如何更好地做到围绕中心、服务大局肯定也有自己的一番见解,但在实际工作中,能不能把我们所熟悉或者设想的内容一步步引向现实,并最终取得理想的结果?我想,这确实是一个很考验能力水平的事情。

就全市来讲,我们提出了“争创一流”的奋斗目标,明确了“稳位、强基、创新、转型”的工作要求,就积极推进审计监督全覆盖、不断深化“一盘棋”工作格局、严格依法规范审计行为、加快以大数据为核心的联网审计应用、从严从实打造审计铁军等重要工作进行了总体部署。

在具体的项目安排上,今年我们针对宏观政策措施落实情况和财政、税收、扶贫开发、社会保障、政府投资、资源环境,以及领导干部履行经济责任情况等制定了一揽子计划,很多都是需要全市总体动员、上下联动、协同实施的项目,这也充分体现了我们高标准、严要求,以跳起摸高、创新求进的精神,整体推进全市审计工作的决心和信心。

审计座谈会上发言材料

审计座谈会上发言材料

审计座谈会上发言材料尊敬的领导、各位专家、各位同事:大家好!我是××公司的××,非常荣幸能在这次审计座谈会上发言。

首先,请允许我对这次座谈会的召开表示由衷的感谢,也对前期进行审计工作的各位专家表示敬意。

作为公司的一员,我们时刻关注着企业经营的各个环节,审计工作对于企业的健康发展起着至关重要的作用。

我将结合我们公司的实际情况,从以下几个方面分析我们应该如何加强审计工作,推动公司的可持续发展。

首先,要加强内部控制,确保财务信息的准确性和可靠性。

内部控制是公司经营管理的重要环节,也是审计工作的核心内容之一。

我们要进一步明确各个业务部门的职责分工,完善制度和规章,确保每一项业务流程都能够符合政策法规和内部控制要求。

此外,还应建立健全财务会计制度和核算准则,加强财务业务的标准化管理,从根本上提高财务信息的准确性和可靠性,为审计工作提供更好的基础。

其次,要加强对关键岗位的人员培训和管理。

高素质的员工是公司成功发展的重要保障。

在审计工作中,我们常常发现一些财务人员对财务会计制度和审计要求不够了解,从而导致审计结果出现偏差。

因此,我们应该加强对关键岗位人员的培训,提高他们的业务水平和专业素养,使其能够熟练掌握相关知识和技能,在审计过程中积极配合,提供准确可靠的数据,确保审计工作的顺利开展。

再次,要加强对风险管理的关注。

公司的经营活动面临着各种各样的风险,包括市场风险、信用风险、流动性风险等。

在审计过程中,我们应该注重对这些风险的评估和控制,在审计工作中及时发现并纠正存在的问题,为公司避免风险提供有力的支持。

最后,要加强与审计机构的沟通和合作。

审计工作需要各方的密切配合和协作,我们应该主动与审计机构进行沟通,及时提供相关的信息和材料,积极参与审计工作,共同解决存在的问题。

只有加强沟通和合作,才能提高审计工作的效率和质量,为公司的发展保驾护航。

总结起来,加强内部控制、人员培训、风险管理以及与审计机构的沟通和合作,是我们在审计工作中需要关注和加强的几个方面。

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座谈会上的讲话稿在集团公司2019年度审计工作座谈会的讲话
在此,我代表集团公司审计部向辛勤工作在审计战线上的同行们表示亲切慰问和感谢.在过去的一年里集团公司上下一心,全力完成了2984089年度工作目标,实现了十二五开局年高点起步,煤炭产量突破9800万吨,营业收入突破1080亿元,利润总额突破190亿元,资产总额突破2300亿元,是集团公司发展史上跨越最大、成效最显著的一年.
2019年是实施十二五规划承上启下的重要一年,是集团公司区域发展不断拓展,经营领域不断延伸,发展速度不断加快,体制机制改革不断深化,管理内涵不断提升的关键一年.客观分析当前面临的形势,压力非常巨大,欧债危机,世界经济复苏不确定、不稳定,汇率、市场、政府规制等多重风险,国家压煤价、提电价、煤炭税负的加大,我们内部产业发展的不均衡,煤化工、电解铝大亏损,建设项目多,资金需求大,资金链安全的压力巨大,经济形势十分严峻,等等吧,可以说是内忧外患,面对严峻的经济形势,为确保实现2019年8885098的经济工作目标,集团公司上下要树立过紧日子的思想,出台了十个严控、十个一律超常规举措,企业的经营风险加大,作为审计人员,如何做好自己的本职工作,如何发挥审计监督和服务的职能作用,如何体现我们审计的价值.
下面我再讲两点意见.
一、2019年主要工作简要回顾2019年,集团公司各级审计部门和审计人员围绕集团公司中心工作和年度经济工作目标,深入贯彻落实科学发展观,夯实基础,拓宽领域,加大力度,惩防并举,以提高经济运行质量和提升集团管控水平为宗旨,强化过程监督,注重风险管控,构建预警机制,防范、化解和控制各类经营风险.
牢牢把握管理+效益的工作定位和揭露问题、规范管理、提高效益的总体思路,切实增强审计人员的大局意识、责任意识和服务意识,认真履行审计监督职责,全面提升审计工作水平和实效,较好的发挥了审计免疫系统功能作用.2019年的集团公司审计工作呈现五大亮点:一是制度建设更加完善.
为推进审计工作制度化、规范化建设,按照抓建设、强素质、保质量、树形象的要求,健全工作机制,规范审计行为,修订完善制度规定6项,提出贯彻上级规定意见2项.通过规范制度,使审计工作的程序、过程控制规范化,使审计结论
更加客观、公正、有效,审计工作质量得到稳步提高,审计部门形象得到进一步提升.
二是审计工作得到了集团公司党政主要领导高度重视.对审计查出的问题、出具的审计意见以及作出的审计决定都极为关注,多次听取目标管理责任审计情况汇报,并召开了集团公司审计分析通报会.
会上王董事长、李总经理的重要讲话深刻阐述了加强审计工作的极端重要性,为当前和今后一个时期的审计工作指明了方向.三是创新审计方法,按照挖深度、变角度、提高度要求,审计质量和效率得到了显著提高.
根据审计发现问题分析通报会精神,组织由集团公司纪委监察处、审计部、人资部、财务部、计划部、基建处六部门组成的联合检查组,对榆林能化公司甲醇厂、深圳办事处、青岛办事处、国际焦化公司、电铝分公司等五个单位经营管理情况进行了专项解剖检查.通过深入剖析检查发现,五个单位不同程度存在违规违纪、管理失控、风险隐患和效益流失问题,有的甚至出现内外勾结、谋取私利,可以说这些问题不解决,必将以企业的大亏损和干部的倒下为代价.
通过抓住典型、深入解剖、公开曝光、处理处罚等方式,有效发挥了审计监督作用.四是持续推进审计信息化建设,为审计实施奠定了坚实的基础.
积极与用友审计软件公司合作,在去年成功开发兖矿集团ERP审计数据中心系统的基础上,今年又成功升级为络6.8版,全面实现了络审计与在线实时监督.审计技术手段进一步完善,有效降低了审计风险,审计工作质量和效率得到较大提升.
五是加大审计处理处罚力度,严格执法执纪,最大限度地维护了企业经济利益.全年完成了93家单位目标管理责任制审计,14名领导干部离任审计,7个专项审计,8项解剖审计,完成全年审计计划的196%.
查处违规违纪金额78591万元,避免了大量风险隐患和潜在损失,.
对存在问题的单位和个人进行了严肃处理,收缴罚款8374.3万元,其中处罚单位6351万元,处罚个人29.3万元.提出完善管理、降低风险、增收节支的审计建议500余条.
由于及时发现问题,及时预警,防微杜渐,发挥了免疫系统功能作用.这些成绩的取得,得益于集团公司的科学决策和坚强领导,靠得是各级审计部门认真贯。

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