玉林公安局交通警察支队

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2018年玉林市公安局交通警察支队

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2018年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算

四、2018年政府性基金预算拨款支出预算情况

五、政府采购预算说明

第四部分:名词解释

第五部分:机关运行经费预算安排情况说明

第一部分:部门概况

一、玉林市公安局交通警察支队单位基本情况

(一)基本职能

1、贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定,探索适合我市特点的道路交通管理模式,研究分析和预测道路交通安全形势,制定对策。

2、安排部署全市道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。

3、维护全市的道路交通秩序和全市大型活动的保卫,车辆疏导、安全保障等工作。

4、预防和处理辖区道路交通事故工作。

5、负责全市机动车辆、驾驶员和驾驶人考试等管理工作。

6、负责全市交警系统的队伍建设工作。

7、负责辖区高速公路的交通秩序、事故处理等管理工作。

8、负责全市交通安全知识宣传教育工作。

(二)机构设置情况

玉林公安局交通警察支队是玉林市公安局下属单位,支队设有办公室、政工科、计划财务科、交通秩序管理科、宣传教育科、交通事故处理科、行政装备科、警务督察大队、客运安全管理科、特勤大队、机动车驾驶员考试场、法制大队、信息通讯大队、交通事故技术鉴定所、车辆管理所、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、高速公路管理一大队和高速公路管理二大队共21个科、所、队。代管玉林市机动车检测服务中心和玉林市机动车驾驶人考试服务中心两个非参照公务员管理事业单位。

二、人员构成情况

玉林市公安局交通警察支队人员编制总数为301人,其中行政编制285人,参公事业编制16人,机关后勤服务中心聘用人员控制数22人。实有财政供养人数289人,其中行政在职272人,后勤事业编制在职16人,离退休人员87人(其中离休1人),协警700人。

第二部分:2018年部门预算报表(详见附表)

表一:

财政拨款收支总表

单位:万元

表二:

一般公共预算支出表

单位:万元

表三:

一般公共预算基本支出表

单位:万元

表四:

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

单位:万元

表五:

政府性基金预算拨款支出预算表

单位:万元

表六:

部门收支总表

单位:万

表七:

部门收入总表

单位:万元

表八:

部门支出总表

单位:万元

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算12486.22万元,同比增加641.97万元,增长5.42%。其中:一般公共预算拨款12486.22万元,同比增加3441.97万元,增长38.05%。

政府性基金预算拨款0万元,同比减少 2800万元,下降100 %。

上年结余收入507.38万元,同比增加151.35万元,增长42.51 %,其中:一般公共预算拨款结转507.38万元,同比增加173.82万元,增长52.11 %;政府性基金预算结转0万元,同比减少 22.47 万元,下降 100 %。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算12486.22万元,其中:基本支出10594.22万元,占支出总预算的84.85%,同比增加2057.35万元,增长17.14 %;项目支出1892万元,占支出总预算的15.15 %,同比减少908万元,下降32.43 %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)公共安全科目支出预算 11116.58 万元,占支出总预算的 89.03 %,同比增加3088.05万元,增长38.46 %。

(2)社会保障和就业类科目支出预算 619.53 万元,占支出总预算的4.77%,同比增加165.12万元,增长 36.34 %。

(3)医疗卫生类科目支出预算 385.06万元,占支出总预算的 2.96 %,同比增加90.73万元,增长30.82%。

(4)住房保障支出类科目支出预算 365.05万元,占支出总预算的2.81 %,同比增加 98.08万元,增长 36.74 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算 10594.22万元,占支出总预算的 84.85 %,同比增加 2565.69 万元,增长 31.96 %。其中:

工资福利支出预算 3369.51万元,占基本支出预算 31.81%,同比增加 512.51 万元,增长17.94 %。

商品和服务支出预算6838.31万元,占基本支出预算64.55%,同比增加1042.85

万元,增长17.99%。

对个人和家庭的补助支出预算 386.40 万元,占基本支出预算 3.65%,同比减少5.4万元,下降1.38%。

(2)项目支出预算

项目支出1892万元,占支出总预算15.15%,同比减少908万元,下降32.43%。

二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况

2018年度一般公共预算拨款支出 12486.22万元,其中:基本支出 10594.02万元,项目支出1892万元。。

行政运行 3116.58 万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市公安局交通警察支队为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

道路交通管理支出6190万元,其中:基本支出6108万元,项目支出82万元,主要用于玉林市公安局交通警察支队机关科室和直属大队为完成各项交通安全管理工作任务、保障道路交通安全畅通而发生的项目支出。如车管业务费支出、交通协警工资福利支出、驾驶人考试场建设、创建平安畅通县区、道路交通安全宣传、后勤保障等。

一般行政管理事务 1810 万元,全部是项目支出预算。主要用于玉林市公安局交通警察支队机关科室和直属大队为完成各项交通安全管理工作任务、保障道路交通安全畅通而发生的项目支出。如公安交通管理基础信息化建设项目支出等。

归口管理的行政单位离退休 619.53万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市公安局交通警察支队按国家规定发放的离休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出和按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险和职业年金。

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