安全检查隐患整改记录表9-25

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项目部安全检查记录表

项目部安全检查记录表

自月日
负责整改人签字:
整改时间:
到月日
复查意见:
复查人:
年 月日
表5-2
工程名称 检查人员
JJAQ
项目部安全检查记录表
中华新天地二期工程第 检查时
二项目部

07、3、17
王金荣、赵明跟
受检队 组
泥工组
检查记录:
1、进入施工现场必须遵守安全生产纪律和操作规 程。
2、不准使用缺角、裂缝超过规定的预制构件。 3、装拆模板禁止使用钢模板立人板。 4 、六级以上大风和雷雨大雾天气,应暂停露天起重 和高空作业。
中华新天地二期工程第 检查时
一项目部

07、10、17
张锦根、张伯庆
受检队 组
钢筋组
检查记录:
1、冬季施工,如需升温养护必须经主管部门领导批 准,取得动火许可证方可使用。
2、清理楼内垃圾杂物时,不得由窗口阳台随意 向下抛掷。
3、操作时必须按规定戴好安全帽。 4 、施工应由良好的通风条件,如果通风条件不好, 必须安装通风设施。
年 月日
5-2
工程名称 检查人员
JJAQ表
项目部安全检查记录表
中华新天地二期工程第 检查时
二项目部

07、3、27
王金荣、叶立玄
受检队 组
泥工组
检查记录:
1、不准使用缺角、裂缝超过规定的预制构件。 2、装拆模板禁止使用钢模板立人板。
3、六级以上大风和雷雨大雾天气,应暂停露天起重 和高空作业
记录人:张艳茹 整改要求:
2、煤矸砖上墙前,必须提前24小时浇水湮砖,使 生石灰遇水膨胀,质量问题提前暴露出来。
3、钢筋制作无固定开关箱,无双层防护棚。 4、配电室木门必须改为铁门。

日常安全检查记录表

日常安全检查记录表
4、员工应掌握岗位操作规程,懂得岗位危害因素和防范措施。
5、生产现场物品堆放整齐,做好文明生产。
二、机械设备检查项目:
1、设备安全防护设施齐全,各联锁、紧停、控制等装置灵敏可靠。
2、机械转动安全保护装置完好,防护罩固定牢固。
3、压力容器压力表应标有最高压力使用红线,并不得超压运行。
4、电动葫芦吊钩防脱钩保险装置可靠。
4月份日常安全检查表
检查项目内容
每天按检查要求进行检查,检查后并在对应日期上打上“√”号。
1
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检查项目
检查存在问题
检查人员(不少于2人)
整改情况(时间)
一、安全管理部份:
1、员工要遵守安全规章制度、操作规程,消灭违章违纪现象。
整改情况(时间)
一、安全管理部份:
1、员工要遵守安全规章制度、操作规程,消灭违章违纪现象。
2、按规定穿戴好劳动保护用品,操作旋转设备禁带手套上岗操作。
3、特种作业人员必须持证上岗。
4、员工应掌握岗位操作规程,懂得岗位危害因素和防范措施。
5、生产现场物品堆放整齐,做好文明生产。
二、机械设备检查项目:
1、设备安全防护设施齐全,各联锁、紧停、控制等装置灵敏可靠。
三、电器部份检查项目:
1、用电设备电源线及连接点不得有裸露现象。
2、设备接地保护线完好无松脱,漏电保护开关灵敏有效。

表安全检查隐患整改单

表安全检查隐患整改单

表安全检查隐患整改单检查部门:项目管理部检查日期:表安全检查隐患整改单检查部门:项目管理部检查日期:注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表安全检查隐患整改单检查部门:项目管理部检查日期:注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表安全检查隐患整改单检查部门:项目管理部检查日期:注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表安全检查隐患整改单检查部门:项目管理部检查日期:注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表安全检查隐患整改单检查部门:项目管理部检查日期:注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表安全检查隐患整改单检查部门:项目管理部检查日期:表安全检查隐患整改单检查部门:项目管理部检查日期:表安全检查隐患整改单检查部门:项目管理部检查日期:注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表安全检查隐患整改单检查部门:项目管理部检查日期:表安全检查隐患整改单检查部门:项目管理部检查日期:注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表安全检查隐患整改单检查部门:项目管理部检查日期:注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表安全检查隐患整改单检查部门:项目管理部检查日期:注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表安全检查隐患整改单检查部门:项目管理部检查日期:注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表安全检查隐患整改单检查部门:项目管理部检查日期:表安全检查隐患整改单检查部门:项目管理部检查日期:2014.表安全检查隐患整改单检查部门:项目管理部检查日期:2014.表安全检查隐患整改单检查部门:项目管理部检查日期:2014.表安全检查隐患整改单检查部门:项目管理部检查日期:2014.表安全检查隐患整改单检查部门:项目管理部检查日期:2014.表安全检查隐患整改单检查部门:项目管理部检查日期:2014.表安全检查隐患整改单检查部门:项目管理部检查日期:2014.注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

各种安全检查记录表(全面)

各种安全检查记录表(全面)

表一、2012年公司综合性安全检查记录
表二、2012年整个公司区域日常安全检查
表三、2012年生产区日常巡回安全检查
表四、2012年春节安全检查
检查形式检查频次检查人员检查目的检查内容备注
表五、2012年五一节安全检查
检查形式检查频次检查人员检查目的检查内容备注
五一节安全检查节日期间
每天进行
检查
保证“五一"期间装置、设备、设施、工
具、附件、人员等的安全状态
节假日前安全、保卫、消防、生
产物资准备、应急物资、备用设
备、安全隐患等方面进行的检查
节前两天开
始检查
4月29日检查情况记录检查人员签名
表六、2012年国庆节安全检查
检查形式检查频次检查人员检查目的检查内容备注
国庆节安全检查节日期间
每天进行
检查
保证国庆节期间装置、设备、设施、工具、
附件、人员等的安全状态
节假日前安全、保卫、消防、生
产物资准备、应急物资、备用设
备、安全隐患等方面进行的检查
节前两天开
始检查
表七、2012年夏季安全检查
检查形式检查频次检查人员检查目的检查内容备注
表八、2012年冬季安全检查
表九、2012年电器安全检查
表十、2012年厂区构建筑物安全检查
表十一、2012年防火、防爆、防盗安全检查
表十二、2012年贮罐区、贮罐、大棚、仓库安全检查记录
表十三、2012年化学品安全检查
检查形式检查频次检查人员检查目的检查内容备注。

安全隐患整改检查验收表

安全隐患整改检查验收表
安全隐患整改检查验收表
表5-4
工程名称
南博二期工程
施工单位
南通四建
负责人
蒋佳
验收时间
2010、10、3
参加人员
刘思杰宋贞网汤巧云陈乃杰李宏山顾懋刘永生陈荣华周建华
存在问题
整改措施
整改人
验收结果
大型机械设备检查情况
维护、保养、交接、检修有记录,特殊工种持证上岗
刘永生
符合要求,验收合格
施工现场临时用电检查情况
3、复查时应邀请监理企业和甲方代表参加。
安全隐患整改检查验收表
表5-4
工程名称
南博二期工程
施工单位
南通四建
负责人
蒋佳
验收时间
2010.8.15
参加人员
宋贞网陈乃杰严云峰李宏山顾懋
存在问题
整改措施
整改人
验收结果
特展馆地下室一配电箱门损坏
由电工负责修配
陈荣华
整改到位,8月15日完成
301室职工宿舍用电不规范
安全隐患整改检查验收表
表5-4
工程名称
南博二期工程
施工单位
南通四建
负责人
蒋佳
验收时间
2010.9.25
参加人员
宋贞网陈乃杰李宏山顾懋刘永生
存在问题
整改措施
整改人
验收结果
特展馆1#塔吊基础有积水
由勤杂工负责抽水
周乃明、李绍兵
整改到位,当日完成
极少数职工上班未扣帽带
当场进行口头安全教育
李宏山
当场纠正,确保安全
整改到位,当日完成
灭火器材数量不足
对不足部位进行补充
李宏山
整改到位,当日完成

安全检查记录

安全检查记录

安全检查记录表工程名称分部或分项检查记录:基础施工阶段施工单位检查日期2015-6-151、施工现场部分人员未戴安全帽;2、挖掘机在开挖半径内有工人在修整平土;3、对已开挖的基坑未设置及时设置临边防护栏杆;4、未严格按土方工程施工方案的要求及时进行基坑边坡支护,且基坑内集水井设置过于稀疏,不利于抽排水;5、桩基分包单位现场无安全管理人员,安全隐患较多。

记录人:工程负责人:整改措施:1、对未佩戴安全帽人员进行安全说服教育,并明确处罚措施。

2、做好土方开挖工程安全技术交底工作,对违规操作人员给予警告、教育。

3、组织专业三人及时搭设基坑临边防护栏杆,做好对其防护栏杆搭设的交底工作,对基坑过深的防护栏杆还应设置安全网。

4、及时组织专业队伍施工基坑护坡,并在合适位置基坑集水井,以确保基坑内的积水能及时抽排。

5、对桩基分包单位下发安全隐患整改通知单,并督促其全面整改落实。

整改责任人:整改时间:自 6 月 15 日到 6 月 19 日复查情况:均已整改落实到位复查人:年月日安全检查记录表工程名称分部或分项检查记录:基础施工阶段施工单位检查日期2015-7-171、未设置上下基坑通道,人员上下极其不便;2、塔吊试运行中,严禁调运材料、物品,并现场无按拆单位人员指挥、记录;3、桩基施工单位部分人员酒后作业上岗,并不听劝阻警告,安全意识极差。

记录人:工程负责人:整改措施:1、及时按要求搭设上下基坑通道,并要求全员通过通道上下基坑。

2、塔吊经验收检验合格后,交付我部后方可正常投入使用。

3、对该部分人员进行说服教育,对仍不整改者直接驱除出现场。

找桩基分包单位安全负责人谈话,要求加强桩基施工人员的安全教育及日常的安全巡查工作。

整改责任人:整改时间:自 7 月 17 日到 7 月 20 日均已整改落实到位复查人: 年 月 日安全检查记录表施工单位检查日期检查记录:1、现场东侧彩钢板围挡设置不符合安全文明施工规范要求, 多处设置不牢固;2、现场部分地势低洼部位积水较为严重,现场部分道路泥泞不堪,人员过往 都极为困难;3、未对出现场运输车辆进行清理,导致将部分建筑垃圾喷洒在城市道路上,对城市环境造成影响。

安全检查记录表四篇

安全检查记录表四篇篇一:消防安全每日巡查记录表
篇二:定期检查记录表
定期安全检查记录表编号:001
定期安全检查记录表编号:002
定期安全检查记录表编号:003
定期安全检查记录表编号:004
定期安全检查记录表编号:005
定期安全检查记录表编号:006
定期安全检查记录表编号:007
定期安全检查记录表编号:008
定期安全检查记录表编号:0XX
定期安全检查记录表编号:0XX
定期安全检查记录表编号:011
定期安全检查记录表编号:012
定期安全检查记录表编号:013
定期安全检查记录表编号:14
定期安全检查记录表编号:15。

安全隐患排查整改记录本(3篇)

第1篇一、封面安全隐患排查整改记录本二、目录一、前言二、安全隐患排查工作概述三、安全隐患排查整改记录四、安全隐患整改措施及效果评估五、安全隐患整改总结六、附录三、正文一、前言为确保公司安全生产,预防和减少安全事故的发生,根据国家有关安全生产法律法规和公司安全生产规章制度,特制定本安全隐患排查整改记录本。

本记录本旨在全面记录安全隐患排查、整改及评估过程,为安全生产提供有力保障。

二、安全隐患排查工作概述1. 排查范围:本次安全隐患排查覆盖公司所有生产、办公、生活等区域。

2. 排查时间:自2022年1月1日起,至2022年12月31日止。

3. 排查方式:采用自查、互查、专业检查相结合的方式。

4. 责任部门:公司安全生产委员会负责组织、协调和监督安全隐患排查工作;各部门负责本部门范围内的安全隐患排查。

三、安全隐患排查整改记录1. 2022年1月1日,生产部自查发现:车间A区域电线老化,存在安全隐患。

整改措施:更换老化电线,加强电线维护保养。

整改完成时间:2022年1月10日。

2. 2022年2月15日,安全管理部门对办公区域进行检查,发现:消防通道堆放杂物,影响人员疏散。

整改措施:清理消防通道,确保畅通。

整改完成时间:2022年2月20日。

3. 2022年3月8日,生产部互查发现:车间B区域安全警示标志不明显。

整改措施:重新设置安全警示标志,提高安全意识。

整改完成时间:2022年3月15日。

4. 2022年4月20日,安全管理部门对生活区域进行检查,发现:宿舍楼消防设施损坏。

整改措施:更换损坏的消防设施,加强消防设施维护保养。

整改完成时间:2022年4月25日。

5. 2022年5月15日,生产部自查发现:车间C区域设备存在漏油现象。

整改措施:更换漏油设备,加强设备维护保养。

整改完成时间:2022年5月20日。

6. 2022年6月10日,安全管理部门对生产区域进行检查,发现:部分区域未设置安全防护装置。

整改措施:设置安全防护装置,防止意外伤害。

安全生产隐患排查检查表最实用

目录通用检查项(现场) (3)一、消防安全 (3)1、灭火器材 (3)2、消防设施 (3)3、消防控制室 (4)4、场所消防安全 (4)5、消防通道与疏散 (5)6、消防电气 (6)7、建筑构件及装修 (6)二、电气安全 (8)1、低压配电系统接地 (8)2、配电房建筑与设施 (8)3、配电箱(柜、板) (8)4、插头、插座接线 (9)5、电气设备、设施 (9)6、电气线路 (9)7、漏电保护 (10)8、两级或三级漏电保护 (10)9、移动用电 (10)10、照明电气 (11)11、防雷接地 (11)12、临时用电 (11)三、机械设备、设施 (12)1、淘汰设备 (12)2、危险机械设备 (12)3、人身防护 (12)4、附属设施 (12)四、作业环境 (13)1、作业通道 (13)2、通风 (13)3、地面 (13)4、照明 (13)5、粉尘场所 (14)五、职业健康 (15)1、规章制度 (15)2、防护措施 (15)3、个人劳保用品 (15)4、危害告知 (15)5、有毒物品作业场所 (15)6、技术、工艺、材料 (16)9、女工和未成年 (17)10、高温作业 (17)11、噪声 (18)通用检查项(基础) (19)一、资质证照 (19)1、营业执照 (19)2、消防验收文件 (19)3、安全生产许可证 (19)二、安全管理机构和安全管理人员 (20)1、安全管理机构 (20)2、安全管理人员 (20)三、规章制度 (20)1、安全生产责任制 (20)2、安全生产管理制度 (21)四、操作规程 (21)1、安全操作规程 (21)五、记录档案 (22)1、培训记录 (22)2、隐患排查治理记录 (22)3、工伤事故记录 (22)4、特种设备机操作人员 (22)5、安全生产会议记录 (23)6、安全生产奖惩记录 (23)7、应急演练记录 (23)六、教育培训 (23)1、员工安全教育 (23)2、特种作业人员培训 (24)3、特种设备作业人员 (24)4、外来人员教育 (24)七、事故应急与管理 (25)1、事故报告 (25)2、应急预案 (25)3、应急演练 (25)八、危险作业 (27)1、持证上岗 (27)2、动火作业 (27)3、其他危险作业 (27)专项检查 (28)一、危险化学品 (28)1、危险化学品使用 (28)二、特种设备 (29)通用检查项(现场)一、消防安全1、灭火器材2、消防设施3、消防控制室4、场所消防安全5、消防通道与疏散6、消防电气7、建筑构件及装修二、电气安全1、低压配电系统接地2、配电房建筑与设施3、配电箱(柜、板)4、插头、插座接线检查内容备注说明检查选项检查结果1、插座的保护接地极在任何情下都应单独无隐患有隐患与保护接地线可靠连接;2、不得在插头(座)内将保护接地极与工作无隐患有隐患中性线连接在一起;3、相零线接线正确,不得接反。

安全隐患整改记录表怎么填写

安全隐患整改记录表填写指南
为了保障工作场所的安全,及时整改存在的安全隐患至关重要。

安全隐患整改记录表是记录和跟踪安全隐患整改情况的工具,下面是正确填写安全隐患整改记录表的指南。

1. 填写单位和日期
在填写安全隐患整改记录表的开始部分,务必填写单位名称和填表日期,以确保记录的准确性和唯一性。

2. 定位安全隐患
在表格中列出各项安全隐患的具体内容和位置。

描述隐患包括但不限于:发现时间、具体位置、隐患描述等。

3. 整改措施
针对每项安全隐患,列出应当采取的整改措施。

确保整改措施具体明确,能够有效解决问题。

4. 责任人
指定专人负责每项安全隐患的整改工作,并在表格上标明责任人的姓名和联系方式。

5. 整改期限
为每项安全隐患设定合理的整改期限,并在表格中明确记录。

整改期限应根据隐患的严重程度和整改难度合理确定。

6. 进展情况
定期跟踪并更新整改情况,记录实际整改情况和整改进度。

确保整改工作按期完成。

7. 审核确认
在整改完成后,由相关负责人进行审核确认,确保整改措施有效并符合要求。

8. 结论
总结整改记录表中的内容,评估整改效果,并提出下一步改进措施。

以上是关于如何填写安全隐患整改记录表的详细指南,希望您能认真按照要求填写,并确保及时、有效地完成安全隐患的整改工作。

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