内部质量管理体系检查报告(范本)

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质量管理制度范本(6篇)

质量管理制度范本(6篇)

质量管理制度范本第一篇:质量方针与目标1. 品质第一:我们将品质放在首位,确保所有产品和服务都达到或超过客户的要求。

2. 持续改进:我们将不断改进我们的质量管理体系,以提高产品和服务质量。

3. 客户导向:我们将以客户为中心,倾听客户的声音,满足客户的期望。

我们的质量目标是:第二篇:质量管理组织结构1. 质量管理部:负责制定和实施质量管理体系,监督和检查质量管理工作。

2. 质量控制小组:由各部门负责人组成,负责协调和推进质量管理工作。

3. 质量改进小组:由各部门员工组成,负责提出和实施质量改进措施。

第三篇:质量管理体系文件1. 质量手册:详细描述公司的质量方针、目标、组织结构和管理体系。

2. 程序文件:规范质量管理体系的具体操作流程,包括采购、生产、检验、销售等环节。

3. 记录文件:记录质量管理体系运行过程中的重要数据和证据,包括检验报告、客户反馈等。

第四篇:供应商管理1. 供应商选择:根据供应商的资质、能力和信誉选择合适的供应商。

2. 供应商评估:定期对供应商进行评估,包括产品质量、交货期、服务等方面。

3. 供应商合作:与供应商建立长期合作关系,共同提高产品质量和服务水平。

第五篇:生产过程控制1. 生产计划:制定合理的生产计划,确保生产过程的顺利进行。

2. 生产过程监控:对生产过程进行实时监控,及时发现和纠正质量问题。

3. 生产记录:记录生产过程中的重要数据和证据,包括生产日期、批次号、检验结果等。

第六篇:质量检验与测试1. 进料检验:对进料进行检验,确保原材料的质量符合要求。

2. 过程检验:在生产过程中进行检验,确保生产过程的质量符合要求。

3. 成品检验:对成品进行检验,确保产品质量符合要求。

第七篇:客户沟通与服务1. 客户沟通:建立有效的客户沟通渠道,及时了解客户需求和反馈,为客户提供及时、准确的信息。

2. 客户服务:提供优质的客户服务,包括售前咨询、售后服务等,确保客户在使用过程中得到及时、专业的支持。

体系检查情况汇报怎么写

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体系检查情况汇报。

尊敬的领导:
我是某某公司某某部门的某某,现就我们部门最近进行的体系检查情况向您进行汇报。

首先,本次体系检查是按照公司相关要求和标准进行的,检查内容包括质量管理体系、环境管理体系、安全管理体系等方面。

我们部门高度重视本次体系检查工作,提前做好了充分准备,确保了检查工作的顺利进行。

在质量管理体系方面,我们严格执行了公司的质量管理要求,对产品的生产过程进行了全面的检查和监控,确保产品质量的稳定和可靠。

同时,我们还加强了对供应商的管理和评估,确保了原材料的质量符合要求,为产品质量的稳定提供了有力保障。

在环境管理体系方面,我们加强了对生产过程中的环境影响的管控,严格执行了相关的环境保护政策和措施,确保了生产过程对环境的影响达到了国家相关标准的要求。

同时,我们还加强了对废弃物的处理和回收利用工作,最大限度地减少了对环境的污染。

在安全管理体系方面,我们加强了对生产过程中安全隐患的排查和整改工作,确保了生产过程的安全稳定。

同时,我们还加强了对员工的安全教育和培训工作,提高了员工的安全意识和应急处理能力。

总的来说,本次体系检查工作取得了良好的效果,各项管理体系运行稳定,符合公司相关要求和标准。

但我们也清醒地意识到,管理体系的建设和完善是一个持续改进的过程,我们将进一步加强对各项管理体系的监控和改进工作,确保各项管理体系的持续稳定运行。

再次感谢您对我们工作的关心和支持,我们将继续努力,为公司的发展贡献自己的力量。

谢谢!
此致。

敬礼。

质量管理体系运行总结报告范文(通用5篇)

质量管理体系运行总结报告范文(通用5篇)

质量管理体系运行总结报告范文(通用5篇)一、质量管理体系特点(一)它代表现代企业或政府机构思考如何真正发挥质量的作用和如何最优地作出质量决策的一种观点;(二)它是深入细致的质量文件的基础;(三)质量体系是使公司内更为广泛的质量活动能够得以切实管理的基础;(四)质量体系是有计划、有步骤地把整个公司主要质量活动按重要性顺序进行改善的基础。

二、质量管理体系重要性一、参加隐蔽工程验收和分项工程技术复核工作,检查评定分项工程质量等级,及时办理有关质量检查记录手续。

二、提出处理意见和防范措施,检查督促质量整改的落实情况,参加工程质量事故的调查分析工作。

三、对施工现场出现的质量问题负主要责任,协助项目经理及技术负责人对本工程施工质量管理工作;四、以有关工程质量评定标准和验收规范为依据,对各项工程的工程质量进行检查监督。

五、负责技术资料的监督、检查及收集,做到技术质量资料的完善与工程施工进度目标的完成。

六、严格遵守公司财务制度,杜绝本工程的一切不正之风和腐败现象。

三、质量管理体系运行总结报告范文(通用5篇)在经济飞速发展的今天,报告使用的频率越来越高,我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。

那么报告应该怎么写才合适呢?下面是小编为大家整理的质量管理体系运行总结报告范文(通用5篇),希望能够帮助到大家。

质量管理体系运行总结报告1为提高公司管理水平,以GB/T19001-20xx idt ISO9001:20xx《质量管理体系要求》以及公司制定的《质量管理手册》等指导文件为依据,贯彻以顾客为中心的思想,严格执行体系的各项标准要求。

提出了“以人为本科技领先高效管理打造精品”的质量方针和“内部一次检验合格率95%成品率达97% 顾客满意率达90分”的质量目标,明确了各职能部门的管理职责,促进了质量管理和生产经营工作,保证了产品质量。

一、质量管理体系建立和运行情况20xx年公司针对ISO9001:20xx质量管理体系运行情况,进行了一次内审,发现3项轻微不符合项。

质量管理体系内部审核报告

质量管理体系内部审核报告

质量管理体系2016年内部审核报告一、内部审核的时间:2016年10月18~19日。

二、受审核部门:总经理、管理者代表、行政人事部、质量部、市场营销部、技术部、开发部、设备工程部、采购部、生产部、仓库。

三、内部审核组成员名单:组长:XX第一组:XXX、XXX、XXX、XXX第二组:XXX、XXX、XXX、XXX第三组:XXX、XXX、XXX、XXX四、内部审核目的1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求,是否符合ISO 9001:2008标准的要求和适用法律法规的要求,验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性;2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况,是否在各部门有效展开并得到实施;3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性;4.检查如何以顾客为关注焦点,顾客满意和与顾客沟通过程,增强满足顾客要求意识。

五、审核范围XX公司XXX的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。

六、审核依据1.ISO 9001:2008《质量管理体系要求》标准;2.公司所策划和制定的质量手册,程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则;3.公司提供产品所适用的法律法规;4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。

七、审核方式1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况;3、根据“质量管理体系内部审核计划”的安排,由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。

对实施状态收集审核发现,审核应用抽样方法进行;4、对各部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性,设备设施管理等状况进行检查。

八、内审首、末次会议参加人员参加人员有包括总经理、管理者代表、各分管副总、各部门的主管/负责人及审核组成员。

九、内部审核综述根据公司2016年年度内审计划,经总经理和管理者代表批准成立了以杨厚胤为组长的13人内审小组。

公司内审组依据ISO9001:2008标准和《管理体系内部审核程序》规定要求,于2016年10月18~19日对生产的镍氢电池和锂离子电池的设计开发、生产和销售、检验和售后服务过程以及所涉及的部门和高层管理者进行质量管理体系内部审核,抽查了公司办公及生产场所。

IATF16949内部审核检查表【范本模板】

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质量管理体系运行自我评价报告

质量管理体系运行自我评价报告

质量管理体系运行自我评价报告质量管理体系运行自我评价报告质量管理体系运行自我评价报告公司自201*年5月通过GB/T9001—2000标准认证后已将近三年,通过这段时间的运行,实施并保持了符合公司实际的质量管理体系。

这段时间公司共实施了三次内审和三次管理评审。

健全了自我完善机制,实现了持续改进。

一、质量方针和各部门质量目标执行情况由公司制定并发布和执行的质量方针和质量目标,坚持了以顾客为关注焦点的理念,明确了公司开展质量管理的指导思想和基本准则,体现了持续改进质量体系有效性的要求。

公司的质量目标是对质量方针中顾客的期望和需求的进一步展开,即追求高水平,有保证能够实现。

经过三年来的运行,与质量体系有关的员工已能够准确地理解公司的质量方针和质量目标,并在各项质量活动中贯彻执行。

我们认真地管理,跟踪质量方针和质量目标的实施,及时地纠正偏离质量方针的现象。

至今为止,公司质量目标已基本实现。

合同履约率已达到100%、顾客满意率达到95%以上?。

在实现上述质量方针和质量目标的初始阶段,公司各部门各部门都制定了目标分解考核表,综合管理部根据其目标完成情况分别进行了考核,并制定相应的考核表,考核结果全部合格。

二、文件管理和执行情况三年来,根据公司实际情况,对体系文件做了适当修改,使之更具有可操作性。

行政部做好公司文件和记录的管理、登记下发,负责起草公司的所有文件和规章制度,经总经理审批后,下发到各部门,从文件编写、审核、批准发放、更改等全过程实施控制,做到文件保管严格受控,以防丢失和损坏。

部门工作中严格执行文件精神,全体员工严格遵守公司制定的各项规章制度,做到分工明确,奖惩严明。

三、人力资源管理工作情况为了达到公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到要求相应岗位的要求,我们加强了对公司技术人员、部门经理及全体员工的.培训工作,以满足规定的要求。

具体做了如下工作:1、为了达到公司对人才及技术人员的需求,我们加强了对公司技术人员、部门经理及各类人才的培训。

公司质量管理体系年度总结范文(精选6篇)

公司质量管理体系年度总结范文(精选6篇)

公司质量管理体系年度总结公司质量管理体系年度总结范文(精选6篇)总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料,他能够提升我们的书面表达能力,因此,让我们写一份总结吧。

你所见过的总结应该是什么样的?下面是小编为大家整理的公司质量管理体系年度总结范文(精选6篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。

公司质量管理体系年度总结1时光荏苒,新年在即,20XX年即将过去了,值此辞旧迎新之际,将质量管理部门在2020年的工作做一个回顾,以便总结经验、弥补不足、更新观念、与时俱进,争取在新的一年里取得更好的成绩,为公司的发展贡献我部门的力量。

一、20XX年度完成了公司下达的各项工作任务在过去的一年里,质量管理部全体同志在公司领导的正确指导下,在公司各相关部门的大力支持下,经过大家的努力,为公司的生存和发展做了以下重点工作。

第一、按照公司要求,组织各部门拟定、编制三体系管理文件并进行运行,完成了三个管理体系的认证工作并取得了三体系证书。

第二、按照制造许可取证程序要求,通过了(观光电梯、病床电梯、无机房货梯、自动扶梯和人行道)的型式试验、现场鉴定评审及整改工作,年底将取得以上梯型的电梯制造许可证书。

第三、按照质量管理制度,建立了公司的原材料(撑架、对重等)、零部件及各安全部件装置的进厂检验要求,对整梯出厂产品也进行了严格的抽查验证工作。

第四、按照新梯制造发货流程要求,及时准备了各新梯(重庆工厂)的随机文件,协助人事行政部做好工程项目、新梯验收的各类验收标识。

二、部门内部精诚团结,与各部门间协同作战一年来,质量管理部全体同志精诚团结,同志间互帮互学、互关互爱、氛围和谐。

与营销管理部、合同执行部、工程部等部门之间协同作战,出现问题及时沟通,立即解决。

对生产和工程上出现的质量问题给予及时解决。

为公司各部起到了保驾护航的作用。

三、总结教训、弥补不足、以利再战一年来,由于我们部门人员在工作中摸索前进,本行业的经验不足,有时由于工期特紧,工作衔接不到位,为公司造成了不必要的损失。

运输公司质量管理体系内部审核报告

运输公司质量管理体系内部审核报告
不合格项
概述
1.本次内审共发出37份《不符合项报告》,其中公司客运分公司、客运服务分公司、交通技校、房产公司、物业公司等单位各有1项不符合项;维修服务总厂、恒峰公司、田东汽车总站、平果汽车总站、德保汽车总站、靖西汽车总站、那坡汽车总站、隆林汽车总站等单位各有2项不符合项;田阳汽车总站、西林汽车总站、凌云汽车总站、乐业总站各有3项不符合项,田林汽车总站有4项不符合项。
2.不合格项分布较为分散,且未发现严重不符合项;
3.各单位存在不合格项的责任科室,必须认真纠正本部门存在的缺失,并对照其它单位存在的不符合项,检查本科室是否存在同样的问题,做到举一反三、认真纠正。
审核结论
1.本次内审是公司质量管理体系复评后的第3次内审,通过审核可以看出的质量体系运行正常,但仍需要完善现场作业过程质量记录及加强岗位变动人员的培训。
2.本次内审共发出37份《不符合项报告》,责任部门必须在10天之内作出纠正措施,各单位非责任部门的内审员必须对责任部门提出的纠正措施报告予以验证;(具体不合格项见附件)
3.从本次的内审结果看,各单位对ISO9001:2000标准、程序文件已经熟练掌握,但主动地、有创造性地测量顾客的满意度还有待改进;
1.出站口、检验台台账登记不规范。(4.2.4质量记录的控制)
2.相关人员没有得到《工作手册》。(4.2.3文件控制)
3.顾客满意度调查表填写不规范。(8.2.1顾客满意度)
十八、乐业总站
1.没有站场平面示意图。(7.5.3标识和可追溯性)
2.三品检查点没有标识。(7.5.3标识和可追溯性)
3.客运站服务员岗位职责上墙不规范。(5.5.1职责和权限)
今年部分质量管理没有做好记录并持续保持。(4.2.4质量记录的控制)
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内部质量管理体系检查报告(范本)内部质量管理体系检查报告
1. 引言
本报告旨在对公司内部质量管理体系进行检查并提供相应的评
估和建议。

通过这次检查,我们能够了解公司当前的质量管理状况,发现存在的问题,并提出改进方案,以推动公司质量管理体系的持
续改进。

2. 检查背景
本次检查是按照公司制定的内部质量管理体系规程进行的。


查的内容包括但不限于以下几个方面:质量目标设定与监控、过程
控制、不良品处理、内部审查等。

3. 检查过程
在检查过程中,我们结合文件资料审核和实地调研相结合的方式进行了质量管理体系的检查。

具体步骤如下:
1. 收集和审核公司的质量管理相关文件,包括质量手册、程序文件、工艺标准等;
2. 实地考察了公司的生产车间、质检实验室等关键环节,与相关人员进行了访谈;
3. 对公司的质量管理记录进行了核查和分析;
4. 分析了客户投诉和内部质量问题的处理情况。

4. 检查结果
经过检查,我们对公司的内部质量管理体系做出如下评估和建议:
1. 系统完整性:公司的质量管理体系较为完整,各项基本要素齐全,得分较高;
2. 目标设定与监控:公司的质量目标具体、可衡量,并建立了有效的监控机制,但仍有待进一步提高目标的实现率;
3. 过程控制:公司的过程控制措施健全,但在某些关键环节还
存在改进空间,需要进一步加强管控;
4. 不良品处理:公司在不良品处理方面做得不错,但仍需要关
注不良品的分类和原因分析,以更好地遏制不良品的产生;
5. 内部审查:公司的内部审查制度有效运行,但在实施过程中
应更加注重问题的发现和持续改进,推动质量管理体系的优化。

5. 改进方案
基于对公司质量管理体系的评估和分析,我们提出如下改进方案:
1. 进一步明确质量目标,并建立可量化的绩效指标,提高目标
实现率;
2. 加强对关键过程的管控,建立更严格的操作规程和工艺标准,确保产品质量稳定;
3. 加强对不良品的分类和原因分析,采取有效措施减少不良品
的产生;
4. 定期开展内部审查,加大问题发现和改进的力度,不断优化
质量管理体系。

6. 结论
本次检查对公司的内部质量管理体系进行了全面评估,并提出了相应的改进方案。

我们相信,通过贯彻和落实这些改进方案,公司的质量管理水平将进一步提升,为公司的可持续发展提供了有力支撑。

7. 建议
建议公司管理层重视本次检查报告的建议和改进方案,并积极组织实施。

同时,建议建立长效的质量管理机制,持续优化和改进质量管理体系,以提升企业竞争力。

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_注:本报告所述内容仅针对检查对象的质量管理体系,并基于我们的检查结果和专业判断提供相关建议,不对其他方面进行评价。

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