企业突发环境事件风险防控措施隐患排查表
环境风险源隐患排查检查表模板

是否产生废水:□是□否
生产废水专用排污沟(管):□有;□无;□不涉及或未做要求
是否采用架空管线或明管套明沟:□是;□否;□不涉及或未做要求
废水处理设施运行:□正常;□不正常
是否产生废气:□是□否
废气处理设施运行:□正常;□不正常
是否产生危废:□是;□否
危废贮存场所:□有(□规范□不规范);□无
环境安全隐患排查□有机制□没有机制;台账情况:□健全;□不健全
突发环境事件应急培训(统计前12个月):□有,开展时间为:年月;□没有开展
应急装备和物资:□有(配备情况:□规范□不规范);□无
应急预案演练(统计前12个月):□有,开展时间为:年月;□没有开展
应急预案和应急预案演练公开情况:□有□无
突发环境事件信息通报机制:□有(□规范□不规范);□无
雨水系统、清净下水监视设施:□有;□无;□不涉及或未做要求
废水能全部输送至废水处理设施:□是□否
废水总排口切断装置:□有;□无
废水监视设置:□有;□无;□不涉及或未做要求
与周边重要环境风险受体的防护距离:□符合□不符合环评和批复文件
有毒有害气体(如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等)厂界泄漏监控预警系统:□有,□规范□不规范;□无;□不涉及或未做要求
储量最大的三种应急物资:
名称:日常最大储量:;名称:日常最大储量:
名称:日常最大储量:
污染物
废水
污染因子为(填写最主要的三种):
□纳管,纳入污水处理厂名称:
□未纳管,受纳水体为:
废气
污染因子为(填写最主要的三种):
危废
危废(填写最主要的三种):
□危废去向:
环境风险源状况(可多选)
环境风险识别及对策表

环境风险识别及对策表
一、识别环境风险
1. 检查公司内部环境管理政策和程序,确定是否存在任何潜在环境风险。
2. 定期进行环境风险评估,检测可能对环境造成负面影响的因素。
3. 分析公司业务活动中可能产生的环境压力和污染源,并确定其对环境的影响程度。
4. 调查过往和现有的环境违规事件,并分析其原因和影响。
5. 与相关部门合作,进行环境监测,收集环境数据和指标,以便及时发现潜在环境风险。
6. 对公司的供应链进行环境风险评估,确保合作伙伴在环境管理方面符合相关法规和标准。
二、应对环境风险的对策
1. 制定和实施环境管理计划,明确公司对环境保护的承诺和目标。
2. 建立环境管理体系,确保环境政策和程序的有效执行。
3. 加强员工培训和意识教育,提高员工对环境保护的重要性和
责任意识。
4. 优化工艺和设备,降低对环境的污染和影响。
5. 采取有效的污染防控措施,减少或消除可能对环境造成的不
良影响。
6. 定期进行环境监测和评估,确保环境风险得到及时发现和控制。
7. 合规相关环境法规和标准,确保公司的业务活动符合当地和
国家的环境要求。
8. 建立应急预案和应对措施,以应对可能发生的环境突发事件。
9. 加强与利益相关者的沟通和合作,建立良好的企业形象和声誉。
以上是环境风险识别及对策表的内容,希望对您有所帮助。
企业环境安全隐患排查及应急措施检查表

1.试生产及“三同时”执行情况:
是否组织安全生产宣传活动 环境安全隐患是否及时消除 3.环境应急预案及措施: 是否有环境应急预案 环境应急预案是否经过专家评审、备案 环境污染事故应对措施是否完善 各类罐区、生产区和污染处理设施是否有配套的围堰、 事故应急池(设施)是否按要求建设和设置(维护) 环境风险防范的应急物资是否储备 今年是否进行过应急培训或演练 4.重大危险源管理: 是否在地质灾害地区 是否安装报警控制系统 是否建立档案和台账 风险防范措施是否有效 是否存在跑、冒、滴、漏 5.危险废物管理: 是否有危险废物制度 分类、收集 是否符合《危险废物贮存污染控制标准》要求 转移是否执行危险废物转移审批及转移联单制度 危险废物处置是否交由有为危险废物经营资质的单位处置 是否设置规范的危险识别标志 6.限期治理: 是否有限期治理项目 是否完成限期治理 是 否 是 否
对安全隐患排查意见及治理建议:
环保部门检查人员: 企业意见:
检查时间:
企业人员:
签字时间:
填报说明:请按照实际情况在相应的位置打“√” ,如果存在否的情 况或有环境安全隐患的请在第七项说明,有违法行为要作笔录。
企业环境安全隐患排查及应急措施检查表
企业名称(盖章) 基 本 法定代表人 经营范围 建设时间 环保负责人 检 查 是否在建项目 是否有环评手续 是否验收批复 是否按环评执行 企业环保机构及制度建设是否完备 周边是否存在可能受环境事故影响的敏感目标 2.环境安全隐患排查: 生产工艺环节是否存在环境安全隐患 是否有污水处理设施 是否有废气处理设施 是否产生固体废弃物 污染物防治设施运行是否正常 是否在线连续监测装置 在线连续监测装置运行是否正常 固体废弃物是否综合利用 危化品储存、使用、转运是否存在安全隐患 是否有泄露情况是否有偷排情况 是否安全生产检查记录 是 否 投产时间 联系方式 内 容 是 否 信 地址 息
工业园区企业环境风险和安全隐患排查情况表

主要原料使用和主要产品生产情况
项目名称
主要原料及年使用量
原料主要成分
主要产品生产情况
(万元吨/年)
投入生产或使用时间
许可
生产量
实际生产量
排污许可证发放时间: 截止时间:
2011年排污费缴纳情况(万元):
环境应急预案编制和演练情况
清洁生产情况:1、已经审核○;2、正在进行审核○;3、未开展清洁生产审核○;4、是否列入强制清洁生产审核○。
企业污染防治设施建设和运行情况
主要废水污染物处理设施名称及处理工艺
主要废气污染物处理设施名称及处理工艺
主要特征污染物名称
监测情况
监测时间
监测结果
标准
是否达标
监测性质
环境应急
处置及救
援资源
类 别
名称及数量(或面积、容积)
堵漏、收集器材/设备
应急监测设备
应急救援资源
应 急 池
清净下水收集设施
生产废水排放去向:地表水○、地下水○、管网○、其他○ 年排放量: m3
应急废水排放去向:地表水○、地下水○、管网○、其他○
企业所属行业: 行业分类代码:
排放的特征污染物合计种类: (种)
排放的特征污染物
排 放 形 式
名称
排放量(吨)
水
气
固废
1
2
3
行政许可
名称
发证机关
审批
文号
有效期
许可(核准、备案、登记)事项
工业园区企业环境风险和安全隐患排查情况表
工业园区企业环境风险和安全隐患排查情况表
企业基本
信息
企业名称(盖章):
组织机构代码:
法定代表人或负责人:
工业企业环境安全隐患大排查检查表【任】

序号
检查项目
检查主要内容
执行情况
不符合原因整改措施符合不符合-一-环境风险管理制度执行
情况
1•环境风险防控和应急措施制度是否建立。
2.环境风险防控重点岗位责任人和责任机构 是否建立。
3.定期巡检和维护责任制度是否落实
4.环评和批复文件的各项环境风险防控和应 急措施是否落实。
5.是否经常对职工开展环境风险及环境应急 管理宣传和培训。
5.是否建立突发环境事件信息报告制度,并 有效执行。
-二二
环境风险防控与应急措 施落实情况
1.是否在废气排口、废水、雨水和清净下水 排放口对可能排除的环境风险物质,按照物
质特性、危害,设置监视、控制系统。
2.是否采取防治事故排水、污染物等扩散、 排除厂界的措施,包括截流措施、事故排放 收集措施、清净下水系统防控措施、雨水系 统防控措施、生产废水处理系统防控措施 等。
检查日期:审核人:
3.涉及毒性气体的,是否设置毒性气体泄漏 紧急处置装置,是否提醒周边公众紧急疏散 的措施和手段等。
环境应急资源落实情况
1•是否配备必要的应急物资和应急装备(包 括应急监视)。
2•是否已设置专职或兼职人员组成的应急救 援队伍。
3•是否与其他组织或单位签定应急救援协议 或互救协议(包括应急物资、应急装备和救 援队伍等情况)。
企业环境安全隐患排查表

企业环境安全隐患排查表企业基本信息•企业名称:•法定代表人:•地址:•经营范围:•成立时间:•环保负责人:•联系电话:排查项目与检查内容序号排查项目检查内容检查结果(√/×)备注1 生产工艺环节是否存在环境安全隐患2 污水处理设施是否有污水处理设施并正常运行3 废气处理设施是否有废气处理设施并正常运行4 固体废弃物处理是否产生固体废弃物;固体废弃物是否综合利用或合规处理5 污染物防治设施污染物防治设施运行是否正常6 在线监测装置是否安装在线连续监测装置;在线连续监测装置运行是否正常序号排查项目检查内容检查结果(√/×)备注7 泄漏与偷排情况是否有泄漏情况;是否有偷排情况8 安全生产宣传是否定期组织安全生产宣传活动9 隐患消除情况环境安全隐患是否及时消除10 厂区环境厂貌是否整洁,布局是否合理;厂区通道照明、消防及消防通道是否符合要求11 仓库管理仓库通道是否畅通,采光是否符合要求;消防设施是否完好、有效;物品摆放是否符合要求12 危险品管理危险品的储存、使用是否符合要求;是否建立事故预防预案;是否设有应急救护设施13 职业危害防治是否对危害因素进行监测建档,并采取防护措施;是否配备防护用具;是否定期对防护设备、设施进行检查,并建有相关管理制度备注•检查结果中,“√”表示符合检查要求,“×”表示不符合检查要求。
•在“备注”栏中,可以填写检查过程中发现的具体问题、整改建议或其他需要说明的事项。
使用说明1.填写表格:根据企业的实际情况,逐一填写排查项目和检查内容,并在检查结果栏中标记“√”或“×”。
2.问题记录:在备注栏中记录发现的具体问题和隐患,以便后续跟进和整改。
3.定期排查:企业应定期(如每季度或每半年)进行一次全面的环境安全隐患排查,确保及时发现和消除潜在的环境安全隐患。
4.整改落实:对排查中发现的问题和隐患,应制定详细的整改措施和时间表,并落实责任人和整改资金,确保整改到位。
突发环境事件隐患排查整治活动情况统计表
未按要求设置毒性气体泄漏紧急处置装置、生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统(家)
未按要求落实环评及批复的其他环境风险防控设施措施(家)
隐患排查开展方面
未建立突发环境事件隐患排查治理制度(家)
未制定年度突发环境事件隐患排查计划(家)
未公开突发环境事件应急预案及演练情况(家)
未公开突发环境事件发生及处置情况(家)
未公开落实环保部门整改要求情况(家)
合计(家)
隐患整改情况
已完成整改(家)
正在整改(家)
未整改(家)
处理情况
责令整改(家)
停产整治(家)
立案处罚(家)
罚款总金额(元)
注:该表由各县(区患排查工作(家)
未对发现的突发环境事件隐患进行及时有效治理(家)
未建立突发环境事件隐患排查治理台账及档案(家)
应急预案管理方面
未编制突发环境事件应急预案(家)
应急预案未备案(家)
未制定年度突发环境事件应急演练计划和开展应急演练(家)
未建立环境应急演练档案(家)
未建立突发环境事件信息报告制度(家)
环境应急能力保障方面
未设立负责突发环境事件应急处置的组织机构(家)
未配置必要的应急物资和应急装备(包括应急监测)(家)
未成立专职或兼职人员组成的应急救援队伍(家)
未对职工开展环境风险、隐患排查整治、突发环境事件应急处置等方面的培训并建立培训档案(家)
信息公开方面
未公开突发环境事件风险防范工作开展情况(家)
突发环境事件隐患排查整治活动情况统计表
填报单位(盖章):填报人:联系方式:
出动人数(次)
环境事故隐患排查表
环境事故隐患排查表
1. 背景介绍
环境事故隐患排查表是用于检查和记录环境事故隐患的工具。
通过使用该表格,可以对可能导致环境事故的隐患进行全面的排查和分析,以便及时采取预防措施,减少事故的发生概率。
2. 使用方法
使用环境事故隐患排查表时,按照以下步骤进行操作:
步骤一:填写基本信息
- 填写排查表的日期、地点和负责人等基本信息。
步骤二:逐项排查
- 根据排查表上列出的隐患项目,逐项检查所涉及的环境和设备。
- 如发现存在隐患情况,及时记录在相应的隐患项目下。
步骤三:评估隐患程度
- 对记录下来的隐患进行分析和评估,判断其严重程度。
- 可以使用符号或颜色标记来表示隐患的程度,例如红色表示严重,黄色表示一般,绿色表示轻微。
步骤四:制定预防措施
- 在隐患项目下列出相应的预防措施。
- 预防措施应具体明确,便于操作和监控。
步骤五:执行和跟进
- 根据制定的预防措施,及时采取相应的行动。
- 定期进行隐患排查,并记录是否执行了相应的预防措施,以及其有效性。
3. 注意事项
- 在填写排查表时,应尽量客观、准确地记录隐患情况。
- 监管部门或审核人员可能会对排查表进行查阅,因此记录应清晰、易于理解。
- 确保排查表的保密性,不应泄露给未授权的人员。
使用环境事故隐患排查表可以有效地帮助企业或组织识别和预防潜在的环境事故隐患,降低环境事故的发生风险。
通过执行预防
措施和定期的隐患排查,可以维护环境的安全和健康,保护人员的生命财产安全。
煤矿环境保护风险防控措施隐患排查表
受污染的冷却水和上述场所的墙壁、地面冲洗水和受污染的雨水(初期雨水)、消防水等是否都能排入生产废水处理系统或独立的处理系统
是□否□
有排洪沟(排洪涵洞)或河道穿过厂区时,排洪沟(排洪涵洞)是否与渗漏观察井、生产废水、生活污水系统、煤场污水收集排放管道连通
是□否□
雨水系统、生活污水系统、煤场污水收集系统、生产废(污)水系统的总排放口是否设置监视及关闭闸(阀)
煤矿环境保护风险防控措施隐患排查表
排查日期:年月日
证件名称
证件编号
有效期起止时间
营业执照
采矿许可证
安全许可证
生产能力
万吨
建设性质
生产□技改□新建□
工业污水处理工艺
生物转化□物理分离□化学转化□
生活污水污水处理工艺
生物转化□物理分离□化学转化□
污水排放标准
一级□二级□三级□
烟气(粉尘)排放标准
一类区□二类区□三类区□
是□否□
是否建立固体废弃物排放管理制度
是□否□
是否建立振动管理制度
是□否□
是否建立光辐射管理制度
是□否□
是否建立电磁辐射管理制度
是□否□
是否建立环境保护考核奖惩制度
是□否□
是否建立环境管理经济目标责任制
是□否□
是否建立清洁生产审查制度
是□否□
是否建立环境监测制度
是□否□
是否建立环境培训制度
是□否□
是否建立节能减排措施执行制度
是□否□
是否有近期《环境监测报告》(6个月有效期)
是□否□
是否有其他近期相关部门要求的证书或文件
是□否□
机
构
、
制
度
江苏企业环境安全隐患排查整治工作表格
江苏企业环境安全隐患排查整治工作表格1. 背景企业环境安全问题一直是社会关注的热点之一,为了保障企业员工的健康和安全,江苏省政府发布了一系列相关规定和标准,要求企业每年进行一次环境安全隐患排查整治。
这项工作需要企业安全管理部门投入大量时间和精力,对整个企业进行全面的检查和评估。
为了更好地进行环境安全隐患排查整治工作,江苏省政府制定了一份标准表格,让企业能够更加系统、全面、规范地评估和整改企业的环境安全隐患问题。
2. 工作表格的内容与格式这份工作表格既是一份指导性文件,也是一份收集和总结数据的工具。
表格内容的设计要求既可以涵盖所有可能存在的环境安全问题,又能够针对性地布置任务和整改措施。
表格一般分为三个部分:(1)前期准备前期准备部分主要是对企业的基本信息进行整理和归纳,包括企业名称、地址、联系方式以及企业主要负责人、安全管理部门负责人等。
同时,也需要梳理企业的生产制造过程和生产专业人员的职业资格证书等情况。
(2)隐患排查部分隐患排查部分是整个表格的核心部分,主要是对环境安全问题进行全面、细致的排查和评估。
这里列举一些常见的隐患检查项目:•火灾安全问题:是否存在易爆物品、电器不合规、消防水源是否到位等;•环保问题:废水、废气、噪音、固体废弃物是否排放符合标准等;•职业健康问题:是否存在危险化学品、工人是否符合职业病体检标准等。
在隐患排查时,需要逐项扫描问题并在表格中记录。
记录的信息包括问题的分级和说明,隐患的详细描述,整改的建议与截止日期等。
(3)整改措施部分整改措施部分是当前阶段最为重要的一个工作环节,通过对表格中记录的问题进行整改来消除隐患。
整改措施包括消除安全隐患,改进生产工艺流程,强化人员安全教育以及购置安全设备等。
在整改措施部分,需要对每一项问题进行整改分配,列出具体要求和整改计划,并规定整改的负责人和完成日期。
同时,也需要对整改措施进行跟踪、评估以及验收工作,最终达到解决隐患问题,确保企业安全。
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9.是否有防止受污染的冷却水、雨水进入雨水系统的措施,受污染的冷 却水是否都能排入生产废水系统或独立的处理系统. 10.各种装卸区(包括厂区码头、铁路、公路)产生的事故液、作业面污 水是否设置污水和事故液收集系统,是否有防止事故液、作业面污水进 入雨水系统或水域的措施. 11.有排洪沟(排洪涵洞)或河道穿过厂区时,排洪沟(排洪涵洞)是否 与渗漏观察井、生产废水、清净下水排放管道连通. 三、雨水、清净下水和污(废)水的总排口 12.雨水、清净下水、排洪沟的厂区总排口是否设置监视及关闭闸 (阀),是否设专人负责在紧急情况下关闭总排口,确保受污染的雨水 、消防水和泄露物等排出厂界. 13.污(废)水的排水总出口是否设置监视及关闭闸(阀),是否设专人 负责关闭总排口,确保不合格废水、受污染的消防水和泄漏物等不会排 出厂界. 四、突发大气环境事件风险防控措施 14.企业与周边重要环境风险受体的各种防护葫芦是否符合环境影响评价 文件及批复的要求. 15.涉有毒有害大气污染物名录的企业是否在厂界建设针对有毒有害污染 物的环境风险预警体系. 16.涉有毒有害大气污染物名录的企业是否定期监测或委托监测有毒有害 大气特征污染物. 17.突发环境事件信息通报机制建立情况,是否能在突发环境事件发生后 及时通报可能受到污染危害的单位和居民.
企业突发环境事件风险防控措施隐患排查表
排查单位(盖章): 排查时间: 年 月 日 排查负责人(签字):
现状 可能导致的危害(是 隐患的填写)
环 环
隐患级别 治理Байду номын сангаас限 备注
排查项目
一.中间事故缓冲设施、事故应急水池或事故存液池(以下统称应急池) 1.是否设置应急池. 2.应急池容积是否满足环评文件及批复等相关文件要求. 3.应急池在非事故状态下需占用时,是否符合相关要求,并设有在事故 时可以紧急排空的技术措施. 4.应急池位置是否合理,消防水和泄漏物是否能自流进入应急池;如消 防水和泄露物不能自流进入应急池,是否配备有足够能力的排水管和 泵,确保泄露物和消防水能够全部收集. 5.接纳消防水的排水系统是否具有接纳最大消防水量的能力,是否设有 防止消防水和泄漏物排出厂外的措施. 6.是否通过厂区内部管线或协议单位,将所收集的废(污)水送至污水 处理设施处理. 二、厂内排水系统 7.装置区围堰、罐区防火堤外是否设置排水切换阀,正常情况下通向雨 水系统的阀门是否关闭,通向应急池或污水处理系统的阀门是否打开. 8.所有生产装置、罐区、油品及化学原料装卸台、作业场所和危险废物 贮存设施(场所)的墙壁、地面冲洗水和受污染的雨水(初期雨水)、 消防水,是否都能排入生产废水系统或独立的处理系统.