精益改善项目案例生产效率提升(PPT课件

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

财务收益 4980万元
关键指标
指标现状
项目目标
指标最佳水平
月人均产出(套/人)
70.37
97.35
91.48
备注 提升38%
1、提升客户满意度;2、降低在制品库存;3、提高订单相应速度;4、提高市场占有率
家用国内事业部四地工厂、制造技术部、产品策略部
1、外部:市场需求波动性大,与竞品比较制造成本优势越来越不明显; 2、内部:自动化项目开展和物流配送模式改变;通过时间流失率管控提升效率。同时项目流 程涉及部门多、跨度大,四地工厂需要高度协同
截止12月30日,各工厂月人均产出(标准台)与事业部11年提升30%考核目标相距甚远。 芜湖:70.35套/人(-38.38%);武汉:68.34台/人(-45.10%);广州:100.14台/人(-25.67%)
工厂生产效率提升刻不容缓!
2
项目背景
工厂SWOT 分析
STRENGTHS 集团强大的规模和实力 事业本部整合,实现供应链共 享、研发技术和制造能力资源 实现产业协同 内销产品系列最全,生产规模 最大,效率提升经验丰富
最终达到制冷集团生产效率精益化管理,保持制造成本领先优势,持续满足客 户需求!!!
5
项目开展思路 工厂生产效率提升
Y1
生产组织模式变革:
1. 订单体系优化 2. 供应保障体系改善 3. 制造模式变革
Y2
制造技术优化:
1. 减员: 管理优化 产品工艺优化 生产扶持
2、增效: 消除浪费
Y3
物流效率提升:
改善类别
技管设材费其 术理备料用它

问题点
改善前
改善方案
改善后
1、针对计划下达准确率、计划完成及时性的责任划分不 明晰,产销责权关系不清,存在管理真空;
70.37套/人
2010实际 2011目标
项目范围: 项目通过推进精益生产,减少生产制造全流程内的浪费,有效减少作业
人员、提升产量,缩短交付周期,在降低制造成本的同时,快速满足客户的 需求。以工厂为试点,三地工厂同步实施,在制冷集团各事业部推广。
项目总体思路: A)以标杆线体为突破点,构建科学提升生产效率的精益生产模型。 B)实行效率精益化管理,为各制造工厂创建可参照可移植的样板。 C)在制冷集团内部,实现向精益化生产的跨越。
工厂生产效率提升 汪小进
空调事业本部工厂 吴文新
项目类别 电话 起始日期 完成日期
团队章程
精益类
055 2011年01月 2011年06月
通过订单计划体系优化、供应保障体系改善、生产模式变革和效率提升改善缩短交货周期, 最大限度的提升月人均产出,提升企业核心竞争力
1)生产计划与后端制造无缝衔接未有效建立; 2)制造环节与供应链问题是目前制约的瓶颈; 3)仓库面积利用不合理,未能实现信息配套与实物配套的运作模式; 4)物流配送方式以人力为主,机械化配送未能完全实施,配送效率低下 5)制造技术水平低下,人工作业较多; 6)现场浪费较大,时间流失率缺乏管控; 7)追求创新、精益求精的思维方式未有效转变 8)管理方式以结果导向为主,“过程细节”关注力度不足 2、关键KPI: 通过缩短交货周期,提高月人均产出,降低单台制造成本
1、”三天不变”刚性计划; 2、当天作业实物配套率提升;
(重点为恰时供货物料改善) 3、作业尾数快速补货流程; 4、自制件在制品库存降低;
工作 思路
月度意向计划准确率提升; 规范各类订单下周频率、周期; 紧急订单关键资源评审机制;
月意向计划准确率 月度订单下达次数 月度订单接单率
建立长物料储备订单完成率监控 长线物料当天作业配套率提升; 总装物料异常损失时间降低 供方异常停产追溯;
贾金铸、李杨、张陆生、邱亦岗、肖丹、蒋亚娴
4
项目CTQ
根据2011年事业本部效率提升工作围绕月度总量与人员开展的要求,设定:
变量ห้องสมุดไป่ตู้
名称
CTQ
单位
Y
生产效率提升
月人均产出
套/人
Y1 生产组织模式变革
订单交付周期

Y2
制造技术提升
月人当生产台数

Y3
物流效率提升 月人均物流配送套数 套/人
97.35套/人
长线物料储备订单按时完成率; 集权物料异常停产时间;
当天排产计划变动率降低; 当天作业完成率提升; 建立作业尾数快速补货流程 提升恰时物料实物配套率;
当天计划变动率; 当天作业完成率; 当天作业配套率 分权物料异常停产时间;
具体 措施
指标 支撑
7
Y1的改善 摘录1
改善项目名称:订单下达规范性
生产效率提升
集团要求
项目背景
30%
2013
30%
2000
30%
2012
2011
以10年为基础,每年效率提升30%
1
项目背景
空调本部10年月人均产出实际达成情况
140.00 120.00 100.00
80.00 60.00 40.00 20.00
0.00
广州
芜湖
武汉
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 目标
1. 仓储区域规划; 2. 配送器具“轮子
化” ; 3. 配送模式变革; 4. 减少无效配送;
6
Y1-生产组织模式变革
“生产组织模式变革”改善路径图
订单计划体系优化
供应保障体系改善
制造模式变革
推进 方向
1、订单评审机制建议; 2、订单下达规范性提升; 3、月度意向计划准确性改善;
1、长线物料储备机制; 2、长线物料当天配套率改善; 3、物料异常停产时间改善;
W EAKNESSES
制造技术水平低。工艺、自动 化及标准化水平低,浪费大
研发对产品可制造行支持不足 人员流失率大,招聘成本大 零部件价格低,供应商供货意
愿不足
O
PPORTUNITIES
T HREATS
各产品事业部的高速发展,特 别是高端产品的快速增长。
外销及变频产品市场占有率高 广告宣传创意与效果上占优。 品牌认知度较高,通过空调外
产品了解美的品牌的较多
产品利润率较低,格力同类产 品售价高于我们1-2百元
原材料成本上升,铜等大宗材 料行情波动大,成本压力大
柜机产品市场表现不足
工厂生产效率提升优势显著!
3
项目章程
项目名称 项目负责人 项目牵头部门 责任部门领导
序号
1.项目叙述与流程定义
2.问题描述
3.财务收益(量化财务指标) 4.项目关键指标(量化) 5.非财务收益(隐性收益) 6.项目范围 7.项目难点及瓶颈 8.核心团队成员
相关文档
最新文档