办公用品采购规章制度
办公用品采购及管理制度

办公用品管理制度为进一步规范机关办公用品的采购、保管、领取和使用,力求勤俭节约,杜绝铺张浪费,制定本制度。
一、办公用品的采购1、乡政府办公用品,由政府办公室统一对外、定点采购、询价采购,禁止任何个人未经同意私自采购。
2、坚持集体采购。
急用现买零散性采购在定点供应商处采购,参与人数在二人以上;大宗、批量、贵重物品由局分管领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关,全程参与采购工作,参与人数在三人以上;必要时,可邀请有关专业人员参与。
3、严格采购审批。
随用随买的个别零散性采购,单项或一次支出在1000元以下的,由办公室主任审批;单项或一次性支出在1000元以上、3000元以下的,由分管领导审批;单项或一次支出在3000元以上的,报告镇主要领导批示后方可采购。
4、采购工作要科学、合理,增强透明度。
采购前,应做好市场调查,充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。
货比三家,讲价压价,努力做到货真价实,物美价廉。
本地有的物品,只有当因差价节省的钱超过交通运输成本时,方可派人派车到外地采购。
5、办公用品采购的一般程序为:需用单位或个人向政府办公室提出购物申请→政府办公室确认库存无可用或可替代的物品后按照规定权限办理审批→按规定在具备监督条件时实施采购→所购物品交与申购单位(个人)或仓库保管员验收入库;采购人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务室报销。
二、办公用品的保管1、库存办公用品的种类和数量要科学确定,合理控制。
常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。
要避免不必要的储存或过量积压,确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
2、加强对办公旧物的管理。
阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管,随时待用。
3、定期进行办公用品库房盘点,确保帐物相符。
随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,适时增加库存,保障供给。
三、办公用品的领取1、领取的原则是:工作任务清楚,使用目的明确。
一次一领,随用随领,用多少领多少,专领专用。
办公用品采购和管理规章制度

办公用品采购和管理规章制度1. 总则本规章制度旨在规范企业职能部门的办公用品采购和管理流程,确保资源的合理利用,提高工作效率和管理水平,保证职能部门各项工作的顺利进行。
2. 采购流程2.1 采购需求识别职能部门依据工作需要,评估办公用品的需求量和类型,并编制采购计划。
2.2 采购方式选择依据采购计划,职能部门可选择以下采购方式:—自主采购:通过市场调研、询价等手段自主选择供应商,并与供应商签订采购合同。
—集中采购:与公司供应链部门合作,通过集中采购渠道取得办公用品,以获得更优惠的价格和质量保障。
2.3 供应商选择选择供应商应符合以下标准:—可靠性:供应商应具有良好的信誉和专业本领,能够定时交付采购的办公用品。
—质量保障:供应商供应的产品质量应符合国家和行业标准,并能够供应质量保证。
—价格合理:供应商的报价应在合理范围内,并与市场价格相符。
—售后服务:供应商应供应售后服务,包含退换货和维护和修理等服务。
2.4 采购合同签订依据采购方式选择,职能部门应与供应商签订采购合同,明确双方权责,并规定交付期限、质量标准、售后服务等实在条款。
2.5 采购审批职能部门应将采购计划和采购合同提交企业内部相关部门或领导层进行审批,并做好相应的备案工作。
3. 办公用品管理3.1 办公用品库存管理职能部门应建立合理的办公用品库存管理制度,包含库存量的掌控、库存盘点、库存报废等,以确保办公用品的有效利用和物资的更新换代。
3.2 办公用品领用职能部门应依据员工的实际需求,合理布置办公用品的领用,确保用品的合理调配和节省使用。
3.3 办公用品消耗登记职能部门应建立办公用品消耗登记制度,认真记录各项办公用品的领用和消耗情况,做到明码标价、有据可查。
3.4 办公用品维护保养职能部门应对办公用品进行定期维护和保养,确保其正常使用寿命和工作效能。
4. 管理标准4.1 采购管理标准•采购计划:乐观响应业务需求,精准明确评估采购需求,合理编制采购计划。
办公用品采购制度规定

办公用品采购制度规定1. 引言办公用品是办公室日常运作必不可少的资源之一,为了合理管理和有效利用办公用品,提高工作效率和节约成本,公司制定了本办公用品采购制度规定。
本制度规定了办公用品采购的流程、权限、管理和监督等方面的要求,以确保办公用品的采购与使用符合公司的需求和利益。
2. 采购流程2.1 采购需求确认•每个部门在确保办公用品库存充足的前提下,根据实际需要确定办公用品的采购需求。
•部门负责人需向行政部门提交采购申请,明确所需办公用品的种类、数量、规格等具体要求。
2.2 采购申请审批•行政部门收到采购申请后,根据公司的预算和采购政策进行审批。
•若采购申请金额低于设定的审批金额,行政部门可直接审批;若超过审批金额,需报经公司领导审批。
•审批结果将及时反馈给申请人和相关部门。
2.3 供应商选择•为了维护公司的利益,采购部门将根据公司的采购政策和供应商评估体系,选择优质的供应商。
•供应商选择的评估指标包括价格、质量、交货期等方面。
2.4 采购合同签订•采购部门与供应商协商后,根据采购需求签订采购合同。
•采购合同应明确办公用品的种类、数量、价格、交货期等具体条款,确保双方权益得到保障。
2.5 采购执行与入库•采购部门跟踪采购合同的执行情况,确保供应商按时交货,办公用品质量符合要求。
•采购部门将收到的办公用品按照相应规范进行入库,并及时更新库存记录。
2.6 采购结算•采购部门核对供应商的发票和实际交付的办公用品数量,如无误则予以结算。
•出现质量问题或数量差异等情况,采购部门将与供应商进行沟通解决。
3. 采购权限3.1 采购申请权限•不同岗位的员工有不同的采购权限,一般由部门负责人决定。
•采购金额低于设定的金额时,由部门负责人直接签字并提交采购申请;超过设定金额时,需报经上级审批。
3.2 采购合同签订权限•采购合同的签订权限由公司制定的授权人员拥有。
•只有经过授权的人员才能与供应商签订采购合同,并有权对合同进行审查和修改。
办公用品采购规章制度[1]
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办公用品采购规章制度一、制度目的为了规范公司内部办公用品采购的程序和流程,确保采购的效率、质量、合理化、节约化,提高采购的管理水平,本制度根据公司内部管理需要制定。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及采购办公用品的部门、岗位和操作者。
三、采购内容1. 办公用品采购范围办公用品采购范围包括但不限于以下物品:•书写用品:笔、墨水、笔芯、橡皮擦、记事本等;•信函用品:信封、信纸、标签、胶带等;•办公设备:打印机、复印机、传真机、扫描仪等;•办公耗材:打印纸、复印纸、硒鼓、墨盒、色带、镜片等;•财务用品:印章、记账簿、报销单等;•其他:钉书机、裁纸机、文件夹、笔筒等。
2. 采购条件办公用品采购必须符合以下条件:•购买的物品必须符合公司质量标准;•采购价格必须合理,或者在不影响质量的前提下尽量节约花费。
3. 采购流程采购流程如下:•部门或岗位确定需要采购的物品及数量,填写采购申请表并上报采购部门审批;•采购部门核实物品及数量,评估价格,在控制采购总额的前提下,选择优质低价的供应商;•采购部门将供应商及价格汇总后,向公司领导报告采购计划并领取采购经费;•采购经费到位后,采购部门与供应商签订采购合同并领取发票;•物品到货后,采购部门进行验收,如发现任何质量问题,要及时联系供应商或更换;•采购部门安排有关部门领取物品并安排妥善存放。
4. 采购责任•部门或岗位应该对其需要采购的物品负责,确保采购物品符合需求,并且在合理的价位内采购;•采购部门应对采购过程负主要责任,确保采购流程的透明化、公开化和公正化。
四、采购管理1. 采购计划采购部门应当结合公司年度经费预算,制定采购计划,明确采购物品种类、数量、预算及预计采购时间。
2. 供应商管理采购部门应当建立完善的供应商管理体系,对供应商进行评估、审核和监督,确保提供优质低价的服务。
3. 采购合同的签订采购部门在与供应商签订采购合同时,应当明确合同的内容,确保采购的物品的质量和数量、交付的时间等合同内容符合双方的意愿。
办公设备购置管理制度(16篇)

办公设备购置管理制度(16篇)办公设备购置管理制度办公设备购置管理制度(精选16篇)办公设备购置管理制度篇1为加强办公设备和办公用品管理,保障日常办公运行,结合单位实际,制定本制度。
一、本制度所称办公设备和用品,是指办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打印机、碎纸机、传真机等办公设备,以及计算器、笔、墨等文具,纸张、墨盒、硒鼓等耗材及其他办公必需品。
二、办公设备购置。
办公设备购置实行事前审批制度,由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》,经相关科室主任、分管领导审核同意后,报镇长审批,由财政所两人以上负责联系、询价、购置和结算;符合政府采购条件的,由财政所按政府采购程序运行。
三、办公用品购置。
办公用品原则每季度采购一次,由财政所根据办公用品库存量情况以及消耗水平,确定购置数量,填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》,经分管领导同意,报镇长审批后统一购置。
因特殊原因确需临时购买的,由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》,按以上程序报批后,由财政所购置。
四、办公设备的使用和维护。
各科室工作人员负责本科办公用品的保管维护。
电脑、打印机等办公设备应定期清理、检查,避免非正常损坏。
确需维修的,由使用人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》,经分管领导同意,报镇长审批,由办公室统一报修,并予以登记。
五、纸张、碳粉、墨粉等耗材购置。
各种办公用纸由财政所按办公用品购置程序购置。
打印机、复印机的碳粉、墨粉用完后,应重新灌装再次使用,由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》,经分管领导同意,报镇长审批,由财政所联系更换;确不能重新使用的,按上述程序审签后,由财政所联系购置。
六、办公用品保管和领用。
财政所指定专人(赵鹏瀚)负责办公用品保管和发放,领用人按需领取,并在《办公用品领用登记表》上签字。
七、人事调动和工作调整时,办公室(财政所)负责监督办公设备及用品的交接和调配。
办公用品管理制度(15篇)

办公用品管理制度(15篇)办公用品管理制度1为建设节约型机关,进一步规范办公用品采购、使用、管理,制定本制度。
一、日常办公用品的购置,由办公室内务人员负责。
采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表,单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的,报秘书长同意后执行。
购置办公用品,内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载,和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。
单位支出完成后,当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订,合并归档。
二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示,办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。
三、市政协领导、办公室、各委专项设备(如电脑、传真机、打印机、计算机)的购置,按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。
维修、更新配件应报告办公室,经秘书长同意,安排专人到指定地点维修和更换,并由使用人在明细表上签字。
未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的,不予报销。
四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作,本着优质、节俭、实用的.原则,由办公室内务和各委(室)负责人,按照制作要求,同承制方共同谈妥价格后进行制作。
各委(室)把关负责,承办人要在制作明细表上签字,一式两份,一份在公告栏公示后由内务人员留存,一份附在报销凭证后作报销用。
五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作,当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。
印制时要履行签字手续,每月结算一次。
办公用品管理制度21.目的:为了节约开支杜绝浪费,规范公司办公用品的管理,特制定本规定。
2.适用范围:本规定适用于总公司,各分子公司根据本规定制定细则并报总公司备案。
3.权责说明:办公用品由总经办统一采购并发放,实行采购与保管'人员分开、责任分开'的原则。
4.办公用品的界定:本规定中办公用品指办公用复印纸、水笔、笔记本、信笺、纸杯等。
办公用品采购制度

办公用品采购制度 办公用品采购制度是指公司或组织针对办公用品的采购过程和管理做出的规定和流程。下面是一份常见的办公用品采购制度的草稿供参考:
1. 采购范围: - 办公文具:笔、纸、文件夹、订书机等。 - 办公设备:打印机、复印机、电脑等。 - 办公家具:桌椅、柜子等。 - 办公耗材:墨水、硒鼓、纸张等。
2. 采购流程: - 员工填写办公用品采购申请单,包括采购数量、品牌规格、用途等信息。 - 申请单需经部门经理审批,确认采购理由和必要性。 - 申请单提交给采购部门,由采购部门负责寻找合适的供应商。 - 采购部门与供应商洽谈价格和交付条件,寻找最优解决方案。 - 采购部门与财务部门协调支付事宜,确认付款方式。 - 采购部门向供应商下单,确认交付时间和地点。 - 采购部门跟踪订单状态,确保及时到货。 - 到货后,采购部门验收货物质量和数量,并及时核对发票。 - 采购部门将验收结果和发票报告给财务部门。
3. 采购限制: - 严禁擅自采购办公用品,必须按照制度规定的流程进行采购。 - 采购金额超过一定限额需经过高层审批。 4. 验收标准: - 办公用品的质量必须符合公司的要求,无损坏、破损或缺陷。 - 办公用品的数量必须与订单一致。
5. 供应商管理: - 选择供应商时,优先考虑信誉良好、价格合理、品质稳定的供应商。 - 与供应商建立长期合作关系,以获取更好的价格和服务。
6. 采购记录: - 采购部门需妥善保存所有采购单据和相关文件,以备查验。 - 进行定期的采购报表和分析,以评估采购效果和成本。
请根据公司实际情况调整和完善上述制度。
机关办公用品规章制度

机关办公用品规章制度第一章总则第一条为了加强机关办公用品的管理,保障机关办公用品的合理使用,提高工作效率,根据国家和地方有关规定,结合我机关实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于本机关所有办公用品的采购、分发、使用、维护、报废等管理工作。
第三条本机关办公用品管理应遵循科学、规范、节约、环保的原则,实行统一采购、统一分发、统一管理。
第四条机关办公室是办公用品管理的主管部门,负责办公用品的采购、分发、维护、报废等管理工作。
第二章采购与分发第五条办公用品的采购应按照机关办公室的需求计划,结合财政预算,遵循公开、公平、公正、透明的原则进行。
第六条办公用品的采购应选择具有良好信誉和质量保证的供应商,并签订采购合同。
第七条办公用品分发应按照机关办公室的需求和人员编制,合理配置资源,确保办公用品的合理使用。
第八条机关办公室应建立健全办公用品领用制度,领用人员需填写领用单,经办公室负责人审批后方可领用。
第三章使用与维护第九条办公用品使用人员应合理使用,爱护公物,不得私藏、挪用、损坏或丢失。
第十条办公用品的维护应由专门人员负责,定期检查、保养,确保办公用品的正常使用。
第十一条办公用品出现故障或损坏,应及时报修或更换,避免影响工作。
第四章报废与处置第十二条办公用品达到使用寿命或无法修复时,由机关办公室组织评估,确定报废。
第十三条报废的办公用品应按照环保、节能的原则进行处置,不得随意丢弃或销毁。
第五章监督与考核第十四条机关办公室应加强对办公用品管理的监督与检查,发现问题及时纠正。
第十五条机关办公室应定期对办公用品管理情况进行考核,对管理不善的人员进行责任追究。
第六章附则第十六条本制度自发布之日起实施,原有相关规定与本制度不符的,以本制度为准。
第十七条本制度的解释权归机关办公室所有。
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办公用品采购规章制度办公用品采购规章制度「篇一」第一章总则第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督,合理申购与领用,节约办公费用,特制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司各部门。
第二章管理细则第三条归口管理部门:采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度,公司行政人事部负责公司管理各部门的采购,财务资产部分别进行核算与实施监督。
第四条请购程序:(一)日常办公用品请购:由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”,直接财务资产部审核批准后实施采购。
(二)特殊办公用品请购:如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购,由使用部门在每月初报送“请购单”(突发请购可特殊处理,但需提前3天申请,给予一定的采购时间)。
(三)如因开展单个项目,如:招标会议、大型活动、人力资源培训等,请购数量较大时,除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外,在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。
(四)除日常办公用品外的其它请购单的报送流程:各子公司报送流程:公司各部门第一负责人公司财返行政部;(五)请购单的报送时间:各部门每月第一个工作日报送到行政部,行政部汇总后报送财务部,财务部审核后于当天报送常务副总经理,返集团行政部(遇节假日顺延),经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位。
(六)所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容,不得随意涂改。
第五条内部管理:(一)办公用品领用时间为全天。
各部门、公司员工根据每月申请及实际工作需要至行政部领用办公用品。
(二)所有员工对办公用品必须爱护,厉行节约,杜绝浪费,禁止贪污,降低消耗费用。
办公室用品只能用于办公,不得移作他用或私用。
(三)行政部负责办公用品管理;做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管规范。
(四)办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事。
第六条收发管理:(一)验收:采购人员按请购单的'要求进行采购后,应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对,并办理入库手续,办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量(是否符合请购要求),填写入库单(入库单采取订本式、一式三联、且连续编号),入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。
三联单一联存根联、一联采购员、一联记账联)。
所有入库单均应有验收人、采购员两人签字。
办理入库后除存根联外其他二联均交予采购员作为费用报销原始凭证附件。
所有办公用品采购均需办理入库手续。
(二)领用:所有办公用品领用均须办理领用手续;领用时均需在行政的领用登记本上签。
行政领用登记本需有“领用日期、品名、单位、数量、单价、金额、部门负责人签字领用人签字”等内容。
领用人领用日常办公用品,按附件2“办公用品领用规定”办理;特殊办公用品的领用遵循“谁请购、谁领用”的原则。
文印室公用耗材领用由文员办理领用手续,由行政部门负责人签核。
部门负责人对领用真实性、合理性负责,行政文员对领用真实性、合规性(是否超出领用标准)实施监督,对存在质疑之领用可以拒绝并向上级领导报告。
各部门办公用品领用的费用统计以领用登记本的内容为依据。
(三)采购借支与报销:采购员借支实行备用金制,采购回后及时办理入库并到财务报销,特殊情况可酌情另行借支。
在办理入库手续后,采购员应将采购发票及其他有效票据连同入库单(记账联)、请购单交予财务费用会计审核。
针对采购未完之请购单,费用会计审核时可根据入库单情况在请购单上作已报销标志,并将请购单退回采购员。
财务核算与监督:费用会计在审核采购报销凭证时,在编制记账凭证时,应将入库单抽出单独留存,所有已入库采购物品均先计入“材料物资”科目,当月材料物资增加额应等于当月入库单金额合计。
费用会计根据文员报送的“办公用品领用汇总表”,对当月入库、领用进行核对,必要时可对期末库存进行监盘,核对无误后,费用会计根据部门费用统计表填制当月部门办公用品领用分摊凭证,如借:营业费用—办公费用—营销中心,贷:材料物资。
由于各部门费用统计是根据各部门各品种领用数量计划价格(固定)进行核算,而财务材料物资是以实际成本入账,所以应定期(季度)按期末库存*计划价格计算结果与材料物资余额比较,将价差视同消耗转为费用。
第七条行政台账管理:(一)建立各子公司库存明细表;(二)入库分开,入库单以各子公司区别,各子公司有各自一本入库单;(三)报销分开,除公用文印资料无法分开外。
(四)针对员工领用,如对非消耗品,可重复使用物品应建立个人台账,员工离职时应办理退还手续(作负数领用单),如同品种部门再领回可不重计部门费用,如该部门内部已调剂使用,部门负责人应确认已收回。
(五)办公用品管理文员应在月终作统计核算(核算期间为当月1日—31日),于次月2日前公司完成“办公用品领用汇总表”和“办公用品库存明细表”,“办公用品领用汇总表”交公司行政部送所属各部门负责人对相关费用签收确认后,将签收后的汇总表于4日前交公司财务部和公司总经理一份备档,“办公用品库存明细表”直接交公司财务部;将两份总表报送财务部。
第三章附则第八条本管理办法的解释权归集团行政部。
办公用品采购规章制度「篇二」一、总则1、为加强公司办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度;2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品,包括:文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。
二、权责1、办公用品由行政部办公室(以下简称行政办)集中管理,实行统一采购、统一发放、统一回收处理;2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理;3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核,并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购;4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计,并定期审核办公用品台账;5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督,发现问题应及时纠偏。
三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求,于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划,经部门负责人审签后报行政专员;2、行政专员依据各部门的.办公用品领用计划,及时查对库存,对确有缺项的,应及时编制办公用品购置计划,经询价、比价后,确定合适的供应商;3、填写《办公用品申购表》,报行政部经理和总经理审批后实施采购;4、凡一次性购买金额预计超过500元的,行政办必须安排两人一起外出采购;5、对于大宗办公用品,由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商,并签订购销合同。
行政专员在过程中实施配合。
四、核销1、采购物资时,行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单,如供应商未能开具正式物品清单的,行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等,自行编制采购物资清单,作为报销凭证;2、物资采购完毕,须在10个工作日内,填写《费用报销单》,经行政部经理、总经理审核后,按实际支出报销费用。
财务部门须对报销凭证予以严格审核,对于不符合申购流程和报销凭证不全者,应予拒销。
五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》,行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品;2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分,由行政专员统一调换或回收;4、员工离职时,须根据有关规定与行政专员交接办公用品。
六、登记和管理1、行政专员须建立和登记办公用品台账,做好办公用品的购置、发放和库存管理;2、财务部须会同行政专员定期或不定期盘点,查对台账与实物,保证账实相符;3、办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失,保证办公用品的功用和性能;4、行政专员须根据办公用品的消耗或领用情况,确定和保持合理的库存种类和数量,以减少资金占用和保证正常使用。
七、其他1、本制度由行政部制订,并负责解释;2、今后若有未尽事宜,由行政部另行发文通知。
办公用品采购规章制度「篇三」一、目的1、为了加强办公室办公用品管理,规范采购流程,明确权责,节约成本,特制定本制度。
2、办公用品指日常办公所采用的耐用品及消耗品,包括:文具、纸张、办公室自动化耗材、福利、卫生清洁用品、办公桌椅及电脑等。
二、权责1、办公用品由行政人事部统一集中管理,统一采购,统一发放,统一回收处理。
2、行政主管负责办公室用品的采买及日常管理发放。
三、申购流程1、行政主管对日常办公用品实行登记管理,如需采购,需要进行申购。
2、行政主管提出申购需求,需做到货比三家,物美价廉,确保质量,并编制预算明细,填写《办公用品申购单》,报总经理审批。
3、采购人员到财务部填写借款申请,领取采购现金,实施采购。
4、凡是一次性采购金额在500元以上者,需要两人外出采购。
5、节假日福利采购,也遵循以上流程。
四、办公用品管理领用1、办公用品采购回后,由行政人事部统一验收入库,并填写入库单,属于固定资产的,由财务部登记造册。
2、办公用品由行政人事部统一保管、发放。
圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品,各部门可直接到行政人事部领取。
原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的,原则上以后只能领用笔芯)。
4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的.领用和更换,除需本部门经理签字同意,经综合部经理审批准外,领用时还须以旧换新。
5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用,必须由总经理批准,并执行交旧领新制度。
6、领用人员离职时,须清还领用之办公用品(易耗品视情况而定),如有丢失的须按原价扣还。
五、本制度自下发之日起执行。
办公用品采购规章制度「篇四」一.集中采购和管理的原则1.保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门,凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。
2.保卫物业部要设专人负责,加强管理,为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。
3.集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理,并按照本办法的要求,做好计划编制、物品领用和保管工作。
4.财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。
5.人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。
二、审批权限购置办公用品、维修配件等、元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。
元以上的一律写书面请示,相关部室会签后,报总经理审批。
三、办公用品集中采购的范围办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。
四、集中采购程序1.各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标,使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划,经主管部长审核批准后,于每月日送达保卫物业部。