费用报销的操作流程图示

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费用报销的操作流程

为了提升公司的企业管理水平,完善各项管理制度,现对公司物资采购、款项支付、费用报销制定以下流程。

一、物资采购申请流程

(一)、零星材料(含办公用品1000元以内)采购

采购申请

1、使用部门或办公室提出,采购部填写“物资采购申请单”;

2、使用部门负责人审核签字;

3、总经理审批签字;

付款申请

4、采购人员填写“用款申请书”即借款单;

5、采购部门负责人审核签字;

6、财务部审核签字;

7、总经理审批签字。

(二)、大宗设备采购

采购申请

1、使用部门提出,公司总经理批准;

2、采购人员填写“采购申请单”;

3、采购部门或保管员在其申请单上审核签字;

4、公司总经理审核签字;

5、公司董事长审批签字;

6、采购人员填写“用款申请书”即借款单;

7、购成品货已到由收货部门审核确认;

8、财务部审核签字;

9、公司总经理审批签字;

采购申请

1、使用部门提出,公司总经理批准

2、采购部填写“采购申请单”;

3、设备管理部门或使用部门负责人在其申请单上审批签字;

4、采购部经理审核签字;

5、技术部经理审核签字;

6、公司总经理审批签字;

7、董事长审批签字。

7、采购人员填写“用款申请书”即借款单;

8、使用部门负责人审批签字;

9、财务部审核签字;

10、公司总经理审批签字;

11、董事长审批签字。

1、财务部根据审批后的“用款申请书”进行审核;对于付欠款的,须先由经管往来帐的会计确认该欠款的存在;

2、款项支付需领款人签名,并注明是现金还是其他票据;

3、外来人员领取款项,一般要有本公司的相关人员陪同,确定其身份,向对方索取发票、收款收据或其他的收款凭据。

三、采购物资的报账流程

1、采购人员要及时将发票或对方的送货单交仓库保管员查验,有增值税专用发票将其抵扣联,及时送财务部,给予认证抵扣;

2、仓库保管员根据收到的货物填写“入库单”;

3、采购人员取得的发票随同入库单交部门负责人签字确认;

4、再由公司总经理审批签字;

5、送交财务部签收(收到发票在对方的签收簿上签名)入账

四、

1、经办人员填制费用报销单(包括差旅费报销),需注明用途和费用发生的部门;

2、由部门负责人审核签字;

3、由财务部审核签字;

4、再报公司总经理审批签字;

5、谁领款签谁名,领款人与报销人名字可以不一致。

1、借款人填制“借款单”;

2、借款人所在部门负责人审批签字;

3、财务部审批签字;

4、公司总经理审批签字;

5、总经理借款由董事长审批,借款额度不超过5万元。 注意:1、借款人与领款人原则上要求一致。

2、借款原则:“前帐不清,后帐不借”。

3、年末所有个人欠款,必须全部归还。

附表二:

借款单

编号:年月日

备注:借款金额在1000元以内由负责人签字,1000元以上需由总经理批准签字,

总经理借款由董事长审批,借款额度不超过5万元。

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