监察审计岗位职责(最新5篇)
监察审计稽核岗位职责范本(2篇)

监察审计稽核岗位职责范本(一)稽核审计部经理岗位职责一、检查督促全辖各信用社及其网点执行国家金融方针、政策和联社规章制度。
二、稽核各信用社执行信贷计划、现金计划和财务计划情况。
三、稽核各信用社营运及经济效益情况,通过稽核审计,不断总结经验、发现问题、提出建议,对信用社经营管理发挥谋士作用。
四、检查信用社各项业务发展的真实情况,医治虚假经营,当好金融“医士”。
五、维护国家集体财产安全,帮助信用社改善经营,促使信贷资产按照效益、安全、流动的原则开展业务。
六、围绕联社整体工作,与其它部门搞好协调工作。
七、分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况,草拟稽核审计方案,整理稽核审计记录,完成稽核审计报告。
八、承办联社领导与上级审计部门交办的其它工作。
(二)稽核审计部副经理岗位职责一、协助经理管理全县信用社稽核审计工作,教育部室人员履行职责、深入钻研农村信用社稽核审计业务,积极完成各项工作任务。
二、负责审核制定本科稽核审计工作计划,审核本部拟定的各种文件材料。
三、定期向经理报告工作,分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况。
四、负责信用社稽核审计工作,深入基层了解信用社工作动态,指导和解决工作中存在的问题。
五、负责稽核审计人员的指导工作,促进稽核审计工作人员政治素质和业务素质的提高。
六、协调与本联社有关部室及地方审计部门的关系。
七、完成领导交办的其他工作。
(三)稽核审计部综合岗位职责一、负责搜集、整理有关文件、报表资料,掌握被稽核审计对象业务经营活动动态,并建立业务档案。
二、编制和填报有关稽核工作报表,并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。
三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核,做到序时稽核有汇报,专项稽核有报告。
四、草拟稽核审计实施方案,整理稽核审计记录,写出稽核审计报告,并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督,并坚持查库制度。
五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题,如实向领导提出改进意见和建议。
监察审计稽核岗位职责

监察审计稽核岗位职责,主要包括以下方面:一、内部控制评估与改进:1. 开展内部控制评估工作,对企业内部控制体系进行全面、系统的评估,并提出改进建议;2. 根据评估结果,编制内部控制评估报告,向管理层汇报评估结论和改进建议;3. 与管理层和内部各部门合作,推动内部控制改进工作的实施,并监督改进措施的落实情况。
二、风险管理与防范:1. 对企业业务流程、操作流程和管理流程进行分析,并识别出潜在的风险点;2. 制定并完善风险管理政策和措施,为企业提供风险防范和控制的建议;3. 监督并协助各部门开展风险管理工作,确保企业风险管理的有效性和及时性。
三、合规监督与纠正:1. 跟踪并解读相关法律法规、政策文件和规章制度,并向各级管理层和各业务部门传达和落实相关合规要求;2. 建立并完善内部合规监督体系,监督企业各项经营活动是否符合法律法规和企业内部规章制度的要求;3. 受理并处理员工举报,调查并处理违反法律法规和企业内部规章制度的行为,提出纠正措施。
四、财务审计与核算:1. 制定并完善财务审计计划和程序,对企业财务报表进行审计,保证财务信息的准确性和可靠性;2. 识别和评估财务风险,发现财务问题和不正常现象,并提出改善意见和建议;3. 参与编制和审核企业财务报表,保证财务报表的真实、准确和完整,并履行其他与财务有关的职责。
五、执行审核与检查:1. 制定并完善稽核计划和程序,对企业各部门、项目和业务活动进行执行审核和检查;2. 确保企业各项工作和活动的合规性和规范性,发现并纠正工作中的违规行为和不良现象;3. 撰写稽核报告,向管理层和相关部门提供有关审核和检查结果的汇报和建议。
六、信息系统审计与保护:1. 审核和评估企业信息系统的安全性和有效性,发现并解决信息系统中的安全问题和漏洞;2. 提供信息系统的改进和优化建议,保障企业信息系统的正常运行和安全保护;3. 参与和协助进行信息系统的规划、开发和实施,确保信息系统的合规性和有效性。
审计服务监察岗位职责

审计服务监察岗位职责一、岗位概述审计服务监察岗位是企业中为了监督和保障审计服务质量而设立的,具体负责监察审计服务过程的合规性、有效性和质量。
审计服务监察岗位需要熟悉相关的审计法规和规范,有良好的沟通和协调能力,能够全面、客观地评估并监督审计服务的执行情况,以确保审计工作的顺利进行。
二、岗位职责1. 制定审计服务监察规章制度:负责制定审计服务监察工作的规章制度和内部管理制度,明确岗位职责和工作流程,确保监察工作的有序进行。
2. 评估审计服务质量:根据企业内部的需求和相关法规,对审计服务执行情况进行综合评估,包括审计流程、内部控制、审计文件等方面,及时发现和纠正问题,提升审计服务质量。
3. 监督审计服务合规性:监督审计服务执行过程中是否遵守相关法规和规范,包括审计准则、审计程序、信息披露等方面,确保审计服务符合法律法规的要求。
4. 分析审计服务流程:分析审计服务的各个环节,包括需求确认、项目策划、实施过程和报告编制等,查找潜在的风险点和改进空间,提出合理化建议,优化审计服务流程。
5. 协调沟通:与审计服务执行部门和相关业务部门进行沟通和协调,了解业务需求和问题,及时解决矛盾和冲突,保持良好的工作协作关系。
6. 组织内部培训:根据审计服务监察岗位工作的需要,组织内部的培训和交流,提升相关岗位人员的专业能力和监察工作水平,保证岗位工作的高效性和优质性。
7. 内外部法规遵守:熟悉行业内外的法律法规要求和标准,及时了解和掌握最新的法律法规动态,确保审计服务监察工作符合各项法规的要求。
8. 保密工作:根据企业的相关保密政策和规定,保护审计服务监察工作中涉及的敏感信息,确保信息安全和保密性。
三、任职要求1. 专业背景:本科及以上学历,财务、审计或相关专业。
2. 工作经验:具备3年以上审计服务相关经验,熟悉国内外审计准则和规范。
3. 职业技能:熟练使用审计工作软件和办公软件,具备扎实的财务分析和审计技能,具备较强的分析和判断能力。
监察审计室审计干事岗位职责

监察审计室审计干事岗位职责监察审计室作为一个重要的部门,负责对各级单位的审计工作进行监督和指导,并且对国家财政资金的使用进行审计。
监察审计室审计干事是该部门中的核心职位,承担着关键的职责和任务。
本文将详细介绍监察审计室审计干事的岗位职责。
一、总体职责监察审计室审计干事主要负责对所辖单位进行财务管理、资金使用和绩效评估的审计。
他们需要根据国家规定和相关法律法规,以及审计机构的内部规章制度,开展全面的审计工作。
审计干事还需要定期向上级主管部门和领导汇报审计结果,并提出合理化建议和提案。
具体职责如下:1. 准备审计工作:审计干事需要准备审计计划、程序和材料,确定审计目标和范围,并制定合理的时间表和计划。
2. 进行审计调查:审计干事负责查找和收集有关财务和绩效数据的证据,进行全面的审计调查。
他们需要与相关部门和人员合作,开展数据收集和分析工作,确保审计的准确性和完整性。
3. 进行内部控制审计:审计干事需要评估被审计单位的内部控制系统,确保财务数据的准确性、可靠性和合规性。
他们需要检查财务制度、管理规定和内部流程,发现并解决可能存在的财务风险和问题。
4. 进行绩效评估:审计干事需要评估被审计单位的绩效和效率,确定其在资源利用和管理方面的优势和不足,并提出改进措施和建议。
5. 编写审计报告:审计干事需要根据审计结论和发现,编写详细的审计报告。
报告应清晰、准确地反映审计结果,并提出相应的建议和意见。
6. 提供咨询和培训:监察审计室审计干事还需要向被审计单位提供有关财务管理和内部控制的咨询和培训。
他们应为单位提供相关政策解读,指导和培训人员,以提高其财务管理水平和内部控制水平。
7. 履行其他职责:根据部门和上级领导的安排,审计干事还需要履行其他与审计工作相关的职责,如参与特殊审计项目、协助其他部门的工作等。
总之,监察审计室审计干事是一个重要的职位,他们在保障财务资金的合理使用和绩效评估方面,发挥着重要的作用。
他们需要具备扎实的财务和审计知识,熟悉相关法规和政策,并具备良好的沟通和团队合作能力。
审计人员工作职责(精选7篇)

审计人员工作职责(精选7篇)审计人员工作职责篇1职责:1、拟订年度审查工作计划、专项审计,并分解落实,组织实施;2、监督、检查监察审计计划执行情况,结合实际情况报批调整方案并组织实施;3、负责审核、提交内部审计报告,跟踪被审计部门整改情况及审计结果;4、配合财务与外部审计机构合作,按程序提供相应的内部审计报告及各项证据、资料;5、监督、检查、指导审计监察档案立卷、归档、存放、借阅、移交、保密等工作;6、负责监察审计制度、审计流程的建设,简历健全监察审计体系;7、处理有关违反制度、失职造成公司损失的事件;8、受理、处理涉及员工经济、履职等方面相关情况的投诉;9、完成领导交办的其他工作。
任职要求:1、熟悉有关的法律、法规和规章制度;2、全面的财务管理、会计核算、内控审计等能力;3、组织协调能力强,文字和口头表达能力强;4、高度的职业道德和抗压能力;5、具有财务、会计、审计等知识;6、具有二年以上同岗位经验。
审计人员工作职责篇2职位介绍:为安永中国的审计部门提供后端支持类服务,包括:1、协助完成审计报告的检查、复核及总结工作;2、协助完成审计底稿的编制,整理和归档工作;3、完成审计函证的编制生成等;职位要求:1、会计、财务管理、经济学等相关专业,掌握会计的基础知识,对审计支持工作感兴趣;2、英语四级及以上水平;3、实习期间:20年11月-20年4月末4、出勤率不得低于95%审计人员工作职责篇3岗位职责:1、协助完成对营销系统内控制度和运营情况的查核评估;2、审计促销执行及营销管理情况,提供审计结果;3、协助开展调查审计,提供调查审计结果;4、协助执行审计验证任务,提供跟踪结果。
岗位要求:1、20-35岁;本科以上学历;财务、审计、市场营销、企业管理等相关专业;2、有销售内审经验优先;能熟练使用办公软件;3、有较好的语言表达和沟通能力;4、吃苦耐劳,能适应短期出差。
审计人员工作职责篇4审计员国际业务瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),瑞华会计师事务所,瑞华会计师职责描述:1、独立完成工作底稿的编制、整理和归档工作;2、协助项目组完成大型审计项目部分工作,优秀的语言能力,完成海外出差任务;3、在项目经理的指导下独立负责小型项目的审计工作;4、完成项目经理交代的其他任务。
监察审计室主任岗位职责

监察审计室主任岗位职责一、背景介绍监察审计室主任是机构中负责监督和审计工作的重要职位。
他(她)是监察审计工作的核心人员,负责组织、指导和实施机构的监察审计工作,确保内部运营的合规性和稳定性。
二、职责概述1. 制定监察审计工作规划和年度计划,确保监察审计工作有序进行;2. 组织开展监察审计项目,包括但不限于财务审计、绩效审计、合规性审计等,推动机构内部运营的有效性、效率性和合规性;3. 寻找并分析机构内部潜在的违规风险和存在的问题,提出预警和改进建议;4. 监督和指导监察审计人员的日常工作,确保其按照规范和程序进行审计工作;5. 定期向机构高级管理层汇报监察审计工作进展、发现的问题和提出的改进建议;6. 协助机构内部各部门制定改进和提升内部管理和运营的措施,并跟踪落实情况;7. 培养和管理监察审计团队,提高团队成员的专业素质和能力,保证团队的稳定性和专业性;8. 进行监察审计标准和程序的研究,制订和完善监察审计规章制度和操作流程;9. 参与机构内部重大决策的论证和评估,提供监察审计角度的意见和建议;10. 开展监察审计工作的宣传和教育活动,提高员工对监察审计工作的理解和支持。
三、关键能力要求1. 具备扎实的经济、法律、财务审计等相关知识背景,熟悉监察审计的理论和实践;2. 具备过硬的组织和协调能力,能够有效地组织和管理监察审计工作;3. 良好的沟通与表达能力,能够清晰地向机构高级管理层和其他员工传达监察审计的结果、意见与建议;4. 准确的分析和判断能力,能够发现问题、分析原因并提出合理的改进建议;5. 具备良好的团队管理和人际交往能力,能够带领和激励团队成员,增强合作与协作能力;6. 严谨的工作作风,具有良好的敬业精神和职业操守;7. 良好的问题解决能力和应变能力,能够在工作中应对各种挑战和困难;8. 具备机构内部熟悉度和了解度,能够充分了解机构的运营模式和管理流程。
四、总结监察审计室主任作为机构内部监察审计工作的核心人员,承担着监督和评估机构运营的重要职责。
审计监察员岗位职责
审计监察员岗位职责一、岗位职责概述审计监察员是企业内部掌控体系中的关键角色,承当着保障企业财务合规性和风险防控的紧要职责。
本制度旨在规范审计监察员的职责范围和工作方式,确保审核监察工作的高效性、准确性和公正性。
二、岗位职责2.1 企业内部财务审核1.依据企业财务核算、法律法规和内部管理制度,负责审核企业财务业务的合规性和正确性。
2.对各部门、分支机构的财务相关业务进行审计,发现潜在风险,并提出改善建议。
3.依据公司业务特点和管理需求,订立财务审核工作计划,确保全面而有序地开展审核工作。
4.检查并核对企业财务交易记录的准确性,确保收入、支出、本钱、资产负债等核算项目准确无误。
2.2 内部掌控体系建设1.参加企业内部掌控体系建设,编制、修订和完满公司内部掌控制度。
2.负责内部掌控规章制度、流程和工作指引的解读和宣贯。
3.监督和跟踪内部掌控制度的实施情况,及时发现和解决内部掌控体系中存在的问题。
4.对企业各项业务流程进行风险评估,供应风险检测和预警机制建议。
2.3 风险管理和防控1.依据风险管理框架,开展风险评估工作,识别企业运营中的潜在风险。
2.供应风险管理建议,并订立相应的风险掌控和防范措施。
3.跟踪和检测企业风险管理措施的执行情况,并对风险管理工作进行评估和报告。
4.参加危机管理和应急预案的编制,供应风险和危机处理建议。
2.4 合规监督与内部调查1.监督和评估企业各部门的合规性工作,发现违规行为并提出整改措施。
2.独立完成对违规行为的内部调查,包含收集证据、询问相关人员等。
3.供应相应的调查报告和调查结论,将发现的问题报告给公司高层;并跟踪整改的有效性。
4.进行反欺诈和反腐败工作,监督公司的反腐败制度的运行和效果。
2.5 信息披露与报表编制1.负责编制和审核公司的财务报表,并确保其真实、准确、完整。
2.参加公司对外信息披露的管理工作,确保披露的信息符合相关法律法规和审计要求。
3.帮助公司开展股票发行、上市、更改及重点资产重组等审计相关事务。
监察审计总监岗位职责
监察审计总监岗位职责监察审计总监是一家机构或组织中负责监督和审计工作的高级管理职位。
下面是监察审计总监的一些岗位职责:1. 领导和管理:监察审计总监负责领导和管理监察审计部门的工作。
他们需要确保部门的有效运作,执行战略规划并制定目标和政策。
2. 监督和审计计划:监察审计总监需要制定和实施监督和审计计划。
他们需要考虑到组织的风险和问题,确定重点监督对象和审计范围,并规划好监督和审计的时间和资源。
3. 内部监察和审计:监察审计总监需要进行组织内部的监察和审计工作。
他们需要确保组织各个部门和业务按照法规和政策的要求进行操作,并发现和纠正存在的问题和风险。
4. 外部监察和审计:监察审计总监需要与外部机构和监管部门合作进行外部监察和审计。
他们需要确保组织的活动符合法律法规和行业标准,并提供给外部机构和监管部门相关的审计报告和文件。
5. 数据分析和报告:监察审计总监需要对监察和审计过程中收集的数据进行分析和整理,并撰写相关的报告。
他们需要向高级管理层和董事会提供关于组织内部控制和运营效率的评估和建议。
6. 教育和培训:监察审计总监需要提供培训和教育,以提高组织员工的监察和审计意识。
他们需要对员工进行培训,使他们了解相关法规和政策,并提高他们的监察和审计能力。
7. 与内外部利益相关方沟通:监察审计总监需要与内外部利益相关方进行沟通和协调。
他们需要与高级管理层、董事会、外部监察机构和监管部门等进行沟通,提供相关信息和解答问题。
8. 组织改进和风险管理:监察审计总监需要参与组织的改进和风险管理工作。
他们需要提供对组织政策、程序和流程的建议,以确保组织的合规性和风险管理能力。
9. 维护道德和独立性:监察审计总监需要维护道德和独立性。
他们需要确保监察和审计工作的公正和客观性,并遵守相关的职业道德准则和行为规范。
10. 人员管理:监察审计总监需要管理监察和审计部门的人员。
他们需要招聘、培训和评估员工,并协调他们的工作,以确保监察和审计工作的顺利进行。
关于审计员的岗位职责(五篇)
关于审计员的岗位职责1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,审计整改情况进行跟踪检查;3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内控制度的健全性和有效性,编制内控审核报告;4、协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;5、对公司业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;6、与外部审计配合完成年度财务报告等相关审计工作;7、负责整理归档公司内外部各类审计档案;8、按时完成公司交办的其他工作。
关于审计员的岗位职责(二)审计员是负责对企业、机构或组织的财务、运营以及内部控制进行全面检查和评估的专业人士。
他们的工作职责包括以下几个方面:1. 审计计划的制定:审计员需要根据客户的需求和要求,制定出符合规定和标准的审计计划。
这个计划要明确审计的目标和范围,以及实施审计的时间和地点。
2. 审计程序的实施:审计员需要根据审计计划,对企业的财务报表、账簿、业务文件等进行审核和核实。
他们会进行取证,采集信息,进行比对和分析,以确定财务报表的准确性和真实性。
3. 内部控制的评估:审计员需要对企业的内部控制制度进行评估。
他们会检查企业的风险控制、流程规范、制度完备性等方面,评估其是否能够有效地保护企业的利益,防止财务风险。
4. 合规性的审查:审计员需要对企业的经营活动和财务报表进行合规性审查。
他们会检查企业是否遵守相关法律法规和会计准则,是否按照规定进行财务报表的编制和披露。
5. 审计报告的编制:审计员会根据审核结果,编制出正式的审计报告。
这个报告会对企业的财务状况、业绩表现、内部控制等进行评价和总结,提出改进建议和意见。
6. 风险评估:审计员需要对企业的各类风险进行评估和分析,以确定企业面临的风险程度和可能的影响。
他们会提出相应的控制措施和建议,帮助企业降低风险。
7. 审计文件的管理:审计员需要对审计过程中产生的各类文件、资料进行管理和归档。
审计岗位职责怎么写(范文18篇)
审计岗位职责怎么写(范文18篇)审计岗位职责怎么写篇11、协助部门领导编写内控体系相关管理制度及工作流程;2、根据内控审计年度、月度工作计划及领导安排,负责内控审计项目的具体实施,确保各项任务顺利完成;3、认真执行公司年度审计工作计划、审计方案,及时检查和上报审计计划执行情况。
4、严格执行内控审计工作流程,认真、仔细查阅资料,编写稽核工作底稿,合规、合法收集稽核取证材料,编写内控审核报告5、对审核中发现的可疑问题及重要线索应及时向内控主管汇报;及时汇总审计情况,客观公正的做出审计评价,提出初步整改、处理意见和建议。
6、根据内控审计整改要求及时间限定,检查被审计部门整改措施的落实情况,及时向内控主管汇报;7、遵守内控审计工作纪律和保密制度,妥善保管审计工作底稿及资料;8、协助部门领导跟进重大审计事项,对与公司有关的特定事项进行专项审计,编制相应专项审计报告;9、负责审计档案的整理、归档、保存等工作。
10、保持良好的团队协作精神,维护良好的团队氛围。
11、参与公司定期、不定期的盘点工作。
12、完成领导交办的其他工作。
审计岗位职责怎么写篇21.协助开展对集团和下属各公司、控股公司及参股公司的审计工作,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价,形成相应工作底稿。
2.及时向上级领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见。
3.协助编写审计报告。
4.负责审计资料的收集、整理、归档及装订工作;5.完成领导交办的其他任务。
审计岗位职责怎么写篇3(一)主持项目组工作。
(二)负责复核项目组成员的工作,确保其工作符合专业标准。
(三)有效识别风险,设计和执行审计程序。
(四)负责与被审计单位沟通,保持良好的合作关系。
(五)具备独立承担项目的工作能力,能对助理人员进行有效的督导和培训。
审计岗位职责怎么写篇4岗位职责:1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;5.实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;任职资格:1.统招本科以上,财会审计类,中级会计师以上职称、注册会计师优先。
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监察审计岗位职责(最新5篇)
监察审计岗位职责篇一
一、严格执行《内部审计工作管理暂行方法》不断提高内部监察审计工作质量。
二、依据审计工作安排的支配,对基层单位会计报表进行不定期审计,落实资产、负债、权益及收入、费用、利润的真实性。
三、负责所属各单位负责人的经济责任审计,对其经营期间的经济责任做出评价。
四、对所属各单位的货币资金进行定期或不定期检查,核实库存限额及货币资金的相互限制状况。
五、负责检查工程项目的过程限制、成本管理、核算状况和工程项目的'兑现审计。
六、负责审计文件、审计底稿、审计报告等审计档案的管理工作并按期归档。
七、主动开展审计调查和专项审计工作,为加强企业管理出谋划策。
八、对内审业务要加强学习,对实际工作要不断创新。
九、完成领导交办的其他工作。
监察审计工作总结篇二
一、本月工作总结
1、党风廉政建设
1)按照《廉政风险防控制度》针对新进职工、新任干部、转岗干部做好风险防控,做到100%全覆盖。
2)“清廉医院”更新16篇内容发布并推送全院职工,阅读量达1328余人次。
3)配合科室负责人完成2位转岗、新任及重点岗位中层干部的谈心谈话工作。
2、行业纠风工作
1)10月份组织正风肃纪专项检查活动4次。
2)完成10月份院长接待日的工作安排与配合,包括预告、场所安排、人员提醒及资料整理。
3)已完成10月份医德医风大查房,患者及家属对我院医德医风总体满意度较好。
4)配合科室负责人做好10月份住院病人、门诊病人、出院病人的回访工作。
针对结果查摆问题,重点进行整改并跟踪随访,督促科室完成整改。
5)10月份拒收红包1人次,共计500元,收到病人家属锦旗2人次。
对以上人员进行通报表扬。
6)配合党办、科室主任我院20xx年度10月份万人双评议活动日常评议工作。
7)10月开展医院各科室、病区医疗“九不准”抽查三次。
8)10月份配合科室负责人完成第三季度公立医院绩效考核检查。
3.医德考评建设
1)完成10月份各科室、病区人员的医德考评工作。
4、投诉管理工作
1)继续宣贯首诉负责制及投诉接待流程、技巧。
2)每周一次进行网络巡查及投诉箱检查、医药购销领域不良记录查询,配合市局做好每日一次的`“纠风在线”巡查工作与我院微信服务号与医院网站的投诉平台管理,做到及时反馈、及时处理。
5、阳光工程建设
积极配合做好阳光工作建设(信访、用药、招标、采购、人事)等,参与招标工作6次,工程验收7次,20xx年总务食堂换购询价2次。
6、内部审计
1)完成xx个合同的会签工作
2)完成对收费处收费员、设备仓库、总务仓库、药房等的定期盘点工作。
3)完成20xx年1月-9月的预缴款核对审计工作并完成报告
4)完成办公用房专项督查的填报工作。
7、其他工作
1)参加市卫计委纪检组组织的20xx年卫生系统纪检监察干部业务培训会。
2)配合医务科做好“最多跑一次”信息联络员工作,并在国家卫生统计信息网络直报系统平台上完成每周数据上报工作。
3)汇总各科室、病区拒收红包、回扣等信息,并按时向市级公办医院管理中心监察室报送我院《10月份拒收红包、回扣情况汇总表》。
二、下月工作要点
1、党风廉政建设
1)配合科室主任继续向全院职工发送“医疗行业九不准”和廉政短信。
2)继续更新内网OA“清廉七医”版块。
2、行业纠风工作
1)继续配合科室做好11月份正风肃纪检查工作。
2)做好20xx年11月份院长接待日的工作安排与配合,包括预告、场所安排、人员提醒及后期资料整理。
3)做好20xx年11月份的医德医风大查房工作、出院病人满意度抽查工作、门诊及住院病人(家属)满意度测评工作。
4)按时向市级公办医院管理中心报送我院《11月份拒收红包、回扣情况汇总表》。
3、医德考评建设
根据医德考评管理办法及相关通知要求,完善医德档案建设,修订医德考评实施方案,重点在于制度的落实与完善、常态化。
完成20xx年11月份各科室、各病区人员医德考评工作。
4、投诉管理工作
1)继续深入宣贯首诉负责制。
2)每周一次进行网络巡查及投诉箱检查、医药购销领域不良记录的查询,配合市局做好每日一次的温州“纠风在线”巡查工作与我院微信服务号与医院网站的投诉平台管理工作。
5、阳光工程建设
继续配合做好阳光工作建设(信访、用药、招标、采购、人事)等。
7、内部审计
1)继续完成本月的相关合同的审计会签工作。
2)继续完成对收费处收费员、设备仓库、总务仓库、药房等的定期盘点工作。
3)不定期抽查收费处收费员、保卫科等现金盘点。
4)完成监督巡查回头看的部分抽查工作
5)完成多普勒超声诊断仪的设备运营审计工作。
7、其他工作
1)继续配合医务科完成“最多跑一次”数据上报及其他工作。
2)开展考勤记录专项督查与医疗“九不准”专项督查。
3)认真完成上级领导交给的其他各项任务。
监察审计岗位职责篇三
岗位职责:
1、负责对集团公司及子公司进行财务审计、经营管理审计,对审计过程中发现的问题提出整改意见并)●(监督落实、后续跟踪;
2、负责对集团公司、分子公司、项目部财务预算执行情况及财务收支情况进行审计;
3、负责对集团公司及子公司投融资及资产经营状况进行审计;
4、组织对集团公司及子公司高管、财务负责人、项目负责人定期进行经济责任审计;
5、负责对集团资金、资产管理进行定期专项审计工作;
6、对集团公司各中心、分子公司和项目的经济活动、管理活动进行监督、检查;
7、负责对公司所有奖罚进行审查,确保其合理性;
8、根据反舞弊体系受理条件,评估并处置相关投诉申请。
组织实施舞弊监察事项,完成监察事项;
9、负责对监察事项进行整理汇总,形成监察警示文件,在集团公司进行守法廉洁宣导。
任职要求:
1、会计、财务管理相关专业本科以上学历;
2、3年以上审计监察工作经验,有独立完成审计项目的优先考虑;
3、熟悉有关的'法律、法规和集团的规章制度,了解财务管理、会计核算、内控审计等;
4、熟练操作电脑及办公软件应用,对数据有较强的敏感度,有较强数据处理能力;
5、要有较强的责任心,团队意识,要有良好的口头表达能力和报告写作能力。
监察审计岗位职责篇四
一、严格执行《内部行政监察工作管理暂行方法》的规定,不断提高内部监察工作的质量和水平。
二、检查有关法规、制度的`执行状况,调查探讨存在问题,提出合理化建议。
三、检查受理违规、违纪案件,重要、困难案件经请示有关领导后刚好上报上级有关部门,触犯刑律的移交司法部门。
四、受理来信、来访,受理申诉、控告,做好相关资料的记录、整理,按期完成年终总结、信息上报等工作。
五、参加对财务审批制度的健全性和执行的有效性进行监察。
六、参与基本建设投资及重大经济活动的监察工作;做好经营活动中的成本核算、物料消耗、物资选购、分包结算、工程结算、质量、平安以及各项费用的运用、亏损项目、亏损单位和对外投资等方面的监察记录。
七、主动帮助部门领导组织对监察对象进行遵纪遵守法律、廉洁高效的教化培训;加强业务学习,为提高企业管理水平出谋划策。
八、刚好整理监察工作档案,并按规定存档。
九、完成领导交办的其他工作。
监察审计岗位职责篇五
一、制定企业内部监察审计工作制度,编制企业年度内部监察审计工作安排。
二、组织、协作中介机构开展对企业年度财务决算的审计工作,并对企业年度财务决算的审计质量进行监督。
三、对本企业及其所属
单位的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效、劳务支出、物资选购、工程结算、工程分包招标、经济合同、对外投资、内部限制、基建工程的决算以及其他有关的经济活动进行审计监督。
四、对企业直管的项目进行终结、奖罚兑现审计;对分公司管辖的项目进行终结、奖罚兑现的复审。
五、监督检查公司及所属单位、部门、工作人员在贯彻执行国家法律、法规及在遵守和执行上级单位、本单位各项规章及制度中的状况。
六、受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告;调查处理监察对象违反行政纪律的'行为;参加对监察对象的考核评议工作;帮助公司领导和有关职能部门加强内部监督,对监察对象进行遵纪遵守法律、廉洁高效的教化。
七、促进公司廉政建设,组织开展效能监察工作:
八、做好上级监察部门和公司管理规定由监察部门履行的其他职责。
书到用时方恨少,事非经过不知难。
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