投资审计专员岗位职务说明

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审计专员岗位的基本职责描述

审计专员岗位的基本职责描述

审计专员岗位的基本职责描述
审计专员的基本职责描述包括:
1. 执行内部控制和风险管理方面的审计工作,确保公司的财务数据的准确性和合规性。

2. 对公司的财务报表和相关业务活动进行审计,检查是否符合相关法规和准则。

3. 分析审计结果,并提供改进意见和建议,帮助公司提高内部控制和业务流程的效率
和透明度。

4. 确保审计程序的执行,包括制定审计计划、进行实地核查、收集和分析相关数据等。

5. 协助开展风险评估和内部控制的评估工作,为公司的战略决策提供参考和支持。

6. 跟踪和监督审计纪律和程序的执行,确保审计工作的准确性和严肃性。

7. 参与公司的风险管理和合规性培训活动,提高员工的合规意识和工作质量。

8. 与内部各部门和外部审计机构进行沟通和协调,提供所需的审计信息和数据。

9. 参与公司的项目审计和特殊调查工作,发现和解决问题,提供改进措施和建议。

10. 按照公司的政策和流程,进行审计工作的记录和报告,保持数据的保密和安全。

需要注意的是,具体的岗位职责可能因公司规模和行业特点而有所差异,上述描述仅
为一般性基础。

审计专员岗位的职责描述样本(2篇)

审计专员岗位的职责描述样本(2篇)

审计专员岗位的职责描述样本职责:1、工程签证、工程通知单,工程合同日常审核管理。

2、负责协助SOX项目审计工作及问题点整改跟踪。

3、每月财务日常检查工作,包含现金盘点、现金收据检查、支票、发票、信用卡、现金凭证处理、银行凭证处理、账务处理等。

4、固定资产日常管理工作,如变更、报废、验收。

5、固定资产季度、半年度盘点工作,并出具固定资产盘点报告。

6、合同管理,合同管理软件上传检查、原件缴存检查。

7、每月仓库存货盘点。

8、每月编写制作内部控制审计报告。

9、完成领导交办的其他工作。

任职要求:1、本科及以上学历,会计学、金融学、财务管理学、审计学等相关专业,____年以上相关岗位工作经验。

2、具备良好的逻辑思维能力、敏锐的洞察力和综合分析能力,良好的沟通能力、文书编写能力。

3、工作认真负责、耐心细致。

4、具有良好的英文听说读写能力。

审计专员岗位的职责描述样本(2)一、审计计划与组织审计专员负责制定和组织实施审计计划,包括确定审计目标、确定审计时间表、确定资源需求、拟定审计流程等。

他们需要根据公司的战略和风险管理需求,制定审计计划,确保审计活动的有效进行。

二、风险评估和内部控制审查审计专员需要评估组织的风险状况,分析并确定内部控制的关键点。

在进行内部控制审查时,他们会检查审计对象的内部控制流程,确认其合规性和有效性。

他们需要评估风险隐患,并提供相应的改进建议,以提高内部控制的效率和有效性。

三、审计调查和数据分析审计专员负责收集、整理和分析审计对象的各类信息和数据。

他们需要调查审计对象的经营状况、财务状况和内部控制情况。

通过数据分析,他们能够发现异常情况和违规行为,并提供相应的证据和建议给管理层。

四、编写审计报告和总结审计专员需要根据审计结果编写审计报告,对审计对象的风险情况、内部控制问题和改进建议进行描述。

审计报告需要准确、完整、清晰地传达审计结果和意见,以帮助管理层了解审计发现,并采取相应的措施改进。

此外,他们还需要进行审计工作总结和归档,以保证审计工作的可追溯性和持续改进。

信托投资公司法律稽查部审计专责职位说明书

信托投资公司法律稽查部审计专责职位说明书

信托投资公司法律稽查部审计专责职位说明书岗位概述本岗位为信托投资公司法律稽查部审计专责,职责主要包括监督和审核公司内部的财务、会计、税务等方面的运营情况,确保公司合规经营和风险控制。

工作职责1.审计公司内部财务、会计、税务等方面的运营情况,制定审计计划、实施审计工作,并对审核结果进行分析和整理,为公司提供决策和控制意见。

2.审计公司内部控制制度、管理规范等方面,提出建议和改进措施,保证公司内部各项管理制度的有效性和实施效果。

3.监督公司财务、会计、税务等业务活动的经营管理、合规合法性,及时发现和纠正违法违规问题,以避免公司受到相应的法律风险和经济损失。

4.参与公司的年终审计工作,并协调公司与审计机构之间的沟通和协作,以保证公司的审计工作按时按质完成。

职位要求1.具有本科及以上学历,财务、审计、法律等相关专业优先考虑。

2.具有3年以上审计、财务、税务、法律等相关领域工作经验,在信托投资领域从业经验优先。

3.熟知《公司法》、《证券法》、《财务会计法》、《税法》等相关法律法规和监管规定。

4.熟悉审计业务,掌握审计规范,熟练运用审计软件。

5.具备较高的分析及沟通能力,善于预测风险,判断问题和解决问题的能力。

6.具有一定的英语阅读和理解能力,能熟练使用Microsoft Office、ERP等软件。

岗位待遇1.薪资: 根据候选人的经验和业绩确定。

2.福利: 公司为员工提供完善的医疗保险、带薪年假、带薪病假、节日补贴、年终奖等福利待遇。

联系方式如果你对上述岗位感兴趣,欢迎将个人简历及相应的证明材料发送至邮箱:**********,同时请务必在邮件主题中注明应聘职位。

投资专员岗位说明书

投资专员岗位说明书

投资专员岗位说明书投资专员岗位说明书一、岗位概述本职位是一种需具有丰富金融、投资专业知识的岗位,主要工作内容是对公司的投资项目进行策划、调研、评估,寻找各种合理的投资机会并制定相应的投资方案,同时要进行实施、管理、监督与风险控制等工作。

二、岗位职责1、负责制定投资的战略方案、操作计划,根据市场的变化、自己的专业知识和经验,制订较具有实用性和可操作性的投资方案。

同时,全面监督实施投资方案并进行风险控制。

2、对资金的使用及运营进行监督管理,保证资金的安全和效益。

3、对投资项目进行调研、评估、分析,在综合考虑市场风险、投资回报、资产质量与利益等多方面因素后,制定投资建议,完成投资交易,同时进行相关风险控制。

4、协助公司各部门对投资相关事宜提供建议,并及时解决突发问题,以保证业务的正常运作。

5、建立日常投资管理制度、风险管控制度,不断完善投资管理体系,提高运营效率和资金使用效益。

6、参与投资项目方的谈判及洽谈,负责与合作供应商的商务合作、合同签订等相关工作。

三、任职资格1、本科及以上金融、投资专业,具备较扎实的金融、投资基础知识和较强的投资策略规划能力。

2、3年及以上的投资、风险管理相关工作经验,熟练掌握投资业务流程和操作技能。

3、具备较强的市场预测、风险评估、财务分析等能力,熟练掌握金融市场概念和相关知识。

4、具备优秀的沟通能力、协调能力、执行能力、团队合作意识。

5、有较高的敬业精神和责任心,踏实肯干,能承受较大的工作压力。

6、熟练掌握办公软件,如Excel、Word等。

四、福利待遇1、薪资水平:薪资面议,年终奖金和绩效奖金。

2、福利待遇:五险一金、带薪年假、节假日福利、员工培训等。

五、工作时间1、上班时间:每周5天工作制,周末双休。

2、加班时间:根据公司业务需要需要进行加班。

六、工作地点公司总部或分公司。

七、职业道德1、保持职业操守,恪守职业道德准则,信守公司保密政策。

2、经常学习和了解市场新动向,并在工作中积极运用。

审计专员岗位的基本职责描述范文(三篇)

审计专员岗位的基本职责描述范文(三篇)

审计专员岗位的基本职责描述范文审计专员是负责对企业的财务、会计、管理等方面进行全面和系统的审计工作的专业人员。

其基本职责描述如下:1. 执行内部审计计划:根据公司内部审计计划,负责制定和执行具体的审计工作方案,确保审计工作的全面、高效进行。

2. 财务审计:对公司财务报表、会计凭证等进行审计,核实其真实性、准确性和合规性,发现和解决财务风险和问题。

3. 内部控制审计:评估和审计公司内部控制制度的有效性和合规性,发现潜在的风险和问题,并提出改进意见和建议。

4. 风险管理审计:对公司的风险管理制度进行审计,评估其有效性和合规性,提出改进意见和建议,减轻风险对企业的不利影响。

5. 经营管理审计:审计公司的经营管理活动,评估其合规性和效益性,发现和解决经营管理中的问题,并提出改进意见和建议。

6. 数据分析和报告编写:对审计过程中所获得的数据进行分析和整理,撰写审计报告,向管理层提供审计结果和建议。

7. 协助外部审计:配合外部审计机构对公司的审计工作,提供所需的资料和信息,并解答外部审计师的问题。

8. 跟踪审计结果:对审计中发现的问题和建议进行跟踪和督促,确保问题的解决和建议的落实。

9. 了解法规政策:不断学习和了解相关的法律法规、会计准则和政策,确保审计工作的合规性和准确性。

10. 风险预警和建议:发现和分析风险,并提供预警和建议,帮助企业及时发现和解决问题,提升企业的管理水平和效益。

总之,审计专员是负责对企业财务、会计、管理等方面进行全面和系统审计的专业人员,通过审计工作发现和解决问题,提供改进意见和建议,帮助企业提升管理水平和风险控制能力。

审计专员岗位的基本职责描述范文(二)审计专员是负责进行企业财务管理的一种职位,在整个企业的财务运作中起到了至关重要的作用。

他们需要具备扎实的财务知识,精确的数据分析能力和敏锐的风险识别能力。

以下是审计专员岗位的基本职责描述范本。

1. 进行财务核对和数据分析审计专员需要对企业的财务数据进行核对和分析,确保财务数据的准确性和完整性。

审计专员岗位的职责描述范文(2篇)

审计专员岗位的职责描述范文(2篇)

审计专员岗位的职责描述范文职责:1、负责配合部门领导全面工作,及时向分管领导汇报部门工作;2、负责协助负责人拟订公司审计工作规章制度,并检查、督促审计制度的贯彻执行情况;3、负责协助编制公司年度审计工作计划,制订完成审计任务的措施,组织审计工作计划的推进与落实,指导和协调审计工作的开展,检查计划的执行情况;4、完成领导交办的其他工作任务。

任职要求:1、财务、审计或相关专业全日制本科及以上学历,初级职称,会计从业资格证;2、熟悉会计准则,精通审计、税务法律法规;3、具有良好的沟通能力和书面表达能力;4、性格沉稳、干练,思维敏捷;5、党员与学生干部优先。

审计专员岗位的职责描述范文(2)审计专员是负责对组织的财务、会计、运营等方面进行审计的专业人员。

他们负责确保组织的财务信息的准确性和合规性,评估和改善内部控制程序,并提供有关财务报告的可靠性和可信度的意见。

以下是审计专员岗位的职责描述范本:1.财务审计审计专员负责对组织的财务报表进行审计,包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

他们应该确保财务报表的准确性和合规性,遵守相关的会计准则和法规要求。

- 检查和核实财务报表中的各项数据,包括资产、负债、收入和费用等,确保其准确性和完整性。

- 对财务报表编制和准备过程进行审查,包括检查和验证原始会计凭证、支持文件和审计证据等。

- 评估财务报表的合规性,确保其符合相关的会计准则和法规要求。

- 处理和解决财务报表中的差异和错误,提供建议和改进建议。

2.内部审计审计专员负责评估和改善组织的内部控制程序,确保其有效性和合规性。

他们应该发现和纠正内部控制方面的问题,并提供相应的改进建议。

- 执行内部控制审计,包括评估组织的风险管理程序、财务报告程序、业务流程和信息技术系统等。

- 检查和评估内部控制程序的有效性,确定其中的弱点和缺陷,并提供改进建议。

- 跟踪内部控制改进计划的执行情况,确保其按计划实施,并达到预期的效果。

- 提供内部控制方面的培训和指导,提高组织内部审控制的意识和能力。

审计专员职位说明书

二、参与内部审计项目,通过按期和不按期的审计达到预期的成效;
3、同意内审任务,搜集信息后进行核查;
4、对总公司及各下属公司财务部门工作的稽核;
五、审计草稿的整理和审计档案归档;
六、向审计领导汇报审计问题,协助领导完成内外审计的和谐沟通工作。
职位描述:按公司或客户要求策划、组织、实施各类项目活动及跟进项目进度,协助上级与媒体进行沟通,完成上级安排的其它工作任务。
审计专员职位说明书
审计专员职位说明书
审计专员是编写审计报告,协助政府和会计师事务所对公司的审计活动,和有关审计资料原始调查的搜集、整理、建档工作的人员。
审计专员职位职责
一、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处置意见和建议;
二、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动;
3、负责做好有关审计资料的原始调查的搜集、整理、建档工作,按规定保守秘密和爱惜当事人合法权益。
4、制定及执行公司整体税收规画方案,监督方案执行及按期汇报执行情形;
五、针对公司具有的各类税收优惠条件和项目实际情形,提出项目税务规画方案;
六、制定公司税务治理相关制度及会董事长的各项决议内容及其重要意义、组织实施董事长的各项决议;对各项决议的实施进程进行监控,发觉问题及时纠正,确保决议的贯彻执行。
五、熟悉行业和公司经营范围、业务流程和会计核算方式;
六、了解相关经济法律政策;
7、良好的沟通及书面表达能力。
审计专员关键技术
专业能力
审计知识会计知识office办公运算机操作
个人能力
文字表达进取精神综合分析能力沟通和谐
审计专员升职空间
审计专员 → 审计领导/统计领导/BRP咨询顾问
审计专员薪情概况
负责具体执行ktv的人力资源招聘与培训组织,办理员工入、离职与档案治理、文书档案资料治理、考勤治理工作。

审计专员岗位职责

3.负责进行管理费用、营业费用、财务费用分析,提出各种费用控制的合理化建议,形成分析报告,报首席运营官,总经理审批通过后,执行。
财务分析
1.负责审核月度、季度、年度公司财务分析报表,通过对销售收入、成本、费用、资产使用等情况的分析,找出管理中的漏洞,提出改善经营管理的建议和措施,分析报表提交首席运营官,总经理审批,确保改善经营管理的建议和措施首席运营官,总经理审核通过。
2.负责审核各类月度财务报表,审核通过后提交首席运营官,总经理审批,确保月度财务报表提交及时准确率100%。
成本、费用控制
1.负责审核公司大额费用报销凭证,检查大额费用使用合理性,审核通过后提交首席运营官,总经理审批,确保公司大额费用报销凭证审核及时准确率100%;
2.负责审核各部门核销费用超过申请费用的报销凭证,提出意见,提交首席运营官,总经理审批;
委派工作
1.负责完成公司领导委派的其他工作,确保完成及时率100%,结果报委派人。
岗位职业行为禁区
绝对禁止
1.泄露或出卖公司财务机密,对公司造成重大不良影响或损失;
2.玩忽职守,对公司造成重大不良影响或损失;
3.拉帮结派,在公司内部形成帮派体系,严重影响公司正常运营;
4.徇私舞弊,私自挪用公司资产。
2.负责持续定期评估在投资项目,并审核已完成项目,监控项目过程风险;
3.负责公司预算管控,监督预算使用情况,并审核报销凭证,对发现的问题,报首席运营官,总经理知晓,确保费用不超支。
财务审核
1.负责审核公司涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、协议,确保无相关财务风险,确保审核公司涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、协议及时准确率100%;
职业危险因素

预防职业危险因素的知识和防护

审计专员职位说明书

审计专员职位说明书
HHH/J-03-2 职位名称: 审计专员职级: 所属部门: 审计部直接主管: 审计主管
工作汇报职位: 审计主管时间: 上级主管审核签字___________________人力资源部审核签字__________
============================================================
1.职位目的:
协助审计主管完成部门相关工作。

2. 管理范围:
下属直接人员数: 0 下属间接人员: 0
下属人员类别: 管理层一般人员
3. 主要职责范围:
3.1 草拟公司审计计划
3.2参与对公司重大项目与投资的审计
3.3参与合资、合作项目考察
3.4参与对公司各部门、事业部和下属公司领导的离职审计
3.5参与对各部门、事业部和下属公司的经营管理制度执行情况的审计调查
3.6参与对各部门、事业部和下属公司的年度业绩考核
4. 任职要求
4.1 基本要求(建议)
年龄在20-55周岁之间
从事会计、审计工作一年以上,掌握国家审计法律、法规、会计、审计制度知识。

审计专员岗位的职责描述(2篇)

审计专员岗位的职责描述职责:1、负责配合部门领导全面工作,及时向分管领导汇报部门工作;2、负责协助负责人拟订公司审计工作规章制度,并检查、督促审计制度的贯彻执行情况;3、负责协助编制公司年度审计工作计划,制订完成审计任务的措施,组织审计工作计划的推进与落实,指导和协调审计工作的开展,检查计划的执行情况;4、完成领导交办的其他工作任务。

任职要求:1、财务、审计或相关专业全日制本科及以上学历,初级职称,会计从业资格证;2、熟悉会计准则,精通审计、税务法律法规;3、具有良好的沟通能力和书面表达能力;4、性格沉稳、干练,思维敏捷;5、党员与学生干部优先。

审计专员岗位的职责描述(2)审计专员的职责描述包括但不限于以下几点:1. 完成日常审计工作:负责组织、计划和开展内部和外部的审计工作,包括财务信息、业务流程、内控制度等方面的审计。

2. 进行风险评估:评估组织内存在的潜在风险,包括财务风险、操作风险、信息安全风险等,并提出风险缓解措施和建议。

3. 制定审计计划:根据风险评估结果,制定年度审计计划,并在实施过程中进行跟踪和执行,确保按时完成审计工作。

4. 进行审计测试:根据审计计划,进行相关数据和文件的检查,发现财务或业务过程中的错误、欺诈或违规行为,并提出改进意见。

5. 编写审计报告:根据审计结果,撰写审计报告,详细描述发现的问题和建议,并向管理层提供沟通和解释。

6. 协助解决问题:与内部部门或外部合作伙伴进行有效沟通和协作,协助解决发现的问题,并确保相关问题得到妥善处理和解决。

7. 审计文件管理:负责审计文件的整理、归档和保存,确保审计过程的可追溯性和合规性。

8. 监督和指导:帮助和培训初级审计员,监督其工作质量和进展,确保整个审计团队的工作效率和质量。

9. 跟踪审计建议的执行情况:跟踪审计建议的执行情况,验证问题是否得到解决,并提供后续的跟进和补充建议。

需要注意的是,具体的职责描述可能会根据企业的要求和岗位级别有所不同,以上为一般审计专员的典型职责描述,实际工作中可能会根据具体情况进行调整。

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职位讲明书——投资审计专员




职位名称 投资审计专员 职位编号 SJ03
所属部门 审计监察部 直接上级 审计监察部总经理
直接下属 职位名称 无

职位设置目的 防范基建投资经营风险




1. 为指定审计打算提供资料
2. 基建预决算审计
3. 对基建工程的全过程进行监控,并提供专业咨询建议
4. 对投资项目进行事前审计
5. 定期对公司的电子信息安全进行评价
6. 对已完成项目进行后续追踪
7. 部门内务工作
8.




1. 定期收集、分析公司、分公司及控股子公司经营信息,为指定审计打算提供资料
2. 依照审计目标,考察审计范围内活动,确定经营活动性质,操纵系统的充分性
3. 决定查核方向和审计策略
4. 拟订审计工作方案
5. 对固定资产投资项目,应对其工程造价、质量、施工进度、付款进度等环节提
供专业意见
1 / 2

6. 对股权投资项目,应对其可行性研究、风险评估、公司治理结构、内部操纵等
提供专业意见
7. 对债权投资项目,应对其可行性研究、风险评估等提供专业意见
8. 编制审计工作底稿
9. 预备审计事项签证单,与被审计人员讨论不足之处,向被审计单位提出纠正错
误、改善治理、增加收入和节约成本的建议
10. 拟订审计报告草案,就经营活动效率、效果、操纵系统的适当性和有效性表达
观点
11. 评价已实施的改进措施的充分性



1. 公司基建投资项目、投资相关物资采购的审核权
2. 基建相关部门的组织优化的审核权
3. 基建相关部门的制度优化的审核权
4.



个人专用 移动电话、台式电脑(互联网接入)、笔记本电脑
部门共用 市内电话、长途电话、打印机、传真机、机动车辆
公司共用 复印机








定期向审计部总经理汇报审计监察各方面工作

不定期向审计部总经理汇报日常工作进展情况


关系 导

与工程部就审计调查、验收等事宜进行衔接、协调

与财务部就工程进款等制度协调

外部
工作 关系 与审计事务所进行业务联系




学历 硕士或硕士以上 专业 投资、工程类专业
年龄 25岁以上 性不 不限

工作
经验

3年以上编审工程概算、预算、结算及决算经验

担任过大型企业投资治理主管以上职务

工作
技能

熟悉工程设计图

良好的语言和书面表达能力
一定的沟通协调能力
职前
培训
公司相关规章制度

其他
要求
熟悉投资决策、基建程序等基础知识、熟悉建设项目的政策

具有注册会计师、注册造价师、注册监理工程师等任职资格

修订时刻 修订内容 修订者 审核者 审批者
1 / 2



2003.09.05 新规作成

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