项目预结算审核及确认表
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项目预结算审核及确认表
项目名称:□内审□外审合同名称
合同甲方合同乙方
合同内容
合同金额累计支付费用
申报金额审核金额
审核依据及计
算公式
附件材料
经办人意见:经营部意见:
部门负责人(或项目经理)意见:
分管领导意见:主管领导意见:
备注1、本表适用于公司所有预结算审核;
2、本表分内审和外审两部分,内审为公司内部包干价合同、前期费等不需要经过外单位审计的合同;外审为建安费等需要送外单位审计的合同;
3、该表需要监理单位审核意见作为附件;
4、预算审核中无需在内审和外审处打勾。
□预算□结算