项目预结算审核及确认表

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项目预结算审核及确认表

项目名称:□内审□外审合同名称

合同甲方合同乙方

合同内容

合同金额累计支付费用

申报金额审核金额

审核依据及计

算公式

附件材料

经办人意见:经营部意见:

部门负责人(或项目经理)意见:

分管领导意见:主管领导意见:

备注1、本表适用于公司所有预结算审核;

2、本表分内审和外审两部分,内审为公司内部包干价合同、前期费等不需要经过外单位审计的合同;外审为建安费等需要送外单位审计的合同;

3、该表需要监理单位审核意见作为附件;

4、预算审核中无需在内审和外审处打勾。

□预算□结算

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